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2023年內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位(實用14篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-03-20 20:29:13
2023年內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位(實用14篇)
時間:2024-03-20 20:29:13     小編:zdfb

在日常的學習,、工作,、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫,?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,,僅供參考,,大家一起來看看吧,。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇一

1.統(tǒng)籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;

2.負責建立健全集團全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設方案和工作制度;

3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營的風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實情況進行跟蹤。

4.建立關鍵風險指標,監(jiān)控各單位集團重大風險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風險預警;

5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;

6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內(nèi)部控制評價報告,。

1,、統(tǒng)招本科及以上學歷

2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構全面風險管理工作經(jīng)驗,或者內(nèi)控方向;

3,、能熟練運用各種風險識別,、風險計量和風險控制工具,結(jié)合業(yè)務實際規(guī)避和防范風險。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇二

財務內(nèi)控經(jīng)理湖北恒泰天縱控股集團有限公司湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱崗位職責:

1,、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營計劃,。

2、在集團相關領導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制,、調(diào)整,、執(zhí)行以及差異分析。

3,、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理,、合并報表、財務分析,并審核下屬公司財務報表和財務分析,。

4、負責全集團財務系統(tǒng)升級,完善財務系統(tǒng)標準化集團管控,。

5,、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。

6,、負責投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析,。

7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施,、協(xié)調(diào),、檢查及評價。

8,、協(xié)下調(diào)下屬員工,、本部門與其他部門之間的工作關系。

任職要求:

1,、集團層面同等崗位財務管理工作經(jīng)驗4年以上;

2,、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理,豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;

3、在集團全面預算管理,、核算管理及合并報表和財務分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨當一面;

4,、財務、金融,、工商管理或其他經(jīng)濟類相關學歷,。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇三

1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;

2.編制項目預算并在實施中進行成本控制,;

3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等,;

4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責;

5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款,;

6.項目后評價及總結(jié),;

7.對項目成員進行管理與考核,;

8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

1.專業(yè):會計審計,。

2.學歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,。

3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風控管理經(jīng)驗,具備會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗,。

5.熟悉風險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關法律,、法規(guī)、政策,、文件,;熟悉能源行業(yè)風控工作流程者優(yōu)先。

6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告,。

7.優(yōu)秀的表達和溝通能力,。

8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力,。

9.優(yōu)秀的團隊建設能力,。

10.熟練使用office辦公軟件。

11.具有cpa,、cia,、cisa資質(zhì)。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇四

(1)負責風險管理部日常管理工作,,對本部門工作進行總體規(guī)劃和部署,,確定部門工作目標和工作計劃;

(2)負責部門員工綜合管理,,包括工作任務分配、員工考核監(jiān)督,、業(yè)務指導等,;

(3)組織制定各項風險管理管理制度和操作規(guī)程;

(4)組織調(diào)查分析市場風險,、政策風險、行業(yè)風險等管理狀況,,作出風險預警及處置預案,;

(5)組織制定和實施不良資產(chǎn)清收計劃和考核辦法,,做好相關指標下達和考核,,指導督促業(yè)務部門清收不良資產(chǎn);

(6)完成領導交辦的其他工作,。

(1)年齡45歲(含)以下,,本科及以上學歷,;

(2)經(jīng)濟,、金融、法律等相關專業(yè)畢業(yè),;

(3)8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機構風險管理及項目評審工作經(jīng)驗,;

(4)具有較全面的財務、審計,、金融、法律等相關知識;熟悉融資租賃行業(yè)或相關行業(yè)業(yè)務操作流程及風險防范措施,;

(5)具有較強的責任心,、管理能力及溝通協(xié)調(diào)能力,,無金融違規(guī)或違紀記錄,。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇五

內(nèi)控合規(guī)崗位職責

1、對公司業(yè)務控制流程合規(guī)性,、合法性及風險點進行評估測試,,識別潛在的控制缺陷并提出整改建議,督促落實整改方案,;

2、對公司相關項目進行專項審計;

3,、梳理及完善公司內(nèi)控制度,,建設和審查公司業(yè)務內(nèi)控流程;

4,、完成內(nèi)控合規(guī)評價報告撰寫工作,;

5、完成領導交辦的其他工作,;

1,、本科及以上學歷,財會類,、審計類專業(yè),,具有注冊會計師或國際注冊審計師資格優(yōu)先考慮;

2,、三年以上四大工作經(jīng)驗,,熟悉sox風控矩陣的建設,有做過美國ipo項目的優(yōu)先考慮,;

3,、具有一定的分析,、判斷,、寫作能力,,能夠獨立撰寫內(nèi)部審計報告及內(nèi)控評價報告;

4、良好的溝通能力,工作認真負責,責任心強。

內(nèi)控合規(guī)崗位

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇六

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃(分支機構)工作職責:

1、主導公司內(nèi)部控制體系建設,,建立相關的規(guī)章制度,;

2、對公司管理制度,、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點進行識別,、分析和評估,

對完善公司制度和流程提出具體建議,;

3,、進行合規(guī)風險管理,組織項目事前風險審核,、事中風險控制,、事后風險檢查,草擬風險

預警提示和風險評估報告,;

4,、組織實施具體審計項目,包括專項審計,、常規(guī)審計,、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計,、離任或

離職審計,、招采審計等;

5,、輸出審計報告,,提出整改建議。

1,、全日制本科及以上學歷,,法律、會計,、信息,、審計等專業(yè);

2,、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗,;

3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗,,能獨立完成專項審計項目,;

4、具備良好的公文寫作能力,;

5,、誠實守信,責任意識強,,積極進?。挥辛己玫穆殬I(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,,工作原則性強,;

6、具備一定的風險分析能力,,具有較強的團隊協(xié)作能力及學習能力,。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇七

1、帶領內(nèi)控審計中心根據(jù)集團營運及財務體系相關標準將實時監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計體系;

2,、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關的法律法規(guī)及相關規(guī)定要求,組織,、制訂、推行管理理念及各項體系標準;

3,、負責集團范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計,、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;

4,、把握公司內(nèi)控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團重大利益案件的查處;

5,、組織對公司中高層干部和關鍵崗位員工的職務行為、財務行為和生活行為進行監(jiān)督監(jiān)察;

6,、對客戶,、內(nèi)部舉報、投訴,、員工舉報,、投訴的處理;

9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關的國家政策,定期進行數(shù)據(jù)分析及風險報告的提供;

10,、協(xié)助維護及建立公司品牌形象,。

本科以上學歷,甲乙雙方的經(jīng)驗,知名集團公司背景.

1、帶領內(nèi)控審計中心根據(jù)集團營運及財務體系相關標準將實時監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計體系;

2,、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關的法律法規(guī)及相關規(guī)定要求,組織,、制訂,、推行管理理念及各項體系標準;

3、負責集團范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計,、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促,、保證各部門的業(yè)務執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;

4、把握公司內(nèi)控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團重大利益案件的查處;

5,、組織對公司中高層干部和關鍵崗位員工的職務行為,、財務行為和生活行為進行監(jiān)督監(jiān)察;

6、對客戶,、內(nèi)部舉報,、投訴、員工舉報,、投訴的處理;

9,、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關的國家政策,定期進行數(shù)據(jù)分析及風險報告的提供;

10、協(xié)助維護及建立公司品牌形象,。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇八

①主辦會計:主要工作職責包括審核助理會計賬務處理,、涉及資金流項目賬務處理、報稅,、報表編制,、政府相關統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證,、報表和賬簿)等,。

②分析專員:主要工作職責包括報表合并、相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務分析等,。

③審計人員:主要職責包括賬務,、報表、合同,、檔案,、資產(chǎn)、存貨的`審計,,以及主要領導人事變動離任審計等,。

④管理專員:主要工作職責包括經(jīng)營預算、績效考核,、制度建設,、票據(jù)管理、檔案管理,、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理,,以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

⑤倉管主管:主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理,、開具入庫單出庫單,、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等,。

⑥出納員:主要工作職責包括資金進出管理,、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況,、每天或定期將單據(jù)給會計賬務處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等,。

⑦材料會計:主要工作職責包括外購物資賬務處理,、審核(或初審)物資價格、采購合同管理,、應付賬款對賬,、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

⑧銷售會計:主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務處理,、審核銷售價格,、銷售合同管理、應收賬款外部對賬,、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等,。

⑨成本會計:主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理,、成本分析,、工資核算、工價審核和管理,、與成本會計內(nèi)部對賬等,。

⑩稅務會計:負責每月報稅、稅票購買和管理,、每月銷項稅收和進項稅收的控制,、分析和籌劃,收集稅務和財政政策法規(guī),,并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等,。

⑾生產(chǎn)統(tǒng)計:主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等,。

⑿臺賬會計(銷售內(nèi)勤):主要工作職責包括開具提貨單和發(fā)貨單,、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票,、跟蹤發(fā)貨到達情況,、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內(nèi)部對賬,、每月與客戶對賬確認等

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇九

營運風險管理制度及流程的起草,、修訂和組織實施;

營運合規(guī)及風險的識別,、評估,、及報告;

分公司風險防范,、監(jiān)管檢查項目支持

分公司現(xiàn)場檢查,、風險管控。

營運審計支持,;

mis報告,;

項目性工作;

行政其他事務的處理

學歷要求:大學本科或以上

語言技能:普通話及英語(聽說讀寫)流利,,有較強的文字功底

電腦技能:熟練使用office各類辦公軟件,,較強的數(shù)據(jù)分析以及ppt撰寫文稿能力。

金融保險行業(yè),,工作經(jīng)驗5年及以上,;

2年以上營運支持相關、或風險管理相關的工作經(jīng)驗,。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇十

1,、協(xié)助建立并持續(xù)完善財務管理標準及內(nèi)控程序,檢查標準及制度落實執(zhí)行情況,;

2,、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn),、成本及費用管理體制,;

3、協(xié)助建立財務預算和風險控制機制,、規(guī)范財務行為和財務活動,;

4、協(xié)助財務部門的組織建設,、目標管理與考核,、業(yè)務培訓管理及其他綜合事務管理;

5,、財務內(nèi)控風險檢查分析,,組織內(nèi)控流程整改、

1,、審計,、財務、企業(yè)管理類本科以上學歷;

2,、3年以上企業(yè)內(nèi)審,、內(nèi)控、財務工作經(jīng)驗,,具有審計,、內(nèi)控等扎實的專業(yè)知識和技能;

3,、熟悉內(nèi)部控制,、風險管理及合規(guī)性程序,有機械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗者優(yōu)先,;

4,、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達能力,,邏輯性、執(zhí)行力強,,有突出的獨立分析和解決問題的能力,。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇十一

內(nèi)控審計經(jīng)理, 牛股王,, 北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊

1,、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的 業(yè)務流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設計內(nèi)控管理框架,、政策,建立和完善流程,、方法和工具,構建內(nèi)控體系;

2、負責制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

3,、對各業(yè)務條線的業(yè)務,、文件進行合規(guī)性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;

4、推廣內(nèi)控和操作風險文化,有針對性地在各業(yè)務線進行各類培訓,積極推廣合規(guī)與操作風險文化內(nèi)涵;

5,、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作,。

1、本科以上學歷,金融,、財務相關專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗,有cpa等相關證書優(yōu)先;

2,、有極強的業(yè)務思維,能從財務、內(nèi)控視角對業(yè)務流程提出合規(guī),、有建設性的要求;

3,、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨立的業(yè)務合規(guī)分析及流程分析能力;

4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通,、協(xié)調(diào)及團隊合作能力,。

加分項:有證券、期貨等相關行業(yè)經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮!

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇十二

一、及時貫徹落實上級關于安全保衛(wèi)工作的部署和安排,,經(jīng)常對員工進行安全防范意識和防范知識教育,。

二、根據(jù)上級要求,,結(jié)合本單位實際,,全面落實安全責任,制定安全措施,,完善安全制度,。

三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況,,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,、整改。

四,、嚴格落實安全巡查等制度,。

五、經(jīng)常性的組織員工開展防搶防爆防火預案演練,,提高員工預防暴力侵害的能力,。

六、落實員工異常行為的相互監(jiān)督,,了解員工8小時之外活動情況,,發(fā)現(xiàn)異常要及時報告支行行長,并做好思想教育和監(jiān)管工作,。

七,、望城支行內(nèi)控員由xx擔任。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇十三

:

1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司,、各經(jīng)營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設,組織制定,、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準,促進審計流程系統(tǒng)化,、規(guī)范化;

3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

4.對審計結(jié)果,、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

5.審閱財務報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;

6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;

7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂,、更新以健全完善;

12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設,、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘,、培訓,、績效考核等工作;

14.完成上級領導交辦的其它工作。

:

1.財務,、審計,、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2.5年及以上大型集團企業(yè)財務,、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;

3.熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規(guī);

4.熟諳財務會計,、審計,、稅務等業(yè)務流程;

5.了解國內(nèi)外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;

6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

7.熟悉國家財稅法律規(guī)范,、國家財務核算業(yè)務,和財會項目分析處理經(jīng)驗;

8.良好的口頭及書面表達能力;

9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

10.具有注冊會計師,、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)資格優(yōu)先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力,、較好的影響力,。

內(nèi)控崗位職責清單 內(nèi)控 崗位篇十四

1、制定合規(guī)內(nèi)控政策,、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設,;制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負責相關部門合規(guī)培訓、檢查,、考核及問責,;

2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試,、操作風險項目工作,;

3、按照年度合規(guī)檢查計劃,按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務負責監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實

4,、收集、篩選可能預示存在合規(guī)問題的數(shù)據(jù),、指標及交易,;

5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作,。

1,、熟知普惠、銀行,、消費金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試,、合規(guī)咨詢與審核等)的運作方式與基本要求;

2,、了解普惠,、銀行、消費金融主要業(yè)務相關法律法規(guī)與監(jiān)管要求,;

3,、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執(zhí)行力和溝通團隊協(xié)作能力,;

4,、大學本科及以上學歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構合規(guī)部門,、風險管理部門或法務部門工作經(jīng)驗優(yōu)先;

5,、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內(nèi)控合規(guī)意識,;

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