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法院退稅申請書(六篇)

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法院退稅申請書(六篇)
時間:2023-03-23 13:55:48     小編:zdfb

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法院退稅申請書篇一

我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),,向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款,。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,。之規(guī)定,,我公司申請退稅x元。

特此申請,,請貴局審核予以退稅,。

附送資料:

1、20xx年度企業(yè)所得稅申報表

2,、20xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

xxx有限公司

20xx年xx月xx日

法院退稅申請書篇二

****國稅局:

我公司是*************(基本情況),。

根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,,實現(xiàn)增值稅元,,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.

根據(jù)**規(guī)定,,先想貴局申請退稅,。

特此報告,請審批,!

**********公司(公章)

年月日

法院退稅申請書篇三

____國稅局:

我公司是________________(基本情況),。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè),。

____月份,,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,,被扣繳增值稅________元,。

根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅,。

特此報告,,請核準!

___________公司(公章)

____年____月____日

法院退稅申請書篇四

國家稅務(wù)局:

我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認定為一般納稅人,,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,,地址:xxx,,登記注冊類型:xxx公司,經(jīng)營范圍:xxx齒生產(chǎn),、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)

公司于xxx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,,備案登記表編號:xxx,進出口企業(yè)代碼:xxx,,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,,海關(guān)注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

我公司財務(wù)制度健全,,會計核算正確,,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額,、應(yīng)繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),,出口金額xxx美元,,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元,。(詳見附表)

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,,銷售遲滯,資金緊張,,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,,特申請退稅,請予審核,。

此致

敬禮,!

申請人:xxx

20xxx年月日

法院退稅申請書篇五

金昌市國稅局:

20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,,因報表錯誤多繳增值稅稅款y3200元,,現(xiàn)申請退稅。

請給予批復(fù),!

納稅識別號:

納稅編碼號:

開戶行名稱:

開戶行收款帳號:

申請退款金額:y3200元

稅款所屬期:20xx年9月

申請單位:金昌市汽車銷售有限公司

20xx年2月21日

法院退稅申請書篇六

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

20xx年1月31日,,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,,營業(yè)稅附征59.3元,,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,,收回資金,,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象,。

由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種,。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣,。

敬請貴局解決支持并批準為盼!

申請公司:xxx

申請日期:20xx年x月xx日

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