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最新內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(二十一篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-11 10:26:51
最新內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(二十一篇)
時間:2023-02-11 10:26:51     小編:zdfb

無論是身處學校還是步入社會,,大家都嘗試過寫作吧,,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,?以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,,歡迎大家分享閱讀。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇一

1,、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,,擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,,設計風險管理組織體系及應對方案,。

2、推動各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控體系的建設與優(yōu)化,,根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律,、法規(guī)、監(jiān)管政策,,組織或參與與職責相關的公司制度和流程的修改和完善,。

3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別,、評估,,并將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況,。

4,、與公司內(nèi)部各部門及外部審計團隊的協(xié)調(diào)與溝通。

5,、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支,、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金,、財務狀況,。

6,、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性,、準確性、合規(guī)性進行審計,。

7,、及時向?qū)徲嬁偙O(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結束后及時向公司管理層提交審計報告。

8,、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作,。

任職資格:

1、國內(nèi)全日制院校審計,、會計,、財務等相關專業(yè)本科學歷,具有2年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗

2,、具備審計相關的專業(yè)知識,,熟悉審計的相關流程和方法;

3、具備應變能力,,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,,解決困難;

4、對風險具備控制能力,,能對審計工作中可能出現(xiàn)的風險問題具有較強的預判能力;

5,、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進行溝通協(xié)調(diào);

6,、具備較強的抗壓能力,,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態(tài)度;

7,、具備良好的職業(yè)操守,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇二

1、在審計總監(jiān)的領導下,,制定適合本企業(yè)的內(nèi)部審計制度和流程,,建立健全內(nèi)部審計管理體系。

2,、根據(jù)公司發(fā)展需要,,制定部門的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,規(guī)劃審計部的自身發(fā)展,。

3,、編制年度/月度工作計劃,編制月度/年度工作總結,。

4,、編制部門年度費用預算,并負責部門費用的管理和管控;

5,、全面負責部門內(nèi)部的日常事務管理,,合理安排并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,。

6,、負責擬定審計方案和審計范圍,組織審計干部根據(jù)審計項目選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻赝七M各項審計工作,。

7,、負責實施日常審計工作,并做好落實,、跟蹤審計整改工作,必要時開展后續(xù)審計,。

8,、按照審計工作計劃,結合審計項目的實際進度與領導的具體安排,,監(jiān)督,、實施完成各項審計任務,并提出有效管理建議,。

9,、動態(tài)審計工程、招標及成本部門,。

10,、定期或不定期進行常規(guī)審計、專項審計,、專案審計,、財務審計,負責審計過程中的現(xiàn)場復核,、關鍵節(jié)點復核,,把控審計質(zhì)量;通過內(nèi)部審計,對內(nèi)部控制的潛在問題和風險缺陷,,提出優(yōu)化建議,,從而完善內(nèi)部控制體系。

11,、圍繞項目主要工程質(zhì)量存在的問題,,組織部門人員對工地現(xiàn)場施工情況開展審計。主要圍繞是否按圖紙及規(guī)范施工,,使用材料是否滿足合同約定及國家技術性能要求,,施工現(xiàn)場對材料使用的把關情況。

12,、分析和評價審計證據(jù),,得出客觀、公正的結論,。

13,、審計完成后,撰寫審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,,審核無誤后歸檔;跟蹤并督促被審單位審計結論和整改措施的落實,。

14、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通,。

15,、負責就初步審計結果與被審計單位進行溝通。

16,、對公司管理運營狀態(tài)進行客觀評價,,發(fā)現(xiàn)管理疏漏,提出改進建議,。

17,、負責建立部門內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計干部的工作進行監(jiān)督、考核,。

18,、確保審計團隊具備必要的審計知識、技能,、經(jīng)驗,以完成本崗位所要求的任務及職責,。

19、負責審計人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作,,為提高部門工作績效,,培養(yǎng)并發(fā)展部門員工的專業(yè)和綜合技能,為員工的個人發(fā)展提供方向,、建議和幫助;支持審計干部依照國家的相關法律,、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權

20、對公司財務,、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù),。

21、組織部門人員對工程項目的招投標,、重大合同簽訂情況開展審計監(jiān)督,。

22、對審計工作的過程,、結論及其它相關指標信息保密,。

23、及時向部門總監(jiān)報告日常工作中的重要情況;

24,、完成上級領導交辦的其他任務,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇三

職責:

1、工程或成本類審計業(yè)務實施,、常規(guī)審計,、專項審計帶隊;

2、業(yè)務監(jiān)督及審計,,對公司范圍內(nèi)業(yè)務進行審計監(jiān)督,,保障公司制度執(zhí)行,、避免公司利益受損;

3、促進管理改進,,通過審計整改和管理建議等方式,,促進公司各子系統(tǒng)管理改進;

4、案件查辦,,對禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進行調(diào)查,,按照相關法律規(guī)定移送涉案人員至司法機關;

5、反腐宣傳工作,,不定期,、多措施開展反腐宣傳;

任職要求:

1、全日制本科學歷以上,,審計,、經(jīng)濟管理、房地產(chǎn)相關專業(yè),。

2,、五年以上工作經(jīng)驗,其中三年以上企業(yè)審計經(jīng)驗,,具有房地產(chǎn)同等經(jīng)驗者優(yōu)先,。

3、通曉國家財稅法規(guī),、國家財務核算業(yè)務,,熟悉公司財務會計、審計和稅收等業(yè)務流程,。

4,、熟練使用office 辦公系統(tǒng),掌握各種審計理論和方法,、工具,,具備很強的溝通協(xié)調(diào)能力與公文寫作能力。

5,、具有很強的團隊建設,、組織、計劃能力,,具備良好的分析判斷和邏輯推理能力,,原則性強,職業(yè)道德良好,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇四

職責

一,、負責集團所屬各單位土建、安裝,、裝飾等工程項目的結算及決算審計工作,,出具相應的審計報告;

二,、參與工程招投標過程并實施必要的監(jiān)督;

三、參與重要材料,、設備的采購,、認價活動,并實施必要的監(jiān)督;

四,、參與工程竣工驗收及隱蔽工程的驗收、審核工作,。

五,、做好市調(diào),隨時掌握主要建筑及裝飾材料,、常用設備的市場行情,。

六、按規(guī)范及時審計完成審計項目資料的整理,、立卷,、歸檔工作,確保審計檔案資料完整;

七,、完成領導交辦的其他工作,。

任職條件

年齡:30—45周歲

學歷:大學本科以上(相關專業(yè))

職稱:中級以上職稱(具有工程造價師資質(zhì)的優(yōu)先)

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇五

職責:

1.負責建立和完善工程審計制度、規(guī)范;

2.負責建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,,包括招標審計,、工程結算等關鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;

3.負責對工程審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行提示、建議,、預警或提交相關報告;

4.負責建立和完善集團工程審計數(shù)據(jù)庫,,定期更新相關內(nèi)容。

5.負責對物資采購,、出售管理活動進行審計,,主要是監(jiān)督檢查審計對象是否遵守國家法律法規(guī),是否遵守集團的有關物資設備采購,、廢舊物資處理等制度和規(guī)定相關規(guī)定;

6.負責對建設工程項目進行效能審計,,主要是監(jiān)督檢查審計對象是否按規(guī)定審批項目和合理選擇施工單位;是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質(zhì)量,、安全,、進度、造價等實施有效管理和監(jiān)督;是否認真進行合同管理和造價信息管理,,嚴格按照國家有關規(guī)定和定額標準審定工程量和工程費用;是否預見和認真協(xié)調(diào)好工程建設中的矛盾;是否認真進行竣工驗收或?qū)徲?

7.協(xié)助對集團各級授權管理的實施情況進行監(jiān)察;

8.完成上級交辦的其他工作,。

任職要求:

1.工程管理等相關專業(yè)本科及以上學歷

2.具有5年以上工程管理相關經(jīng)驗,其中2年以上房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部工程審計工作經(jīng)驗,。

3.熟悉房地產(chǎn)項目開發(fā)全過程,,了解房地產(chǎn)行業(yè)運作規(guī)律;

4.掌握工程審計的基本知識,,對工程審計管理有較深的理解和操作經(jīng)驗,具有較強的團隊管理經(jīng)驗,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇六

職責:

1,、根據(jù)公司的目標,制定年度,、季度審計工作計劃(側重財務相關);

2,、利用財務專業(yè)知識開展常規(guī)審計,包含但不限于:銷售與收款,、采購與付款,、存貨管理、工程項目管理,、固定資產(chǎn)管理,、資金管理、投資與融資管理等方面的審計,,經(jīng)營管理及效益情況審計,、各類專項審計(離任離職審計、舞弊等內(nèi)部嚴重違反制度審計,、舉報事項審計及其他特別事項審計)等;

3,、將審計情況、進度和結果向公司領導匯報;

4,、協(xié)助審計總監(jiān)實施后續(xù)審計工作,,跟蹤審計意見和建議的執(zhí)行和采納情況。

任職要求:

1.大專及以上學歷,,財務類相關專業(yè),,注冊會計師、注冊稅務師優(yōu)先;

2.5年以上財務或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,,有教育,、醫(yī)療、酒店,、商業(yè)零售行業(yè)背景者優(yōu)先;

3.具備較強的分析能力和溝通能力,,良好的文字編輯能力;

4.具備敬業(yè)精神、責任心和良好的審計職業(yè)道德,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇七

職責:

1,、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略要求,完成部門工作目標,,主持內(nèi)外部審計監(jiān)督工作,,保障集團控制力度,防范運營風險并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展;

2,、主持擬訂集團內(nèi)部審計制度流程和監(jiān)察制度流程,,經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;

3,、主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計及專項審計工作,編制審計報告,, 提出問題和調(diào)整建議,,報決策委員會作為決策依據(jù);?

4、負責公司經(jīng)營活動內(nèi)控流程審計及合規(guī)化管理,,監(jiān)督公司相關部門執(zhí)行內(nèi)部管理制度和業(yè)務規(guī)則,,根據(jù)法律、法規(guī)和準則的變化,,及時建議并督導公司有關部門修改,、完善有關管理制度和業(yè)務流程;

5、對公司新業(yè)務,、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議,,提供風險評估,,對風險進行識別及管控;

6,、建立和維護與外部審計機構的長期合作關系,負責協(xié)調(diào)外部審計工 作,,負責匯總,、分析、報告并執(zhí)行外審建議;?

7,、集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行,。

任職資格:

1、 統(tǒng)招本科及以上學歷,,法學或財務專業(yè),,35-45歲;

2、3年以上大中型公司法務合規(guī)或?qū)徲嫳O(jiān)察管理工作經(jīng)驗;

3,、熟悉公司法務,、審計、監(jiān)察,、內(nèi)控工作,,具備獨立開展內(nèi)控專項審計、內(nèi)控管理和績效審計等工作能力;

4,、掌握風險管理理論,、技術和方法,具備較強的信息收集和數(shù)據(jù)處理能力,,能獨立出具風險分析報告,。

5、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力,,對項目風險分析,、控制,、評估和審查有較豐富的經(jīng)驗。

6,、邏輯思維清晰,,口頭與書面溝通迅速有效,親和力強,,能夠領導團隊,、協(xié)調(diào)內(nèi)外;

7、過國家司法考試,,具有法律人員從業(yè)資格者或者有cia,、cpa證書者優(yōu)先。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇八

職責

1,、根據(jù)部門年度審計計劃,、月度計劃開展審計工作;

2、制定審計工作實施方案,,帶領審計組實施現(xiàn)場審計,,對審計過程進行控制,編寫審計報告和審計整改建議后續(xù)跟進表,,跟進審計整改建議落實情況;

3,、對公司流程、制度的遵守情況進行監(jiān)督與檢查,,提示公司潛在風險;

4,、根據(jù)財務總監(jiān)提示,對公司重大資產(chǎn)并購,、重組,、投資、關聯(lián)交易項目,,實施審計或調(diào)查;

5,、對各項投訴舉報進行調(diào)查,查處公司員工違法違紀行為,,開展舞弊調(diào)查,。

任職要求:

1、具有審計,、財務,、經(jīng)濟等相關專業(yè)的本科以上學歷;

2、具有3年以上中大型企業(yè)審計經(jīng)理工作經(jīng)驗,,有上市公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3,、熟悉企業(yè)審計制度及流程,能獨立負責財務審計和經(jīng)營審計項目;

4、具有較強的數(shù)據(jù)分析及邏輯思維能力,,有良好的文字寫作功底,,了解基礎的財務、稅務,、企業(yè)管理知識,。

5、具有cia(國家注冊內(nèi)部審計師),、cpa(注冊會計師),、中級審計師、中級會計師及以上職稱者優(yōu)先考慮;

6,、為人正直,,具有良好的職業(yè)道德。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇九

職責:

1.主要負責部門外出,、出差任務,,根據(jù)審計項目情況和審計小組任務安排,實施日常審計工作,。

2.審計期間負責翻閱憑證,、在財務軟件中導出賬目,核對賬目情況,,查看人事部資料,、采購資料,、資金資產(chǎn)盤點表,。

3.根據(jù)各信息系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù),與財務信息做比對,,與相關人員問詢,,將發(fā)現(xiàn)的問題做成審計底稿。

4.根據(jù)審計工作取得資料,,與公司,、國家、行業(yè)的制度與規(guī)定等作比較,,查找不合理,、違規(guī)、需要整改事項,、需要完善的行項,,形成審計問題報告。

5.完成領導安排的其他工作,。

任職要求:

1.本科及以上學歷,,財務、審計等相關專業(yè),

2.有三年以上審計經(jīng)驗,,同等職位任職三年,,經(jīng)歷多元化業(yè)務領域優(yōu)秀;

3.能獨立完成各項審計流程,熟悉審計軟件操作;

4.勤奮踏實,、工作細致,、能自覺深入了解情況、查找相關基本標準;

5.有獨立見解,,處事公正,、嚴謹,能保守單位商業(yè)機密,、財經(jīng)機密;

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十

職責

1,、按照年度審計計劃開展各類審計工作;

2、完成審計報告的擬稿;

3,、實施審計整改;

4,、做好審計資料的整理歸檔。

任職要求

1,、熟悉國家財經(jīng)法律,、法規(guī),掌握財會稅收政策及審計程序 ;

2,、本科及以上學歷,,財務或?qū)徲媽I(yè)優(yōu)先,有會計中級職稱;

3,、年齡28-40歲左右,,有5年以上財務或內(nèi)審工作經(jīng)歷,有事務所工作經(jīng)驗更佳;

4,、溝通能力強,,合作意識強,務實肯干,,有較強的事業(yè)心和責任感,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十一

1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執(zhí)行情況;

2,、負責制訂公司內(nèi)部年度審計計劃;

3,、負責組織審計人員培訓;

4、負責制訂各項審計制度;

5,、協(xié)助外部中介機構,,開展對公司內(nèi)部控制、財務等方面的審計;

6,、檢查所有涉及的審計事項,,編寫內(nèi)部審計報告,,提出處理意見和建議;

7、負責公司要求的專項審計工作;

8,、負責財務總監(jiān)委托的其它工作,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十二

職責:

1、制定審計計劃,,按照要求推行實施各類審計;

2,、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,梳理風險清單,,建立風險體系,,以確保符合內(nèi)外部對于內(nèi)部控制的管理需求;

3、負責根據(jù)公司業(yè)務的發(fā)展需要,,優(yōu)化公司內(nèi)控流程,、政策、方法以及執(zhí)行標準;

4,、日常監(jiān)督各部門,、各項目公司內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性;

5、負責起草內(nèi)部審計報告,,客觀公正的反映,、評價被審計部門的情況并提出建設性建議和處理意見;

6、負責審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查,、督辦工作;

7,、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)與溝通;

8、負責審計資料和檔案的歸檔,、保管和保密工作,。

任職要求:

1、有公司全盤賬務處理經(jīng)驗三年以上;

2,、會計,、財務,、法律或相關專業(yè)本科以上學歷;

3,、具有全面的財務專業(yè)知識、財務處理及財務管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

4,、具備注冊會計師cpa,,或內(nèi)審師cia證書優(yōu)先;

5、熟悉內(nèi)部審計工作流程,,了解現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制及相關運作流程;

6,、為人正直、責任心強,、作風嚴謹,、邏輯思維強。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十三

職責:

1、審計監(jiān)督

(1)協(xié)助編制審計年度計劃;

(2)組織人員開展審計項目,,開展內(nèi)部審計:

(3)組織開展大型年度審計項目;

(4)獨立開展舞弊調(diào)查,。

2、 審計整改

獨立組織推進審計整改工作,,督導被審計單位及時完成整改事項,,及時向上級分析匯報整改工作。

3,、 咨詢服務

(1)組織人員對內(nèi)部客戶提出有價值的信息和建議,,以實現(xiàn)公司的總體目標;

(2)參與組織部門人員提出在經(jīng)營管理、財務管控等流程與制度方面的改進建議,,推進合規(guī)化建設;

(3)對各審計分部提交的重點,、難點工作項目進行專業(yè)指導。

4,、 部門管理

(1)協(xié)助部門負責人確定部門的管理目標,,制定部門員工考核方案和考核指標;

(2)參與制定部門團隊建設與員工發(fā)展方案,促進部門成員成長發(fā)展;

(3)協(xié)助部門負責人實施部門預算費用管理,。

任職資格:

1,、本科及以上學歷,財務或?qū)徲嬒嚓P專業(yè);

2,、20xx年以上審計類或財經(jīng)類工作經(jīng)驗,,有大型企業(yè)或上市公司審計管理經(jīng)驗;

3、熟悉財稅法規(guī),、審計程序和公司財務管理流程;計算機應用熟練,,熟悉財務軟件;

4、為人正直,,品行端正,,原則性強;良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;

5、具有審計,、財務相關證書,,通過cpa考試者優(yōu)先。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十四

崗位職責

1,、組織實施各類專項審計,,能獨立開展多個業(yè)務模塊審計,編制審計底稿,,匯總審計發(fā)現(xiàn),、編制審計報告;

2、參與編制公司內(nèi)部審計制度;

3,、組織對公司內(nèi)部控制體系的健全性,、合理性及有效性評價;

4,、組織對公司償付能力風險管理體系運行情況和運行效果檢查、評估;

5,、組織對公司高管人員實施任中審計,、離任審計、專項審計;

6,、對被審計單位跟蹤整改及問責,,實施后續(xù)審計。

崗位要求:

1,、年齡為35周歲及以下;

2,、統(tǒng)招全日制本科及以上學歷,財務,、審計,、法學等相關專業(yè);

3、三年以上大中型企業(yè),、會計師事務所或?qū)I(yè)機構審計或內(nèi)控管理崗位工作經(jīng)驗;

4,、具有審計師資格、注冊會計師證書,、律師相關技術職稱者優(yōu)先;

5,、具備獨立工作及判斷能力;具備良好的學習能力和發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力;

6,、具有良好的團隊協(xié)作能力,、溝通協(xié)調(diào)能力、敬業(yè)精神,,工作嚴謹,、有責任感、原則性強,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十五

職責:

1,、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,,建立健全審計工作流程,,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;

2、協(xié)助部長開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款,、采購與付款,、存貨管理、工程項目管理,、固定資產(chǎn)管理、資金管理,、投資 與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計,、舞弊審計及其他特別事項審計);

3,、負責審計報告和審計調(diào)查報告的制定,參加審計項目實施,,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性,、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

4,、負責組織,、聯(lián)系、協(xié)調(diào),、外引審計資源服務管理工作;督辦經(jīng)公司領導批準的審計結論和處理意見的執(zhí)行情況;

5,、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,,分析資產(chǎn)報表,,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

6,、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全,、完整、保密負責,,對被審單位提供的有關資料負保密責任,。

任職資格:

1、財務,、審計類相關專業(yè)大專以上學歷,,有注冊會計師、審計師等相關資格者優(yōu)先;有房地產(chǎn),、物業(yè),、傳媒、出租車等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2,、5年以上審計或者風險控制經(jīng)驗,,具有良好的審計、財務,、管理,、法律等知識背景;

3、熟悉財稅法規(guī),、審計程序和公司財務管理流程;

4,、較強的組織、溝通,、協(xié)調(diào)的能力;

5,、良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十六

職責

1,、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部控制體系,、內(nèi)部審計制度及流程;

2,、制訂和實施審計計劃,包括季度,、年度等定期審計和經(jīng)濟責任,、費用支出等不定期審計;

3、開展經(jīng)營管理,、內(nèi)部控制,、離任及專項性審計,執(zhí)行審計程序,,收集審計證據(jù),,起草審計報告和管理建議書,

4,、督促跟蹤審計整改建議的落實,。

任職要求:

1、審計,、財會等相關專業(yè),,全日制本科及以上學歷;

2、具有5年以上會計,、審計等相關工作經(jīng)驗,,至少2年以上企業(yè)內(nèi)部審計、風險管理等相關審計經(jīng)理經(jīng)驗;

3,、掌握現(xiàn)代農(nóng)業(yè),、公用事業(yè)或房地產(chǎn)等不同類型企業(yè)的經(jīng)營管理、內(nèi)部控制,、會計核算和財務管理,,掌握審計、財會,、工程建設等相關專業(yè)知識;掌握國家財稅,、審計、工程建設等方面的法律法規(guī)和方針政策;

4,、熟悉上市公司有關規(guī)范,,以及企業(yè)會計、公司管理以及其他相關的法律法規(guī);對企業(yè)內(nèi)部審計程序/技術/方法有比較全面/系統(tǒng)的認識;

5,、優(yōu)秀的溝通,、協(xié)調(diào)能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,,能吃苦耐勞,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十七

職責:

1、擬定并完善企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程;

2、帶領審計小組完成業(yè)務項目,,督導助理人員的工作;

3,、有能力組織實施財務會計審計和內(nèi)部控制審計;

4,、擬定審計方案,、起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通,。

任職資格:

1,、財務、會計,、審計等相關專業(yè)本科以上學歷;

2,、具有注冊會計師或注冊稅務師資格者優(yōu)先,待遇從優(yōu);

3,、有在相關會計審計事務所工作或有相關經(jīng)驗優(yōu)先;

4,、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;

5,、優(yōu)秀的溝通,、協(xié)調(diào)及管理能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十八

崗位職責:

1,、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,,擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,,設計風險管理組織體系及應對方案,。

2、推動各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控體系的建設與優(yōu)化,,根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律,、法規(guī)、監(jiān)管政策,,組織或參與與職責相關的公司制度和流程的修改和完善,。

3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別,、評估,,并將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況,。

4,、與公司內(nèi)部各部門及外部審計團隊的協(xié)調(diào)與溝通。

5,、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支,、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金,、財務狀況,。

6,、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性、準確性,、合規(guī)性進行審計,。

7、及時向?qū)徲嬁偙O(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,,審計工作結束后及時向公司管理層提交審計報告,。

8、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作,。

任職資格:

1,、國內(nèi)全日制院校審計、會計,、財務等相關專業(yè)本科學歷,,具有2年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗

2、具備審計相關的專業(yè)知識,,熟悉審計的相關流程和方法;

3,、具備應變能力,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,,解決困難;

4,、對風險具備控制能力,能對審計工作中可能出現(xiàn)的風險問題具有較強的預判能力;

5,、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,,審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進行溝通協(xié)調(diào);

6、具備較強的抗壓能力,,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,,靈活的分析能力和熱情主動的態(tài)度;

7、具備良好的職業(yè)操守,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十九

崗位職責

1,、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,,負責擬訂公司具體審計實施細則;

2,、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,,及時采取預警措施;

3,、熟悉財務核算系統(tǒng),以及公司財務會計,、審計,、稅務、外匯等業(yè)務;

4、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈嘀贫群妥鳂I(yè)流程的執(zhí)行情況;

5.,、定期或不定期地組織必要的財務賬目審計;

任職要求:

1,、學歷:統(tǒng)計、財務等專業(yè)本科以上學歷;

2,、工作經(jīng)歷:5年以上審計作經(jīng)驗;

3,、所需工作特殊能力:具有較強的組織、計劃,、控制,、協(xié)調(diào)能力;

4,、辦公軟件使用:用友,、天子星等財務軟件;

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇二十

職責:

一、內(nèi)部控制審計:

1,、保證制度流程建設的完整性,、設計的合理性和執(zhí)行有效性;內(nèi)部控制自我評估;

2、各職能中心的職責履行評價,,包括:財務,、it、人事行政等,合同款項支付和日常費用報銷審計,,預算制定、執(zhí)行,、調(diào)整及考核審計,資產(chǎn)安全和完整的審計(貨幣資金,、應收賬款、存貨,、固定資產(chǎn)等;

二、各品牌事業(yè)部及二級單位運營審計,,包括各種運營模式(自營,、經(jīng)銷,、托管,、聯(lián)營,、電商等)和業(yè)務內(nèi)容(采購業(yè)務效率評價和成本控制評價);

三,、基建項目的全過程跟蹤審計和終端門店裝修工程項目的預決算審計;

四,、跨部門協(xié)作效率問題的專項審計,,舞弊審計或調(diào)查;

五、對外投資,、募投資金運用,、關聯(lián)交易,、業(yè)績快報,、重大資產(chǎn)出售及領導交辦的其他專項審計。

任職要求:

1,、全日制本科以上學歷,,管理,、財務,、審計相關專業(yè),,注冊會計師或注冊內(nèi)部審計師優(yōu)先;

2,、五年以上內(nèi)控或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,熟悉企業(yè)內(nèi)部控制,,精通企業(yè)內(nèi)部審計作業(yè)流程;

3,、邏輯嚴謹,高度目標感和結果導向,,靈活性與原則性兼具;

4,、人際溝通、領導力,、供應鏈和銷售運作,、財經(jīng)法規(guī)等,。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇二十一

職責:

1、根據(jù)公司的工作目標,,制定內(nèi)部審計計劃,,并開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

2、按照內(nèi)部審計工作計劃及內(nèi)部審計項目特點,,制定具體的內(nèi)部審計計劃;

3,、建立對資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時及時采取預警措施;

4,、組織對公司重大經(jīng)營活動,、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

5,、負責審查公司各中心,、部門對授權制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

6、定期或不定期組織必要的專項審計,,專案審計和財務收支審計;

7,、起草內(nèi)部審計報告,客觀公正地反應被審計部門或項目情況,,并提出建設性的建議或處理意見;

8,、負責對審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

9,、負責對審計過程中相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;

10,、負責完成審計資料和檔案的歸檔,保管和保密工作;

11,、完成與審計有關的其它工作。

任職資格:

1,、大專及以上學歷,,審計或財會相關專業(yè),,5年以上審計工作經(jīng)驗或2年以上同等崗位工作經(jīng)驗;

2、熟悉財務核算系統(tǒng)以及公司財務會計,、審計,、稅務、外匯等業(yè)務;

3、熟悉審計操作程序和升級方法及審計的全套流程和管理;

4、熟悉根據(jù)財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關財務的處理方法;

5,、熟悉企業(yè)財務管理,,企業(yè)融資及資本運作;

6,、具有較強的人際交往能力、團隊協(xié)作能力和綜合分析能力。

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