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退稅的申請(qǐng)書(shū)篇一
____市____區(qū)____稅務(wù)局:
經(jīng)我司“____有限公司”決定,,對(duì)于20____年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,,自愿放棄20____年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅,。特此聲明,!
____有限公司(蓋上公章) 年 月 日
放棄退稅申請(qǐng)格式
____稅務(wù)局
我單位20____年度應(yīng)納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,,應(yīng)退預(yù)繳的`所得稅6千多元,,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
特此聲明,。
____有限公司
年 月 日
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇二
xxx稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),,望協(xié)助辦理,。
寧波市xxxx有機(jī)涂料廠
2月19日
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇三
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,,開(kāi)票金額59300元,,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,,教育費(fèi)附加88.95元,,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),,發(fā)票開(kāi)出后,,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出,。
為了滿足客戶要求,,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種,。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣,。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼,!
申請(qǐng)公司:_____
申請(qǐng)日期:__月__日
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇四
xx國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的`通知》(國(guó)稅發(fā)[]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,,申請(qǐng)延期至x月x日之前申報(bào),,請(qǐng)予批準(zhǔn)。
企業(yè)(公章)
申請(qǐng)日期:x月xx日
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇五
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,,城市建設(shè)稅207.55元,,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,,其它專項(xiàng)59.3元),,發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出,。
為了滿足客戶要求,收回資金,,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象,。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種,。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅,。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)公司:xxx
申請(qǐng)日期:20xx年xx月xx日
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇六
__市__區(qū)__稅務(wù)局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,,對(duì)于20__年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅,。特此聲明,!
__有限公司(蓋上公章)
__年__月__日
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇七
______稅務(wù)局:
公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:____________,,納稅人識(shí)別碼為:_______________,。我單位屬小微企業(yè),,月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20______]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20______年49號(hào))的'文件精神,從20______年8月1日起,,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策,。我公司____________年___月和___月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納____________年___月和___,。特此申請(qǐng),。
申請(qǐng)公司:_________
日期:20______年___月______日
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇八
_______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
xx年xx月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,,我單位總收入____________元,,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,,因本單位要注銷,,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,,望貴局協(xié)助辦理,。
____________有限公司
____年____月____日
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇九
______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
___________原因不能按期申報(bào)退稅申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn),。
附:出口退申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)家庭困難補(bǔ)助稅延期申報(bào)明細(xì)表
企業(yè)(公章)
年月日
以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列
經(jīng)辦人意見(jiàn):
()不同意,。
()同意延期
至______年____月____日之前申報(bào)。
經(jīng)辦人簽名:
年月日
領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):
年申請(qǐng)書(shū)的正確格式圖片月日
說(shuō)明:因?yàn)椴煌蛏暾?qǐng)延期申報(bào)的`,,不得申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)使用同一份申請(qǐng)書(shū),。
企業(yè)名稱(公章):
海關(guān)代碼:
出口日期出口發(fā)票號(hào)
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇十
______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收治理分局(處):
___________緣由不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)依據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅治理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]64號(hào)),、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅治理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]68號(hào))的`有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),,請(qǐng)予批準(zhǔn),。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
__年__月__日
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇十一
____國(guó)稅局:
我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,,我公司為免稅企業(yè),。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況,。)由于________原因,,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,,請(qǐng)核準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:
日期:
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇十二
國(guó)家稅務(wù)局:
我公司成立于___年__月,___年__月認(rèn)定為一般納稅人,,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:___,,法定代表人:___財(cái),注冊(cè)資本___萬(wàn)元,,___,,登記注冊(cè)類型:___公司,經(jīng)營(yíng)范圍:___齒生產(chǎn),、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于___年__月__日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,,備案登記表編號(hào):___,進(jìn)出口企業(yè)代碼:___,,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:___.貴局于___年__月__日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,,會(huì)計(jì)核算正確,,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的`銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額,、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司___年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),,出口金額___美元,,人民幣_(tái)__元。___年累計(jì)出口___美元,,人民幣_(tái)__元,。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,,資金緊張,,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,,請(qǐng)予審核,。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:___
_年月日
退稅的申請(qǐng)書(shū)篇十三
______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
___________原因不能按期申報(bào),,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的`通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào)),、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,延期至_______年____月____日之前申報(bào),,請(qǐng)予批準(zhǔn),。
附:出口延期申報(bào)明細(xì)表
企業(yè)(公章)
年 月 日
以下由主管機(jī)關(guān)填列
經(jīng)辦人意見(jiàn):
( )不同意。
( )同意延期
至______年____月____日之前申報(bào),。
經(jīng)辦人簽名:
20xx年xx月xx日
領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):
20xx年xx月xx日