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最新退稅申請(qǐng)書模版(十一篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-05 09:37:57
最新退稅申請(qǐng)書模版(十一篇)
時(shí)間:2023-04-05 09:37:57     小編:zdfb

每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢,?我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪??接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧,。

退稅申請(qǐng)書模版篇一

我公司于20xx年度年終匯算中,,全年應(yīng)繳所得稅額××元,已預(yù)繳了××元,,多繳××元,,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

請(qǐng)給予批復(fù),!

××公司

年 月 日

退稅申請(qǐng)書模版篇二

寫清楚具體交了多少,、為什么申請(qǐng)退稅,把理由寫清楚,。一般包括:

1,、申請(qǐng)單位(人)。

2,、納稅人識(shí)別號(hào),。

3、納稅人編碼,。

4,、開戶銀行名稱。

5,、開戶銀行行號(hào),。

6、收款帳號(hào),。

7,、稅款所屬期,。

8、稅票號(hào)碼,。

9,、稅種。

10,、已入庫(kù)稅額,。

11、申請(qǐng)退稅金額,。

1,、減免退稅

減免退稅是根據(jù)每個(gè)省市稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的減免政策來具體實(shí)施的,所有省市都有自己的減免匯編,,在細(xì)節(jié)之處會(huì)有所差異,。大家如果對(duì)這方面有需求可以撥打當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的電話進(jìn)行咨詢,弄清楚減免部分后更方便計(jì)算退稅金額,。

2,、誤收退稅

誤收退稅主要是針對(duì)土地面積判定有誤或是征收時(shí)間有誤的情況來進(jìn)行退稅處理,也有部分是因?yàn)槠髽I(yè)單位在自行申報(bào)時(shí)填寫錯(cuò)誤,,導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)跟著錄錯(cuò),,上述問題都有可能造成稅款誤收。遇到這樣的情況大家不必著急,,及時(shí)聯(lián)系稅務(wù)部門,,提供正確的數(shù)字金額,然后進(jìn)行退稅,。

3,、結(jié)算退稅

結(jié)算退稅是指土地使用稅在征收期間已經(jīng)全額繳納完畢全年的額度,比如在每年的4月和10月申報(bào)期間,,企業(yè)也在10月申報(bào)足額,,但是11月該企業(yè)進(jìn)行注銷清算,剩下的一個(gè)月則屬于多征,,需要稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行退庫(kù)處理,。

眾所周知,很多法律條例都需要結(jié)合具體實(shí)情來具體分析,,土地使用稅也是一樣,,出面征稅區(qū)域外,根據(jù)各區(qū)域的不同條例,,有不同的收法,。

退稅申請(qǐng)書模版篇三

**********稅局:

本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********),。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,,無(wú)欠稅現(xiàn)象,。

稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

開戶行:**銀行

銀行賬號(hào):********

特此說明!

******單位名字

20xx-7-25

退稅申請(qǐng)書模版篇四

xx稅務(wù)局:

我公司為××(類型)企業(yè),,××年度年終匯算中,,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,,已預(yù)繳了×元,,多繳×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅,,所得稅退稅申請(qǐng)書3篇。

以上妥否,,請(qǐng)批示,。

申請(qǐng)人:xxxx單位

年 月 日

退稅申請(qǐng)書模版篇五

金昌市國(guó)稅局:

20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款y3200元,,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

請(qǐng)給予批復(fù),!

納稅識(shí)別號(hào):

納稅編碼號(hào):

開戶行名稱:

開戶行收款帳號(hào):

申請(qǐng)退款金額:y3200元

稅款所屬期:20xx年9月

申請(qǐng)單位:金昌市汽車銷售有限公司

20xx年2月21日

退稅申請(qǐng)書模版篇六

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

20xx年1月31日,,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,,收回資金,,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象,。

由于貴陽(yáng)經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種,。

因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅,。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

申請(qǐng)公司:xxx

申請(qǐng)日期:20xx年x月xx日

退稅申請(qǐng)書模版篇七

東城區(qū)國(guó)稅二所:

本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20xx年公司總計(jì)虧損:181796.08元,,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),,因此,,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 20xx年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元,, 20xx年度45564.44元)

本企業(yè)20xx年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352.28元,,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng),。

致此

xx有限責(zé)任公司

20xx年6月6日

退稅申請(qǐng)書模版篇八

在國(guó)際貿(mào)易中,各國(guó)達(dá)成了一致的稅收政策,,即為了鼓勵(lì)各國(guó)的出口貨物公平競(jìng)爭(zhēng),,出口國(guó)會(huì)對(duì)于出口的貨物免征其在境內(nèi)消費(fèi)時(shí)應(yīng)繳納的稅款或者退還已繳納的稅款。

1,、進(jìn)出口貿(mào)易公司通過登陸電子口岸執(zhí)法系統(tǒng),,選擇進(jìn)入出口收匯選項(xiàng),領(lǐng)取核銷單申領(lǐng),;

2,、進(jìn)出口貿(mào)易公司需要憑申領(lǐng)過的電子口岸ic卡基《出口企業(yè)核銷單介紹信》(需要加蓋企業(yè)公章)前往外匯管理局領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單;

3,、進(jìn)出口貿(mào)易公司通過登陸電子口岸執(zhí)法系統(tǒng),,選擇出口收匯選項(xiàng)點(diǎn)擊口岸備案進(jìn)行紙質(zhì)核銷單備案;

4,、進(jìn)出口貿(mào)易公司辦理報(bào)關(guān)手續(xù),;

5、進(jìn)出口貿(mào)易公司填寫出口商品專用發(fā)票,,此發(fā)票需要前往國(guó)稅局領(lǐng)??;

6、進(jìn)出口貿(mào)易公司通過出口退稅退免稅申報(bào)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入并打印兩份進(jìn)行提交征免申報(bào),,分別提交至外匯局以及出口單位,;

7、進(jìn)出口貿(mào)易公司進(jìn)行企業(yè)交單,,需要通過電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)選擇進(jìn)入出口收匯選項(xiàng),;

8、進(jìn)出口貿(mào)易公司進(jìn)行網(wǎng)上核銷申報(bào),,需要打印出出口收匯批次核銷信息登記表,;

9、進(jìn)出口貿(mào)易公司進(jìn)行工行出口收匯核銷,,需要提供收回日期和核銷金額,;

10、進(jìn)出口貿(mào)易公司前往外匯局辦理收回核銷,,需要提供核銷單,、報(bào)關(guān)單、工行蓋章的核銷單,、出口收匯批次核銷信息登記表以及電子口岸ic卡,;

11、進(jìn)出口貿(mào)易公司通過網(wǎng)上申報(bào)進(jìn)入國(guó)稅系統(tǒng)輸入報(bào)表以及納稅申報(bào)表,;

12,、進(jìn)出口貿(mào)易公司將出口貨物退免稅申報(bào)系統(tǒng)中的免稅數(shù)據(jù)上傳至國(guó)稅網(wǎng)站;

13,、進(jìn)出口貿(mào)易公司將出口貨物退(免)稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)成功后另存入u盤備份,;

14,、進(jìn)出口貿(mào)易公司準(zhǔn)備出口退稅紙質(zhì)材料(具體見出口退稅資料封底)并帶u盤到國(guó)稅局申報(bào);

15,、進(jìn)出口貿(mào)易公司等國(guó)稅局電話通知拿退稅批復(fù),;

16、進(jìn)出口貿(mào)易公司等國(guó)稅局電話通知,攜帶退稅皮膚以及公司公章及印鑒章去國(guó)稅局辦理退稅申請(qǐng)手續(xù),;

17,、進(jìn)出口貿(mào)易公司辦理過退稅手續(xù),一周內(nèi)銀行將從國(guó)家金庫(kù)里撥入賬款至公司帳戶嗎,,自此出口退稅完畢,。

我國(guó)出口的產(chǎn)品,凡屬于已征或應(yīng)征產(chǎn)品稅,、增值稅和特別消費(fèi)稅的產(chǎn)品,,除國(guó)家明確規(guī)定不予退還已征稅款或免征應(yīng)征稅款,。

①出口產(chǎn)品,一般應(yīng)具備以下的4個(gè)條件:

1.必須是屬于產(chǎn)品稅,、增值稅和特別消費(fèi)稅范圍的產(chǎn)品,。

2.必須報(bào)關(guān)離境。所謂出口,,即是輸出關(guān)口,。這是區(qū)分產(chǎn)品是否屬于應(yīng)退稅出口產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)之一,以加蓋海關(guān)驗(yàn)訖章的出口報(bào)關(guān)單和出口銷售發(fā)票為準(zhǔn),。

3.必須在財(cái)務(wù)上做出口銷售,。

4.必須是出口創(chuàng)匯并已核銷的貨物。

一般的說,,出口產(chǎn)品只有在同時(shí)具備上述4個(gè)條件的情況下才予以退稅,。但是國(guó)家對(duì)退稅的產(chǎn)品也做了特殊規(guī)定,特準(zhǔn)某些產(chǎn)品視同出口產(chǎn)品予以退稅,。

②特準(zhǔn)的產(chǎn)品主要有:

1.外輪供應(yīng)公司銷售給外輪,,遠(yuǎn)洋貨輪和海員的產(chǎn)品;

2.對(duì)外修理,、修配業(yè)務(wù)中所使用的零配件和原材料,。

3.對(duì)外承包工程公司購(gòu)買國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的,專門用于對(duì)外承包項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備和原材料,,在運(yùn)出境外后,,憑承包單位出具的購(gòu)貨發(fā)票、報(bào)關(guān)單辦理退稅,;

4.國(guó)際招標(biāo),、國(guó)內(nèi)中標(biāo)的機(jī)電產(chǎn)品。

國(guó)家同時(shí)也明確規(guī)定了少數(shù)出口產(chǎn)品即使具備上述3個(gè)條件,,也不予以退稅,;

③國(guó)家明確不予退稅的出口產(chǎn)品有:

1.出口的原油;

2.援外出口產(chǎn)品,;

3.國(guó)家禁止出口的產(chǎn)品,;

4.出口企業(yè)收購(gòu)出口外商投資的產(chǎn)品;

5.來料加工,、來料裝配的出口產(chǎn)品,;

6.軍需工廠銷售給軍隊(duì)系統(tǒng)的出口產(chǎn)品;

7.軍工系統(tǒng)出口的企業(yè)范圍,;

8.對(duì)鉆石加工企業(yè)用國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口原鉆石加工的鉆石直接出口或銷售給外貿(mào)企業(yè)出口,;

9.齊魯、揚(yáng)子、大慶三大乙烯工程生產(chǎn)的產(chǎn)品,;

10.未含稅的產(chǎn)品,;

11.個(gè)人在國(guó)內(nèi)購(gòu)買、自帶出境的商品暫不退稅,。

《出口貨物退(免)稅管理辦法》

十一,、出口企業(yè)應(yīng)持對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部及其授權(quán)單位批準(zhǔn)其出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的批件和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照于批準(zhǔn)之日起三十日內(nèi)向所在地主管退稅業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退稅登記證(見附件一)。過去已辦理退稅登記的出口企業(yè)在本辦法下達(dá)后三十日內(nèi)按新的規(guī)定重新認(rèn)定,。未辦理退稅登記或沒有重新認(rèn)定的出口企業(yè)一律不予辦理出口貨物的退稅或免稅,。 出口企業(yè)如發(fā)生撤并、變更情況,,應(yīng)于批準(zhǔn)撤并,、變更之日起三十日內(nèi)向所在地主管出口退稅業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理注銷或變更退稅登記手續(xù)。

十二,、出口企業(yè)應(yīng)設(shè)專職或兼職辦理出口退稅人員(以下簡(jiǎn)稱辦稅員),,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)培訓(xùn)考試合格后發(fā)給《辦稅員證》。沒有《辦稅員證》的人員不得辦理出口退稅業(yè)務(wù),。企業(yè)更換辦稅員,,應(yīng)及時(shí)通知主管其退稅業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)注銷原《辦稅員證》。凡未及時(shí)通知的,,原辦稅員在被更換后與稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)生的一切退稅活動(dòng)和責(zé)任仍由企業(yè)負(fù)責(zé),。

十三、出口企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口并在財(cái)務(wù)上作銷售處理后,,按月填報(bào)《出口貨物退(免)稅申報(bào)表》(見附件二),,并提供辦理出口退稅的有關(guān)憑證,先報(bào)外經(jīng)貿(mào)主管部門稽核簽章后,,再報(bào)主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅,。

以上就是法律快車小編為您介紹的外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程有哪些的相關(guān)法律知識(shí)。我國(guó)根據(jù)國(guó)情以及國(guó)際上通行的慣例,,制定并實(shí)施了出口貨物退稅或免稅的制度,,極大的促進(jìn)了我國(guó)企業(yè)對(duì)外貿(mào)易的信心,推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,。如果您還有什么疑問,,法律快車提供律師在線咨詢服務(wù),,歡迎您進(jìn)行相關(guān)法律咨詢,。

退稅申請(qǐng)書模版篇九

編號(hào):

xxxx海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,。按照有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。1.已繳稅款金額:

關(guān)稅0.00元,,增值稅:113358.64元,,消費(fèi)稅0.00元,……..2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)3.申請(qǐng)退還金額:

關(guān)稅0.00元,,增值稅3112.4元,,消費(fèi)稅0.00元,……..4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxx5.開戶銀行:xxxxxx6.開戶銀行賬號(hào):xxxxxx7.大額支付號(hào):xxxx

申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14

申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx郵政編碼:xxxxxx聯(lián)系人:xxxx

退稅申請(qǐng)書模版篇十

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

我公司成立于年月日,,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為,,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一 般納稅人,,有 效期從年月日起,。

我公司年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,,繳納增值稅額為元,,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份,;年月的全部銷售收入為元,,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,,增值稅專用發(fā)票使用量為份,。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,,要求必需按照增值稅申報(bào)表有 關(guān)內(nèi)容填寫)

目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)次開票金額萬(wàn)元稅控專用發(fā)票,,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)份開票金額萬(wàn)元稅控專用發(fā)票,。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,,具體內(nèi)容自定,,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦瑑?nèi)容必須真實(shí)具體)

申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專用發(fā)票需報(bào)送資料

1.[增值稅專用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表](一 式三份,,注:開票限額一 千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一 式四份),;

2.書面申請(qǐng)(一 式二份,注:開票限額一 千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一 式三份),;

3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一 式二份,,上需加蓋一 般納稅人/輔導(dǎo)期一 般納稅人資格印章――流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一 式二份);

5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一 式二份,,上需貼印花稅票,,合同必須為與一 般納稅人簽定的有 效合同,要求雙方蓋章清晰,,合同項(xiàng)目填寫齊全),;

6.購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一 式二份);

7.增值稅一 般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一 式二份),;

8.增值稅一 般納稅人資格證書復(fù)印件(一 式二份,,要求每頁(yè)復(fù)印,輔導(dǎo)期一 般納稅人除外),;

9.前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表 增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一 式二份),;

10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

以上資料需加蓋公司公章,,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

(以上要求僅供參考,,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

申請(qǐng)單位:x文庫(kù)20xx年x9月30日

退稅申請(qǐng)書模版篇十一

xx市xx區(qū)xx稅務(wù)局:

經(jīng)我司“xx有限公司”決定,,對(duì)于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅,。特此聲明,!

xx有限公司(蓋上公章) 年 月 日

放棄退稅申請(qǐng)格式

xx稅務(wù)局

我單位20xx年度應(yīng)納企業(yè)所得稅xx元,已納企業(yè)所得稅xx元,,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。

特此聲明,。

xx有限公司

年 月 日

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