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退稅申請(qǐng)書 退稅申請(qǐng)書稅篇一
我公司是xxxxxxxx(基本情況),。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè),。
xx月份,,我公司銷售收入xxxx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xxxx原因,,被扣繳增值稅xxxx元,。
根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,,請(qǐng)核準(zhǔn),!
xxxx公司(公章)
xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書 退稅申請(qǐng)書稅篇二
寫清楚具體交了多少、為什么申請(qǐng)退稅,,把理由寫清楚,。一般包括:
1、申請(qǐng)單位(人),。
2,、納稅人識(shí)別號(hào)。
3,、納稅人編碼,。
4、開戶銀行名稱,。
5,、開戶銀行行號(hào)。
6,、收款帳號(hào),。
7、稅款所屬期,。
8,、稅票號(hào)碼。
9,、稅種,。
10、已入庫稅額,。
11,、申請(qǐng)退稅金額。
1,、減免退稅
減免退稅是根據(jù)每個(gè)省市稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的減免政策來具體實(shí)施的,所有省市都有自己的減免匯編,,在細(xì)節(jié)之處會(huì)有所差異,。大家如果對(duì)這方面有需求可以撥打當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的電話進(jìn)行咨詢,,弄清楚減免部分后更方便計(jì)算退稅金額。
2,、誤收退稅
誤收退稅主要是針對(duì)土地面積判定有誤或是征收時(shí)間有誤的情況來進(jìn)行退稅處理,,也有部分是因?yàn)槠髽I(yè)單位在自行申報(bào)時(shí)填寫錯(cuò)誤,導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)跟著錄錯(cuò),,上述問題都有可能造成稅款誤收,。遇到這樣的情況大家不必著急,及時(shí)聯(lián)系稅務(wù)部門,,提供正確的.數(shù)字金額,,然后進(jìn)行退稅。
3,、結(jié)算退稅
結(jié)算退稅是指土地使用稅在征收期間已經(jīng)全額繳納完畢全年的額度,,比如在每年的4月和10月申報(bào)期間,企業(yè)也在10月申報(bào)足額,,但是11月該企業(yè)進(jìn)行注銷清算,,剩下的一個(gè)月則屬于多征,需要稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行退庫處理,。
眾所周知,,很多法律條例都需要結(jié)合具體實(shí)情來具體分析,土地使用稅也是一樣,,出面征稅區(qū)域外,,根據(jù)各區(qū)域的不同條例,有不同的收法,。
退稅申請(qǐng)書 退稅申請(qǐng)書稅篇三
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),,本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),,請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1,、已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元,。
2,、申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。
3,、申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅_____________元,,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
4,、申請(qǐng)人名稱:___________________________________________________
5,、開戶銀行:_____________________________________________________
6、開戶銀行賬號(hào):_________________________________________________
此致
敬禮,!
申請(qǐng)人:
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書 退稅申請(qǐng)書稅篇四
金昌市國稅局:
20xx年9月,,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款y3200元,,現(xiàn)申請(qǐng)退稅,。
請(qǐng)給予批復(fù)!
納稅識(shí)別號(hào):
納稅編碼號(hào):
開戶行名稱:
開戶行收款帳號(hào):
申請(qǐng)退款金額:y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
申請(qǐng)單位:金昌市汽車銷售有限公司
20xx年2月21日
退稅申請(qǐng)書 退稅申請(qǐng)書稅篇五
國家稅務(wù)局:
我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,,____年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元,。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,,并匯算清繳,,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,,我公司申請(qǐng)退稅元。
特此申請(qǐng),,請(qǐng)貴局審核予以退稅,。
江蘇__機(jī)械有限公司
20__年__月__日
退稅申請(qǐng)書 退稅申請(qǐng)書稅篇六
xxxx國稅局:
茲有杭州xxxx有限公司,稅號(hào):330103768xxxxxx,。20xx年銷售收入:xxxx元,,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元,。根據(jù)國家稅收政策,,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,,應(yīng)退稅額:xxx元,。
特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xxxx元,。
望批準(zhǔn)!
xxx
20xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書 退稅申請(qǐng)書稅篇七
______________海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),,本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),,請(qǐng)予核準(zhǔn),。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元,。
2.申請(qǐng)退稅理由:________________________________________________________,。
3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,,消費(fèi)稅_______________元。
4.取款人姓名:____________________________________________________________
5.取款人單位:____________________________________________________________
6.取款人有效身份證明號(hào)碼:________________________________________________
申請(qǐng)人簽章:______________________________
____________年____________月____________日
申請(qǐng)單位聯(lián)系地址:________________________
郵政編碼:________________________________
聯(lián)系人:__________________________________
電話:____________________________________
注:《現(xiàn)金退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),,第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,,第二聯(lián)海關(guān)留存。
退稅申請(qǐng)書 退稅申請(qǐng)書稅篇八
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xxx年xx月,,xxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),,注冊(cè)資本xxx萬元,,地址:xxx,登記注冊(cè)類型:xxx公司,,經(jīng)營范圍:xxx齒生產(chǎn),、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于xxx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):xxx,,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn),。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額,、進(jìn)項(xiàng)稅額,、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào),。
我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),,出口金額xxx美元,人民幣xxx元,。xxx年累計(jì)出口xxx美元,,人民幣xxx元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,,銷售遲滯,,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,,特申請(qǐng)退稅,,請(qǐng)予審核。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xxx
20xxx年月日
退稅申請(qǐng)書 退稅申請(qǐng)書稅篇九
__稅局:
本公司****,。因__年__月__日在申報(bào)稅款所屬期為__年__月__日至__年__月__日,,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至__年__月__日,,申報(bào)成功,,該筆稅款是¥__元,已扣款成功,。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥__元,。
請(qǐng)予核準(zhǔn)。
特此說明!
******單位
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書 退稅申請(qǐng)書稅篇十
關(guān)于申請(qǐng)退稅的報(bào)告
xxx:
公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),,稅務(wù)登記號(hào)為:,,納稅人識(shí)別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,,一向以來都是依法納稅,,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的文件精神,,從20xx年8月1日起,,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,,望批復(fù)給予辦理為盼。
特此申請(qǐng)
公司
年 月 日