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2022年財務審計年終工作總結(jié)(4篇)

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2022年財務審計年終工作總結(jié)(4篇)
時間:2022-12-24 07:37:42     小編:zdfb

總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,,做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,,它可以使我們更有效率,不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢,?又該怎么寫呢,?下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,希望大家能夠喜歡!

財務審計年終工作總結(jié)篇一

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),,更好地做好本職工作,,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,,加強自身的思想道德建設,,在實際工作中端正思想,認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,,進一步堅定社會主義信念,,自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,,做一個合格的審計人員,。

在日常工作中,我深切體會到,,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,,提升審計工作能力和水平,,提高審計工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計工作以來,,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項審計及xx,、xx廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告x篇,,提出審計建議或意見x余條,,得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,,還圓滿地完成了xx電廠的任中審計,、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx廠績效審計,每一項審計工作,,特別是隨股份公司去審計,,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,,對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),,開闊了視野,,拓寬了工作思路,增強了全局意識,,在總結(jié)成績的同時,,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用xx審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,,在今后的工作中,,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

財務審計年終工作總結(jié)篇二

忙碌中我們告別了2020年,,迎來了嶄新的2020年,,在這辭舊迎新之際,,我代表財務部對過去一年來給予財務部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝,!

回顧2020年,,財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的通力合作下,,以成本管理和資金管理為重點,以務實,、高效的工作作風,,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財務工作進一步得到提高,,現(xiàn)將2020年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

1.公司財務部每月承擔著大量的資金支付,、費用報銷,、記賬、票據(jù)審核等工作,。

同時還要配合公司的投標工作,;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作,;每月還要辦理員工社保申報和增減工作,。面對平常而繁瑣的工作,財務部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急,,妥善處理各項工作,。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。

2.對日常的財務工作流程熟練掌握,,能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務資料的收集,,都達到了正規(guī)化、標準化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫,。

按照公司的統(tǒng)一布署,,有計劃、合理的安排使用資金,,做到合理調(diào)配資金,保證工程施工過程中對各項用款的支付,;保證項目投標所需資金的使用等,。對工程應收款及其他應收款做到心中有數(shù),及時跟進,,積極催要,。

去年在公司辦公室人員空缺的情況下,主動完成了2020年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作,。按公司領(lǐng)導的統(tǒng)一部署,,配合相關(guān)部門完成項目投標工作。

為了提高本部門的綜合業(yè)務能力,,我們在工作之余,,安排學習企業(yè)會計制度,稅務制度,大家互相交流,,取長補短,。有效的提高了本部門的業(yè)務能力。

1.財務人員財務知識,、稅務知識有待提高,。

針對專業(yè)知識方面應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識,、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內(nèi)部學習,、討論。進行部門建設,,將財務人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作,,還能夠充分發(fā)揮財務管理職能,增強獨立解決問題的能力,。

2.制度管理方面,,加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,,做到防患于未然,。人性管理方面:加強財務人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育,。

2020年財務部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫助下,,在各部門的配合下,取得了較好的成績,。2020年度,,財務部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。

雖然我們做了很多工作,,但是,,2021年的任務會更重,壓力會更大,,還有很多事情等待著我們,,我們將繼續(xù)努力,以務實,、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),,積極進取,開拓創(chuàng)新,,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,,為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!

財務審計年終工作總結(jié)篇三

今年在集團公司的正確領(lǐng)導下,,審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司2020年度工作的總體要求和審計計劃,,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,,切實履行職責,,較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務,現(xiàn)就2020年度審計工作總結(jié)如下:

2020年共完成審計項目x項,,其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計x項,,專項經(jīng)營考核審計x項,任期經(jīng)濟職責審計x項,,投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計x項,,基建工程項目預算審計x項,基建工程項目結(jié)算審計x項,,為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1.預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,,提出相關(guān)推薦,,指導整改。2020年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計x項,,發(fā)現(xiàn)問題x項,,提出推薦x項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,,個性是針對整改不到位單位,,提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,,嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2.開展專項經(jīng)營考核審計

2020年x月,,公司為扭轉(zhuǎn)xx公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理,,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,,與相關(guān)單位反復磋商,,報請主管領(lǐng)導審核,最終確認xx公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,,維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。

3.完善投資企業(yè)審計,,帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計,,對2020年度省xx,、xx、xx等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,,深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xx公司經(jīng)營合同到期,,需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,,為投資決策帶給依據(jù)。

4.加強離任審計,,帶給人事管理參考

2020年,,xxx原總經(jīng)理、xxx副總經(jīng)理崗位變動,,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,,為集團人事考核帶給參考。

5.完善基建工程審計

2020年,,基建工程項目多,,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,,做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。2020年完成基建工程項目預算審計x項,,預算金額x萬元,,核減金額x萬元;基建工程項目結(jié)算審計x項,,結(jié)算報審金額x萬元,,核減金額x萬元。

根據(jù)集團公司要求,,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,,引進外部腦力與市場信息,公平,、公正進行工程結(jié)算審核,。2020年引進外部力量進行工程造價審核x項,結(jié)算報審金額x萬元,,核減金額x萬元,。為集團降低了工程造價,節(jié)省超多的資金,。

1.集團領(lǐng)導重視,,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

2020年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,,二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,給審計工作進展帶來必須便利,,推動年度審計工作順利完成,。

2.加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面,,審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,,詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3.延伸審計項目,合并審計目的,,注重審計存在問題整改落實

2020年,,由于審計人手不足,我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,,指導整改,。

1.存在問題

由于目前審計部僅有財務審計x人,工程審計x人,,疲于應付近x家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計,、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善,,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善,、施工反復,、超預算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2.今后打算

堅持學習,,提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,,審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓,,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

2020年在集團公司的領(lǐng)導和支持下,,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務,、工程審計,,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,,完善審計方法,豐富審計手段,,使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

財務審計年終工作總結(jié)篇四

今年以來,,我們財務審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導下,,圍繞年初制定的目標任務,堅持團結(jié)協(xié)作,,任勞任怨,,努力工作,盡力完成了上級部門及領(lǐng)導交辦的各項任務,。具體表現(xiàn)在以下各方面:

xx系統(tǒng)財務工作涉及面廣,,工作任務重,服務對象多,,但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習,,而是嚴格要求自己,積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動,。并能結(jié)合自身的工作崗位特點,,認真學習貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責,。遵紀守法,,熱愛本職工作,,維護國家利益,保證財產(chǎn)資金安全,,平時能結(jié)合形勢,,加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習,,提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。

能認真細致,、及時地做好近x家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作,,為了確保報表的全面、準確,、及時,、清晰,對所有的基層報表一一進行認真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,,指出差錯,耐心指導,,對個別報送不及時的單位,,總是不厭其煩的催報,力求資料的完整性,,為領(lǐng)導和上級決策提供了依據(jù),。

為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務員管理的行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預算,,我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導對會計預決算的要求,,既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況,找出影響本期預算的各種因素,,又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資,、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預算的影響,使預算更加切合實際,,領(lǐng)導心中有數(shù),,利于操作,發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,,平時月,、季、年及時做好機關(guān)的財務結(jié)算工作,,按時報送財務收支信息,。

從經(jīng)信委的整體情況看,,人員性質(zhì)多樣化(公務員、行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)),,資金渠道也多樣化,,有財政撥款、有補助收入,、有管理費收入等,,我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導要求,積極籌措資金,,特別是總公司的收入來源,,主要是收取企業(yè)的管理費,隨著改制的不斷深入,,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,,加上部分企業(yè)受市場行情影響,資金困難,,面臨倒閉,、破產(chǎn),從而增加了收取的難度,。

加上招商引資力度加大,,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導的要求,,針對企業(yè)的實際情況,與企業(yè)領(lǐng)導協(xié)商,,采取溝通,,了解、多跑,、多講,、多磨等辦法,在經(jīng)信委領(lǐng)導的大力支持下,,以及各科室部門的關(guān)心和幫助,,今年較好地完成了收取任務,確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn),。

聽從領(lǐng)導指揮,,服從領(lǐng)導安排,嚴格執(zhí)行財務制度,認真,、細致,、準確地做好會計核算工作,按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦,、總公司、中小企業(yè)服務中心,、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,,加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作,,每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金,、醫(yī)保,、稅金),,定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,,定期寄付遺孀生活費,定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理,、核查,、登記,(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),,包括辦公桌椅進行一一進行登記,,分類入帳)并按會計部門要求進行帳務處理。

平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),,做到分工不分家,,互相合作,齊心協(xié)力,,在認真完成本科工作的同時,,能盡力配合其他部門做好xx公司的破產(chǎn)清算、xx公司的改制,、xx公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查,、設備的處置,、解困資金的撥付、職工身份置換,、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集,、信訪等工作,積極完成領(lǐng)導和上級有關(guān)部門交辦的各項任務。

按照省開行的要求,,每個季度提前籌集資金,,認真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,,每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作,,及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),,并將資金委放到相關(guān)企業(yè),,最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料,。

內(nèi)部審計工作也是財務工作的一項重要內(nèi)容,,這一工作時間緊、要求高,、政策性強,、也容易得罪人,但我們財務審計科在領(lǐng)導及紀檢部門的支持下,,每次都圓滿地完成了任務,。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,對xx廠,、xx廠,,等企業(yè)進行了財務收支內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,,一是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價,。二是嚴肅財經(jīng)紀律,及時調(diào)整帳務,,提出整改措施,。三是指導他們按財務制度設置帳戶,合法合理使用資金,,認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告,為領(lǐng)導了解情況,、正確決策提供了依據(jù),,真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。

今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,,對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查,,并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,,上崗培訓達20人次,,繼續(xù)教育達266人次,,xx財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流,、取長補短,,學習內(nèi)部管理經(jīng)驗,使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識,,也為做好財務工作起到了促進提高作用,。

綜上所述,今年我們雖然做了一些工作,,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導的要求還有差距,,主要表現(xiàn)在:一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠,;三是服務企業(yè)方面缺乏主動性,;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務,沒有做到超額完成很多,。

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