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內(nèi)部審計(jì)職責(zé)范圍篇一
2,、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)
3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),,完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案
4,、建立并管理監(jiān)查檔案
5、履行公司規(guī)定的安全,、質(zhì)量,、環(huán)境,、健康有關(guān)職責(zé)
6、履行其它相關(guān)職責(zé),,完成委派的其它任務(wù)
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)范圍篇二
(1)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計(jì)劃并組織實(shí)施;
(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標(biāo),、資產(chǎn)安全完整性,、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計(jì)檢查工作;
(3)負(fù)責(zé)外勤審計(jì)工作的控制和管理,,復(fù)核審計(jì)人員完成的審計(jì)底稿、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)報(bào)告;
(4)對(duì)在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,,提出指導(dǎo)意見,,并定期進(jìn)行復(fù)查;
(5)負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)范圍篇三
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,,擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,、工作流程和年度工作計(jì)劃
制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施,,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書
負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、經(jīng)營情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì),,與被審計(jì)單位溝通問題,,并提出整改建議,出具審計(jì)報(bào)告
對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評(píng)價(jià),,完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告,,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見
對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,,監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,,整理問題線索,開展調(diào)研,,完成各階段工作報(bào)告
對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查,,運(yùn)用問題銷賬機(jī)制
配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作
完成上級(jí)交辦的其他工作,。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)范圍篇四
1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查,、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,,并提供咨詢意見;
3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開展經(jīng)營效益審計(jì),、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,,包括:制定現(xiàn)場審計(jì)方案并執(zhí)行;
4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論,,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,,并對(duì)提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;
6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;
7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí),并向高級(jí)管理層匯報(bào);
8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),,與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識(shí),,從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長。
9. 完成上級(jí)主管交辦的其他工作,。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)范圍篇五
1,、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量,。
2,、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),,確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀,、公正。
3,、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類,、匯總、分析,,并提出合理的審計(jì)建議,。
4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告,。
5,、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。
6,、完成審計(jì)部長交辦的其他工作,。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)范圍篇六
1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;
2,、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;
3,、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;
4,、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;
5,、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作,,呈遞上級(jí)審核,,并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;
6、 出具簡單的審計(jì)報(bào)告;
7,、 及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問;
7,、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反饋,,按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)范圍篇七
1,、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度,、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2,、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
3,、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集,、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,,編制內(nèi)控審核報(bào)告;
4,、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性,、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5,、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性,、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
6,、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
7,、完成公司交辦的其他工作。