稅法是各種稅收法規(guī)的總稱。是稅收機(jī)關(guān)征稅和納稅人據(jù)以納稅的法律依據(jù)。稅法包括稅收法令,、條例、稅則,、施行細(xì)則,、征收辦法及其他有關(guān)稅收的規(guī)定,。下面是小編給大家分享的一些有關(guān)于稅法知識(shí)競(jìng)賽試題及答案的內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助,。
稅法知識(shí)競(jìng)賽試題及答案
一..單項(xiàng)選擇
1.(B)是指課稅對(duì)象到達(dá)--定數(shù)額才開(kāi)場(chǎng)征稅的界限,。
A免征額B起征點(diǎn)C減稅D免稅
2.娛樂(lè)場(chǎng)所為顧客進(jìn)展娛樂(lè)活動(dòng)提供的飲食和銷售的煙酒按(B)征稅。
A.效勞業(yè)征營(yíng)業(yè)稅
B.娛樂(lè)業(yè)征營(yíng)業(yè)稅
C.按銷售貨物和效勞業(yè)分別征增值稅和營(yíng)業(yè)稅
D.分別按效勞業(yè),,娛樂(lè)業(yè)征營(yíng)業(yè)稅
3.某外籍專家在我國(guó)境內(nèi)工作,,月工資為.30000元人民幣,那么其每月繳納個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額為(D)元,。
A,30000 B.2920
C.26800 D.2520
4.以下所得工程屬于一次收入畸高而要加成征收個(gè)人所得稅的是(D),。
A.稿酬所得B.財(cái)產(chǎn)租賃所得C.
偶爾所得D.勞務(wù)報(bào)酬所得
5.某食品制造公司(一般納稅人),2022年12月從農(nóng)民手中購(gòu)入鮮奶一批40000斤,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收買憑證上注明收買金額為40000元,。該食品公司將30000斤鮮奶用于本企業(yè)消費(fèi)奶油蛋糕,,銷售奶油蛋糕獲得不含稅銷售額50000元;
將剩余10000斤鮮奶作為元旦禮品發(fā)給本廠職工,。那么該食品公當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額為(D),。
A.5500元B.4500元C.3300元D.4600元.
解答過(guò)程:.
答:銷項(xiàng)稅額=50000 17%=8500元
可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=40000(30000/40000)13%=3900元應(yīng)納增值稅額=8500-3900=4600元
6.企業(yè)所得稅法公布前批準(zhǔn)設(shè)立的企業(yè),按照當(dāng)時(shí)的稅收法律行政法規(guī)規(guī)定,,享受低稅率優(yōu)惠的,,按照國(guó)務(wù)院規(guī)定,可以在本.法施行后(B)年內(nèi),,逐步過(guò)渡到規(guī)定的稅率,。
A.三B.五C.二D.十
7.企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)
扣除的根底上,,按照支付給上述人員工資的(D)加計(jì)扣除,。
A.10%B.20%C.50%D.100%
8.以下各項(xiàng)中,屬于增值稅混合銷售行為的是(C),。
A.建材商店在銷售建材的同時(shí)又為其他客戶提供裝飾效勞
B.汽車銷售公司銷售汽車并為其他客戶提供裝修效勞
C.電梯銷售商銷售電梯并負(fù)責(zé)安裝電梯
D.電信局為客戶提供安裝效勞的同時(shí)又銷售所安裝的機(jī)
9.以分期收款方式銷售貨物的,,按照(A)日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。
A.合同約定收款B.發(fā)出商品C.實(shí)際收到貨款D.預(yù)收貨款
10.以下行為,,應(yīng)征增值稅的是(C)
A郵政部門銷售的集郵商品B銀行創(chuàng)辦的融資租賃業(yè)務(wù)
C典當(dāng)業(yè)的死當(dāng)物品銷售D郵政部門發(fā)行報(bào)刊
11.以下行為屬于視同銷售貨物,,應(yīng)征收增值稅的有(A)
A某商店為廠家代銷服裝
B某批發(fā)部門外購(gòu)的局部飲料用于個(gè)人消費(fèi)
C某企業(yè)將外購(gòu)的水泥用于基建工程
D某企業(yè)將外購(gòu)的床單用于職工福利
12.某消費(fèi)企業(yè)為一般納稅人,外購(gòu)原材料獲得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,,已入庫(kù),,支付運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)1800元,獲得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的運(yùn)輸結(jié)算單據(jù)(其中保險(xiǎn)費(fèi)用350元.裝卸費(fèi)20元),。那么可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(B),。
解答過(guò)程:
答:可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=100000
17%+(1800-350-20)7%=17000+1250 7%=17087.5元
13.某單位采取折扣方式銷售貨物,,折扣額單獨(dú)開(kāi)發(fā)票,增值稅計(jì)稅價(jià)確實(shí)定應(yīng)是(B),。
A扣除折扣額的銷售額B不扣除折扣額的銷售額.
C折扣額D銷售額加折扣額
14.某服裝廠”受某劇團(tuán)委托加工-.批演出服裝,,布料由劇團(tuán)提供,劇團(tuán)支付加工費(fèi)8000元,,增值稅由(A)繳納,。
A服裝廠B劇團(tuán)C服裝廠代扣代繳D劇團(tuán)代扣代繳
15.以下行為中,屬于增值稅征稅范圍的是(A)
A供電局銷售電力B房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司銷售房屋
C消費(fèi)企業(yè)轉(zhuǎn)讓由其研發(fā)的專利D咨詢公司提供中介效勞
16.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),,企業(yè)財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)處理方法與稅收法律,、行政法規(guī)的規(guī)定不一-致時(shí),,應(yīng)當(dāng)按照(D)的規(guī)定計(jì)算。
A,、按企業(yè)財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)處理方法
B、按有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)
C,、按上級(jí)機(jī)關(guān)的指示D,、按稅收法律、法規(guī)
17.柳林公司2022年度通過(guò)鄉(xiāng)政府,,向該鄉(xiāng)的一所小學(xué)捐贈(zèng)50萬(wàn)元,,通過(guò)縣民政局向當(dāng)?shù)刎毨丝诰栀?zèng)100萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)2022年度允許扣除的捐贈(zèng)為(D)萬(wàn)元,。當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬(wàn)元(不含公益性捐贈(zèng)),。
A.50 B.150 C.132 D.100
解答過(guò)程:
答:捐贈(zèng)允許扣除的限額=1000 12%=120萬(wàn)元
因?yàn)椋和ㄟ^(guò)縣級(jí)及以上的政府等的捐贈(zèng)才允許扣除
所以:公司通過(guò)鄉(xiāng)政府捐贈(zèng)的50萬(wàn)元不能扣除又因?yàn)椋和ㄟ^(guò)縣民政舉捐贈(zèng)的100萬(wàn)元小于限額120萬(wàn)元所以:2022年度允許扣除的捐贈(zèng)為100萬(wàn)元
18.章某于2022年初購(gòu)置了某上市公司的股票,2022年10月16日獲得該上市公司分配的股息5000元,,該股息所得應(yīng).繳納的個(gè)人所得稅為(B)元,。
A.1000 B.500C.800 D.750
解答過(guò)程:
答:因?yàn)楦鶕?jù)個(gè)人所得稅法的規(guī)定,個(gè)人從上市公司獲得的股息.可以按運(yùn)用稅率減半征收所以:該股息所得應(yīng)納稅的個(gè)人所得稅=5000 20%0.5=500
19.成都市神州旅行社9月份組織4次國(guó)內(nèi)團(tuán)體旅游,,收取旅游費(fèi)120 00元,,其中替旅游團(tuán)支付給其他單位的吃住行.門票等各項(xiàng)費(fèi)用60000元,改由其他旅游企業(yè)接待--個(gè)團(tuán),,轉(zhuǎn)付旅游費(fèi)20 00元,。該旅行社應(yīng)繳城建稅為(B)。
A.100元B.140元C.150元D.20 0元
_解答過(guò)程
答:因?yàn)椋涸撀眯猩鐟?yīng)納的營(yíng)業(yè)稅:(12-6-2)5%=4 5%=0.2萬(wàn)元=20 0元
所以:該旅行社應(yīng)納的城建稅為=20 07%=140元
20.采用超額累進(jìn)稅率征收的稅種是(C)
A.資稅B.土地增值稅C.個(gè)人所得稅D.企業(yè)所得稅
21.柳林公司外購(gòu)--林木消費(fèi)性生物資產(chǎn),,支付價(jià)款和相關(guān)稅費(fèi)合計(jì)900萬(wàn)元,,預(yù)計(jì)使用期限為9年,該公司每年提取折舊為(B)萬(wàn)元,。
A.100 B.90 C.300 D.150
解答過(guò)程:
答:因?yàn)椋毫帜镜壬镔Y產(chǎn)的折舊率年限最低為10年,,題中預(yù)計(jì)使用年限為9年,小于10年所以:按10年計(jì)提折舊,每年提取折舊=900/10=90萬(wàn)元
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