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2023年部門績效考核自評報告(15篇)

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2023年部門績效考核自評報告(15篇)
時間:2022-12-14 08:00:01     小編:zdfb

隨著個人素質的提升,,報告使用的頻率越來越高,,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。寫報告的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?下面是小編為大家整理的報告范文,,僅供參考,大家一起來看看吧,。

部門績效考核自評報告篇一

(一)部門職能

霞涌街道辦事處是大亞灣區(qū)管委會的派出機關,,負責轄區(qū)內各項黨務和政務工作,指導和幫助村級自治組織做好組織建設,、制度建設,,發(fā)揮村級自治組織在社會服務中的積極作用;指導,、支持和幫助村級自治組織發(fā)展集體經(jīng)濟,;負責生產(chǎn)和流通領域的綜合協(xié)調和管理,配合上級有關部門做好食品藥品安全,、質量技術監(jiān)督等管理工作,;負責轄區(qū)內村莊規(guī)劃建設和管理,,社會綜合治理、安全生產(chǎn),、計劃生育,、信訪維穩(wěn)突發(fā)事件、人民群眾生產(chǎn)生活,、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化,、環(huán)境保護,、市政規(guī)劃建設等工作,承擔轄區(qū)內違法違章建設的巡查,、防控工作,;負責轄區(qū)內的農(nóng)業(yè)、林業(yè),、漁業(yè),、農(nóng)村工作,承擔農(nóng)田水利基本建設,、水土保持,、造林綠化、森林防火,、防汛,、防風、防旱等工作,。

年度總體工作和重點工作任務

1.全面加強新時代黨的建設,。堅定不移堅持和完善黨的領導,堅決貫徹落實黨中央決策部署,,切實把思想和行動統(tǒng)一到總書記,、黨中央全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署上來,始終保持政治定力和正確前進方向,。

2.打造霞涌經(jīng)濟發(fā)展新動能,。準確把握新發(fā)展階段,深入貫徹新發(fā)展理念,,加快構建新發(fā)展格局,,堅持以項目建設為引領,著力培育高質量發(fā)展新動能,,確保各項決策部署在霞涌落地見效,。

3.抓好疫情防控常態(tài)化工作。做好疫情防控工作,,直接關系人民生命安全和身體健康,,直接關系經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定,,持續(xù)抓好“外防輸入、內防反彈”工作,,慎終如始抓好疫情防控工作,。

4.打造品質宜居新面貌。深入貫徹落實生態(tài)文明思想,,積極踐行綠水青山就是金山銀山理念,,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),大力實施鄉(xiāng)村振興,,全面建設宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌,。

5.打造共建共享新格局。統(tǒng)籌發(fā)展和安全,,自覺踐行以人民為中心的發(fā)展思想,,聚焦揪心事、煩心事,、操心事等群眾“急難愁盼”問題,,深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動,著力推動問題解決,。

(三)部門整體支出績效目標,。

通過對項目立項情況、資金使用情況,、項目實施管理情況,、項目績效表現(xiàn)情況的自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標,、資金管理是否規(guī)范,、資金使用是否有效、檢驗資金支出效率和效果,,分析存在問題及原因,,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施,,不斷增強和落實績效管理責任,,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,。

(四)部門整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑),。

我街道辦2021年總支出23822.62萬元,其中基本支出3609.77萬元,,項目支出20212.85萬元,。

(一)自評結論

經(jīng)過對業(yè)務資料、財務資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析,,對部門整體支出預算編制情況,、預算執(zhí)行情況,、資金使用效益等方面進行全面詳細分析計算,我街道辦部門整體支出績效自評綜合得分為91.08分,。

(二)部門整體支出績效指標分析

1.預算編制情況

在預算編制方面,,我街道預算能夠根據(jù)區(qū)委區(qū)管委會的方針政策和工作要求,結合本單位職責和工作合理編制年度預算,,并按照計劃有效分配和支出,。

在目標設置方面,我街道能夠按照有關要求合理設置整體績效目標,,保證績效目標的合理性及績效指標的明確性,。

2.預算執(zhí)行情況

在資金管理方面,我街道能夠按照部門預算合理安排支出,,無虛列項目支出的情況,不存在截留,、擠占,、挪用項目資金情況,并按照政府信息公開有關規(guī)定公開預決算信息,。

在項目管理方面,,項目的設立及調整均能按規(guī)定履行報批程序,對項目招投標,、建設,、驗收或方案實施等嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定,對主管的專項資金和專項經(jīng)費能夠開展有效的檢查,、監(jiān)控,、督促整改。

在資產(chǎn)管理方面,,我街道能夠按時,、完整、準確報送行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報,,核實性問題能夠提供有效,、真實的說明;資產(chǎn)賬與財務賬相符,;能夠按照有關規(guī)定規(guī)范管理,、出租、出借,、處置國有資產(chǎn),。

3.預算使用效益。

(1)部門整體績效目標實現(xiàn)情況

經(jīng)濟性:通過對霞涌街道辦整體支出的資金管理,,特別是對“三公”經(jīng)費的控制,。本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.46萬,執(zhí)行數(shù)為6.34萬,,有效控制了“三公”經(jīng)費的支出,。

效率性:對于上級部門下達或交辦的重要事項或者工作,我街道高度重視并按相關要求落實完成,,重點工作完成率為100%,;部門整體績效目標均按規(guī)定設置并完成;所有部門預算安排的項目均按計劃時間完成,。

效果性:根據(jù)我街道“三定”方案的職責設立的績效目標體現(xiàn)了我街道履職的效果,,項目支出也實現(xiàn)了預期的效果。

公平性:我街道設置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制,,能夠有效解決群眾信訪問題,,提高了群眾對我街道辦工作的認識。

重點工作完成情況,。

對區(qū)委,、區(qū)管委會、上級相關部門交辦或下達的工作任務,,我街道積極研究部署,,保質保量完成。

1.在日常工作中,,堅持黨的全面領導,,堅持把講政治作為開好局、起好步的第一要求,。

2.以項目帶動經(jīng)濟發(fā)展,,推進新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園剩余土地的征收、清障工作,,積極主動對接謀劃山子頭,、石井澳村小組搬遷工作,大力推進惠州1號公路(大亞灣段)征地清表及恒力(惠州)pta項目6.2萬平方米配套用地清表工作,,助力重點工程項目按時間節(jié)點順利推進,。配合推進區(qū)第三污水凈化廠二期、小徑灣水質凈化廠建設及黃金海岸公共泳場二期項目相關工作,,高質量建設碧道,,推進義聯(lián)三路、義聯(lián)四路以及大嶺10萬平方米回撥地征地清表工作,,全力打造黃金海岸濱海旅游核心景區(qū),。

3.做好疫情防控工作,完善常態(tài)化防控機制,通過多種方式加強疫情防控宣傳,,提高全民防控意識,。充分發(fā)揮“大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化”作用,做好重點人員排查,、管控及服務管理,,落細落實社區(qū)健康監(jiān)測管理措施,加強人文關懷,,核酸檢測做到愿檢盡檢,、應檢必檢。同時,,嚴格抓好黃金海岸,、小徑灣、泡泡海,、清泉寺,、農(nóng)貿(mào)市場等重點場所防控,堅持落實掃碼,、戴口罩,、測體溫等常態(tài)化防控措施。

4.全面建設宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌,,采取“集中采購+投工投勞”“集中采購統(tǒng)一打造”方式,推進涉農(nóng)村莊“四小園”建設,,力爭完成新村村,、霞新村、曉聯(lián)村,、霞涌社區(qū),、壢下社區(qū)全部村組建設任務,在上角村,、義聯(lián)村,、霞涌村完成3個以上自然村建設任務。積極開展迎接國家衛(wèi)生城市復審工作,,對照復審標準,,扎實做好迎檢準備。全方位推進城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作,,加快完成轄區(qū)全部垃圾屋整改提升,,大力開展垃圾分類宣傳,鞏固我街道生活垃圾分類示范街道創(chuàng)建成果,。強力推進“兩違”整治,,對“兩違”堅持“零容忍”,加強農(nóng)村亂占耕地建房問題整治,切實做好重點圖斑核查整改工作,,鞏固“無違建鎮(zhèn)(街)”創(chuàng)建工作成果,,2021年底前達到“第二等級無違建鎮(zhèn)(街)”創(chuàng)建標準。

5.全力維護轄區(qū)社會穩(wěn)定,。開展社會矛盾化解專項治理行動,,切實發(fā)揮人民調解組織作用,深入化解歷史積案,,全力做好慶祝建黨100周年等特殊時期和區(qū)重點項目的維穩(wěn)安保工作,。深入實施市域社會治理現(xiàn)代化工作,,扎實推進綜合網(wǎng)格工作,完成小徑灣社區(qū)網(wǎng)格化治理示范點建設。開展掃黑除惡常態(tài)化工作,,暢通線索舉報渠道,加強禁毒宣傳陣地建設,,打造禁毒志愿宣傳隊品牌項目1-2個,,高質量建設“村(居)警+禁毒大媽”平臺,堅持每季度開展社會治安綜合治理統(tǒng)一清查行動,,配合開展毒情環(huán)境監(jiān)測,,每季度對轄區(qū)污水、地表水進行抽樣檢測,。加大包禾塘整治管理力度,,對船只停靠上落點進行全面管控,,落實安裝“天眼”,、設卡管理、人臉識別等措施,,實現(xiàn)智能化管理,。推進“三無”船舶整治,摸排轄區(qū)涉漁船只并登記造冊,,制定安全出海生產(chǎn)監(jiān)管制度,,開展?jié)O船“不安全不出海”專項行動,。

(3)對部門本級支出的經(jīng)濟活動進行成本效益分析:根據(jù)部門支出的經(jīng)濟分類科目進行分類,,主要包括工資福利支出、商品和服務支出,、對個人和家庭的補助及資本性支出,。本單位整體成本控制良好,但由于機構改革,,人員合并,、劃轉,人數(shù)增加,導致部分支出增加,,尤其是工資福利支出和商品和服務支出,,需進一步加強支出的成本控制。

(三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

盡管我單位的部門整體績效評價工作取得了一定的成績,,但也存在一些問題和不足,,需要進一步認真研究解決。一是預算編制的合理性有待進一步提高,,二是對績效評價認識不足,,對整體支出績效評價業(yè)務仍有不熟悉的地方。對此,,我街道辦將嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算預算編制,,全面編制預算項目,進一步提高預算編制的科學性,、嚴謹性和可控性,。

其他自評情況

義聯(lián)四路項目地上附著物補償工作經(jīng)費年初預算1530萬,年中調減795萬,,由于控規(guī)和用地審批原因,,該項目在預算年度內無法開工,無經(jīng)費支出,,故無法開展項目績效自評工作,。

部門績效考核自評報告篇二

為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,,宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后,,我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際,,我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,,檢查基本支出有關賬目,,收集整理支出相關資料,并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進行分析,、總結,,現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下:

(一)部門(單位)基本情況

1.職能職責:關溪鄉(xiāng)政府主要職責是:鄉(xiāng)黨委主要職責:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責:執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,,發(fā)布決定和命令,;依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算,;承辦上級人民政府交辦的其他事項,。

2.機構設置:關溪鄉(xiāng)政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務(便民)服務中心,、退役軍人服務站,、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務中心6個部門,。

3.人員構成:現(xiàn)有編制干部職工40人,,行政編制17個,事業(yè)編制23個,,工勤編制1個,,其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名,,遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人,。

(二)部門(單位)年度整體支出績效目標,縣級專項資金績效目標,、其他項目支出(除縣級專項資金以外)績效目標

1.基本支出情況

我單位20xx年總支出為686.31萬元,,其中基本支出686.31萬元、占100%,;項目支出0萬元,,占0%。上繳上級支出0萬元,,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,;對附屬單位補助支出0萬元,,占0%。

(一)基本支出情況

我單位20xx年總支出為686.31萬元,,其中基本支出686.31萬元,、項目支出0萬元。

基本支出686.31萬元,,其中:工資福利支出486.76萬元,、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元,。

項目支出0萬元,。資本性支出0萬元。

(二)項目支出情況

我單位無項目支出,。

20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元,。

20xx年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。

20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元,。

20xx年,,我鄉(xiāng)積極履職,,強化管理,較好地完成了年度工作目標,。通過加強預算收支管理,,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,,部門整體支出管理水平得到提升,。根據(jù)部門整體支出績效自評表,我鄉(xiāng)20xx年度績效自評得分為97分,。部門整體支出績效情況詳見附件2,。

1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足:績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差不足,。

2.預算編制工作有待細化,。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,,預算執(zhí)行力度還要進一步加強,。

3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度,基本為剛性支出,。

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,,擬實施的改進措施如下:

1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制,。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識,,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,,優(yōu)先保障固定性的,、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的,、有控制空間的費用項目,,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達,。

2.加強財務管理,嚴格財務審核,。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,,規(guī)范單位財務行為,。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核,、列報支付,、財務核算,,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.完善資產(chǎn)管理,,抓好“三公”經(jīng)費控制,。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度,、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度,、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度,、資產(chǎn)處置和報廢審批制度,、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作,。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為,;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出,。

4.對相關人員加強培訓,,特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,,切實提高部門預算收支管理水平,。

根據(jù)預算績效管理要求,我鄉(xiāng)認真貫徹國家和省,、市關于預算績效管理工作的有關要求,,確定部門預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開支范圍和內容,,確定預算項目的績效目標,、績效指標和評價標準,為預算績效控制,、績效分析,、績效評價打下好的基礎。關溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關溪鄉(xiāng)財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉(xiāng)人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費管理績效考核制度》等,,建立了績效管理貫穿預算全過程的機制,。

其他需要說明的情況

(一)一般性支出情況

20xx年本部門開支會議費5.65萬元,用于召開村級扶貧會議,;開支培訓費6.18萬元,,用于開展貧困戶技能培訓,人數(shù)173人,,內容為種植養(yǎng)殖技術,、電工培訓,。未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動,開支0萬元,。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至20xx年12月31日,,本單位共有車輛2輛,其中,,領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

部門績效考核自評報告篇三

國勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個行政村,,76個村民小組,,農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶,總人口7252人,,幅員面積206平方公里,;政府機關編制數(shù)46人,其中:行政編制24人,,工勤人員4人,,事業(yè)編制18人,20xx年12月末在職實有人數(shù)46人,,行政在職24人,,事業(yè)在職22人;國勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個,,分別是:便民服務中心,、農(nóng)業(yè)服務中心、宣文中心,、林業(yè)站,、黨政辦、社會事務辦,、綜治辦,、武裝部;鄉(xiāng)財政所負責全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理工作,,負責全鄉(xiāng)的預算編制管理工作,,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財政預算,、總預算,,負責監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預算執(zhí)行,編制財政決算,、總決算等,。負責對各類專項資金的監(jiān)管,特別是對扶貧資金的管理,,提高財政資金使用效益,;負責全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理,。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬元,。

(一)年初部門預算安排及支出情況

1.基本支出安排及使用情況

國勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元,總支出876.24萬元,,其中:工資福利支出715.67萬元,,商品和服務支出104.03萬元,對個人和家庭的補助支出56.54萬元,。

2.部門預算項目安排及支出情況

國勝鄉(xiāng)20xx年部門預算安排資金1135.07萬元,,總支出1135.07萬元,其中:商品和服務支出428.27萬元,,對個人和家庭的補助支出435.5萬元,,其他資本性支出271.29萬元。上年結余資金使用190.26萬元,。

(二)專項資金安排及支出情況

1,、20xx年專項資金預算安排944.81萬元,主要包括:

(1)20xx年人大會議費1.656萬元,;

(2)根據(jù)鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級人民代表大會換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬元,;

(3)20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.5048萬元;

(4)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達網(wǎng)絡改造安裝費(公用經(jīng)費預留)1.08萬元,;

(5)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于國勝鄉(xiāng)政府維修,、營房改造、搶險3.4339萬元,;

(6)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬元,;

(7)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于水毀恢復2.341萬元;

(8)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助(公用經(jīng)費預留)0.6萬元,;

(9)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬元,;

(10)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于國勝鄉(xiāng)解決轄區(qū)群眾飲水困難1.2888萬元;

(11)根據(jù)鹽財資行【20xx】444號調整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項化解穩(wěn)控)19萬元,;

(12)根據(jù)川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區(qū)春節(jié)送溫暖慰問金1.1萬元,;

(13)根據(jù)川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書館文化館(站)免費開放專項資金4.3984萬元,;

(14)根據(jù)鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書館文化館(站)免費開放縣級配套資金0.5949萬元;

(15)根據(jù)川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金8.189049萬元,;

(16)20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬元,;

(17)20xx年五保戶經(jīng)費104.230105萬元;

根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金(公用經(jīng)費預留)1.9086萬元,;

根據(jù)鹽財資預【20xx】106號消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“暫付款”36.878498萬元,;

根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬元;

鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉(xiāng)垃圾填埋場整改工程項目資金18.5176萬元,;

根據(jù)鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動物村級防疫員補助等經(jīng)費(動物防疫員補助)9.631萬元,;

根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬元;

根據(jù)鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬元,;

根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專用經(jīng)費1.4785萬元,;

(26)20xx年一事一議補助63.7萬元;

(27)20xx年村級辦公經(jīng)費37萬元,;

(28)20xx年村干部報酬233.633萬元,;

(29)20xx年公共服務運行經(jīng)費86萬元;

二灘庫區(qū)垃圾清運填埋資金59.923763萬元,;

根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬元,;

根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬元;

根據(jù)鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬元,;

根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】75號下達國勝鄉(xiāng)大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動資金18萬元,;

根據(jù)鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急和安全監(jiān)管補助經(jīng)費9.83萬元;

根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(預備費)用于20xx年森林草原防火工作卡點值守人員工資13.66萬元,;

2,、使用上年結余資金190.26萬元,主要包括以下幾個方面:

(1)20xx年鄉(xiāng)村治理補助0.7292萬元,;

(2)根據(jù)鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金,,用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經(jīng)費7.0887萬元。

(3)20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬元,;

(4)20xx年五保戶經(jīng)費1.849475萬元,;

(5)20xx年一事一議補助150.98萬元;

(6)20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬元,;

(7)根據(jù)鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活(用于森林草原防滅火專項整治工作領導小組辦公室專項整治工作經(jīng)費1.4509萬元

(三)其他資金收支及結轉結余使用情況

國勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結轉結余的情況,。

(四)其他需要說明的情況

國勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。

(一)部門預算績效管理,。

我鄉(xiāng)按照財政預算編制規(guī)定和要求,,結合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過的工資進行編制,公用經(jīng)費按定額編制的方法按時完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作,,切實做到數(shù)據(jù)完整和準確無誤,。對項目資金的預算,提出具體的項目,、目標和實施計劃,,精準編制項目支出績效申報表,提供準確的項目支撐依據(jù),,切實做到項目資金編制的合理化、人性化,,并在規(guī)定的時限內完整,、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉需要,,保證了單位全年工作任務的完成,。

在資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行,堅持“反對浪費,、節(jié)約開支”的原則,,專款專用,,不拖欠,、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后,,按照資金的用途,,在把好審核關的基礎上,按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項,。人員經(jīng)費,、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付,保障機關正常運轉,,完成日常工作任務,,有效推動全縣經(jīng)濟、社會發(fā)展,。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理,,不該報銷的一律不給報銷,嚴格把支出控制在年初的預算指標內,,嚴格按照中央“八項規(guī)定”,、省、市“十項規(guī)定”和財務相關規(guī)定執(zhí)行財政資金的管理和使用,。項目資金分配嚴格按照實際工作需要,,依據(jù)項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請,、管理和使用,。通過項目實施充分保障了工作需求,切實發(fā)揮工作職能,,維護全鄉(xiāng)經(jīng)濟,、社會發(fā)展。

(一)縣級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析,。我鄉(xiāng)嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,,加強單位財務管理,制定了相關規(guī)章制度,,加強和細化了預算編制,,嚴格按照預算執(zhí)行,確保財務收支平衡,。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,,保障機關正常運轉,完成日常工作任務,,有效推動工作的順利開展,。

(2)效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出,、災害防治及應急管理支出等,。

(3)滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理,,基本達到滿意,。

2.專項(項目)資金績效目標完成情況

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預算,,提出具體的項目,、目標和實施計劃,精準編制項目支出績效申報表,,提供準確的項目支撐依據(jù),,切實做到項目資金編制的合理化、人性化,,并在規(guī)定的時限內完整,、準確的報送到縣級財政部門,。

在項目資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行,堅持“反對浪費,、節(jié)約開支”的原則,,專款專用,,不拖欠,、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后,,按照資金的用途,,在把好審核關的基礎上,按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項,。項目資金分配嚴格按照實際工作需要,,依據(jù)項目進度和開展情況、合理安全,、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用,。

(2)效益指標完成情況分析,。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、農(nóng)林水支出,、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等,。

(3)滿意度指標完成情況分析,。通過財政績效目標管理,基本達到滿意,。

(二)上級專項(項目)資金績效目標完成情況

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析,。20xx年人大會議費3.38萬元;根據(jù)國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬元,;20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.66萬元,;20xx年財政管理系統(tǒng)軟件及金財網(wǎng)維護費2萬元;根據(jù)鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發(fā)專項資金,,用于20xx年國勝鄉(xiāng)機房村社道硬化項目30萬元,;20xx年農(nóng)村黨員教育培訓費1.16萬元;20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬元,;20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費173.7萬元,;20xx年城衛(wèi)費7.62萬元;20xx年村官補助4.62萬元;20xx年農(nóng)村公共服務運行經(jīng)費42萬元,;20xx年村社干部報酬保險203.6萬元,;根據(jù)鹽財資農(nóng)﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元;20xx年村級辦公費46萬元,。

(2)效益指標完成情況分析,。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、農(nóng)林水支出,、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等,。

(3)滿意度指標完成情況分析,。通過財政績效目標管理,基本達到滿意,。

(三)其他需要說明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)

無特別說明

(二)結果應用情況,。

1.深化績效評價工作,不斷提高部門預算整體績效目標管理水平,。按照《預算法》按時完成預決算編制,。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報、使用,,完善資金管理及內部控制制度,,確保資金安全,做到賬款,、賬賬,、賬實相符。

2.通過績效自評建立機關厲行節(jié)約制度,、節(jié)能降耗,。我鄉(xiāng)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,秉承開源節(jié)流的宗旨,,嚴格管控三公經(jīng)費支出,,厲行節(jié)約。扎實抓好機關節(jié)能降耗,,一是嚴格用電管理,。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具,使用照明工具時保證人走燈滅,,杜絕“長明燈”等能耗空放現(xiàn)象,;盡可能地減少電腦,、打印機、復印機等辦公設備的待機時間,,不用時關閉電源或置于節(jié)能狀態(tài),;天氣炎熱使用空調時,盡量在人離開前20分鐘關閉空調,。二是嚴格用水管理,。人走時及時關閉關緊水龍頭,杜絕“長流水”和“跑,、冒,、滴、漏”現(xiàn)象,。三是推行無紙化辦公,。盡量利用網(wǎng)絡傳輸文件,在電腦上修改文稿,;打印材料時,,提倡雙面用紙;公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺進行,。四是加強車輛燃油管理,。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬,,定期公示燃油使用情況,。同時,,倡導全體干部職工綠色出行,。

3.強化單位財務管理工作,提高資金使用效率,。按照年初預算項目,,在資金的管理和使用上,嚴守法律底線,、紀律底線,,嚴格追授財務管理、財經(jīng)紀律,,會計核算真實完整,,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,,提高財政資金使用效率,。嚴格執(zhí)行機關財務管理制度,及時進行會計核算,,對項目資金,、政府采購進行公開公示,,接受群眾監(jiān)督。

(二)公開公示情況

為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神,,進一步深化事后績效評價工作,,不斷提高部門預算整體績效目標管理水平,按鹽邊財績〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關于開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求,,20xx年,,本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際,具有較強的目標性和可操作性,,績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助,。我們將進一步加強預算績效管理,更好地履行本部門的職能職責,,提高財政資金的使用效率,,將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會效益。下一步,,我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示,。

(一)評價結論。

20xx年,,我單位積極履職,,強化管理,較好地完成了年度工作目標,。通過加強預算收支績效管理,,不斷建立健全內部控制管理制度,梳理內部管理流程,,部門預算整體支出管理水平得到了提升,。但也存在一些不足之處:如預算編制工作不夠細化;預算管理意識有待增強,;財務人員業(yè)務知識有待更新等,。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進:一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制,。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理,,嚴格財務審核,。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,,規(guī)范單位財務行為,。三是完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制,。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度,、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度,、資產(chǎn)處理和報廢審批制度,、資產(chǎn)管理崗職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作,。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為,;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出,。四是對相關人員加強培訓,,特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓,,規(guī)范部門預算收支核算,,切實提高部門預算收支管理水平。

(二)存在問題和改進建議。

1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強,嚴禁超預算和無預算安排支出,,嚴格開支范圍和標準,嚴格審核各項經(jīng)費的支出,,提高資金使用效率。

2.嚴格控制“三公”經(jīng)費,,認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省,、市十項規(guī)定,嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批,,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出,。合理,、節(jié)儉,、高效地利用資金,保證機關各項工作順利有序開展,。

部門績效考核自評報告篇四

(一)項目概況

德宏州5個縣市,,州人民醫(yī)院、州疾控中心為項目實施主體,,覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),、農(nóng)場管委、社區(qū)等,,對全州50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學校學生,、孕婦等廣大群眾受益。

主要內容:1.開展登革熱監(jiān)測防控項目,。通過蚊媒監(jiān)測,、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進行項目工作。

2.流感監(jiān)測項目,。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,,及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情,,及時,、有效處置突發(fā)疫情,,切實做到傳染病防控“五早”,。

3.手足口病監(jiān)測項目。通過標本采集,、對重癥和死亡病例流調、監(jiān)測,、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作,。

4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監(jiān)測,、高危人群監(jiān)測,、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點監(jiān)測,、質量控制等五方面工作,。

5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢,、對重點場所監(jiān)測,、疫點處置、消除瘧疾工作,、督導培訓等方面開展項目工作,。

6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進行城區(qū)飲用水,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市,、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。

7.學生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預項目。對學生重點常見病,、學生健康狀況及影響因素,、學生視力不良及影響因素、學校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進行項目工作,。

8.鼠疫防控項目,。通過開展病原學監(jiān)測和血清學監(jiān)測,進行項目追蹤,、評價,。

(二)項目績效目標情況

1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規(guī)范化建設,,穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質量,,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,為預防和及時,、有效處置鼠疫疫情夯實基礎,。

2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情,,及時,、有效處置突發(fā)疫情,切實做到傳染病防控“五早”,。

3.資金到位情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計到位342.74萬元,,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,,州人民醫(yī)院4.48萬元,。

4.資金執(zhí)行、管理情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補助經(jīng)費共計執(zhí)行341.74萬元,,執(zhí)行率為100%,。資金管理方面,無支出依據(jù)不合規(guī),、虛列項目支出的情況;無截留,、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況,。項目實施單位資金管理,、費用支出等制度健全,嚴格執(zhí)行會計核算規(guī)范,。

一是強化組織領導,,完善政策措施,。德宏州高度重視衛(wèi)生專項資金監(jiān)管工作,,成立有衛(wèi)生計生資金監(jiān)管工作領導小組(德衛(wèi)計發(fā)〔20xx〕213號),形成了財務與業(yè)務即分工明確,,又相互協(xié)同配合的工作機制,。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執(zhí)行,,年度資金以當年目標要求管理使用。

二是完善項目方案,,合理分配資金,。德宏州嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項管理規(guī)定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究,、民主決策,。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據(jù)工作任務,、補助標準,、績效目標等要素安排下達。

三是加強資金管理,,規(guī)范會計核算,。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執(zhí)行;設有項目輔助賬,,對各項目資金進行獨立核算,,專款專用;無支出依據(jù)不合規(guī),、虛列項目支出的情況;無截留,、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況,。

四是加強基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范管理,。對重大疾病與健康危害因素及時開展監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)風險隱患及時預警,、處置,。按照既定方案要求,按時間節(jié)點有序開展工作,。對各縣市衛(wèi)健局,、基層項目單位開展業(yè)務知識的培訓,強化工作執(zhí)行力,。五是加強監(jiān)督指導,,確保實效。業(yè)務科室定期,、不定期深入縣市,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢,、措施不力的縣市和單位及時進行通報,,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處,。

按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,,各縣市首先認真開展本地區(qū)自評工作,,其次州級進行復評,確保自評報告和數(shù)據(jù)真實,、完整,。

(一)產(chǎn)出分析

1.數(shù)量指標

(1)麻風病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;

(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

(3)流感監(jiān)測哨點醫(yī)院標本采集數(shù)1040份;

(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;

(5)手足口病標本采集數(shù)300份;

(6)麻風病癥狀監(jiān)測380例;

(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;

(8)瘧疾血檢任務17775份;

(9)鼠疫監(jiān)測任務數(shù)4030份;

(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。

2.質量指標

(1)麻風病可疑線索報告率達100%;

(2)流感標本核酸檢測率100%;

(3)學生常見病監(jiān)測任務完成率100%;

(4)手足口病重癥,、死亡病例調查及時率100%;

(5)學生常見病監(jiān)測學生完成率100%;

(6)飲用水監(jiān)測任務完成率100%,。

(二)有效性分析

時效指標。各項指標完成時間,,20xx年12月,。

(三)社會性分析

可持續(xù)影響。

1,、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

2,、進一步提高醫(yī)療機構、學校,、公共場所等的衛(wèi)生水平,,維護群眾身體健康;

3、居民健康水平提高;

4,、公共衛(wèi)生均等化水平提高,。

(四)其他需要說明的事項

無其他說明事項。

(一)主要指標情況及結論(可附表)

各項指標均達到年度要求,,完成率較好,。

(二)主要經(jīng)驗及做法

各部門溝通協(xié)調,確保指標順利完成,,加強項目管理,,按照項目方案完成工作,達到項目目標,。

(三)存在的困難,、問題

中央補助資金有限,地方財政困難,,經(jīng)費投入難以滿足項目工作的需求,。部分縣市預算執(zhí)行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,,未形成有效支出的原因,,也有縣市財政調度安排不及時,、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度,,強化督導檢查,,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,,提高項目資金執(zhí)行力度,,確保工作有效落實。

(四)工作建議

建議國家,、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉移支付項目經(jīng)費,,用于當?shù)囟嗖块T合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病,、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度,,擴大防治覆蓋面和提高有效性。

部門績效考核自評報告篇五

為加強財政資金支出管理,,優(yōu)化財政支出結構,,我單位對20xx年部門整體支出進行了自評,現(xiàn)將評價情況匯報如下:

(一)基本情況

1.縣人大常委會主要職能

(1)在本縣行政區(qū)域保證憲法,、法律,、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會的決議遵照執(zhí)行;

(2)領導和主持本級人民代表大會代表的選舉,;

(3)召集本級人民代表大會會議,;

(4)根據(jù)縣人大常委會主任提名,決定縣人大專門委員會個別副主任委員和縣人大常委會工作機構主任,、副主任的任免,;

(5)根據(jù)縣長提名,決定本級人民政府辦公室主任,、局長的任免,;

(6)組織人大代表開展視察、調研,、執(zhí)法檢查和工作評議等活動,;

(7)根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本縣行政區(qū)域內的文化,、教育,、科技、衛(wèi)生等工作的重大事項,;

(8)監(jiān)督本級人民政府,、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見,;

(9)在本級人民代表大會閉會期間,,決定副縣長的個別任免;在縣長,、民人法院院長,、人民檢察院院長因故不能擔任職務時,從本級人民政府,、人民法院,、人民檢察院副職領導人中決定代理的人選;決定代理檢察長,,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案,;

(10)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定,任免人民法院副院長,、庭長,、副庭長,、審判委員會委員,、審判員;任免人民檢察院事檢察長,、檢察委員會委員,、檢察員,;

(11)在本級人民代表大會閉會期間,,決定撤銷個別副縣長職務;決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長,、庭長、副庭長,、審判委員會委員,、審判員、人民檢察院事檢察長,、檢察委員會委員、檢察員,;

(12)在本級人民代表大會閉會期間,,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等工作。

2.機構情況

20xx年桂陽縣人民代表大會及其常委會下設9個機構分別為:2個工作委員會即人大辦(信訪辦公室),、選舉任免聯(lián)絡工作委員會,;7個專門委員會即民族華僑外事委員會,、監(jiān)察和司法委員會(法制委員會)、財政經(jīng)濟委員會(常委會預算工作委員會),、教育科學文化衛(wèi)生委員會,、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護委員會,、社會建設委員會,。

3.人員情況。20xx年本單位年末實有人數(shù)54人,,比上年增加3人,。

4.重點工作計劃,。一是堅持黨的領導,,踐行“兩個維護”,開啟發(fā)展新征程,;二是堅持守正創(chuàng)新,,依法履職行權,展現(xiàn)人大新作為,;三強化服務保障,,發(fā)揮代表作用,拓展履職新成效,;四是依法換屆選舉,,加強自身建設,彰顯人大新形象,。

(一)基本支出情況

20xx年部門支出總額1207.83萬元,。基本支出共862.47萬元,,主要用于職工的工資福利支出,、五險一金支出及商品服務支出;其中人員經(jīng)費788.63萬元,,日常公用經(jīng)費73.8萬元,。“三公”經(jīng)費支出1.65萬元,,其中公務用車購置和維護經(jīng)費0萬元,,公務接待費1.65萬元,出國(境)費0萬元,。

(二)項目支出情況

項目總支出494.54萬元,,主要用于人大事務管理、各級人大代表工作保障,、人大專題工作,、人大會議費,、人大機關老年活動開支等。

人大事務管理經(jīng)費支出124.8萬元,;各級人大代表工作保障經(jīng)費支出196.74萬元,,其中下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)176.54萬元,機關支出代表工作保障經(jīng)費20.2萬元,;人大專題工作經(jīng)費支出33.85萬元,;人大機關老年活動經(jīng)費支出3.2萬元;人大會議包含第十七屆人大六次會議支出46.17萬元,,第十八屆人大一次會議支出89.81萬元,。

項目經(jīng)費財政實際到位資金537.46萬,項目支出494.54萬元,,支出實現(xiàn)率92%,。辦公室根據(jù)常委會各工作委員會(室)的年度工作計劃,按照人大代表履職能力提升,、代表工作,、人大監(jiān)督、人大會議等項目根據(jù)預算和工作需要安排使用,。

(三)資金管理情況

項目資金管理制度方面,,20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關程序和規(guī)定,進一步細化了部分細則,,修訂完善了資金管理制度,、支出管理制度、費用報銷制度等,,嚴格按照有關財務制度進行資金的撥付使用,。

我單位無政府性基金。

我單位無國有資本經(jīng)營,。

20xx年度我單位社會保障和就業(yè)支出128.07萬元,、衛(wèi)生健康支出32.42萬元、住房保障支出44.71萬元,。

(一)堅持黨的領導,,牢牢把握人大工作正確政治方向。

工作上主動擔當作為,。落實重大事項向縣委請示報告制度,,一年來共向縣委專題匯報和書面請示12件次。鞏固深化“不忘初心,、牢記使命”主題教育成果,,8次組織常委會組成人員、機關干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學習,。深入開展“我為群眾辦實事”主題實踐活動,,全年開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)網(wǎng)格幫扶志愿活動300余人次,,慰問聯(lián)系脫貧戶90余人,深入企業(yè)調研幫扶30余次,,幫助解決問題20余個,。

(二)堅持主責主業(yè),全面提升人大工作質量

1,、堅持科學規(guī)范,,認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署,,抓住事關全縣經(jīng)濟社會發(fā)展,、民主法治建設的重大問題,堅持科學民主決策,,依法行使重大事項決定權,,一年來共作出決議決定6項??h十七屆人大常委會第37次會議審議通過《關于支持撤銷桂陽縣設立縣級桂陽市的決議》,,實現(xiàn)了黨的主張和人民意志的高度統(tǒng)一,,匯聚了全縣人民推進撤縣設市工作的磅礴力量,。依法對全縣鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng),、鎮(zhèn)人民代表大會代表名額作出決定,,切實保障了換屆選舉工作的有序開展。一年來,,共任免“一府一委兩院”國家機關工作人員98人次,,全面實現(xiàn)黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會議的選舉工作,,大會依法選舉通過了45名國家機關工作人員,,選舉工作做到了無疏漏、無延誤,、無差錯,。

2、堅持問題導向,,著力推進正確監(jiān)督,、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督,。一是強化財政經(jīng)濟監(jiān)督,,促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。發(fā)揮人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺作用,,對預算運行進行動態(tài)監(jiān)督,。開展預算編制情況調研,,確保預算審查科學合理。加大審計審查監(jiān)督力度,,落實審計查出問題整改情況報告機制,,突出審計問題整改跟蹤督促。加強國有資產(chǎn)管理監(jiān)督,,聽取和審議國有資產(chǎn)管理情況報告,。全面梳理和認真總結全縣近三年國有資產(chǎn)和資源盤活情況,督促政府加強國有存量資產(chǎn)和資源盤活工作,。二是提升“三農(nóng)”監(jiān)督水平,,助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況調研,,督促政府加強高標準農(nóng)田建設,,出臺相關扶持政策。做好農(nóng)產(chǎn)品質量安全行活動,,對特色產(chǎn)業(yè)桂字品牌建設工作開展調研,,全縣全年未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質量安全事件。三是加強環(huán)境資源保護,,全力守護藍天碧水凈土,。開展環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況調研,配合上級人大開展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執(zhí)法檢查,,組織代表集中視察黑臭水體治理二期,、生活垃圾填埋場等14個現(xiàn)場點,聽取和審議專項工作報告,,形成審議意見交政府辦理,。四是關注民生民本熱點,聚焦急難愁盼問題解決,。緊盯居家和社區(qū)養(yǎng)老服務工作,,聽取和審議工作情況報告,及時交辦審議意見10余條,,解決了養(yǎng)老信息平臺維護費,、新建補貼資金運行經(jīng)費等問題。開展“安全生產(chǎn)行”監(jiān)督工作,,推動縣直部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展安全法規(guī)宣傳教育“五進”活動,,跟蹤督促政府加強安全生產(chǎn)體系建設。開展退役軍人事務工作情況調研,,跟蹤督辦“應對公共安全”和“城鄉(xiāng)醫(yī)?!惫ぷ鲗徸h意見整改落實情況。五是圍繞民族團結融合,做好人大民族華僑工作,。跟蹤少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)村公路建設管養(yǎng)情況審議意見交辦,,督促國道g234線白水段成功列入省市縣“十四五”規(guī)劃。開展民族團結進步行活動,,以宣傳貫徹中央民族工作會議精神為契機,,組織開展“民族團結進步宣傳教育月”,推動白水瑤族鄉(xiāng)民族村創(chuàng)建省級“民族團結進步示范村”,。

3、堅持依法治縣,全力確保憲法法律的正確有效實施,。一是扎實開展人大司法監(jiān)督工作,,維護社會公平正義,。開展律師法貫徹執(zhí)行情況調研,,維護律師執(zhí)法執(zhí)業(yè)環(huán)境,推進法律共同體建設,。開展公安基層隊所建設調研,,督促政府及公安機關優(yōu)化警員結構,,建立激勵機制,夯實基層公安工作基礎,提出的意見建議得到上級人大肯定。開展打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作情況調研,督促公檢法三部門加大協(xié)調配合和打擊力度,。開展陪審員法貫徹實施情況調研,充分發(fā)揮人民陪審員在促進司法公正中的作用,。二是有序開展規(guī)范性文件備案審查工作,,切實維護法制統(tǒng)一,。按照法律規(guī)定,有序接受,、登記“一府一委兩院”規(guī)范性文件的報備,,認真履行審查監(jiān)督職責,做到有件必備,、有備必審,、有錯必糾。一年來,,共接受并審查規(guī)范性文件41件,,未發(fā)現(xiàn)有違反憲法和上位法的情況。三是充分發(fā)揮立法橋梁的紐帶作用,,配合做好立法調研,。精心選擇立法項目,全年共向市人大常委會提出地方立法計劃建議項目2件,。積極提出立法建議,,全年共完成上級人大交辦的9部法律法規(guī)草案的意見征集工作,提出修改意見37條,;配合市人大來桂開展立法調研活動3次,,提出建議意見13條。認真抓好《郴州市農(nóng)村村民住房建設管理條例》貫徹執(zhí)行,,督促全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會報告村民住房建設管理和耕地保護工作,。

4、堅持主體地位,,充分發(fā)揮人大代表作用,。一是精心組織培訓,提升代表履職能力,。為促進新任縣,、鄉(xiāng)人大代表提升履職能力,組成由常委會領導帶隊,、各委室主任為組長的8個工作組,,下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好1370名鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表的初任培訓,。充分利用召開縣十八屆人大一次會議機會,,積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進行集中授課培訓。二是拓展代表活動,,激發(fā)代表工作活力,。深化“常委會主任、副主任聯(lián)系委員,,委員聯(lián)系代表,,代表聯(lián)系群眾”主題實踐活動,積極組織代表閉會期間活動,,將代表活動與縣委重大決策部署相結合,,提升活動實效。12月,,圍繞推動桂陽經(jīng)濟社會高質量發(fā)展急需解決的問題,,組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關部門開展調研,為市人代會建議意見提出工作打好基礎,。動員縣人大代表為群眾辦實事,、辦好事20余件。在全國人大常委會副委員長沈躍躍主持召開的人大工作調研座談會上,,我縣就人大代表工作作了專題匯報并得到充分肯定,。三是抓實建議辦理,提升代表履職熱情,。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面,,不斷改進工作方法,加大督辦力度,,突出辦理實效,,實現(xiàn)建議督辦工作常態(tài)化,、規(guī)范化??h十七屆人大六次會議共收到代表建議95件,,各辦理單位均書面答復代表,代表滿意率和基本滿意率達95%以上,??h十八屆一次會議收到代表建議190件,已于12月全部進行交辦,。

(三)堅持守正創(chuàng)新,,持之以恒加強自身建設

1、以貫之加強組織建設,,突出抓好意識形態(tài)建設,。嚴格落實意識形態(tài)工作責任,認真履行管網(wǎng)用網(wǎng)之責,、守陣地保安全之責,,一年來常委會及機關未發(fā)生意識形態(tài)安全事件。認真做好人大宣傳工作,,充分發(fā)揮人大網(wǎng)站,、微信公眾號宣傳陣地作用,總結推介人大工作典型,,傳播人大聲音,,講好人大故事,全年在省,、市人大網(wǎng)等縣級以上媒體上稿130余篇,,外宣工作取得較好成效。

2,、馳而不息推進作風建設,。嚴格落實全面從嚴治黨、“一崗雙責”主體責任,,常態(tài)化執(zhí)行談話提醒制度,,積極開展廉政風險防控點排查監(jiān)督活動,開展國家公職人員違規(guī)參與房地產(chǎn)開發(fā)建設經(jīng)營突出問題等專項整治和“裸官” 摸底工作,。貫徹落實中央八項規(guī)定精神,,嚴格執(zhí)行公務接待、公務用車相關管理制度,,堅決破除形式主義,、官僚主義。加強和改進調查研究,,增強調研針對性,、實效性,。人大機關被中央五部委授予“節(jié)約型”機關稱號。

(四)堅持風清氣正,,依法推進縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作

將縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度,、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務,,多次召開會議安排部署。提請縣委批轉《關于做好縣鄉(xiāng)兩級人民代表大會換屆選舉工作的實施意見》,,依法成立縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉委員會,。

1、宣傳發(fā)動氛圍濃,。通過新聞媒體,、微信公眾號、專欄等形式廣泛進行宣傳,,督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、村組做到有橫幅、有宣傳標語,,為換屆選舉營造良好氛圍,。積極印發(fā)1萬余份《致選民的公開信》,張貼到全縣各個村組,,讓每位選民知曉人大換屆選舉相關事宜,,激發(fā)選民參加選舉活動的積極性。

2,、業(yè)務指導全過程,。積極下發(fā)工作日程安排表,建立工作提示卡制度,,成立8個業(yè)務指導小組,,由常委會領導牽頭負責、人大委室主任任組長,,對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)進行全程業(yè)務指導,。縣選舉委員會嚴格把握程序,,依法分配代表名額,,合理劃分選區(qū)和核準選民,依法確定正式代表候選人,。

3,、責任壓實全覆蓋。實行縣級領導包鄉(xiāng)鎮(zhèn),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導包村,、駐村干部包組責任制,,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)主要領導為“第一責任人”。成立8個換屆風氣監(jiān)督組,,人大代表正式候選人和選區(qū)選舉工作人員簽訂承諾書,,確保監(jiān)督全覆蓋,堅決杜絕各種不正之風和腐敗現(xiàn)象,。

4,、組織意圖全實現(xiàn)。堅持黨對換屆工作的領導,,嚴格按照法律和中央,、省、市工作部署,,嚴把時間節(jié)點,,嚴格組織程序,嚴格人選標準,,嚴肅換屆紀律,,換屆選舉工作依法有序完成,全部實現(xiàn)了組織意圖,。全縣未出現(xiàn)任何破壞選舉的違法行為,,呈現(xiàn)出一片風清氣正的政治生態(tài)。

目前我機關在項目績效目標設定,、預算執(zhí)行,、資金使用等方面,不同程度地存在一些操作不夠規(guī)范,、跟蹤不夠及時,、銜接不夠充分、監(jiān)督不到位等問題,。

我機關應立足實際,,堅持推行精細化管理,強化預算績效目標管理,、細化績效目標,,并將績效目標細化分解為具體工作計劃,同時,,計劃應明確規(guī)定在一定時間內完成的目標,、任務和和應達到的要求,任務和要求應具體明確任務數(shù)量,、質量,。建立健全財政各項資金管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,做到了財務處理及時,,會計核算規(guī)范,,嚴格按照計劃進度支付。各項目資金嚴格實行??顚S?,保證更規(guī)范嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中,,我們會時刻跟蹤項目的進度,,更好地完成預算資金,做好績效評價工作,。

部門績效考核自評報告篇六

(一)機構組成,。

我單位是一級預算行政單位,下設3個二級部門,,分別是:機關事務管理服務中心、東區(qū)地方志辦公室,、東區(qū)行政效能建設事務中心等機構,,3個部門財務收支(基本收支)統(tǒng)一在政府辦進行匯總核算。

(二)機構職能,。

1.負責區(qū)政府召開的全區(qū)性會議,、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務會,、區(qū)政府黨組會,、區(qū)長辦公會,、區(qū)政府協(xié)調會等會議的會務組織、協(xié)調及承辦工作,,負責區(qū)政府領導重要活動的協(xié)調安排和服務工作。

2.負責起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告,、區(qū)政府領導重要講話,、署名文章、典型經(jīng)驗材料,、調研報告等綜合性材料,;負責起草、審核,、修改,、撰制、印發(fā)以區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件,;負責編寫區(qū)政府常務會議紀要、區(qū)長辦公會議紀要、政府大事記,、信息簡報及其他文字材料,;負責審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案,。

3.研究各部門,、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請示的問題,提出審核處理意見,,報區(qū)政府領導審批,;根據(jù)區(qū)政府領導同志的指示,對區(qū)政府各部門,、街道(鎮(zhèn))出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議,,報區(qū)政府領導同志審批;根據(jù)區(qū)政府領導同志的意見,,處理區(qū)政府各部門,、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問題。

4.圍繞區(qū)政府工作重點,、全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策,,及時收集信息,反映情況,,提出建議,,做好信息服務,為區(qū)政府領導科學決策提供依據(jù),;負責指導,、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作,。

5.負責區(qū)政府,、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理,、機要保密等工作,;負責區(qū)政府值班工作,及時向區(qū)政府領導同志報告重要情況,。

6.負責區(qū)政府會議,、文件決定事項及區(qū)政府領導重要指示的傳達、催辦,、督辦和落實工作,,并及時向區(qū)政府領導報告。

7.圍繞區(qū)政府工作重心,,按照區(qū)政府領導指示,,組織指揮區(qū)政府各部門,、街道(鎮(zhèn))開展各專項重點工作。

8.負責區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調工作,。

9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,,開展調研和政策研究工作,。

10.負責擬定區(qū)級機關后勤體制改革規(guī)劃、辦法,,并組織實施,;負責區(qū)級機關房產(chǎn)管理、配置,、基本建設和維修,;負責區(qū)級機關辦公區(qū)域和機關住宅區(qū)內道路及水、電,、氣,、電視等線路的管理和維;負責區(qū)級機關辦公區(qū)域內的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作,。

11.負責《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導,,宣傳培訓并撰寫出版的相關工作。

12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領導交辦的其他事項,。

(三)人員概況。

東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人(含沒獨立核算的二級部門),,其中行政編制23人,;參公編制19人;工勤編制4人,;事業(yè)編制13人,;20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中:公務員人數(shù)24人,,機關工勤3人,,參公管理人員17人,參公工勤1人,,事業(yè)管理人員12人,,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人,。退休職工25人,。其中:公務員人數(shù)15人,機關工勤7人,,參公管理人員1人,,參公工勤2人。

(四)固定資產(chǎn)情況。

我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元,,其中:房屋及構筑物158.34萬元,,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設備56.09萬元,,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,,專用設備3.80萬元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,,家具,、用具、裝具及動植物30.06萬元,,占固定資產(chǎn)原值的12.11%,。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元,。其中:通用設備累計折舊23.16萬元,,專用設備累計折舊0.27萬元,家具,、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元,。

經(jīng)盤點統(tǒng)計,,本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中:房屋及構筑物158.34萬元,,房屋及構筑物要單位沒有進行折舊,。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設備32.93萬元,,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%,;專用設備3.53萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%,;家具及其它裝具凈值總額20.66萬元,,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無形資產(chǎn)凈值180.10萬元,,本單位沒有進行無形資產(chǎn)攤銷,,也無在建工程等。

截至20xx年12月31 日,,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元,,其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%,;非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元,,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%,。

(一)20xx年度部門預算收入情況。

按照預算管理有關規(guī)定,,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,,即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預算收入總額1322.18萬元(含調劑預算),,其中,,一般財政撥款收入1322.18萬元,銀行活期利息其它收入0.05萬元,。

(二)年度部門預算支出情況,。

1.支出總體情況。

20xx年全年安排支出總額1306.77萬元,,其中一般性財政撥款支出1306.72萬元,;銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經(jīng)濟分類:基本支出1231.32萬元,,其中:人員經(jīng)費支出1103.21萬元,,公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元,。按經(jīng)濟分類支出:工資福利支出1043.17萬元,,商品和服務支185.20萬元,對個人和家庭的補助支出66.24萬元,。資本性支出12.15萬元,。

2.預算執(zhí)行情況。

20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元,。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元,,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬元,,與上年相比增加9.72%,項目支出增加24.28萬元,,與上年相比增加47.45%,,20xx年底結年末結轉結余28.41萬元。

3.結構分析,。

20xx年財政撥款支出按支出性質劃分,,人員支出1103.21萬元,公用支出128.10萬元,。人員支出比率84.42%,,公用支出比率16.58%。

4.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況,。

20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬元,。其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,。

因公出國(境)經(jīng)費:20xx年因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,,與20xx年支出持平。

公務接待費:20xx年實現(xiàn)公務接待費支出0萬元,,與20xx年度支出持平,,主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。

公務用車購置及運行維護費:20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,,與20xx年公務用車購置及運行維護費持平,。主要原因是公務用車統(tǒng)一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算,本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出,。

5.結轉和結余情況

20xx年年末結轉和結余共28.41萬元,,其中行政運行結余28.41萬元。20xx年政府性基金無結余,。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬元,,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結余資金,。

其他資金收支及結余情況:20xx年其他收入0.05萬元,,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元,。年底無其他資金結轉結余,。

(三)部門財政支出管理情況:

1預算編制情況。

按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預算報表及有關規(guī)定,,運用“e 財”軟件,,并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行,,包括預算布置,、預算申報、預算論證及預算編制,。

①預算布置,。10月20日起,我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求,,提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法,,向單位各部門布置下年度的預算申報工作;

②預算申報,。各部門根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出真實,、詳細的下年度預算申請;

③預算論證,。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協(xié)調,,對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進行比對與論證,,結合本單位下年度收入測算數(shù),根據(jù)項目的輕重緩急,,提出支出項目預算建議數(shù),。

④、預算編制,。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達的預算控制數(shù)和單位預算年度的收支預測,,在收支平衡的基礎上,編制全單位下一年度預算草案,,形成預算建議數(shù),,報分管領導、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局,。

經(jīng)區(qū)財政局審查后,,年初批復20xx年預算為1295.01萬元,年度追加20xx年財政預算27.17萬元,,實際預算批復數(shù)1322.18萬元,,批復預算支出總計1295.01萬元,20xx年實際實現(xiàn)預算支出1306.77萬元,。按經(jīng)濟分類支出分:工資福利支出1043.17萬元,、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元,、其它資本性支出12.15萬元,。按支出性質分類:基本支出1231.32萬元(其中:人員經(jīng)費1103.21萬元,公用經(jīng)費128.10萬元),,項目支出75.45萬元,。

2預算執(zhí)行管理情況。

東區(qū)政府辦認真落實科學監(jiān)管理念,,嚴格按照預算要求管理和使用資金,,確保了財政資金專款專用,,切實提高了資金使用效益,。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求,,各項財務收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,,并接受監(jiān)督,。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行;二是認真辦理會計業(yè)務,、進行會計核算,,正確準時編制會計報表,;三是加強現(xiàn)金和支票管理,不得“坐支”,,各項開支均需出具合法,、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,,嚴禁“白條”報銷,,原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名,,審核會計審核,、審核分管領導按規(guī)定審批程序審核后,再由單位主要領導簽字確認報銷,;四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施,,業(yè)務經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離,,相互制約,,相互監(jiān)督;五是要求財務人員要以身作則,、奉公守法,,認真貫徹國家各項改革措施,既要維護國家和集體利益,,又要維護職工的切身利益,;六是出納、會計各司其職,,互相制約,,出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入,、支出,、債權、債務賬目的登記工作,,會計不兼做現(xiàn)金,、工資、物資采購等資金支付工作,,并做好會計檔案管理工作,,每年及時將各類會記賬、證,、表等資料分類裝訂,,立卷歸檔;七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支,,對違反財務制度和無特殊理由并未經(jīng)領導批準的加班,、值班補助和超標準支出,;八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請,經(jīng)領導批準后方可執(zhí)行,。截至20xx年12月31日,,當年實現(xiàn)總收入1322.23萬元,其中:當年財政撥款數(shù)為1322.18萬元,,當年決算支出數(shù)為1306.77萬元,,其中:財政撥款支出數(shù)1306.72萬元,預算執(zhí)行率為98.83%,。財政資金均實行專項管理,、專款專用,。在項目實施過程中,,嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時,、合規(guī)合法,,審批流程齊全、附件資料完整,。資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。

3決算編制情況。

東區(qū)人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,,對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說明,,使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作,。

(1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列,,預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列,。

(2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn),、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關會計賬簿數(shù)據(jù),、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)及有關統(tǒng)計資料填列,;“基本數(shù)據(jù)表”“機構人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關統(tǒng)計資料填列,。

(3)20xx年決算總收入為1322.23萬元,,其中:當年財政預算撥款1322.18萬元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬元,上年結轉12.94萬元,;支出為:1306.77萬元。其中:按功能分類:一般公共服務支出989.31萬元,,社會保障和就業(yè)支出143.14萬元,,衛(wèi)生健康支出75.66萬元,住房保障支出96.78萬元,。按支出性質和經(jīng)濟分類:基本支出:1231.32萬元(人員支出1103.21萬元,,日常公用經(jīng)費128.10萬元),項目支出:75.45萬元,。

(一)年初部門預算績效目標完成情況

年度目標任務:做好20xx年工作計劃,,為領導服好務,當好參謀助手,,協(xié)調做好上傳下達,,服務區(qū)內各職能部門,服務好群眾,,做好應急政務上報處理等各項協(xié)調服務工作,。在總結20xx年工作基礎上,堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調,,推動各項事業(yè)再上新臺階,;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟實力,,提升人民群眾獲得感,。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定,,本著厲行節(jié)約,,嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元,,上年結轉12.94萬元,,支出為:1306.77萬元,年終結轉28.40萬元 ,,年未結轉比年初結轉增加15.46萬元,。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元,,其中:公務接待費預算1萬元,,實際公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,。

(二)區(qū)級項目資金績效目標完成情況

項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目資金管理更加細化,20xx年全面實現(xiàn)公務卡,,所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付,。

20xx年預算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元,20xx年度追加項目資金共19.82萬元,,20xx年度項目資金共102.52萬元,,主要包括:會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費,、培訓費,、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費,、地方志辦工作經(jīng)費,、視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費,、防疫工作經(jīng)費,、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元,,除培訓費,、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標任務,,其它項目基本完成年初預算目標任務,,資金執(zhí)行情況按計劃推進,達到年初預期效果,,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展營造了良好環(huán)境,,取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標,。

(三)產(chǎn)出指標完成情況分析

1.數(shù)量指標:地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%,,基本完成預算目標;培訓費完成率為38.85%,,未完成預算目標,,完成率較低,因20xx年疫情原因,,多數(shù)培訓沒有進行或取消,,致使完成率較低;租賃費完成率100%,,全面完成預算目標,。政府政務綜合值班費完成率為33.67%,未完成預算目標,,完成率較低,,因按財政管理要求,,政府政務綜合值班費取消發(fā)放使用,致使結余較大,,使全年完成率較低,;會議費完成率75%,基本完成預算目標,,視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費完成率100%,,全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%,,全部完成預算目標,慰問工作經(jīng)費完成率100%,,全部完成預算目標,。防疫工作經(jīng)費完成率100%,全面完成預算目標,。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%,,基本完成預算目標。

2.質量指標:除培訓費,、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外,,其他指標基本或全部達到預期目標。

3.時效指標:整體項目目標時效完成率為100%,,所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用,,未完成的經(jīng)費全額上繳財政,沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用,,時效上全部達到預期目標,。

4.成本指標:培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%,、33.67%均未達到預期指標,,且完成率小于50%,未達到預期指標執(zhí)行情況較差,;會議費完成率為75%,,未完成預算目標,完成率較低,,因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡視頻會議方式完成,,使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%,,基本達到預期指標,;環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%,基本達到預期指標,。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費,、視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費,、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費,、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%,,指標全部達到預期指標。

(四)效益指標完成情況分析

1.經(jīng)濟效益指標:無經(jīng)濟效益指標,。

2.社會效益指標:除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%,,其他的均無社會效益指標。

3.生態(tài)效益指標:無生態(tài)效益指標,。

4.可持續(xù)影響指標:存史育人,、資料保存,強化政府機構執(zhí)行力,;樹立政府良好的形象,,做出決策更快更準更及時;干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力,,素質和能力更得到提高,,整體可持續(xù)指標完成率為98%,達到預期,。

(五)評價結論:

1.結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制,,依法、有效地利用財政資金,,提高財政資金使用效率,,合理分配人、財,、物,,完成了部門職能目標,實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效,。20xx年區(qū)政府辦的部門預算編制規(guī)范,、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,,確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展,,較好完成年初績效目標任務。

2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制,,準確,、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況,。

3.自我評價得分:部門預算管理49分,,項目預算管理20分,績效結果應用25分,,合計94分,。

(一)存在問題,。

1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費,、保障正常運轉進行,。從決算情況看,基本支出比重較大,。

2.預算編制仍需進一步精確細化,。隨著財務工作日益精細化,各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用,,我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化,,加強對資金使用的前瞻性預估。

3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢,。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求,,對單位內各項資產(chǎn)都進行了登記及建立臺賬,但仍存在更新滯后的情況,。

4.財務人員業(yè)務水平仍需提高,需加強對財務業(yè)務知識的培訓,。

(二)改進措施,。

1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制,。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識,,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2.加強財務管理,,嚴格財務審核,。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,,規(guī)范單位財務行為,。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核,、列報支付,、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。

3.完善資產(chǎn)管理,,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度,、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度,、使用管理制度,、資產(chǎn)處置和報廢審批制度,、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作,。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為,;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出,。

4.對相關人員加強培訓,,特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內部財務人員審核》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,,切實提高部門預算收支管理水平,。

部門績效考核自評報告篇七

株洲市供銷合作社聯(lián)合社是參照公務員管理的財政全額撥款正處級事業(yè)單位,屬市一級財政預算單位,,主要承擔構建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務,、農(nóng)產(chǎn)品流通服務、城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務,、農(nóng)村合作金融服務,、農(nóng)村電商、供銷合作社綜合改革等工作,。本單位現(xiàn)有科室5個,,編制19個,在職人員17人,,提前退休2人,,離休人員0人,退休人員1人,。

(一)預決算及信息公開情況

20xx年初預算資金421.91萬元,,本級追加265.81萬元,總收入687.72萬元,,其中:財政撥款687.72萬,,其他收入0萬元。20xx年總支出687.72萬元,,其中:基本支出370.78萬元(包含人員支出315.95萬元,,公用經(jīng)費支出54.83萬元),項目支出316.94萬元,。20xx年預,、決算差異主要在于本級追加經(jīng)費支出265.81萬元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬元,,負債總額252.07萬元,。

20xx年,,我社“三公”經(jīng)費年初預算26萬元,本年支出11.15萬元,,其中,,公務車運行維護費5.9萬元,出國經(jīng)費0萬元,,公務車運行維護費下降1.67%,,公務接待5.25萬元,因公務接待人均標準比20xx年提高,,使得公務接待費上升15.55%,。總體來看,,全年“三公”經(jīng)費比20xx年增加5.76%,,但未超過本年預算數(shù)。20xx年部門結轉資金3.54萬元(福利費)為年底退票,,當年完成已經(jīng)支出,。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進行采購,本年度貨物采購13.64萬元,。

20xx年2月,,單位已經(jīng)將《株洲市供銷合作社20xx年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明》在政府部門官網(wǎng)上進行公開。目前20xx年部門決算工作已經(jīng)完成,,決算信息公開工作等市人大、市財政局統(tǒng)一安排,。

(二)部門整體績效情況

在市委,、市政府的領導和市財政的大力支持下,我社20xx年供銷系統(tǒng)主要經(jīng)濟指標平穩(wěn)增長,。全年完成供銷系統(tǒng)購銷總額達289億元,,商品購進132億元,銷售總額157億元,,消費品零售額80.75億元,,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷售額21.90億元,社辦企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品銷售額11.16億元,,社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售額2.62億元,,連鎖經(jīng)營銷售額33.35億元,農(nóng)產(chǎn)品交易市場交易額64.89億元,,再生資源交易市場交易額11.83億元,,綜合服務營業(yè)額1.91億元。全年供銷系統(tǒng)銷售化肥800910.31噸,,其中尿素179539.51噸,、磷肥15168噸,、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸,、復合肥553957.5噸,,其他肥料11920.8噸,化肥淡季儲備34479噸,;銷售農(nóng)藥3967.3噸,、農(nóng)地膜397.8噸;農(nóng)資銷售額21.90億元,。

(1)基層組織體系建設專項資金,。我社不斷完善基層組織體系建設,夯實供銷社基層基礎,,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社進行了分類改造提升,,從開展基層組織體系建設工作以來,我市惠民綜合服務中心已建設64個,,惠民綜合服務社535個,。20xx年新建惠民綜合服務中心(社)253個,完成全年目標建設的126.5%,,把供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結更緊密,、為農(nóng)服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經(jīng)濟組織體系,,成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺,。

(2)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程專項資金。我社積極搭建營銷平臺,,拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道,,聚力發(fā)展電子商務,積極改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)點和模式,,將電商網(wǎng)點延伸至鄉(xiāng)村和社區(qū),,全市供銷系統(tǒng)電商業(yè)務銷售額18.19億元,農(nóng)產(chǎn)品電子商務銷售額9.78億元,。20xx年,,我社進一步加強市、縣,、鄉(xiāng),、村四級網(wǎng)點建設,逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送服務站+村級經(jīng)營網(wǎng)點”的農(nóng)資供應服務體系,。

(3)深化供銷合作社綜合改革專項資金,。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷合作社聯(lián)合社關于印發(fā)<株洲市供銷社綜合改革專項資金管理辦法>的通知》(株財發(fā)[20xx]38號)文件要求,結合綜改工作實際,經(jīng)分管副市長同意后,,將綜改專項資金下?lián)艿礁骺h市區(qū),。20xx年,我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點,。一是形成了攸縣農(nóng)業(yè)社會化服務大農(nóng)合經(jīng)驗模式,。攸縣供銷合作社惠農(nóng)公司聯(lián)合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農(nóng)合農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司,通過社有資金的帶動,,有效地撬動了社會資本,,走上合作經(jīng)濟發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建,、村建,、社建“三建結合”和黨務、村務,、商務“三務合一”的思路,,依托市委組織部“美醴新村”的建設,與村兩委合作共建村級供銷惠農(nóng)服務有限公司,。三是淥口區(qū)供銷社領辦了由國家級農(nóng)民示范合作社株洲縣塘改種養(yǎng)殖專業(yè)合作社牽頭,,整合周邊的運興、順成,、天馨,、仁杰、其泰等5家省,、市級農(nóng)民示范合作社以及湖南湘春,、明揚農(nóng)牧、株洲銀丹,、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的優(yōu)勢組建聯(lián)合社,。五是大力推進基層合作社發(fā)展。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強縣級社,;茶陵縣綠康臍橙種植農(nóng)民專業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農(nóng)民專業(yè)合作社示范社,。

20xx年我社通過使用項目資金,,充分發(fā)揮了供銷合作社服務“三農(nóng)”得獨特優(yōu)勢和重要作用,,有效的促進全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)民增收致富和農(nóng)村全面小康社會建設,,獲得了群眾的高度肯定,,擁有較高的社會滿意度,。

(一)主要問題:

(1)預算績效觀念不深入。我社在日常財務工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理,、重支出、輕績效”的情況,造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱,單位績效目標編制仍有缺失,,需要進一步加強對資金績效管理的重視程度。

(2)預算績效規(guī)范管理有盲點,。在市財政逐步加強績效管理的情況下,,我社財務人員面對當前績效管理工作既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒,又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備,,只能是邊工作,、邊學習、邊積累,,短期內部分工作只能停留在表面,,難以做到程序規(guī)范、管理科學,,難以滿足當前績效管理要求,。

(3)機關運行經(jīng)費亟需增加。我社機關日常運轉經(jīng)費存在人均公用經(jīng)費偏低,,扶貧經(jīng)費,、美麗鄉(xiāng)村幫扶經(jīng)費等擠占了公用經(jīng)費,使得全年公用經(jīng)費存在較大缺口的情況,,加上綜合改革工作壓力較大,,制約我社在供銷社深化改革工作的投入力度。

(二)改進措施:

(1)進一步增強績效管理理念,。在管理和使用預算資金的過程中,,我社將更加突出資金使用績效,做到“花錢必問效”,。加強與財政績效科的溝通協(xié)調,,按照績效評價原則,開展資金安全性,、規(guī)范性的監(jiān)督,,確保專項資金的使用符合績效管理要求。

(2)進一步嚴格財務管理制度,。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩,,嚴格遵守國家、省,、市財務管理法律法規(guī),,嚴格執(zhí)行內部控制規(guī)范,確保資金使用,、管理,、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)有章可循,從制度上管理好用好每筆資金,力爭每筆資金的使用都為供銷事業(yè)帶來促進作用,。

(3)進一步加強財務素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓,。我社希望邀請市財政局相關科室,針對預算資金績效管理和相關法律法規(guī),,對全市供銷社系統(tǒng)財務人員開展培訓,,學習預算績效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求,,讓績效理念深入人心,、讓績效管理人員熟知政策、知行合一,。

無,。

部門績效考核自評報告篇八

(一)專項基本情況

20xx年下達我鄉(xiāng)扶貧專項資金xx萬元,用于村少數(shù)民族村寨建設項目,。

(二)專項績效目標的效果

鄉(xiāng)結合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定,,分級段實施,項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果,。

(一)專項總投資及資金來源情況

本單位的20xx年扶貧專項資金收入90萬元,,全部為中央財政資金。

(二)專項資金安排落實及到位情況

自上級下文后,,村少數(shù)民族村寨建設項目所有資金都已全部及時到位,,且按村少數(shù)民族村寨建設項目要求和進度全部落實到位。

(三)專項資金實際支出使用情況

村少數(shù)民族村寨建設項目專項總支出為90萬元,。

(四)專項資金管理情況

嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,,規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范,,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目的`重大開支經(jīng)過評估認證,,符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途,;不存在截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。保障會計核算準確,、賬務資料完整,。

(一)專項組織情況分析

從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規(guī)定要求形成,工程驗收情況:村少數(shù)民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料,。

(二)專項管理情況分析

本單位具有相應的項目資金管理辦法,,且符合相關財務會計制度的規(guī)定。項目調整及支出調整手續(xù)完備,;項目檔案,、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔,;項目實施的人員條件、場地設備,,信息支撐等基本落實到位,;具有相應的項目質量要求。

(三)專項完成情況分析

鄉(xiāng)較好地完成了20xx年初設定的績效目標,,項目得到有序開展,。目前已完成村少數(shù)民族村寨建設項目,項目驗收率達到100%,。

(一)專項績效評價定量分析

1,、根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分:98分,。

2,、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批復下達相符,。

(二)專項績效評價定性分析

20xx年以來,,鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達95%,。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,,達到了預期效果。

(三)綜合績效評價

村少數(shù)民族村寨建設項目,,經(jīng)費及時撥付到位,,支出合理合規(guī),實現(xiàn)了預定的績效目標,,同時立項依據(jù)充分,,目標明確,為推進脫貧發(fā)揮了重要作用,。

部門績效考核自評報告篇九

株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關,,主要職責:

1.貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關交通運輸管理的法律,、法規(guī)和方針,、政策,;組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略,、政策和規(guī)范性文件,,統(tǒng)籌公路、水路,、鐵路,、民航、郵政相關規(guī)范性文件的起草工作,;負責全市交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督,;指導全市公路、水路行業(yè)有關體制改革工作,。

2.組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃,,承擔相關協(xié)調工作;組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規(guī)范并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,、有關政策并監(jiān)督實施,。

3.承擔道路,、水路運輸市場監(jiān)管責任,。

4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任,。

5.負責提出全市公路,、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模,、方向和資金安排建議,,提出市級財政用于交通運輸?shù)膶m椯Y金安排方案;提出涉及交通運輸?shù)呢斦?、土地價格等政策建議;監(jiān)督管理公路,、水路有關規(guī)費政策的實施,,負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管,。

6.負責全市公路,、水路建設市場監(jiān)管。

7.負責公路路政,、港政,、航證管理。

8.指導全市公路,、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作,。

9.擬訂全市交通運輸科技政策、規(guī)劃,、和規(guī)范并監(jiān)督實施,;組織推進交通運輸信息化建設;指導全市交通運輸環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

10.負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作,。

11.承辦市人民政府交辦的其它事項,。

株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科,、財務審計科,、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科,、綜合規(guī)劃和計劃統(tǒng)計科,、基本建設科、養(yǎng)護管理科,、運輸管理科,、地方海事科、安全監(jiān)督科,、路政管理科,、信訪科、機關黨委,、離退休人員管理服務科15個科室,;

下屬單位包括:

1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室(正科級行政機構)

2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)

3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)

5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)

9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)

10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)

株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級8個預算單位(不包括市交通事務中心,、市機動車綜合性能檢驗站),。株洲市交通運輸局共有編制人數(shù)404人,20xx年年末實有人數(shù)600人,,其中在職人員353人,,退休人員184人,離休人員2人,,臨聘人員61人,。

截止20xx年12月31日,本部門共有辦公及業(yè)務用房21114.95平方米,;車輛40輛,,其中一般公務用車40輛;執(zhí)法船艇30艘(海巡艇19艘,、躉船3艘,、拖輪2艘、快艇6艘),,單位價值200萬以上大型設備7套,。

20xx年年初部門收入預算9108.16萬元,其中財政撥款收入9048.98萬元,,納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元,。20xx年部門支出預算9108.16萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元,,交通運輸支出7458.46萬元。

20xx年單位年度總收入10271.17萬元,,其中財政撥款收入10147.97萬元,,其他收入123.2萬元。

20xx年單位年度總支出10298.9萬元,,包括基本支出8865.86萬元,,項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元,,包括基本支出8838.13萬元:其中人員經(jīng)費6566.29萬元,,占比64.71%,日常公用經(jīng)費2271.84萬元,,占比22.39%,。項目支出1309.85萬元,占比12.9%,。

1,、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,。

1.1,、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元,。

1.2,、公用經(jīng)費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元,。

1.3,、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬元,其中公務用車運行維護費128.56萬元,,公務接待費24.2萬元,,因公出國費0萬元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬元,,下降比率20.3%,,其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%,原因為車改車輛數(shù)減少相應的車輛運行維護費減少,;公務接待費較去年增加39.66%,,原因一為上年公務接待費減少幅度過大;二是公務接待較以前標準提高,;三是我局去年出租車改革模式開全國之先河,,許多省、市來我局學習經(jīng)驗,接待費有部分增加,;四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功,,在創(chuàng)建過程中與相關部門的協(xié)調、匯報較多,,導致公務接待費有部分增加,。

1.4、20xx年政府采購預算數(shù)為2373.45萬元,。其中包括辦公設備購置(電腦,、辦公桌椅、空調,、印刷品等)702.68萬元,;車輛維修保養(yǎng)及加油費用145萬元;湘江防污治理費用200萬元,;物業(yè)管理費225萬元,;辦公樓修繕費用250萬元;軟件開發(fā),、通訊系統(tǒng)維護費116.6萬元,;其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執(zhí)行數(shù)為1465萬元,。包括辦公設備購置,、耗材、印刷等350萬元,;車輛維修保養(yǎng)及燃油費128.5萬元,;湘江防污治理費用200萬元,;物業(yè)管理費229萬元,;維修費172萬元;軟件開發(fā),、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)維護費220.7萬元,;咨詢費110萬元;其他會議,、培訓,、公務接待等54.8萬元。

1.5,、20xx年政府購買服務預算299萬元,,一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費200萬元,二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設,、運行維護費99萬元,。

2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括:執(zhí)法船艇維修,、油料費,、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬元;湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費200萬元,;數(shù)字交通系統(tǒng)運行,、維護專項經(jīng)費131.6萬元;鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經(jīng)費219.33萬元,;20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元,;部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元;重大項目前期經(jīng)費52萬元,;《株洲市港口總體規(guī)劃》(修編)環(huán)境影響評價費30萬元,;船艇建設費和質保金119.31萬元;20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元,。

2.1,、執(zhí)法船艇維修、油料費,、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航,、封航等水上交通管制措施,確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故,;確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行,;確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn),。通過對海事船艇日常維護,,確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展,特別是抗洪搶險期間,,為保護人民生命,、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通,、無違法船舶航行,、無船舶溢油污染事故等績效目標,確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好,。

2.2,、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據(jù),通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉運,,確保水環(huán)境安全,。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,回收油污水628艘次10.016噸,,轉運垃圾52車,。實現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋,,防油防污應急物資足額配備的標準,達到了無船舶污染現(xiàn)象的指標值,。

2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設,、運行,、維護項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設發(fā)展來制定和實施的,包括數(shù)字交通項目維護,、視頻監(jiān)控路線租賃,、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協(xié)調,,打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通,。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力,、安全應急能力和社會服務能力,,大力推進現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質量標準參照《出租汽車服務管理信息系統(tǒng)項目設備及相關服務采購合同書》(采購編號jyzb-1311200g)執(zhí)行,,目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括:海事,、兩客一危、公交,、平安城市,、治超、出租汽車,。達到了降低運輸司機運營成本,、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標,,強化了市場監(jiān)管,,促進了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理,,保證了司機和乘客雙方的利益,。

2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據(jù)省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求,,對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質改造升級。主要改造內容包括:原有道口拆除,、基礎換填,、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板,、安裝電動欄木,、安裝道口信號機,、安裝標志標牌、安裝防護圍欄,、安裝照明及監(jiān)控設備,、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設,,促進道口的安全標準化管理與發(fā)展,,提升運輸安全服務品質。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用,,另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口,,因市政道路規(guī)劃調整導致該道口施工設計需做調整,預計在20xx年完成改造,。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,,節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

2.5,、根據(jù)《湖南省財政廳關于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號,、《湖南省財政廳關于下達的通知》相財預〔20xx〕91號,省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建工作,。根據(jù)《關于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案,,我局收到預算指標20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元,共計275萬元,,其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費,,150萬元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構建了“多模式,、一體化”的公共交通服務體系,,基本形成了“以常規(guī)公交為主體,慢行交通為補充,,城際鐵路為延伸,,智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間,,我市公交線路由20xx年的67條增長到79條,,填補公交盲區(qū)62.8公里,公交線路長度增長18%,,公共交通乘客滿意度上升到93.7%,。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造,實現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能,。管理手段智能化,,交通基礎設施和載運工具數(shù)字化,運營運行網(wǎng)絡化,,降低了運營和出行的成本,,提升了出行體驗,,推動了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底,,交通運輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進行了考核驗收,,我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市,預計將取得更好的結果,。

2.6,、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費是為推進十三五規(guī)劃項目進度,謀劃好十四五規(guī)劃,,我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后,,由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費,其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費100萬元,,交通運輸局項目策劃包裝,、課題研究工作經(jīng)費(即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費)200萬元。交通項目策劃包裝,、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭,,各業(yè)務部門科室配合,課題包括:株洲中長期(20xx-20xx)綜合交通運輸網(wǎng)絡布局研究,、清水塘物流發(fā)展(含建霞多式聯(lián)運項目)研究,、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調整研究,。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作,,建成后有望減少交通通行時間,促進節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟社會發(fā)展,。

2.7,、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程(一期工程),原項目名為:株洲市新華路,、建設路brt快速公交系統(tǒng)項目,。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學-株洲火車站,、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究,、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復,,預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學至向陽廣場段,。通過對本項目功能定位的分析,項目的建設將促進所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展,,將提高所在地區(qū)居民的出行效率,,提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機會,,對項目所在地經(jīng)濟社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用,。

2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》(修編)環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費,。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目,,此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位,,并按合同執(zhí)行各項程序,,至20xx年底,由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布,,導致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā),,項目暫未完結,目前合同執(zhí)行50%,,剩余部分將在20xx年完成,。

2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運輸廳《關于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141號)和湖南省水運管理局《關于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘水運函〔20xx〕34號)文件要求,,局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作,,并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》(湘水運運綜〔20xx〕218號),。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元,。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排,有效控制了水運市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響,。

2.10,、船艇建設費和質保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》(湘政辦發(fā)〔20xx〕68號)要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成,,此次是按照合同條款支付剩余建造費及質保金,。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施,保障了海事船艇正常巡航,,確保通航水域安全,、清潔,維護水運市場有序發(fā)展,。

20xx年在市委,、市政府和省交通運輸廳的堅強領導和全市交通運輸人的不懈奮斗下,株洲交通取得了歷史性成就,、實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,。克服體制機制改革困難,、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務風險等不利因素的影響,,凝心聚力、攻堅克難,、真抓實干,,圓滿完成了年度各項目標任務,。

1、“不忘初心,、牢記使命”主題教育深入開展,。不僅完成了規(guī)定動作,還充分體現(xiàn)了“交通味”,,使整個主題教育特點鮮明,、扎實緊湊、成果突出,,得到市委指導組高度肯定,,被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一,。

2,、全力實施了一批重點項目,完成交通固定資產(chǎn)投資100億元:長株潭城際鐵路“四完善,、兩加快”改造完成,;東城大道竣工通車;s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期,、岳汝高速炎陵西互通改造,、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工;黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用,。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路,、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建,。云龍大道(株洲段)快速化改造項目啟動建設,。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通,、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接,、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路,、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭,、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期,。

3,、加快推進了“四好農(nóng)村路”建設。完成自然村通水泥(瀝青)路建設1180公里,;農(nóng)村公路提質改造113公里,、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座,、農(nóng)村客運招呼站50個,,通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥(瀝青)路,、建制村通客班車率均達100%,。開展了“提路況,、清水溝”專項行動,,疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米,,公路等級率,、鋪裝率、常養(yǎng)率,、綠化率等指標大幅提升,。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣,;攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運一體化試點,。

4、交通運輸經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長,。完成公路水路客運量,、旅客周轉量、貨運量,、貨物周轉量分別為0.5億人次,、25.24億人公里、1.8億噸,、215.13億噸公里,;新增旅游客運、貨物運輸,、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家,;新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費,、促進就業(yè),、拉動增長的作用明顯增強。

5,、三大攻堅戰(zhàn)成效突出,。完成2個貧困縣交通投資6.3億元,淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務圓滿完成,,實現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排,、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接;航道疏浚防污和釣魚平臺,、吸砂船,、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成;國省道投融資長效機制逐步完善,,節(jié)約建設資金約6000萬元,,爭取交通運建設和運行資金2.98億元。

6,、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃,。按照“1+10+7”體系,全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制,,即1個交通運輸發(fā)展總體規(guī)劃,、10個縣市區(qū)交通運輸專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃研究,。

7,、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權,、兩權合一,、集約管理、降低成本,、規(guī)范運營”為核心的改革工作順利推進,、圓滿完成,清理規(guī)范經(jīng)營關系,、集約管理模式開全國之先河,,有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題,強力扭轉了行業(yè)不穩(wěn)定風險易發(fā)多發(fā)的局面,,推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道,。

8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范,。聚焦重點任務,、主動創(chuàng)新實踐,克服地方財政不足的困難,,構建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”,,形成了“以常規(guī)公交為主體,慢行交通為補充,,城際鐵路為延伸,,智軌電車為特色”的綠色出行體系,獲得交通運輸部驗收組高度評價,,成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市,。

9,、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定。通過積極匯報協(xié)調和大量具體的工作,,醴茶鐵路復開獲得國務院,、國鐵總公司、省市相關部門和當?shù)厝罕姷拇罅χС?,沿線設施改造和隱患整治全面完成,,老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現(xiàn)。

10,、“放管服”改革縱深推進,。客運,、貨運,、駕培、維修審批監(jiān)管職責有序下放,;交通運輸綜合行政執(zhí)法先行先試,成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍,,開展了一系列集中專項整治行動,,查處各類違法違規(guī)行為400余起;所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結,;溫暖企業(yè)行動,、交通文明行動深入開展。

11,、安全生產(chǎn),、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國,、省,、市關于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,嚴格落實部門監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任,,深入開展“落實企業(yè)主體責任年”“強執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動,,檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次,下達執(zhí)法文書342份,,排查安全隱患118個,,實施經(jīng)濟處罰129.83萬元;交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效,;高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成,、整治效果明顯,累計投入1000余萬元整治安全隱患126處,。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺,,“兩客一危”企業(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運用,,實現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預,,使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低,。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運行,,危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好,,全年未發(fā)生較大以上安全責任事故,,在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運,、五一,、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成,,累計發(fā)送旅客1471.73萬人次,,未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務質量投訴,;應對特大強降雨過程的抗洪搶險,、災后重建任務圓滿完成,保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全,,最大程度降低了災毀損失,。

12、黨風廉政建設持續(xù)向縱深推進,。堅持黨對一切工作的領導,;意識形態(tài)絕對安全;學習強國,、紅星云等掀起比學趕超的熱潮,;成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個;持之以恒落實中央八項規(guī)定,、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定,,“三公經(jīng)費”穩(wěn)步下降;大力整治官僚主義,、形式主義,,形成長效機制;大力踐行“馬上就辦,、真抓實干”,,工作作風持續(xù)轉變;全力支持市紀委駐局紀檢組的執(zhí)紀監(jiān)督問責工作,,主動接受民主監(jiān)督,,未發(fā)生違規(guī)違紀問題,。

13、智慧交通建設提速提質,。etc發(fā)行安裝44.2萬臺,;交通一卡通全面實現(xiàn)互聯(lián)互通;駕校ai機器人教學創(chuàng)新發(fā)展,;對出租車智能管理系統(tǒng)進行了升級擴容,,新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng),、人臉識別系統(tǒng)等車載設備,;585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端;交通運輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用,,對重點運輸車船實施24小時動態(tài)監(jiān)管,,實現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術”到“技防戰(zhàn)術”的重大轉變。

14,、建議提案辦理,、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部,、交通戰(zhàn)備,、企業(yè)改制、機關后勤,、新聞宣傳、信訪維穩(wěn),、掃黑除惡,、應急管理等工作協(xié)調推進,共同推動了交通運輸工作邁上新臺階,。

20xx年盡管我局各項工作落實有力,、成效顯著,綜合績效考核取得了一定的成績,,但仍存在著一些困難和問題,,主要表現(xiàn)在:一是運轉經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經(jīng)費人均6.4萬元,,且全國文明單位獎,、交通費補助、伙食補助,、行政補助工會經(jīng)費,、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內,,我局20xx年臨聘人員61人,,年度臨聘人員支出就高達300余萬,,能夠用于日常工作運轉的經(jīng)費就只有人均3萬多,遠遠低于全市大部分市直機關部門平均水平,,造成了行政負擔過重,,日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外,,還需負擔30艘(海巡艇19艘,、躉船3艘、拖輪2艘,、快艇6艘)水上安全執(zhí)法公務用船的運行和維護以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費用,,且部分船艇年久陳舊,維護費用頗高,。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬元(20xx年預算安排的海事執(zhí)法船艇維修,、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬元),但實際達350萬元以上,,且不包括搶險救援的有關費用和去年災害期間船艇的損耗支出,,除在項目中開支的一部分外,還有150萬元在運轉經(jīng)費中開支,,擠占了公用經(jīng)費,。三是根據(jù)職能職責,二級機構辦公場所分布較多,,地方海事局包括5個縣級海事處,,3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所,、行政執(zhí)法監(jiān)督處機關及縣處6個都是獨立在外的辦公場所,,辦公場所所附帶的物業(yè)、水電,、維修等費用也相應的加大運轉經(jīng)費負擔,,因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費經(jīng)濟用途來彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權職不對等,,建設資金使用效益低,。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊,建設資金分在兩個單位,,事權,、財權不對等,造成建設資金長期沉滯在賬上,。

今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點,,完善和彌補工作中的不足,查漏補缺,,加強組織領導,,對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通,、匯報和整改,切實提高資金使用效益,。加強資金的管理,,嚴格按規(guī)定辦理資金結算,確保??顚S?。

部門績效考核自評報告篇十

(一)部門概況

保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門,其主要職責如下:

1,、負責組織,、協(xié)調全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確,、及時。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫,。

2,、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度,、統(tǒng)計方法,。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,。

3,、會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟,、農(nóng)業(yè)普查及專項調查工作,,匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析,。

4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè),、工業(yè),、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),、住宿和餐飲業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè),、居民服務和其他服務業(yè),、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè),、計算機服務業(yè),、軟件業(yè),、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查,,收集,、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),。綜合整理和提供地質勘查,、旅游、交通運輸,、郵政,、教育、衛(wèi)生,、社會保障,、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5,、組織實施能源,、投資、消費,、收入,、科技、人口,、勞動力,、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查,,收集,、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),。綜合整理和提供資源,、房屋、對外貿(mào)易,、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù),。

6、組織實施各縣(市,、區(qū)),、各部門的經(jīng)濟、社會,、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查,。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

7,、對國民經(jīng)濟,、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測,、分析,,提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8,、依法備案部門統(tǒng)計調查項目,。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核,、監(jiān)控和評估制度,。

9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報,指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設,。

10、協(xié)助地方管理縣(市,、區(qū))統(tǒng)計局局長和副局長,會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試,。組織并管理統(tǒng)計干部培訓工作,。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。

(二)部門績效目標的設立情況

統(tǒng)一管理部門績效目標,,通過項目立項情況,、資金使用情況、項目實施管理情況,、項目績效表現(xiàn)情況的設立,,了解項目資金使用情況。

(三)部門整體收支情況

20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元,,基本支出撥款536.12萬元,,項目支出撥款36.34萬元,財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元,,基本支出536.12萬元,,項目支出36.34萬元。

(四)部門預算管理制度建設情況

實行部門預算是財政改革的主要內容,,是推進依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制,,實行依法理財,,規(guī)范理財,提高財政工作質量和財政資金使用效益,。推行部門預算是建立規(guī)范科學的預算管理制度,,保證財政資金分配和使用合理的基礎,。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配,把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目,,把部門的各種收支納入預算管理,,預算一經(jīng)人大批準,財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行,。

(一)績效自評目的

通過項目績效自評,,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規(guī)范,,資金使用是否有效,,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問題及原因,,及時總結經(jīng)驗,,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益,。

(二)自評指標體系

綜合財政預算的原則,。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預算內外資金情況,按照先預算外,,后預算內的原則,,統(tǒng)籌安排部門的支出預算,將單位的各項收入納入部門綜合預算,。

(三)自評組織過程

1,、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領導小組,全面負責項目支出績效自評工作的開展,;2,、召開績效自評工作專題會議,確定績效自評項目,,開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告,,報送市財政局。

(一)投入情況分析

我局20xx年部門預算績效的指導思想是:認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關要求,,不斷推進預算管理體制改革,,進一步調整支出結構,統(tǒng)籌安排預算內外資金,,確保工資性支出和機構運轉的基本需要,,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委,、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出,,促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調發(fā)展。

(二)過程情況分析

我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出,收支平衡"的原則,,從嚴控制支出,,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財力可能,,實行預算資金統(tǒng)籌安排,,綜合平衡。

(三)產(chǎn)出情況分析

1.聚焦加強黨的建設,,堅決有力強化政治責任擔當

一是往深里走,、往心里走、往實里走,。二是堅持黨支部積極跟進學,、多種形式交流研討學習,營造氛圍推動全員參與學習,,切實入腦入心,,堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育,。

2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),,堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督

堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng),切實防范和懲治統(tǒng)計造假,、弄虛作假,。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量管控。年內各專業(yè)發(fā)送查詢400余份,。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒,。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查,對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,,對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改,,檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假,、弄虛作假責任制問責制,,下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責任制和問責制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部,、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報,,凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況,,年內共對1651人出具了審查意見,。

3.聚焦保山高質量發(fā)展,堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務

一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判,。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用,。從核算,、工業(yè)、投資,、服務業(yè)、能源,、貿(mào)易等各領域各專業(yè)入手,,加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度,今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期,,其中10期受到了市委,、市政府領導批示,為決策提供了參考依據(jù),,參謀助手作用得到更好發(fā)揮,。三是積極拓展思路,在履職盡責,、優(yōu)化服務能力上下功夫,,努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標,,5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報,,10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作,,及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,,工作成效得到國家、省人普辦的認可,。五是常規(guī)統(tǒng)計調查高質量完成,。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度,,高質量完成工業(yè),、投資等常規(guī)報表任務及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測,、企業(yè)創(chuàng)新等調查工作,。六是積極參與市委、市政府重大文件,、重要會議,、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作,,全年提供統(tǒng)計信息資料800余件,。

4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新,堅決有力貫徹重大決策部署

一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革,。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件,,著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量上下功夫,,堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng),。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質量的文件,,通過筑牢防火墻,打造過濾網(wǎng),,進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量管理控制,。二是嚴格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關統(tǒng)計的改革事項,。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作,。

5.聚焦內部管理,機關各項工作有序開展

一是加強政務服務,。切實推進“一網(wǎng)通辦”,,扎實做好政務公開,全年共完成14件政務公開申請答復,。二是貫徹落實“過緊日子”要求,,三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量,。通過公開招聘,、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人,。四是積極參與全市重點工作,。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治,。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”,、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導,、疫情防控等工作,。

(四)效果情況分析

20xx年項目的順利實施,保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成,,在加強統(tǒng)計,、機制完善、資金籌措,、項目建設,、隊伍建設、督查問效等方面精準發(fā)力,,統(tǒng)計各項工作推進有序,、落實有力、行動有效,。

一是通過績效自評結果,,對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強,,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,,在以后工作中完善和改進,;二是利用績效自評結果,促進單位增強責任和效益觀念,,提高財政資金支出決策水平和管理水平,。

(一)加強組織領導。加強對項目工作的全面領導嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法律法規(guī),,按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監(jiān)督,確保項目規(guī)范順利實施,。

(二)做到??顚S谩栏癜匆?guī)范要求,,做到??顚S谩人兄С龆加蓤筚~員把關,,財務人員審核,,再經(jīng)分管領導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,,認真貫徹落實上級有關精神,,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,保證??顚S?,無截留、無挪用等現(xiàn)象,,取得了良好效果,。

(三)提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓及會議,,同時加強自學,,不斷提高業(yè)務能力。在工作中細心負責,,認真抓好績效評價工作,。

部門績效考核自評報告篇十一

根據(jù)東區(qū)財政局《關于開展20xx年度部門預算整體評價和財政重點項目(政策)支出績效評價工作的通知》(攀東財〔20xx〕90號)文要求,炳草崗街道辦事處對20xx年度部門整體支出進行了績效自評,,現(xiàn)將相關績效自評情況報告如下:

(一)單位基本職能

街道黨工委,、辦事處是區(qū)委、區(qū)政府的派出機構,,貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和國家法律、法規(guī),、規(guī)章以及區(qū)委,、區(qū)政府的決定、命令和指示,,負責轄區(qū)內社區(qū)性,、地區(qū)性、公益性,、群眾性工作,,完成區(qū)委、區(qū)政府部署的各項任務,。開展基層黨建,、負責城市管理、提供公共服務,、維護社會穩(wěn)定,、指導社區(qū)建設、培育社會組織,、監(jiān)督專業(yè)管理,、落實安全生產(chǎn)、加強應急管理,、組織基層綜合統(tǒng)計工作,。

(二)機構、人員,、資產(chǎn)情況

炳草崗街道辦事處內設6個股室,,即:黨政辦公室(掛財政所牌子)、黨建辦公室(掛黨群工作部牌子),、公共管理辦公室(掛信訪辦公室牌子),、公共服務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、公共安全辦公室以(掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室,、應急管理辦公室牌子),、城市管理辦公室(掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子)。另下設便民服務中心,、社會治理事務中心,、統(tǒng)計站三個事業(yè)單位。

編制總額34人(行政編制15人,、事業(yè)編制18人,、機關后勤1人)。20xx年6月底在編在職27人(事業(yè)編制空4個,、行政編制空3個),、企管8人、區(qū)聘16人(14名城管隊員,、2名輔助管理),、自聘9人、退休12人,。

辦公室面積309.74平方米,,經(jīng)營性資產(chǎn)19處,公務用車1輛(機關事務管理局資產(chǎn)),。

東區(qū)炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元,,預算支出總計2932.3萬元,其中:工資福利支出647.74萬元,、日常公用支出68.9萬元,、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元,。

炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績效管理的有15個項目,分別是城管隊員外勤績效考核4.32萬元,、小區(qū)清掃保潔費123.54萬元,、綠地管護費107.19萬元、公廁管護費9.07萬元,、城市管理日常經(jīng)費22.6萬元,、市政基礎設施運轉維護費45萬元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬元,、社區(qū)干部經(jīng)費825.12萬元,、專職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費230.4萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元,、食堂補助經(jīng)費7.66萬元,、黨群服務經(jīng)費326.89萬元、社區(qū)兼職委員,、支部書記補貼及支部啟動費73.32萬元,、“雪亮工程”政府購買服務經(jīng)費118萬元。全年預算項目資金共計2198.85萬元,。

20xx年1月東區(qū)行政區(qū)劃調整,,將原炳草崗街道辦事處劃分為現(xiàn)炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處,隨之預算也從原預算中進行了劃分,,20xx年列入現(xiàn)炳草崗街道辦事處的項目績效管理的有15個項目,,分別是城管隊員外勤績效考核4.05萬元、小區(qū)清掃保潔費98.66萬元,、綠地管護費84.72萬元,、公廁管護費9.07萬元,、城市管理日常經(jīng)費9.8萬元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬元,、人大代表之家工作經(jīng)費5萬元,、社區(qū)干部經(jīng)費525.25萬元、專職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費148.8萬元,、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元,、食堂補助經(jīng)費7.13萬元、黨群服務經(jīng)費183.21萬元,、社區(qū)兼職委員,、支部書記補貼及支部啟動費40.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經(jīng)費118萬元,。全年預算項目資金共計1566.25萬元,。

(一)年初部門預算安排及支出情況

東區(qū)炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元,預算支出總計2932.3萬元,,其中:工資福利支出647.74萬元,、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元,、項目支出2198.85萬元,。

1、基本支出安排及使用情況

20xx年度基本支出為1002.44萬元,,比年初預算增加268.99萬元,,其中:人員經(jīng)費支出612.05萬元,日常公用經(jīng)費支出390.39萬元,。主要用人街道在職人員工資,、福利和日常公用經(jīng)費,增加原因為240名網(wǎng)格員勞務費(賬務處理在公用經(jīng)費)和財政返還20xx年度的差旅費,、福利費,、工會費等。

2,、部門預算項目安排及支出情況

20xx年項目支出預算數(shù)為2198.85萬元,,項目支出決算數(shù)為3478.4萬元,差額1279.55萬元,。差額原因是:20xx年度項目經(jīng)費財政應返還資金(因財政金庫緊張,,當年不能保障支付)和臨時性項目安排支出如:慶祝新中國成立70周年氛圍營造專項資金、榕樹街47號已征收房屋資金等,。日常項目支出:綠地管護,、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會穩(wěn)定,、城市管理等支出,。

(二)追加預算安排及支出情況

20xx年共計追加1279.55萬元,主要是基本支出中100名社區(qū)干部工資,、社保,、公積金和上級各部門下?lián)艿呐R時工作經(jīng)費和臨時項目經(jīng)費。

(三)其他資金收支及結轉結余使用情況

20xx年初其他收入0.91萬元,,主要是利息收入,。利息收入主要用于日常購支票和進賬單。

20xx年初結轉結余648.5萬元,,主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經(jīng)費和差旅費,、福利費、工會費等財政返還資金,。

(一)區(qū)級財政資金績效目標完成情況

1,、年初部門預算績效目標完成情況

20xx年預算執(zhí)行率100%。年度總體績效目標完成情況全部達到預期,。

上級專項(項目)資金績效目標完成情況

20xx年收到市級專項資金是基層組織活動和公共服務運行補助經(jīng)費8萬元,。已按照每個社區(qū)1萬元的標準及時分配到各社區(qū),全年均嚴格按照資金撥付程序,,無截留,,無余額。因區(qū)財政金庫緊張未能終審,,故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審,,此款項支付成功,,現(xiàn)已足額支付到社區(qū)賬戶。

(三)自評結論

我單位支出績效總體良好,,各項目標基本達到了相應時期執(zhí)行進度,,使財政收支預算執(zhí)行都得到了良好的制度保障和實施效果。

我單位超過年初預算的原因主要是上級各部門臨時工作經(jīng)費和臨時項目經(jīng)費和160名社區(qū)干部工資,、社保,、公積金未要示列入預算等產(chǎn)生的。

績效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網(wǎng)公示,。

部門績效考核自評報告篇十二

(一)機構組成,。

機構組成情況:我部門設2個內設機構,分別是辦公室,、計財股,。

(二)機構職能。

(一)嚴格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關政策;

(二)負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內和獨立選址非農(nóng)業(yè)建設用地的統(tǒng)征工作,,保障各類項目建設用地,;

(三)征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度,,負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》,,經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,報縣人民政府批準實施,;

(四)負責征收土地的范圍界定,、實物調查、補償?shù)怯?,做好征收補償,、安置補償和青苗附著物的賠償工作;

(五)負責依法及時向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費,,做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉村組農(nóng)民生活補助費的核定和發(fā)放工作,;

(六)負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核,,報縣人民政府批準后配合相關部門實施,;

(七)負責依法擬定《被征地農(nóng)民社會保障實施方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,,報縣人民政府批準實施,;

(八)負責組織調查統(tǒng)計,科學合理編制全縣土地征收補償,、青苗附作物補償,、構(建)筑物補償、房屋重置價補償標準等,,依法報有權機關批準后,,嚴格實施,確保被征收人合法權益,;

(九)負責征地,、拆遷、安置,、補償工作領域遺留問題的處置,,政策宣講、咨詢受理,、信訪處理等事務性工作,,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等,。

(十)承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作,。

(三)人員概況。

編制人數(shù)12人,現(xiàn)有在職人員12人,,事業(yè)人員8人,。

(一)部門財政資金收入情況。

20xx年xx縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元,,其中當年財政撥款收入9078.59萬元,,

(二)部門財政資金支出情況。

20xx年xx縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元,,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,,是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費,,包括基本工資,、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等;社會保障和就業(yè)支出16.58萬元,。衛(wèi)生健康支出7.59萬元,,住房保障支出7.79萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經(jīng)費,。

(一)部門預算管理。

建立預算編審班子,。建立以法人代表為主,、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責,,保證預算編制任務的完成,。預算編審班子根據(jù)上年度的預算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,,制定本單位本年度的總體目標。

(二)執(zhí)行管理情況

各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理,,防止無計劃開支,。基本支出必須堅持節(jié)約的原則,,嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準,。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

(三)綜合管理情況

為保障項目資金安全,,確保資金??顚S茫抑行膹馁Y金申請、資金使用,、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理,。在項目資金申請環(huán)節(jié),嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金,;在資金使用環(huán)節(jié),,嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續(xù),通過會計中心直接支付,。在會計核算環(huán)節(jié),對本項目資金實際核算,,確保??顚S谩Mㄟ^上述三個環(huán)節(jié)的管理,,極力避免挪用,、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象,,保證財政資金安全有效使用。

(二)結果應用情況,。

本年度結束后嚴格執(zhí)行績效評價,,比對各個指標結果進行總結、分析,,將各個指標反饋相應業(yè)務股室,。

(一)評價結論。

(1)評分結果:90分

(2)主要結論

本年度財政資金支出符合國家的政策,,與實際需求高度相關,;土地征收征用工作具有明確的績效目標,,項目資金到位及時,項目實施過程中嚴格按實際需要實施,,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益,,項目實施效果較好;項目后期政策,、資金,、人員的落實,為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障,,具有高度可持續(xù)性,。

為開展好本次項目自評工作,根據(jù)西財績〔20xx〕1號《xx縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求,,我中心按以下四個步驟開展績效評價:

(1)成立項目自評小組,;

(2)收集項目相關資料,如財務資料,、合同資料等,。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料,組織召開項目座談會,,最終形成項目績效評價材料,;

(3)開展績效評價,形成自評報告,。依據(jù)收集的項目資料,,自評小組通過運用相關性、效率,、效果,、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。

(二)存在的問題

(三)改進建議,。

xx縣土地征收征用事務中心

20xx年8月23日

部門績效考核自評報告篇十三

根據(jù)《關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衛(wèi)生健康項目資金預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求,,進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,,切實提高財政資金使用效益,。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析,、定性分析和現(xiàn)場評價相結合的方法,,制定了評價實施方案,從預算編制與執(zhí)行,、資金分配與使用,、資金監(jiān)督與管理、財務會計信息,、項目組織管理,、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現(xiàn)將績效評價情況及評價結果報告如下:

本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務項目,、20xx年上級安排專項經(jīng)費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬元,、重點地方病經(jīng)費6萬元,、艾滋病經(jīng)費18.98萬元,、免疫規(guī)劃擴免9萬元,、結核病經(jīng)費21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元,、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬元),。上級經(jīng)費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

20xx年2月1日,,我中心收到通知后中心領導相當重視,,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,,舒象偉為副組長,,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛(wèi)生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估,。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況,。評價工作小組采取:召開了每一項工作,,座談會,、聽取匯報、核查專項資金使用和管理,、財務賬目等情況,,了解資金使用效果及存在的問題。

(一)評價資料準備充分

我中心積極準備各項專項資金績效材料,,各個項目工作人員互相協(xié)調,。

(二)績效評價意識提升

各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解,、接收到積極配合,,有效地促進了績效評價工作的開展。

20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項,、治療艾滋病人160余人,、免疫規(guī)劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人,、有效控制了重大傳染病流行,,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,,讓老百姓得到了實惠,,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評,。

1,、網(wǎng)絡直報工作。

(1)法定傳染病監(jiān)測報告情況:本年度,,全縣共報告法定甲,、乙,、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,,報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%,,發(fā)病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,,發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例),、梅毒(286例)、手足口病(282例),、感染性腹瀉(227例),、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,,已開展流行病學調查和處置,,未報告百日咳、甲肝,、麻疹,、afp、風疹,、病例,。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置:報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點傳染病監(jiān)測:20xx年全縣報告手足口病282例,,均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心,。

2、免疫規(guī)劃工作開展情況,。

(1),、加強afp病例監(jiān)測管理,繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài),。

按照《全國afp病例監(jiān)測方案》,,進一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在afp病例監(jiān)測中的職責,,加強afp病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性,,減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有afp病例,。

(2),、加強麻疹監(jiān)測工作,嚴防麻疹疫情暴發(fā),。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種,,有效地控制了麻疹疫情。

(3),、加強疫苗接種,,消除免疫空白,。

在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡,、建證,,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數(shù)為10506人,,實種人數(shù)為10506人,,接種率為100%;卡介苗應種人數(shù)為3367人,實種人數(shù)為3367人,,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數(shù)為14027人,,實種人數(shù)為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛(wèi)生為14571人,,實種為14571人,,接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數(shù)為3536人,實種為3536人,,接種率為100%;麻風疫苗應種人數(shù)為3685人,,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數(shù)為3806人,,實種人數(shù)為3806人,,接種率為100%;a群流腦疫苗應種人數(shù)為7237人,實種人數(shù)為7237人,,接種率為100%;a+c流腦疫苗應種人數(shù)為6921人,,實種人數(shù)為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數(shù)為7173人,,實種人數(shù)為7173人,,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數(shù)為3806人,實種人數(shù)為3806人,,接種率為100%,。

(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理,。

繼續(xù)加強兒童預防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導,,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外,,各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,,每個接種門診都能熟練操作,并全縣系統(tǒng)運行正常,。

(5),、生物制品管理和冷鏈運轉,。

疫苗臺賬使用規(guī)范,達到了賬物相符,,做好了生物制品的預算和分發(fā)工作,,每次領取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家,、批號,、效期、數(shù)量,、溫度,、領發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整,,20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運轉12次,,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量,。

(6),、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調查,。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例,。

(7)、加強了aefi監(jiān)測及處置,。全年共發(fā)生18例aefi病例,,19例為一般反應,均按規(guī)定進行了處置,。

(8),、宣傳培訓和督導考核。

20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務人員相關培訓2期,,每期培訓都得達到了預定目的,。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次,。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行6次督導,包括工作考核,。督導注重了質量,,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題,,提出改進意見,,督促落實。

3、結核病工作完成情況,。

本年度共完成結核病人發(fā)現(xiàn)任務82結核病人,,其中涂陽患者完成27人,成功治療27人,,治療率100%,,涂陰患者完成55人,成功治療55人,,治療率100%,。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的dots覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進耐多藥肺結核規(guī)范化診療工作,加強耐多藥肺結發(fā)現(xiàn)及轉診診療工作,,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發(fā)現(xiàn)任務數(shù)2人的100%,。

在“3.24”世界結核病日,,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,,6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動,。專家現(xiàn)場宣講了結核病防控知識,解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識,。進一步增強了學生衛(wèi)生健康意識,,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區(qū)域結核病防控工作,。

加強了網(wǎng)報病人的追蹤,,提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導,全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進行了4輪88次的現(xiàn)場督導,,3輪54次的電話督導,,有力的改進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結核病防控工作,就工作中遇到重點,、難點做了解釋和指導,,提高了任務完成質量。

4,、艾滋病防治工作完成情況,。

本年度,全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成hiv抗體檢測546人次,,完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人,,完成率100%。既往報告hiv/aids接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測比100%;吸毒人群hiv抗體檢測比例87%;無男男性行為者,??共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20xx年我縣對前來進行cd4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份,,對其進行生活救助,。

5、慢性非傳染性疾病管理情況,。

(1),、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病,、職業(yè)病及地方病防治知識,。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日,、28日在興隆玻璃廠,、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,,10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳,。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報,、發(fā)放小冊子,,宣傳單。并設立了咨詢專席,,在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑,。

(2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告,。4月份完成了轄區(qū)內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣,。經(jīng)實驗室指標監(jiān)測均達標,并及時完成數(shù)據(jù)的錄入上報,。7月14日,、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心,、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,,經(jīng)現(xiàn)場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,,通過多年的監(jiān)測,,我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。

(3),、認真落實的慢病的督導培訓工作,。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月,、10月開展了三輪以高血壓,、糖尿病為主的慢病督導,。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進了慢病管理率,、規(guī)范管理率的提高,、減少了失訪患者、真實檔案的比例,。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓,。培訓效果反響良好。

(4),、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的,,使精神病管理、死因報告進位很快,。本年度管理精神病人1155人,,新增47人,粗篩率達4.08‰,,首次突破報告率4‰,。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%,。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,,為民辦實事得到了較好的落實,。本年度1-12月共報告死亡962人,,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升,。

當前正在開展了學生營養(yǎng)餐體質數(shù)據(jù)收集,,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數(shù)據(jù)。

6,、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作,。

(一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,,覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村,,覆蓋率100%。

(二),、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測,、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作,。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢門診,、娛樂場所服務人員及監(jiān)管場所羈押人員hiv抗體檢測20人,其中初篩陽性1人,。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,,內檢索12份標本檢測。

7、麻風病防治工作,。

20xx年補助麻風病人住院醫(yī)療費1人,。

8、宣傳,、培訓及督導檢查工作,。

為著力提升服務群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務工作計劃,,參加上級培訓30人次,。在提升自身業(yè)務工作水平的同時,積極利用各種機會,,向基層衛(wèi)生院,、社區(qū)衛(wèi)生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次,,參與各種戶外宣傳活動10次,,累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務科室累計下鄉(xiāng)督導達2輪以上,。

1,、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位,編制數(shù)為40人,,實際工作人員37人,。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗,、艾滋病,、結核病、地方病,、慢性病等科室,,全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響,。急需上級部門給予協(xié)調解決,。

2、經(jīng)費不足:隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視,,各項指標不斷加大,,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,,對我縣疾控各項工作帶來很大影響,。

3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴峻形勢:縣城建成區(qū)人口眾多,,特別是流動人口頻繁,,公共衛(wèi)生工作任務繁重,,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域,,目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔,,而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務服務能力、輻射能力有限,,公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性,,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作,。

建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心,,有專門負責人管理,有專業(yè)人員督查,,從根本上解決城區(qū)的問題,,保證全縣工作的同步進行。

部門績效考核自評報告篇十四

為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,,強化績效和責任意識,,提高財政資金使用效益,根據(jù)株洲市財政局《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(株財函〔20xx〕6號)要求,,我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評,,具體情況如下:

(一)部門職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關審計工作的法律,、法規(guī)和方針,、政策;擬訂全市審計工作基本規(guī)劃,、發(fā)展規(guī)劃,、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計計劃并組織實施,;會同有關部門擬訂審計,、財政經(jīng)濟及有關制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

2.負責對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支進行審計監(jiān)督,;負責對直接審計,、調查和核查的事項進行審計評價,,并作出審計決定或提出審計建議,。

3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審計情況,并提出制定和完善有關政策制度的建議,。

4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告,;負責向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果報告,;負責向社會公布審計結果,。

5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計,。

6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī),、方針,、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查,。

7.負責檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,;負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項,;協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件,。

8.指導和監(jiān)督內部審計工作;核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告,。

9.指導和推廣信息技術在全市審計系統(tǒng)的應用,;組織全市審計機關實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設;組織審計專項培訓,。

10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關,;負責監(jiān)督

下級審計機關的業(yè)務;組織下級審計機關實施專項審計或審計調查,;負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規(guī)定做出的審計決定,。

11.負責省審計廳授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施;指導重點建設項目審計監(jiān)督工作,。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項,。

(二)機構人員情況

株洲市審計局設1個二級機構即株洲市投資審計中心(未獨立核算),17個內設機構包括:辦公室,、人事科,、法制審理科、財政審計一科,、財政審計二科,、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科,、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科,、投資審計科,、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科,、經(jīng)濟責任審計一科,、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術科,、內部審計管理科,。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名,,截至20xx年12月31日在職人員72人,長期聘請專家11人,,臨時聘請專家130人次,,臨聘工勤人員12人,離退休職工44人,。

(一)預決算及信息公開情況

1.20xx年部門決算收入情況:收入合計2341.19萬元,。年初預算安排2431.71萬元。

2.20xx年部門決算支出情況:支出合計2341.19萬元,,其中基本支出2159.26萬元,,項目支出181.93萬元。

3.20xx年部門決算結轉和結余:年初結轉和結余1.94萬元,,年末結轉和結余1.94萬元,。

4.預決算公開:在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預決算。

5.“三公”經(jīng)費控制:20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬元,,其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元(其中,,公務用車購置費24.49萬元,年底公務用車保有量5輛),,公務接待費5.36萬元,。“三公經(jīng)費”支出比20xx年增加了26.07萬元,,主要原因是20xx年新購置了一輛商務車,。

(二)資金使用情況

我局在部門整體支出中,嚴格按照年初預算安排,,及時申報年中預算調整,,嚴格遵守資金管理制度,強化監(jiān)督,,??顚S谩?0xx年株洲市審計局(含1個二級機構)基本支出為2159.26萬元,,其中:

1.人員經(jīng)費支出1498萬元,,占基本支出的69%,。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出,、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中:工資福利支出1272萬元,,對個人和家庭的補助支出226萬元,。

2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬元,占基本支出的31%,。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費,、印刷費,、水電費、郵電費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、勞務費、公務接待費,、公務用車運行維護費,、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。

項目支出181.93萬元,,主要用于保障專項審計業(yè)務和“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目的正常開展,。

(三)部門整體支出績效情況

20xx年,市本級共完成審計(調查)項目157個,,促進增收節(jié)支173146萬元,,推動調賬處理金額16309萬元,促進撥付資金到位12450萬元,,挽回(避免)損失6437萬元,。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個,促進整章建制和完善制度20余個,。提交的審計要情(專報),、綜合報告被市領導批示40余次,其中市委書記,、市長批示達29次之多,;我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目,在市州審計機關排名并列第一,。

20xx年,,在市委市政府、市委審計委員會,、市人大和省審計廳的堅強領導下,,團結帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向,,聚焦市委市政府工作大局,,突出政策落實、預算執(zhí)行,、政府投資,、國有企業(yè)、項目稽查,、經(jīng)濟責任,、生態(tài)環(huán)保,、殯葬改革、救災資金,、抗疫防控,、征地拆遷等審計重點,,扎實推進審計全覆蓋,,在服務地方治理、維護制度權威,、提高制度執(zhí)行力,、推動依法行政、促進經(jīng)濟高質量發(fā)展,、促進全面深化改革,、促進權力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為,、實現(xiàn)了新成效,。

一是緊扣“六穩(wěn)”“六保”要求,,找準審計切入點,,扎實開展了轄區(qū)內各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟政策落實情況跟蹤審計,密切關注中央重大投資落地,、“放管服”改革舉措落實,、供給側結構性改革推進、減稅降費實施效果,、支持實體經(jīng)濟發(fā)展政策落實等方面的情況,,促進各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根,踐行“兩個維護”,。二是將“促進財政資金提質增效,、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計,、經(jīng)濟責任審計,、專項資金績效審計中重點關注,并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計,,找準改革堵點,、破解難點、總結亮點,,服務實體經(jīng)濟發(fā)展,,促進減輕企業(yè)負擔,優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境,。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾,,把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點,開展好財政預算執(zhí)行審計和專項資金績效審計,,促進財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上,、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務完成,,促進提高財政資金使用績效,。三是面對突如其來的新冠疫情,做好疫情防控的同時,,完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物,、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計,并督促邊審邊改,,為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),,對沖疫情負面影響,全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障,。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地,,扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調查,,重點審計了政府性債務及資產(chǎn)資源等變動情況,,防范化解政府債務風險;對新蘆淞集團,、高科集團,、天易集團,、湘江新區(qū)等進行審計,在謀劃“新基建”下園區(qū),、推進航空服飾產(chǎn)業(yè)園,、高新技術產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧,。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設年”活動和溫暖企業(yè)行動,,把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭,推進工程建設中問題的解決和規(guī)范建設行為,、促進項目落地,,并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督,促進加快建設進度,、完善投資管理,、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計,,重點抽查了響淺路(湘蕓路至濱江路)新建工程等一批重點建設項目情況,,推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時,圍繞市委市政府中心工作,,開展全市政府投資項目招投標政策執(zhí)行,、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計,揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實,,促進優(yōu)化我市投資環(huán)境,。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實,開展好領導干部經(jīng)濟責任審計,,同步實施領導干部自然資源資產(chǎn)審計,,更好激勵干部依法履職、依法辦事,、擔當作為,,推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

預算資金使用計劃性有待加強,,完善用款計劃管理,,更科學合理的編制資金使用計劃,進一步細化收支項目,,按項目,、按時間、按進度支出,,提高資金的使用效益,。

(一)“國家投資審計經(jīng)費”項目支出績效情況

以結算審計為依托,實行政府投資項目全面審計,,突出重點,,不斷加強審計監(jiān)督。截止到20xx年12月31日,,我局對117個(含概算調整項目)政府投資項目實施工程結算審計,,送審金額137312.78萬元,審定金額130954.78萬元,,審增金額79.40萬元,,審減金額為6437.40萬元,審減率為4.63%,。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用,。同時,還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標,、工程結算虛增工程量,、未按規(guī)定進行工程勘察等問題,提出了相應整改意見,,對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用,。

(二)“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目支出績效情況

一是提高了審計效率,。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,需要審計的資金總量也越來越大,,傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務,。運用計算機審計手段提高效率,是審計機關依法履行職責的必由之路,。審計機關只有運用先進的信息技術,,依靠高科技,,從根本上提高工作效率,。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術支持并規(guī)范審計作業(yè),,是保證審計工作質量,、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范,,對于保證審計工作質量發(fā)揮了重要作用,。但是,隨著改革開放的深入,,經(jīng)濟活動全球化,,資金流動電子化,審計領域日益擴大,。提高審計工作質量,、防范審計風險的任務十分突出。借助現(xiàn)代信息技術的支持,,從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質量,、降低審計風險;同時,,也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施,。

部門績效考核自評報告篇十五

(一)職能職責

1、負責市場綜合監(jiān)督管理,。貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關市場監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),。組織實施市場監(jiān)督管理規(guī)范性文件,。規(guī)范和維護市場秩序,營造誠實守信,、公平競爭的市場環(huán)境,,保護消費者合法權益。

2,、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊,。負責權限內各類企業(yè),、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作,。建立市場主體信息公示和共享機制,,依法公示和共享有關信息,加強信用監(jiān)管,,推動市場主體信用體系建設,。

3、負責權限內食品藥品(含中藥,、民族藥,,下同)、醫(yī)療器械,、特種設備,、計量器具許可管理。負責權限內食品生產(chǎn),、食品經(jīng)營的行政許可,。負責權限內醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)、特種設備,、計量器具的行政許可及備案,。

4、負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作,。負責全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合建設,,推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。依法組織查處各類違法案件,。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為,。

5、協(xié)助反壟斷執(zhí)法調查,。統(tǒng)籌推進競爭政策實施,,根據(jù)授權依法承擔反壟斷執(zhí)法相關工作。

6,、負責監(jiān)督管理市場秩序,。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關服務的行為,。組織指導查處價格收費違法違規(guī),、不正當競爭、違法直銷,、傳銷,、侵犯商標專利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。規(guī)范廣告業(yè)發(fā)展,,監(jiān)督管理廣告活動,。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關無證生產(chǎn)經(jīng)營行為,。

7、負責宏觀質量管理,。貫徹實施國家,、省、市關于質量發(fā)展的方針政策,,擬訂并組織實施質量發(fā)展的制度措施,。統(tǒng)籌全區(qū)質量基礎設施建設與應用。監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作,,按規(guī)定權限組織對產(chǎn)品質量事故進行調查,,配合實施重大工程設備質量監(jiān)理、缺陷產(chǎn)品召回等制度,。

8,、負責產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理,。負責產(chǎn)品質量安全監(jiān)督抽查工作,。落實質量分級制度、質量安全追溯制度,。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監(jiān)督管理,。負責食品相關產(chǎn)品的質量安全監(jiān)督管理。

9,、負責特種設備安全監(jiān)督管理,。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,。監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況,。按規(guī)定權限組織調查處理特種設備事故并進行統(tǒng)計分析。

10,、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調,。組織實施食品安全有關政策。負責食品安全應急體系建設,,組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作,。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作,。

11,、負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn),、流通,、餐飲服務全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區(qū)域性,、系統(tǒng)性食品安全風險,。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任機制,,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢,、核查處置和風險預警,、風險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理,。負責食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理,。

12、負責權限內藥品,、醫(yī)療器械,、化妝品標準管理和質量管理。監(jiān)督實施藥品,、醫(yī)療器械,、化妝品標準和分類管理制度。監(jiān)督實施藥品,、醫(yī)療器械經(jīng)營,、使用質量管理規(guī)范。監(jiān)督實施化妝品經(jīng)營,、使用衛(wèi)生標準和技術規(guī)范,。配合實施醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國家基本藥物制度。

13,、負責藥品,、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處權限內藥品,、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營,、使用環(huán)節(jié)違法行為,依職責查處其他環(huán)節(jié)的違法行為,。

14,、負責權限內藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理,。組織開展藥品不良反應,、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應,、藥物濫用的監(jiān)測和處置工作,。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作,。

15,、負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度,,按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作,。規(guī)范,、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

16,、負責統(tǒng)一管理標準化工作,。制定標準化工作規(guī)劃、計劃,,組織實施地方標準,,并對實施情況進行監(jiān)督檢查。負責企業(yè)法人數(shù)據(jù)庫建設工作,。

17,、負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革,,規(guī)范檢驗檢測市場,,完善檢驗檢測體系,指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展,。

18,、負責按照授權依法對認證認可活動實施監(jiān)督管理。

19,、負責市場監(jiān)督管理,、知識產(chǎn)權領域科技和信息化建設、新聞宣傳,、對外交流與合作。按規(guī)定承擔技術性貿(mào)易措施有關工作,。

20,、負責知識產(chǎn)權工作。負責保護知識產(chǎn)權,,建立知識產(chǎn)權公共服務體系,,促進知識產(chǎn)權運用,推進知識產(chǎn)權轉移轉化,。

21,、負責組織開展有關服務領域消費維權工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,,指導消費者咨詢,、申訴、舉報受理,、處理和網(wǎng)絡體系建設等工作,,保護經(jīng)營者、消費者合法權益,。指導區(qū)消費者委員會開展消費維權工作,。

22,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務,。

(二)機構設置及在職人員情況

1.機構:根據(jù)編委核定,,本單位設個17內設機構:辦公室、政策法規(guī)股,、登記注冊股(審批服務股),、信用與網(wǎng)絡交易監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督管理股,、綜合執(zhí)法大隊(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室),、產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調股,、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股,、餐飲服務安全監(jiān)督管理股、藥品和醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股(化妝品監(jiān)督管理股),、特種設備安全監(jiān)察股,、計量標準認證認可股、知識產(chǎn)權股,、消費者權益保護股(投訴舉報辦公室),、財務股、人事股,。同時還下設了10個監(jiān)管所:昭山鎮(zhèn)(籌備)+荷塘市場監(jiān)管所,、寶塔+五里堆市場監(jiān)管所、岳塘+霞城市場監(jiān)管所,、下攝司+書院路市場監(jiān)管所,、建設路+東坪市場監(jiān)管所。

2.在職人員情況:本部門截止至20xx年12月31日,,在職職工人數(shù)為94人,。

(一)預算情況

1.年初預算情況:本年度年初預算總計20xx.59萬元。一般公共預算撥款1720.59萬元,,納入專戶管理的非稅收入300萬元,。按支出分類:基本支出1405.54萬元,業(yè)務性項目支出615.05萬元,。包含有:機關運行經(jīng)費(非稅收入安排支出)300萬元,,電動車租賃15.4萬元,協(xié)管員信息員專項116.05萬元,,監(jiān)管所租賃10萬元,,商事制度改革工作經(jīng)費35萬元,12315工作經(jīng)費20萬元,雙隨機一公開工作經(jīng)費20萬元,,科普宣教專項費用4萬元,,“雙打”專項工作經(jīng)費10萬元,“四品一械”監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元,,“四品一械”(含疫苗)10萬元,,質量、物價,、鹽業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費28萬元,,食品安全工作經(jīng)費(含投訴舉報)11.6萬元,執(zhí)法辦案工作經(jīng)費30萬元,。

2.年中追加和調減預算情況:全年共追加預算173.07萬元,。主要有1、冷鏈食品新冠病毒風險監(jiān)測30萬元,;2,、遺屬生活困難補助1.81萬元;3,、職業(yè)年金單位繳費部分20xx年7-12月記實資金24.87萬元,;4、撫恤金28.42萬元,;5,、省級專項資金66.5萬元;6,、十三個月工資追加預算3.45萬元,;7、工傷費用3.02萬,;8,、新冠疫情防控資金5萬元;9,、真抓實干獎勵10萬元。

3.全年總預算情況:本年度預算指標下達總計2193.66萬元,。一般公共預算撥款1996.66萬元,,納入專戶管理的非稅收入197萬元。全年支出2121.11萬元,,結余預算指標97.06萬元,。按支出分類:基本支出1525.40萬元,業(yè)務性項目支出595.71萬元,。相比于年初預算,,調增173.07萬元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風險監(jiān)測經(jīng)費共35萬元,;職業(yè)年金單位繳費部分,、遺屬困難補助,、工傷費用、撫恤金,、人員增加等人員經(jīng)費61.57萬元,;省級及區(qū)財政撥付真抓實干獎勵共76.5萬元。

(二)預算執(zhí)行情況

1.基本支出執(zhí)行情況:基本支出年初預算數(shù)為1405.54萬元,,執(zhí)行數(shù)為1525.40萬元,。年中調整的人員經(jīng)費預算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助,、工傷費用,、撫恤金、新錄取公務員人員經(jīng)費增加,,系正常調整支出,。三公”經(jīng)費支出因全年嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項措施得到較好控制,“三公”經(jīng)費支出年終決算數(shù)大大低于年初財政預算控制數(shù)和上年度的決算數(shù),。

2.業(yè)務性專項執(zhí)行情況:業(yè)務性專項支出年初預算數(shù)為615.05萬元,,執(zhí)行數(shù)為595.71萬元。我局業(yè)務性專項除上級部門臨時交辦任務增加疫情防控和新冠病毒風險監(jiān)測經(jīng)費預算共35萬元外,,其他的嚴格落實國家政策及嚴格按照預算績效管理開展工作,,勤儉節(jié)約,大力壓縮非剛性,、非重點項目支出,,取消低效無效支出。

3.項目性專項執(zhí)行情況

20xx年,,我局繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約、講求績效,、收支平衡的原則編制了部門預算,,全年支出基本做到了按預算執(zhí)行,既保障了干部職工工資及對個人和家庭補助支出,、日常公用經(jīng)費等剛性支出,,又圍繞中心,服務大局,,具體績效目標完成情況如下:

1.20xx年度我局部門整體支出績效自評分數(shù)為93分,。

2.20xx年部門具體支出預算各項績效目標完成情況如下:

①績效目標:鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,,市場主體增長率不低于5%,;完成情況:目標完成12.70%;目標完成率:254%。

②績效目標:在國家法律法規(guī)規(guī)定的期限內消費申訴舉報辦結率100%,;完成情況:目標完成100%,;目標完成率:100%。

③績效目標:深化商事制度改革,,每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%,;完成情況:目標完成93.08%;目標完成率:132.97%,。

④績效目標:促進信用體系建設,,企業(yè)信用信息抽查率不低于3%;完成情況:目標完成4%,;目標完成率:133.33%,。

⑤績效目標:大力維護消費者權益,消費者投訴處理答復率100%,;完成情況:目標完成100%,;目標完成率:100%。

⑥績效目標:萬人發(fā)明專利擁有量15.5件,。完成情況:目標完成16件,;目標完成率:103.23%。

⑦績效目標:依法對區(qū)域內特種設備生產(chǎn),、經(jīng)營,、檢驗單位實施執(zhí)法監(jiān)督檢查120次;目標完成126次,;目標完成率:105%,。

⑧績效目標:開展全區(qū)價格收費并查辦案件2件;目標完成3件,;目標完成率:150%,。

⑨績效目標:相關產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查計劃40批次;目標完成43批次,;目標完成率:107.5%,。

3.我局全年緊扣商事制度改革、規(guī)范市場秩序,、嚴守食品安全底線,、特種設備安全監(jiān)管、消費維權等工作重點,,各項工作取得了一定成績,具體完成情況如下:

(1)提高政府服務效能,,培育發(fā)展市場主體,。一是通過多部門的協(xié)調聯(lián)動,基本實現(xiàn)企業(yè)設立、刻制印章,、申領發(fā)票,、用工信息登記、銀行預約開戶全流程在線申報,,讓數(shù)據(jù)多跑路,,實現(xiàn)企業(yè)開辦“零見面”。二是推動企業(yè)開辦各環(huán)節(jié)“一網(wǎng)通辦”,,提升開辦企業(yè)全流程“一件事”和設立登記全程網(wǎng)上辦件比例,,今年企業(yè)設立網(wǎng)上辦件比例達91.79%,基本實現(xiàn)企業(yè)開辦時間0.5個工作日,。三是著力提質增量,,積極培育市場主體。今年市場主體增長率達到12.7%,。

(2)持續(xù)推進信用信息建設,。我區(qū)在湖南省市場監(jiān)管領域“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作平臺錄入19個部門檢查執(zhí)法人員402名,,制定或接收的抽查任務數(shù)51次,,已啟動任務數(shù)51次,已完成任務數(shù)51次,,已抽取的檢查人員數(shù)125人次,,企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數(shù)491戶次,已錄入檢查結果的對象數(shù)1021次,,已公示檢查結果的對象數(shù)1021次,,企業(yè)年報率為93.08%。

(3)積極保障消費者權益,。已受理咨詢投訴舉報3441件,,其中12315平臺投訴1534件,舉報782件,,市長熱線1125件,,為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬元,做到了咨詢當場解答100%,,在規(guī)定期限內辦結100%,,舉報處理后向舉報人反饋100%,做到了消費糾紛件件有著落,,事事有回音,。

(4)規(guī)范市場監(jiān)管秩序。重點開展全區(qū)價格收費檢查并查辦案件3件,。積極開展打擊和防范傳銷各項工作,,共計受理傳銷舉報9起,,搗毀取締傳銷窩點9個,遣散涉嫌傳銷人員36人次,,通知傳銷人員家屬接走10人,,送往救助站1人,發(fā)放宣傳資料200余份,,張貼《市市場監(jiān)督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴禁將房屋出租給傳銷人員的通告》700余份,,摸排出租屋1000余戶。

(5)嚴守質量安全底線,。嚴厲打擊無證生產(chǎn)以及摻雜使假,、以假充真、以次充好,、質量不合格等違法行為,。加強食品等重點品類質量安全抽檢,其中共抽檢食品846批次,,不合格23批次,,合格率97.05%。對轄區(qū)內33家在產(chǎn)企業(yè)進行風險分級評定,,嚴格把控食品準入關,,全年驗收許可11家食品經(jīng)營單位,。本年度我局聯(lián)合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次,,其中不合格85批次,合格率99.6%,。

(6)強化藥械安全監(jiān)管。結合“年關守護(20xx)行動”“新冠肺炎疫情防控專項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專項行動”等多專項整治開展工作,,對藥品經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋面已達到100%,,疫苗接種單位檢查覆蓋面100%,,醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋面達到95%,,辦理藥品案件2起,,醫(yī)療器械案件3起,化妝品3起,,醫(yī)美廣告案件1起,結案9起,。全力開展疫苗專項檢查,確保疫苗接種順利進行,,對岳塘區(qū)12家接種點疫苗貯存狀態(tài),、運輸環(huán)節(jié),、儲存設備等進行了全面盤查,,建立了疫苗監(jiān)管工作的常態(tài)化機制。

(7)積極開展特種設備檢查。依法共組織實施了移動式壓力容器,、氣體充裝、涉氨制冷,、電梯、大型游樂設施等專項整治檢查特種設備相關企業(yè)126家次,,排查隱患105條,組織特種設備專業(yè)委員會成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽充裝站開展了聯(lián)合檢查。開展起重機械專項治理,,檢查43臺起重機械,責令停用設備19臺,,查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓,,發(fā)放資料2000余份,,組織企業(yè)培訓50余家,培訓人員80余人,。

(8)深化知識產(chǎn)權保護,。持續(xù)助力知識產(chǎn)權發(fā)展,,20xx年有效發(fā)明專利369件,同比增長率為17.14%,。20xx年每萬人發(fā)明專利擁有量16件,,今年引導全區(qū)申報商標546件,,注冊301件,截至目前商標總量3960件,。通過“知識產(chǎn)權宣傳周”等一系列活動廣泛開展各類知識產(chǎn)權宣傳,,共計發(fā)放知識產(chǎn)權宣傳資料3000余份,,促進全區(qū)人民知識產(chǎn)權意識不斷增強。

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