隨著個人素質的提升,,報告使用的頻率越來越高,,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性,。怎樣寫報告才更能起到其作用呢,?報告應該怎么制定呢?下面是我給大家整理的報告范文,,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助。
小金庫自查報告鐵路篇二
為了加強我校財務管理,,規(guī)范和加強財會工作,,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神,,我校高度重視,,及時召開了校委會,把學校財務,、總務,、后勤、工會及班主任相關人員,,召集起來,,進行學習,、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?,F報告于下:
一,、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,,我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組,。校長xxx任組長,學校管財務總務副校長xxx為副組長,,報帳員xxx,,總務主任xx,保管員xxx及工會組織財務委員xxx,,教師代表xxx為成員。
二,、我校根據縣財政局,、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,,事前都要開校委會,,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,,并要在教代會上都獲得通過,。
三、工作總結,、我校嚴格執(zhí)行收費政策,,免收學生雜費、課本費,,停收學生住宿費,。按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會公示,。在我校收費中,,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,,實施并落實,,無任何亂收費情況。
四,、學校嚴格加強預算內,、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,,嚴格實行收支兩條線管理,。全部使用省財政部門統一印的財政收據。
五,、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準,。各項支出均按實際發(fā)生數列支,無虛列虛報,,無白條作為報銷憑證,。對于大額款項支出,均要經過經辦人,、證明人簽字,,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同,、結算表和其他相關材料,。
六、我校無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為,。學校各項經費支出,,都嚴格遵守各項財經紀律和財務度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象,。
七,、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,,工本費,;心得體會一年級建檔費、素質報告冊工本費,,都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算,,并將收支結余情況通。
小金庫自查報告鐵路篇六
自省局下發(fā)《關于對全省郵政企業(yè)私設“小金庫”現象開展自查有關事項的通知》后,,我局高度重視,,按照省局的要求,積極采取措施,,對私設“小金庫”現象進行了自查自糾,,現將自查情況匯報如下:
一、加強領導組織
我局高度重視此次自查工作,,為了確保自查活動取得實效,,專門成立了以局長為第一責任人的自查領導小組,成員由財務部,、綜合辦等部門主要負責人組成,,進一步加強自查工作領導組織。
二,、嚴格審查,、確保自查質量
按照自查活動安排,,我局于5月15日至5月22日對私設“小金庫”現象進行了為期一周的自查工作,此次檢查范圍全面,、深入,,按照省局自查項目認真進行了檢查、對本局財務情況進行了一次全面摸底,。自查過程中實事求實,、不走過場、保證了自查質量,。經過認真嚴格的自查,,我局各項資金都按規(guī)定例入財務帳,無私設小金庫現象,。各項郵政業(yè)務收入均按規(guī)定上帳,,無截留業(yè)務收入;房屋出租收入由專人負責收繳上報,未挪為它用,。成本費用均按實際費用上報,,事實求實、不存在弄虛作假,、虛報費用現象,。
三,、定期檢查,、加強監(jiān)督
通過此次自查的開展,我局充分認識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性,。雖然我局沒有私設小金庫現象,,但在今后的工作中,我局仍要高度重視,,加強監(jiān)督,,定期開展自查活動,嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度,,進一步嚴肅財務紀律,、杜絕私設“小金庫”現象,確保企業(yè)資產的安全完整,。
小金庫自查報告鐵路篇九
根據郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求,,我支行在本單位認真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面
我支行召集全體管理成員召開專題會議,,傳達市分行文件,,要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作,認真檢查,,做到不走過場,、不留死角,,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,,認真扎實地開展清理工作,。同時成立了以行長為組長,副行長為副組長,,各部門負責人,、財務人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領導小組。
根據省市分行要求,,自查人員準確把握“小金庫”行為的本質內涵,,通過深入自查自糾,逐項梳理和排查,,發(fā)現我支行均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,,不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務管理的規(guī)范性,、嚴謹性和有效性,。
今后,我支行將繼續(xù)一如既往地嚴格落實財經紀律,,管好,、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現,。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生,。
小金庫自查報告鐵路篇十一
我部的所有對公業(yè)務收入(包括利息收入、手續(xù)費收入,、代辦手續(xù)費,、咨詢服務費收入、理財產品銷售收入等)均能及時,、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,,無代理業(yè)務返還獎勵情況,無坐支處理現象,,不存在任何形式設立“小金庫”的情況,。
我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出,,不存在利用假合同,、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時,,利息支出,、傭金手續(xù)費等業(yè)務費用均由分行大賬統一核算,不存在虛列業(yè)務費用、套取資金設立“小金庫”行為,。此外,,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取,會議費,、宣傳費,、電子設備運轉費等營業(yè)費用均由分行按照相關規(guī)定統一支出,我部無虛列現象,。
我部的其他收入,、成本和費用均由分行大賬統一進行核算,在客戶營銷費用支出方面,,我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行,,每一項支出均按照審批程序審批,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為,。經認真檢查,,我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統一進行大賬核算,,費用報帳真實,、合規(guī),無套取費用,、挪用報銷資金等問題,,不存在設立“小金庫”行為。
在今后的工作中,,我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務,,平穩(wěn),、高效推進我行業(yè)務發(fā)展,。