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內部審計職責說明 內部審計主要職責篇一
制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,,起草審計報告和掛你建議書等審計文書
負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計,、經營情況審計,、供應商審計等各類專項審計,,與被審計單位溝通問題,,并提出整改建議,,出具審計報告
對公司本部及下屬單位的內部控制系統(tǒng)開展分析評價,,完成年度內控評價報告,,開展并不斷完善內控體系建設;及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見
對公司內部違規(guī)經營投資行為開展調查和追責工作,,監(jiān)督對各項財經規(guī)章制度的執(zhí)行情況,,整理問題線索,開展調研,,完成各階段工作報告
對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,,運用問題銷賬機制
配合公司聘請的外部審計機構,,全面負責公司內外部審計工作
完成上級交辦的其他工作,。
內部審計職責說明 內部審計主要職責篇二
審計項目執(zhí)行
按照集團審計以及監(jiān)管機構的相關要求,,開展相關審計項目,。
咨詢
向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平,。
制度建設
根據監(jiān)管規(guī)定,、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況,,起草和更新內部審計相關制度,。
關系管理
就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通,。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志,、對審計跟蹤進行質量檢查等),。
主管分配的其他工作任務
內部審計職責說明 內部審計主要職責篇三
1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案,,并按計劃實施
2、參與公司內控狀況的監(jiān)查和評價
3,、參與實施專項監(jiān)查任務,,完成監(jiān)查報告和改善提案
4,、建立并管理監(jiān)查檔案
5,、履行公司規(guī)定的安全,、質量,、環(huán)境,、健康有關職責
6,、履行其它相關職責,,完成委派的其它任務
內部審計職責說明 內部審計主要職責篇四
1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立,、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;
3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計,、舞弊調查,、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,,包括:制定現場審計方案并執(zhí)行;
4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監(jiān)督審計發(fā)現的后續(xù)整改及落實情況;
7. 擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現的意識,,并向高級管理層匯報;
8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業(yè)知識,,從而使得團隊得以成長,。
9. 完成上級主管交辦的其他工作。
內部審計職責說明 內部審計主要職責篇五
1) 組織,、協調和執(zhí)行財務審計,、營運審計等審計項目;
2) 執(zhí)行審計任務中的審查取證,、填寫審計底稿等相關工作;
3) 對審計發(fā)現進行適當的風險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計發(fā)現并提供內控改善建議,,達成改善行動計劃;
5) 協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6) 跟蹤審計發(fā)現之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;
7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務,。