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審計主管崗位職責描述篇一
5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6,、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書,。
審計主管崗位職責描述篇二
1,、獨立實施財務(wù)收支、預(yù)算審計,、專項審計,、績效審計、內(nèi)控審計等等類型的審計業(yè)務(wù),,并編制審計報告,、披露問題,,提出改進建議和決策依據(jù);能夠獨立開展對關(guān)鍵崗位和有重大風險崗位的經(jīng)營責任審計。
2,、負責公司各項業(yè)務(wù),、項目及產(chǎn)品的合規(guī)性審核及審計,評估業(yè)務(wù)實施全過程的合規(guī)風險,,出具合規(guī)意見,,制止、報告公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中的違法違規(guī)行為和風險隱患,,并敦促整改,。
3、協(xié)助部門建立與完善內(nèi)部審計制度與工作流程,,健全內(nèi)控體系建設(shè);
6,、參與編制內(nèi)部審計計劃及審計實施方案
審計主管崗位職責描述篇三
3、負責編制集團年度內(nèi)部審計工作計劃,,組織內(nèi)部審計工作的實施;
6,、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的國家政策、法規(guī);
7,、負責外部審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8,、負責集團內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;
9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管崗位職責描述篇四
2,、參與實施年度例行審計(經(jīng)營管理審計);
3,、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調(diào)查;
5、完善審計底稿和審計證據(jù);
6,、負責與被審單位的溝通,,督促審計整改與落實工作;
審計主管崗位職責描述篇五
3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進行經(jīng)濟責任審計;
4,、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,,提出審計建議并匯報給領(lǐng)導(dǎo);
5、負責跟蹤問題整改,、審計意見執(zhí)行,,對重要事項進行專項后續(xù)審計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù),。
審計主管崗位職責描述篇六
1. 具有財務(wù),、會計教育背景,重點大學本科以上學歷,。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗,。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,,法律知識、人際交流和溝通能力,,執(zhí)行能力和合作精神,。
4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環(huán)節(jié),。
5. 具有較強的邏輯思維能力,、分析、理解及應(yīng)變能力,。
6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律,、財務(wù)功底。
審計主管崗位職責描述篇七
1,、內(nèi)部審計部門應(yīng)當履行以下基本職責:
(3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,;
(4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題,。
2,、其他職責:
內(nèi)部審計部門應(yīng)當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn),、對外擔保,、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容,。
(6)協(xié)調(diào)和配合政府審計,、社會審計、財稅部門的審計檢查工作,;
(7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項,,為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;
審計主管崗位職責描述篇八
2.利用計算機輔助審計技術(shù),,對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進行有效地監(jiān)控和檢查;
3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),,配合現(xiàn)場審計工作;
4.負責遠程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護;
5.組織實施信息系統(tǒng)風險評估與審計;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。