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內(nèi)部審計自評報告實用

格式:DOC 上傳日期:2024-03-20 21:11:12
內(nèi)部審計自評報告實用
時間:2024-03-20 21:11:12     小編:一葉知秋

隨著社會一步步向前發(fā)展,,報告不再是罕見的東西,,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢,?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,,我們一起來了解一下吧。

內(nèi)部審計自評報告篇二

為深入貫徹落實國家、省,、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神,,進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費行為,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和管理,,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,,提高學(xué)校資金使用效益,促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,,對我校財務(wù)管理情況自查如下:

1,、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡,、一單,、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度,。一證,,學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費;一卡,,學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開卡》繳費,;一單,學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算,;兩公開,,公開收費標(biāo)準(zhǔn),公開收費的使用情況四統(tǒng)一,,統(tǒng)一收費時間,,統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn),,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù),。經(jīng)過學(xué)校自查,無發(fā)現(xiàn)自立收費項目,、提高收費標(biāo)準(zhǔn),、卡外收費現(xiàn)象,嚴(yán)格按照萊教便函(20xx)62,、66號文件執(zhí)行,,上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費,,我們堅決停收,。

2、學(xué)校認(rèn)真實行收費公開制度,。學(xué)校收費前,,能通過校務(wù)公開欄,、宣傳欄、廣播等形式,,將收費政策,、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示,,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督,。

3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費,、語音上機(jī)費能保證上足課時,。

4、進(jìn)校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂,,學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后,,在由新華書店征訂,除教材以外的其他書刊,,堅持學(xué)生自愿的原則,,無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

5,、我校認(rèn)真落實《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神,,對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查,使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費,、享受助學(xué)金補(bǔ)足,,并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布,,接受社會各界監(jiān)督,。

6、學(xué)生參加平安保險,,堅持自愿的原則,,沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服,沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品,。

1,、為了加強(qiáng)財務(wù)管理,實行財務(wù)監(jiān)督,,每次收費我校安排兩名收費人員,一人管錢,,一人管帳,。并請銀行辦事員協(xié)助,組成三人收費小組,,及時準(zhǔn)確完成收費工作,,把所有收費全部上繳教委財務(wù),。

2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務(wù),,學(xué)校,、班級、教師無截流,、坐支現(xiàn)象,。

3、每學(xué)年開始,,學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃,,通盤考慮,全面管理,,能合理使用有限資金,,集中力量,加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入,。每月份都能合理收支計劃,,由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實施,做到收支活動心中有數(shù),,從不盲目開支,。

4、學(xué)校有理財小組,,能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作,,有財務(wù)制度,大項開支有審批,、教代會通過制度,。

雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力所限,,對上級精神領(lǐng)會不透,,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯誤做法,,規(guī)范工作行為,,管理好學(xué)校財務(wù)工作。

內(nèi)部審計自評報告篇三

在財務(wù)工作過程中,,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算,、填制會計憑證、登記會計賬簿等,。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,,確保數(shù)據(jù)真實,、有效。在安排支出時,,分輕重緩急,,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,,又考慮財力可能,,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,,有保有壓,,確保重點,統(tǒng)籌安排,,合理支出,。

根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,,制定了《財產(chǎn)管理制度》,。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點要求:

1,、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離,、相互制約,,以明確責(zé)任,防止舞弊,,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行,。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,,規(guī)范了各項資金的使用,,提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生,。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,,建立了賬簿、款項和實物核查制度,,通過建立健全制度,,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄,、計算,、反映、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物,、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,,原始憑證的'核對,,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,,公物私用及其他違規(guī)問題,。

通過自查,我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度,、財務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,,實行更有力的措施,,力求將這方面的工作做得更好。

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