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審計總經(jīng)理崗位職責描述 審計部總經(jīng)理任職資格篇一
1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內(nèi)部審計管理制度,、工作流程,。并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行;
2.具體負責編制部門年度,、月度工作計劃,,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,,并負責督促執(zhí)行,;
3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關(guān)工作,,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實、監(jiān)督和跟進工作,;
4.協(xié)助參與板塊制度建設,,重大投資、貸款,、擔保、股權(quán)轉(zhuǎn)讓,、購銷活動,、資產(chǎn)處置、重要工程招投標等經(jīng)濟活動和重要經(jīng)濟合同的審查,、監(jiān)督執(zhí)行,;
5.協(xié)助配合相關(guān)部門,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作,;
6.具體負責審計項目管理,,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,,并跟蹤整改落實情況,;
完成上級交辦的其他工作。
1.本科財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗,;
2.企業(yè)或事務所審計背景者優(yōu)先,,cpa優(yōu)先;
3.有ipo,、vsa等相關(guān)項目經(jīng)驗者優(yōu)先,;
4.有2人以上團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.熟悉國家審計相關(guān)法規(guī),、程序和方法,,具有持續(xù)改進集團企業(yè)風險控制為導向的內(nèi)部審計體系的專業(yè)意識,對內(nèi)控制度建設及評估有作為主責人員的成功實踐經(jīng)驗,;
6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關(guān)知識,、技能,具備項目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,,了解集團化制造類企業(yè)運作特點和企業(yè)管理知識,,了解國家會計、審計,、監(jiān)察,、內(nèi)控、投資相關(guān)法律法規(guī),,并具備國際內(nèi)部審計,、內(nèi)部控制,、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關(guān)知識,。崗位職責:
1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內(nèi)部審計管理制度,、工作流程。并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行,;
2.具體負責編制部門年度,、月度工作計劃,按審計計劃安排,,組織編制審計項目實施方案,,并負責督促執(zhí)行;
3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關(guān)工作,,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實,、監(jiān)督和跟進工作;
4.協(xié)助參與板塊制度建設,,重大投資,、貸款、擔保,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓,、購銷活動、資產(chǎn)處置,、重要工程招投標等經(jīng)濟活動和重要經(jīng)濟合同的審查,、監(jiān)督執(zhí)行;
5.協(xié)助配合相關(guān)部門,,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作,;
6.具體負責審計項目管理,建立審計項目管理檔案,,審計整改管理臺賬,,并跟蹤整改落實情況;
完成上級交辦的其他工作,。
1.本科財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗,;
2.企業(yè)或事務所審計背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先,;
3.有ipo,、vsa等相關(guān)項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.有2人以上團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先,;
5.熟悉國家審計相關(guān)法規(guī),、程序和方法,具有持續(xù)改進集團企業(yè)風險控制為導向的內(nèi)部審計體系的專業(yè)意識,對內(nèi)控制度建設及評估有作為主責人員的成功實踐經(jīng)驗,;
6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關(guān)知識,、技能,具備項目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,,了解集團化制造類企業(yè)運作特點和企業(yè)管理知識,,了解國家會計、審計,、監(jiān)察,、內(nèi)控、投資相關(guān)法律法規(guī),,并具備國際內(nèi)部審計,、內(nèi)部控制、投資管理,、信息安全管理發(fā)展方向的相關(guān)知識,。
審計總經(jīng)理崗位職責描述 審計部總經(jīng)理任職資格篇二
審計部總經(jīng)理崗位職責
1,、負責搭建集團監(jiān)察審計體系,,協(xié)調(diào)部門內(nèi)部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規(guī)范和管理制度,,監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施,;
2、負責組織編制年度審計工作計劃,,并牽頭開展經(jīng)濟責任審計,、內(nèi)控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目(包含但不限于銷售與收款,、采購與付款,、存貨管理、工程項目管理,、固定資產(chǎn)管理,、資金管理、投資與融資管理等流程),;
3,、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作進行監(jiān)督和跟進;
4,、負責集團行政監(jiān)察工作,,定期對下屬單位有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查,,對經(jīng)營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監(jiān)督檢查,,對企業(yè)管理效能、效率和效益情況進行監(jiān)督檢查;
5,、受理并對集團內(nèi)部經(jīng)營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調(diào)查,,糾正和處理生產(chǎn)經(jīng)營管理中的違規(guī)違紀行為;
6,、配合投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調(diào)查及項目投產(chǎn)后的后評價工作,;
7、組織協(xié)調(diào)各部門配合,、接受上級單位,、交易所等外部機構(gòu)的內(nèi)部審計、檢查和巡視,;
8,、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
1,、財務,、審計、工程造價等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷,,高級以上職稱,,或者有注冊會計師資格/注冊內(nèi)部審計師等資格;
2,、有實體企業(yè)內(nèi)部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作經(jīng)驗,,5年以上內(nèi)部審計、監(jiān)察管理經(jīng)驗,,同時具備甲乙方工作經(jīng)驗,;
3、具備審計,、會計,、財務管理、經(jīng)濟法,、稅法,、風險控制等方面的知識;
4,、熟悉審計全套流程與管理,,精通現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控體系的建立與運行查檢;
5,、良好的計劃能力,、組織能力、領(lǐng)導能力,、分析判斷能力,,具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng),,抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力,、高度責任感及敬業(yè)精神,。工作內(nèi)容:
1、負責搭建集團監(jiān)察審計體系,,協(xié)調(diào)部門內(nèi)部事務管理和各崗位人員的分工合作,,建立健全各項審計規(guī)范和管理制度,監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施,;
2,、負責組織編制年度審計工作計劃,并牽頭開展經(jīng)濟責任審計,、內(nèi)控審計,、專項審計及工程項目審計等各類審計項目(包含但不限于銷售與收款、采購與付款,、存貨管理,、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理,、資金管理,、投資與融資管理等流程);
3,、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作進行監(jiān)督和跟進,;
4,、負責集團行政監(jiān)察工作,,定期對下屬單位有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查,,對經(jīng)營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監(jiān)督檢查,,對企業(yè)管理效能、效率和效益情況進行監(jiān)督檢查,;
5,、受理并對集團內(nèi)部經(jīng)營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調(diào)查,糾正和處理生產(chǎn)經(jīng)營管理中的違規(guī)違紀行為,;
6,、配合投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調(diào)查及項目投產(chǎn)后的后評價工作;
7,、組織協(xié)調(diào)各部門配合,、接受上級單位、交易所等外部機構(gòu)的內(nèi)部審計,、檢查和巡視,;
8、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
1,、財務,、審計、工程造價等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷,,高級以上職稱,,或者有注冊會計師資格/注冊內(nèi)部審計師等資格;
2,、有實體企業(yè)內(nèi)部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作經(jīng)驗,,5年以上內(nèi)部審計、監(jiān)察管理經(jīng)驗,,同時具備甲乙方工作經(jīng)驗,;
3、具備審計,、會計,、財務管理、經(jīng)濟法,、稅法,、風險控制等方面的知識;
4,、熟悉審計全套流程與管理,,精通現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控體系的建立與運行查檢;
5,、良好的計劃能力,、組織能力、領(lǐng)導能力,、分析判斷能力,,具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng),抗壓能力強,,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力,、高度責任感及敬業(yè)精神。
審計總經(jīng)理崗位職責描述 審計部總經(jīng)理任職資格篇三
風控審計部總經(jīng)理
1,、負責建立內(nèi)控體系及與之對應的審計制度,、流程、表單并負責貫徹,、實施,。
2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度,、季度審計計劃并實施
3,、配合外部審計機構(gòu)對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查
4,、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的`內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
5,、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性,、合理性、合規(guī)性,、有效性
6,、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務資料、信息,,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務政策及其貫徹執(zhí)行情況,,監(jiān)督財務運營狀況,
7,、監(jiān)控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性,。
8、定期編制審計報告
9,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。
1、熟悉大型制造業(yè)的財務管理,、會計電算化業(yè)務,,熟悉相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)研究與分析;
2,、熟悉財務管理,、預算管理,具有較強的計劃,、協(xié)調(diào),、統(tǒng)籌策劃和分析判斷能力,較強的社交能力和尚商務談判能力,;
3,、熟練掌握常用高級財務管理軟件(如用友,、金蝶等),、辦公自動化系統(tǒng)(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等),;
4,、了解大型制造業(yè)企業(yè)管理相關(guān)知識;
5,、注冊會計師或高級會計師職稱,;
6、豐富的大型制造企業(yè)內(nèi)審管理工作經(jīng)驗,;
7,、5年30億元規(guī)模以上大型制造業(yè)企業(yè)審計負責人工作經(jīng)驗優(yōu)先,。
1、負責建立內(nèi)控體系及與之對應的審計制度,、流程,、表單并負責貫徹、實施,。
2,、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施
3,、配合外部審計機構(gòu)對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查
4,、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
5,、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性,、合理性、合規(guī)性,、有效性
6,、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務資料、信息,,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務政策及其貫徹執(zhí)行情況,,監(jiān)督財務運營狀況,
7,、監(jiān)控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性,。
8、定期編制審計報告
9,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。
審計總經(jīng)理崗位職責描述 審計部總經(jīng)理任職資格篇四
1、負責起草公司整體內(nèi)部控制獨立檢查,、評價和報告體系的建設計劃,,并負責推動計劃的實施,組織集團層面,、各板塊,、各業(yè)務流學習網(wǎng)程內(nèi)部控制的年度風險自我評估工作;
2,、負責起草并組織實施內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃,,包括業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、能力發(fā)展規(guī)劃,、團隊發(fā)展規(guī)劃等,;
3、組織起草并維護各項內(nèi)控審計制度及標準體系,,不斷完善內(nèi)控審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系,;
4,、參與重大內(nèi)控審計項目的審計評估過程,幫助協(xié)調(diào)與被審單位的工作聯(lián)系,,審查重大審計發(fā)現(xiàn),,與被審單位溝通審計意見,組織設計重大業(yè)務控制的改善方案,;
5,、負責內(nèi)控審計團隊的建設及工作溝通協(xié)調(diào),包括人員內(nèi)外部培訓,、日常業(yè)務考核,、工作安排、質(zhì)量控制,、內(nèi)部報告,、外部審計機構(gòu)及審計部工作相關(guān)的社會關(guān)系維護;
6,、積極組織跟蹤學習審計的相關(guān)法規(guī)和各項業(yè)務流程內(nèi)部控制方法和手段,,并結(jié)合公司相關(guān)政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系,;
7,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
審計總經(jīng)理崗位職責描述 審計部總經(jīng)理任職資格篇五
1) 負責公司內(nèi)部審計工作管理程序,、辦法,、細則和規(guī)范的擬定和修訂工作。
2) 組織審計資源,,制定集團審計計劃,,報董事長審批后執(zhí)行。
3) 負責對集團內(nèi)控制度進行審計評價,。
4) 負責組織集團財務,、工程、經(jīng)營,、人事審計工作,。
5) 對集團及下屬公司各部門負責人執(zhí)行集團政策、方針等情況進行審計,。
6) 對集團流程,、制度進行審核,對缺失項,,風險項及是否合規(guī)等提出整改建議。
7) 負責集團范圍內(nèi)的舉報監(jiān)察和有關(guān)負責人的違紀監(jiān)察,。
8) 了解和評價集團出現(xiàn)重大風險的可能性,,對集團運營中的潛在危機進行研究,,對內(nèi)部控制建設的完備性、運行的有效性進行審查和評價,,并對重要缺陷提供相應的解決,、改善建議。
9) 評估集團高層的重大決策和實施方案,,及時提供預警指導意見,。
審計總經(jīng)理崗位職責描述 審計部總經(jīng)理任職資格篇六
審計副總經(jīng)理崗位具體工作:
負責集團審計工作(含下屬分子公司)
審計方向:財務、營銷,、內(nèi)控審計
匯報上級:副董事長
專業(yè):會計學,、金融等財務類相關(guān)專業(yè);
工作年限:12年以上,;
同崗位工作年限:具有大型房地產(chǎn)集團/區(qū)域?qū)徲嫻芸亟?jīng)驗,;
項目類型及規(guī)模要求:大型地產(chǎn)公司且集團下屬有多個分子公司且經(jīng)營業(yè)務豐富;
甲乙方經(jīng)歷要求:全國地產(chǎn)30強工作經(jīng)歷優(yōu)先,;
其他要求:嚴謹,、洞察力強,原則性強,,內(nèi)外審項目經(jīng)驗豐富,,有體系搭建能力優(yōu)先。崗位具體工作:
負責集團審計工作(含下屬分子公司)
審計方向:財務,、營銷,、內(nèi)控審計
審計總經(jīng)理崗位職責描述 審計部總經(jīng)理任職資格篇七
1、組織建立并完善內(nèi)部審計制度及流程,;
2,、制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃,執(zhí)行審計并出具審計報告,,定期及按需就審計情況進行匯報,;
3、監(jiān)督及評估公司的財務狀況,、合法合規(guī)及風控管理情況,;
4、開展經(jīng)濟責任審計,,及對公司的重大事項進行專項審計,;
5、進行舞弊專項調(diào)查,,并協(xié)助公司建立健全反舞弊機制,;
6、預測風險和隱患,,進行風險提示,,并提出風險防控建議,;
7、內(nèi)審團隊人員管理,、操作指導,、業(yè)務培訓和績效考核。
性別:不限,;
年齡:35-40周歲,;
學歷:本科及以上;
專業(yè):財務,、會計,、審計等相關(guān)管理專業(yè);
相關(guān)工作經(jīng)驗:6年以上集團內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,,2年以上同等崗位管理經(jīng)驗,,具備專業(yè)咨詢公司風控及內(nèi)審咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有注冊會計師,、國際注冊內(nèi)部審計師等職業(yè)資格證書者優(yōu)先,。