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最新事業(yè)單位項目績效自評報告 項目績效自評報告(通用12篇)

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最新事業(yè)單位項目績效自評報告 項目績效自評報告(通用12篇)
時間:2024-07-12 17:48:52     小編:LZ文人

報告,,漢語詞語,公文的一種格式,,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述,。報告的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文,,希望大家能夠喜歡!

事業(yè)單位項目績效自評報告篇一

按照《山東省財政廳 山東省衛(wèi)生健康委員會關于下達2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控,、醫(yī)療服務與保障能力提升)預算指標的通知》(魯財社指〔2019〕44號)、《山東省衛(wèi)生健康委員會關于印發(fā)山東省2019年重大傳染病防控項目疾病控制工作實施方案的通知》(魯衛(wèi)疾控字〔2019〕25號),、《濟南市財政局 濟南市衛(wèi)生健康委員會關于下達2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控)省級預算指標的通知》(濟財社指〔2019〕51號)和《關于印發(fā)濟南市2019年度疾病預防控制相關重大疾病防控和健康危害因素監(jiān)測項目實施方案的通知》(濟衛(wèi)疾控函〔2019〕39號)要求,,結合2019年度全市結核病防治工作計劃,按照2019年中央補助山東省結核病防治項目實施方案的要求,,積極落實各項工作要求,,設定了年度總體工作目標,即加強結核病患者治療和管理,,提高結核病患者和耐多藥結核病患者發(fā)現(xiàn)率,、規(guī)范治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結防機構認真落實各項工作措施,,積極開展宣傳教育,,加強督導檢查和技術指導,強化技術培訓,,完善體系建設,,建立聯(lián)防聯(lián)控機制,實驗室能力得到較大提高,,基本完成年度各項任務目標,,肺結核疫情總體呈下降趨勢,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,,公眾和患者的健康權益得到保障,、滿意度高。

本項目市級以上資金總額為184.87萬元,,全部為財政撥款,,執(zhí)行數(shù)184.87萬元,執(zhí)行率為100%,。

2019年,,我市報告肺結核和疑似肺結核患者的總體到位率96.91%、肺結核患者病原學陽性率39.06%(未達到大于50%要求),,主要由于我市大多數(shù)肺結核病人在山東省胸科醫(yī)院就醫(yī),省胸科醫(yī)院接診的病人的陽性率沒有達到50%的要求,;耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率87.30%,、肺結核患者成功治療率96.21%、肺結核患者規(guī)范管理率99.23%,。

2019年,,根據(jù)計劃和工作需要,召開年度工作會議和推進會,,安排部署業(yè)務工作,,及時解決發(fā)現(xiàn)的問題,落實相關措施,,確保各項工作順利開展”,,及時召開了工作會、推進會和溝通協(xié)調(diào)會,,起到了部署,、推動工作的預期效果。全年依托市級繼續(xù)醫(yī)學教育項目舉辦培訓班2次,,兩個培訓班邀請國家及省級領導和專家授課,,師資力量雄厚,培訓內(nèi)容豐富,極大提升了培訓質量,。按照要求開展了半年督導檢查,、學校結核病專項排查,及時發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,,列出問題清單及時整改,。

全市按照《中國結核病防治實施規(guī)劃指南》要求,規(guī)范開展結核病防控工作,,積極開展患者發(fā)現(xiàn),、治療和管理工作,免費提供一線抗結核藥物,,減少耐藥肺結核發(fā)生,,為患者個人及社會減輕經(jīng)濟負擔,減少肺結核疫情發(fā)生,,保護群眾身體健康,,服務對象滿意度,12345咨詢件均及時回復,。

自評得分總分為98.75分,。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇二

(一)部門基本情況

20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人,其中行政編制人員25人,,事業(yè)編制人員113人,。內(nèi)設辦公室、開發(fā)安置科,、工程管理科,、計劃財務科、人事教育科,、政策法規(guī)科,、后期扶持科,。下設移民培訓中心和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站,。主要工作職能是:組織編制移民安置規(guī)劃及移民后扶規(guī)劃;制訂并組織實施年度安置,、開發(fā)計劃,;負責督查驗收由移民資金實施的移民開發(fā)安置項目;負責移民補償費,、移民安置和開發(fā)資金的使用與管理工作,;負責移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發(fā)放與管理工作;對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查,;做好移民培訓,、移民信訪接待和庫區(qū)社會穩(wěn)定工作;參與和配合有關部門做好水庫突發(fā)性地質災害的調(diào)查、防治等工作,。

(二) 部門整體支出規(guī)模,、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍,。

20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元,,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,,商品服務支出393.64萬元,,對個人和家庭補助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元,;二是項目支出3444.80萬元,,包括移民后扶直補資金支出2994.80萬元,移民后扶項目支出450萬元,。

(一)基本支出

基本支出是為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,主要用于職工的基本工資,、津貼補貼,、獎金及社會保障繳費;商品和服務支出主要用于全局的辦公費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、會議費、培訓費,、公務接待費;對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費,、撫恤金,、生活補助。我局根據(jù)國家有關財經(jīng)法律法規(guī)和單位實際,,制定和完善了一系列的財務管理制度,在資金使用上堅持執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務管理制度的規(guī)定,;資金撥付有合法的憑據(jù)和手續(xù),相關發(fā)票由財務室審核后,,報分管財務領導簽字,,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法,、合規(guī),。資金使用方面無截留、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。

在“三公”經(jīng)費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立了本部門“三公”經(jīng)費等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度,,加強經(jīng)費審批和控制,,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行,。按照上級要求嚴格執(zhí)行了公務接待制度和內(nèi)部審批制度,,嚴格控制接待標準,遵循厲行節(jié)約反對浪費的原則,,堅持從嚴從簡,,堅持公開透明,接受各方監(jiān)督,,對無公函的公務活動不予接待,,不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數(shù)10萬元,,實際支出2.23萬元, 實際支出小于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求,,壓減“三公”經(jīng)費支出。公務用車購置和維護經(jīng)費0萬元,。因公出國經(jīng)費0萬元,。

(二)專項支出

1、專項資金(包括財政資金,、自籌資金等)安排落實,、總投入等情況分析。

大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元,,一是直補到人,、用于移民生產(chǎn)生活補助;二是項目扶持,,用于基礎設施,、安全飲水、生產(chǎn)開發(fā)等方面,,解決移民村群眾生產(chǎn)生活中存在的突出問題,。

2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析,。

撥付資金嚴格執(zhí)行《湖南省水庫移民資金管理辦法》,、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。

3,、專項資金管理情況分析,,主要包括管理制度,、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

嚴格執(zhí)行《湖南省財政廳,、湖南省水庫移民開發(fā)管理局關于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關事項的通知》(湘財綜[20xx]24號),、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發(fā)管理局關于移民扶助金使用管理有關事項的通知》(湘移發(fā)[20xx]9號),、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規(guī)定,,確保了移民項目按計劃組織實施,確保了資金??顚S?。

(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標,、調(diào)整,、竣工驗收等情況。

1,、前期準備:20xx年我們狠抓項目申報,、決策等前期準備工作。主要是把好3個環(huán)節(jié):一是把好村申請環(huán)節(jié),,每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示,;二是把好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))申報環(huán)節(jié),接到村(居)申請報告后,,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府召開專題會議進行審議,,以政府文件形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環(huán)節(jié),,接到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的書面申報后,,由局黨組組織局班子成員及相關業(yè)務科室對每個項目的可行性及績效性進行現(xiàn)場考察調(diào)研,審定最終的.項目計劃,。

2,、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規(guī)范,,先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產(chǎn)業(yè)項目管理制度》,。計劃下達后,,我局及時組織相關設計單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、移民站、村組現(xiàn)場進行勘測設計,,依程序辦理開工手續(xù),,下達開工令。三是項目驗收,,項目完工后,,由項目實施單位申請,,相關科室牽頭,組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、移民站,、村居組成聯(lián)合驗收組對項目進行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,,并辦理資金結算手續(xù),。

3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強財務管理,、保證資金安全和績效的重要抓手,。我局黨組十分重視,根據(jù)項目分布,、受益人口,、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價,,確保了專項資金的績效管理工作達到預期目標,。

(二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設,、日常檢查監(jiān)督管理等情況,。

項目建設過程中嚴格執(zhí)行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關規(guī)定,縣移民局項目分管領導,、聯(lián)鄉(xiāng)領導和工程科,、安置科、財務科等不定期對項目施工進度,、質量進行了抽查和跟蹤檢查,,確保了項目建設未發(fā)生質量問題。

(一)國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至20xx年12月31日,,我單位事業(yè)單位國有資產(chǎn) 664.3萬元,, 流動資產(chǎn) 532.47 萬元,占資產(chǎn)總額 80.16%,; 固定資產(chǎn) 131.83萬元,,占資產(chǎn)總額19.84 % 。我單位共有車輛0臺,,沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備,。

(二)資產(chǎn)管理工作的成效及經(jīng)驗

1、建立資產(chǎn)管理制度,,合理配備并節(jié)約,,有效使用資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效率,,保障資產(chǎn)的安全和完整,。

2,、管理和使用堅持統(tǒng)一政策,統(tǒng)一領導,,分級管理,,責任到人,物盡其用的原則,。

3,、建立和完善了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎數(shù)據(jù)信息庫。

從自評情況來看,,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標,,保障了部門各單位的正常運轉,促進了水庫移民開發(fā)安置事業(yè)發(fā)展,,充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益,。我局工作經(jīng)費等公務費認真執(zhí)行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求,有效防止了超預算,保障了機關有效運轉,;堅持嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和法規(guī),,嚴格按照厲行節(jié)約的要求,精打細算,,規(guī)范機關事務管理工作,,進一步在機關財務、公務用車,、公務接待等方面加強集中管理,,統(tǒng)籌安排,提高了服務質量,降低了運行成本,,合理配置,,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分,。

(一)預算編制有待進一步優(yōu)化和細化,。

(二)沒有專門的資產(chǎn)管理員,人員配備有待加強,。

(三)資金到位不及時,。

(一)進一步細化預算編制工作,認真做好預算的編制,。確實加強內(nèi)部機構的預算管理意識,,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節(jié)約,、保障運轉”的原則進行預算的編制,;編制范圍盡可能地全面、不漏項,,進一步提高預算編制的科學性,、合理性、嚴謹性和可控性,。在日常預算管理過程中,,要進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析,。要進一步完善內(nèi)部管理制度,加強經(jīng)費審批和行政成本控制,,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行,。

(二)進一步加強資產(chǎn)管理,,合理配備資產(chǎn)管理人員。

(三)積極爭取資金,,著力化解存量資金,。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇三

為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,,根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財政局《關于20xx年預算績效管理工作方案》等文件,,恒信弘正會計師事務所接受常德市西湖管理區(qū)財政局委托,對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價,,現(xiàn)將評價情況報告如下:

(一)項目概況

常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金(以下簡稱:教育維改資金)是為滿足西湖管理區(qū)義務教育發(fā)展需要,,合理配置教育資源,改善學校辦學條件,,促進全區(qū)教育均衡發(fā)展而設立的專項資金,。

項目立項依據(jù)為:湖南省人民政府《關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號);20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會第五號會議紀要,。

20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預算安排76萬元,。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學教學功能室配置和合格化學校的達標建設,。項目組織實施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡稱:區(qū)教育局),。

(二)項目績效目標

1.項目績效總目標

優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,,改善辦學條件,,推進義務教育均衡發(fā)展。到20xx年,,在全區(qū)推行義務教育學校標準化建設,,實現(xiàn)全區(qū)中小學“校校通、班班通,、人人通”覆蓋率100%,,教育信息化水平達到全市平均水平。

2. 20xx年項目具體績效目標

(1)組織實施裕民,、鼎港,、下窖3所小學6大教學功能室建設項目,,完工率達100%。

(2)為裕民,、鼎港,、下窖3所小學各配置教學電腦室1間,配置標準達到45臺電腦/間,,完工率達100%,。

(3)完成鼎港小學校舍維修改造1處,完工率達100%,。

(4)確保項目實施質量,,各項實施內(nèi)容驗收合格率100%。

(5)規(guī)范項目過程管理,,合理控制項目成本,,政府采購程序執(zhí)行率達100%。

(6)促進全區(qū)義務教育均衡發(fā)展,,順利通過20xx年全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收,。

(7)服務對象滿意度達90%以上。

區(qū)教育局對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價,,對項目基本情況,、績效目標、資金管理使用情況,、項目組織實施情況,、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明,,自我評價得分99分,,自評結果為“優(yōu)”。

本所接到區(qū)財政局委托后,,成立了評價小組,,結合項目實際情況制定了績效評價方案。根據(jù)項目特點,,本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價,。評價過程中根據(jù)擬定評價方案,通過聽取情況介紹,、收集查閱相關資料,,實地察看裕民、鼎港,、下窖3所小學項目實施完成情況,,對38名學校教師進行問卷調(diào)查等程序后,與項目單位溝通交流,形成本項目績效評價報告,。

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況

20xx年教育維改資金年初預算76萬元,,年內(nèi)撥付到位76萬元,項目資金到位率100%,。

2.項目資金使用情況

20xx年教育維改項目具體實施了裕民,、鼎港、下窯3所小學教學功能室,、教學電腦室配置和校舍維修改造項目,累計簽訂4份業(yè)務合同,,合同金額共計136.21萬元,。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元,其中:小學功能室32.29萬元,,小學電腦室31.91萬元,,電腦室增補項目2.31萬元,鼎港小學校舍維修改造5.5萬元,。項目剩余合同款64.19萬元,,計劃用當年結余資金3.99萬元和來年項目資金解決。

3.項目資金管理情況

區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財政專項資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項資金管理暫行規(guī)定》進行資金管理,,建立了專項資金使用臺賬,,準確,完整地反映了資金收支及結余情況,。資金使用上根據(jù)合同約定按進度撥付,,各項支出審批手續(xù)完善,資金??顚S?,未發(fā)現(xiàn)套取、截留,、擠占,、挪用等情況。

(二)項目組織實施情況

區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省,、市教育廳(局)合格化學校初步驗收結果,,計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港,、下窖3所新建小學,,解決學校教學功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題,,擬定計劃呈報區(qū)管委審批后實施,。項目由區(qū)教育局和各學校共同組織實施,嚴格執(zhí)行政府采購程序,通過競爭性談判確認供應商,。實施完成后由區(qū)教育局,、學校、施工單位等共同驗收合格后投入使用,。各學校根據(jù)20xx年實施項目,,建立了各功能室及教學設施使用制度,形成了資產(chǎn)使用記錄,,但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序,。

(三)項目目標完成程度

1.按期完成了裕民、鼎港,、下窖3所小學科學實驗室,、勞技室、音樂室,、美術室,、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設項目,,完工率達100%,,目標完成率100%。

2.完成了裕民,、鼎港,、下窖3所小學3間教學電腦室設備配置,配置標準達到45臺電腦/間,,完工率達100%,,目標完成率100%。

3.完成了鼎港小學1處校舍維修改造,,完工率達100%,,目標完成率100%

4.各項實施內(nèi)容均驗收合格,驗收合格率100%,,目標完成率100%,。

5.嚴格落實政府采購程序,政府采購程序執(zhí)行率100%,,目標完成率100%,。

6.順利通過了20xx年全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收,目標完成率100%,。

7.經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,,服務對象滿意度91.32%,目標完成率100%,。

詳見附件3:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表

(四)項目績效情況

本項目的實施,,促進全區(qū)教育均衡發(fā)展,,完善教學設備設施,改善學校辦學條件,,取得了良好的社會效益,,主要表現(xiàn)為:

1.促進教育均衡發(fā)展,順利通過國家驗收,。認真落實了國家義務教育均衡發(fā)展政策,,集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港,、下窖3所小學,,著力解決了學校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題,,彌補了全區(qū)義務教育均衡發(fā)展短板,,確保了全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過。

2.完善教學設施,,提高教學效果。通過項目實施,,在裕民,、鼎港、下窖3所新建小學建成了音樂室,、美術室,、實驗室、勞技室,、體育器材室,、衛(wèi)生室6大功能室和教學電腦室。各學校美術,、勞技,、體育等課程擁有了獨立專業(yè)的教學場所,通過動手操作,、實地觀摩等教學方式,,讓學生在課本之外有了更為直觀的感受與體會,更有利于培養(yǎng)學生興趣愛好提升教學效果,。

3.實施危房改造,,確保校園安全。通過項目實施,,對鼎港小學原老舊校舍進行了維修改造,,解決了屋面漏雨、線路老化等問題,。將原無法正常使用的房屋得以充分利用,,有效避免了資產(chǎn)閑置問題,解決安全隱患,確保校園安全,。

4.落實教育投入,,產(chǎn)生持續(xù)影響。本項目的實施,,確保了區(qū)本級財政對教育事業(yè)的持續(xù)投入,,在優(yōu)化教育布局,合理配置教育資源,,改善辦學條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響,。

經(jīng)綜合評價,該項目得分93分,,評價結果為“優(yōu)”,。得分明細如下:

(一)項目投入總分xx分,實得16分,,扣1分,,扣分明細:

預算編制欠規(guī)范,扣1分,。

(二)項目過程總分37分,,實得31分,扣6分,,扣分明細:

1.未建立《項目管理制度》,扣3分,;

2.增補項目未簽合同或補充協(xié)議,扣1.5分,;

3.各學校資產(chǎn)管理欠缺,,未執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序,扣1.5分,。

(三)項目產(chǎn)出總分20分,,實得20分。

(四)項目效果總分26分,,實得26分,。

詳見附件4:財政支出績效評價指標評分表。

(一)預算編制欠規(guī)范

西湖管理區(qū)教育維改資金預算編制欠規(guī)范,,在無項目實施計劃的情況下,,先確定項目預算,再根據(jù)預算額度制定項目實施計劃,,預算編制程序倒置,。

(二)業(yè)務制度不健全

西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實施的項目,,未建立《項目管理制度》,,在項目業(yè)務管理上缺少專門的制度保障,,不符合專項資金管理規(guī)定。

(三)業(yè)務執(zhí)行欠規(guī)范

部分業(yè)務未簽合同,。實施的裕民等3所小學教學電腦室設備添置項目,,后期增補了耳機、座椅,、聲卡等設備共計2.32萬元,,未簽訂業(yè)務合同或補充協(xié)議。

(四)資產(chǎn)管理待完善

截至現(xiàn)場評價日,,裕民,、鼎港、下窖3所小學均未對20xx年建設添置的設備儀器進行過盤點程序,,資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善,。

(一)規(guī)范編制預算,加強資金監(jiān)控

編制資金預算時,,應先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學校教學需求,,擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實施計劃為基礎,,合理預計資金需求,,編制項目預算,細化預算明細,,強化專項資金預算管理。

(二)健全管理制度,,規(guī)范項目管理

區(qū)教育局應盡快制定《項目管理制度》,,對業(yè)務實施過程、驗收辦法,、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關規(guī)定,,為項目實施提供完整的制度保障。

(三)規(guī)范業(yè)務執(zhí)行,,完善合同管理

經(jīng)濟業(yè)務應與對方單位簽訂合同,,明確雙方權利與義務,保證業(yè)務的規(guī)范操作和實施質量,,上述未簽訂合同的問題應限期補充完善,,明確增補項目的質量條款與保修責任。

(四)完善資產(chǎn)管理,,保證資產(chǎn)安全

完善資產(chǎn)后續(xù)管理,,各學校每年至少一次對實物資產(chǎn)定期盤點,形成盤點記錄,,保證學校資產(chǎn)安全完整,。區(qū)教育局應定期抽查全區(qū)學校資產(chǎn)管理情況,,了解資產(chǎn)狀況,核實盤點記錄并進行抽盤,,確保各學校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實,。

(五)績效評價結果應用建議

本項目評價結果為優(yōu),資金使用規(guī)范,,過程管理較為完善,。但還是存在預算編制欠規(guī)范、項目制度欠缺等問題,。建議在區(qū)教育局完善項目制度,、落實資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下,根據(jù)實施計劃規(guī)范編制項目預算,。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇四

xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府,,單位性質:行政,經(jīng)費管理方式:全額預算,,內(nèi)設6個機構:xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦,、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計生站,、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦,、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站,。本單位在職實有人員51人,;單位編制53人,其中:28個事業(yè)編制人員,、25個行政編制人員,;15個退休人員、20個協(xié)管員,、1個村官,。

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策、法律,、法規(guī),。

2、制定并落實本鎮(zhèn)的經(jīng)濟計劃和措施,,促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,。

3、負責本鎮(zhèn)的民政,、計劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,。

4,、負責本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革,、科技進步,、經(jīng)濟技術協(xié)作,推動外向型經(jīng)濟發(fā)展,。

5,、編制財政預算內(nèi)、預算外,、自籌資金的年度預算,、決算和管理,做好各項財政收入的征收管理,、劃解工作,。

6、擬定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃,,并組織,、指導、協(xié)調(diào),、檢查各單位工作,。

7、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計劃,,做好定補,、救災救濟扶貧、雙擁,、優(yōu)待、撫恤,、老齡,、五保、殘聯(lián)等工作,。

8,、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設、國防教育,、軍事訓練,、征兵等工作。

9,、貫徹執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針,、政策,、法規(guī),擬定本鎮(zhèn)人口與計劃生育的年度計劃,,做好調(diào)查研究,,檢查督促和統(tǒng)計工作。

10,、建立健全各項財務會計制度,,加強對本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè),、行政單位財務指導管理,,提高財政資金使用效益,促進經(jīng)濟和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展,。

11,、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項,。

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬元,,總支出總計1907.55萬元,

xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元,,其中工資福利支出619.9萬元,、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元,;項目支出1125.36萬元,。

xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強領導下,,以黨的十八屆五中,、六中全會及十九大精神為指導,認真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴大會議精神,,主動適應經(jīng)濟新常態(tài),,緊緊圍繞強基礎、興產(chǎn)業(yè),、惠民生這一主線,,以黨建為引領,以城鎮(zhèn)化建設為帶動,,以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手,,以全民創(chuàng)業(yè)為突破,以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐,,貫穿脫貧攻堅過程始終,,積極推進基礎設施建設和社會事業(yè)建設,緊盯“追趕超越”目標,進一步解放思想,,更新觀念,,全力推動全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)快速發(fā)展。財務上抓好厲行節(jié)約源頭控制,,嚴格執(zhí)行部門預算,,部門整體公用支出實現(xiàn)了有效壓減,降低了行政運行成本,,提高了資金的使用率,。根據(jù)部門整體支出績效評價指標評分,自評得分93分,,部門整體績效評價為良好,。

1、預算配置得分5分,,“三公經(jīng)費”變動率得5分,;

5、重點工作得18分,,重點項目得20分,。

6、經(jīng)濟效益和社會效益得13分,。

(一)在年初的預算執(zhí)行時,,因為某些原因導致預算數(shù)沒有達到100%準確,后期出現(xiàn)追加預算,。

(二)在政府采購方面,,因為對采購知識和文件的理解不透徹,未能按規(guī)定準確的執(zhí)行,。

(三)在使用公務卡刷卡時,,沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。

(四)在資產(chǎn)管理方面,,沒有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度,。

(五)在重點項目支出方面,尤其是扶貧資金這塊,,因為政策或者驗收方面的原因,,導致資金沒有100%的兌付。

(六)效益指標方面因為我鎮(zhèn)人口眾多,,工作任務重,村民提供的身份證和折子號有誤,,導致有些補助資金不能按時發(fā)放到位,。

1.盡量根據(jù)國家政策準確無誤的上報預算數(shù)字,不再出現(xiàn)預算調(diào)整,。

2.根據(jù)省市縣文件精神,,做到政府采購執(zhí)行100%,。

3.認真學習公務用卡知識,嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執(zhí)行采購,。

4.制定合理,、合規(guī)、合法,、完整的資產(chǎn)管理制度,。

5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心,全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務,。

6.在以后的工作中認真核實每位村民的個人信息,,確保資金準確無誤發(fā)放到村民手中。

總之,,今年全鎮(zhèn)的工作基本達到預期的目標,,但是離縣委、縣政府的要求還有差距,。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力,,帶領全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路,為全面實現(xiàn)小康建設目標做出新的更大的貢獻,。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇五

項目單位:xx縣交通運輸局

主管部門:xx縣交通運輸局

評價人員:局機關項目績效考評小組

時間:20xx年12月

(一)項目概況

項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構的有關文件,,xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,,加強交通基礎設施建設,。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。

項目實施情況根據(jù)績效工作目標,,按計劃及工作進度,,開支局機關工作經(jīng)費,計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%,。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成,。

(二)項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展,,保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行

(一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大,,影響范圍廣作為評價目標,,評價指標的設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響,。

(二)績效評價框架,,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標,。產(chǎn)出指標包括數(shù)雖指標,、質雖指標、時效指標,、成本指標,。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。

(三)證據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況,,辦公室提供開支效果,。

(四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,,項目結束要評估總結,,提出改進意見。

(五)本次績效評價的局限性

(一)績效分析

投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,,實際開支145.2萬元,。

過程按月及工作進度:產(chǎn)出指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。

指導交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護,、公交運行平穩(wěn),。

(二)評價結論

評分結果自評滿分:主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇六

(一)項目資金申報及批復情況,。

按照縣委,、縣政府關于脫貧攻堅“三類三提升”決策部署和工作要求,我局編制了項目工作實施方案,,提交縣委,、縣政府主要領導討論審簽后于20xx年5月14日以《甘洛縣人民政府辦公室關于印發(fā)甘洛縣20xx年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧“短平快”項目實施方案的通知》(甘府辦發(fā)【20xx】29號)文件印發(fā)了實施方案。甘洛縣脫堅辦《關于印發(fā)甘洛縣20xx年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案的通知》(甘脫領辦發(fā)【20xx】4號)及《甘洛縣財政局關于下達20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用計劃的通知》(甘財農(nóng)【20xx】20號)下達“短平快”項目計劃及資金,。

(二)項目績效目標,。

積極引導發(fā)展貧困戶“短平快”種養(yǎng)殖業(yè)項目,按照項目計劃要求對全縣建檔立卡貧困戶以脫貧攻堅農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧種養(yǎng)殖業(yè)“短平快”項目以獎代補形式予以產(chǎn)業(yè)扶持和獎勵,,實現(xiàn)以短促長增收效益,,促進貧困群眾種養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)增收脫貧和滿意度、獲得感,。

計劃覆蓋全縣建檔立卡貧困戶15371戶,,發(fā)展種植業(yè)1600畝,發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)豬牛羊及小家禽187370頭(只,、羽),。

(三)項目資金申報相符性。

縣里編制統(tǒng)一的總體實施方案,,由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況因地制宜編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的具體實施方案,。甘洛縣20xx年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧“短平快”項目申報計劃內(nèi)容與甘洛縣農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實際情況相符合,,申報目標合理可行。

介于山區(qū)農(nóng)村農(nóng)戶分散,、道路交通及市場交易條件差異大,地形多變,、氣候海拔梯度差大,、區(qū)域民族群眾生產(chǎn)習慣及風俗差異等多種不確定因素的影響,小農(nóng)戶型的戶營型種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)模式常常導致農(nóng)戶在實際種養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn),、安排,、經(jīng)營實施中會有較大的波動變化性,進而導致項目實施結果與原計劃內(nèi)容會有一定的`實際差異性和變動性,。本項目的執(zhí)行結果以實際實施后結果為準,。

(一)資金計劃、到位及使用情況,。

1.資金計劃及到位,。

根據(jù)《甘洛縣財政局關于下達20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用計劃的通知》(甘財農(nóng)【20xx】20號),下達項目計劃資金3078.2萬元,,資金到位率100%,。

2.資金使用。

截至目前為止,,完成全縣28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)227村12687戶建卡戶兌付打卡入戶獎補資金2445.246萬元,。按照甘府辦發(fā)【20xx】29號的工作要求在1000—3000元/戶的獎補標準范圍內(nèi)實施分戶合理差異化獎補。

農(nóng)戶按照因地制宜的原則,,借鑒參考種植業(yè),、養(yǎng)殖業(yè)、種養(yǎng)結合等因地制宜的戶營型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形式,,防止死搬硬套的僵化生產(chǎn)方式,,以種養(yǎng)殖實際增收為目標,更多的結合實際的種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)特點和市場經(jīng)營價格價值,、收益等因素靈活多變的以市場為主導開展實際生產(chǎn),。

(二)項目財務管理情況。

由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一將資金報賬申請和驗收綜合材料及補助花名冊等項目相關材料提交縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,。審核通過后,,以“銀行代發(fā)、打卡入戶”方式報賬兌付獎補資金到項目貧困建卡戶的銀行賬戶里,。

(三)項目組織實施情況,。

一)組織領導。

按照“屬地實施,,分級管理,,農(nóng)戶自愿,,分戶實施,宜種則種,、宜養(yǎng)則養(yǎng)”的原則,,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分考慮和體現(xiàn)“三類三提升”的合理差異化工作要求,立足當?shù)刈匀粭l件,、資源狀況和氣候特點及貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際需求,,結合鄉(xiāng)、村,、組或自然村等區(qū)域布局具體條件,,充分尊重農(nóng)戶自主種養(yǎng)生產(chǎn)意愿,由貧困戶自主選擇適合自身家庭種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實際條件相適應的戶營型種養(yǎng)殖“短平快”項目,,激發(fā)貧困戶自主增收內(nèi)生動力開展“短平快”獎補項目,。

二)政策宣傳。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村相關責任主體吃透政策,,準確把握政策尺度和標準,,確保把政策標準和文件精神宣傳到村到戶到人;充分利用會議、宣傳墻,、宣傳欄等形式,,廣泛宣傳政策及工作要求,動員農(nóng)戶,、發(fā)動農(nóng)戶,、組織農(nóng)戶,充分發(fā)揮貧困農(nóng)戶的主觀能動性,,推進以獎代補“短平快”項目實施,,發(fā)展壯大農(nóng)牧業(yè),助推脫貧攻堅,。

三)責任落實,。

各項目點所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府為項目實施責任主體和監(jiān)管主體,全面負責本轄區(qū)內(nèi)項目的實施,、推進,、協(xié)調(diào)、檢查,、效益核查,、驗收、獎補資金報賬申請,、獎補資金補助兌付,、項目資料收集匯總上報等工作;項目村兩委及幫扶責任人具體負責項目點貧困戶的實施、推進,、協(xié)調(diào),、檢查,、監(jiān)督、驗收等工作;駐村工作隊,、幫扶單位,、村第一書記、幫扶責任人等按照各自職責,,落實聯(lián)系幫扶責任,,確保責任分工落實到鄉(xiāng)、到村,、到組、到戶,、到人,,確保項目有序推進。

四)風險防范及管理,。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強動植物疫病疫情,、自然災害防災減災、市場產(chǎn)銷等風險波動因素的動態(tài)預警和風險防范,,按照“早,、快、嚴,、小”的原則,,強化網(wǎng)格化風險防控科學處理原則,盡量減小風險因素不利影響,。項目推進中嚴禁弄虛作假,、虛報假報、套取獎補資金,。對工作不到位,、進展緩慢的通報批評;對故意拖延,推進不力的,,嚴格追究相關責任人的責任;違反相關規(guī)定導致動植物疫情傳播損失的將嚴格追責,。

五)考核

縣目標績效管理辦公室加大監(jiān)督考核力度,將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧以獎代補“短平快”項目實施工作納入目標督辦考核事項,,列入各責任單位年度績效目標責任考核范圍,。

(一)項目完成情況。

通過項目實施,,截至目前完成建設,、驗收及資金報賬28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)227個村12687戶,兌付打卡入戶獎補資金2445.246萬元,。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)打卡失敗的建設戶已經(jīng)按照補打程序完成補助資金補打,。項目實施后一定程度上促進了貧困建卡戶種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和家庭收益的提高,。

(二)項目效益情況。

1,、經(jīng)濟效益

通過項目實施,,促進貧困建卡戶發(fā)展蔬菜等短期經(jīng)濟作物農(nóng)作物7150.25畝,發(fā)展畜禽養(yǎng)殖業(yè)371762萬(頭,、只,、羽),12687戶建卡戶“短平快”獎補性增收2445.246萬元,,戶均獎補性增收0.1923萬元,。

2、社會效益

通過項目實施,,促進貧困建卡戶發(fā)展種養(yǎng)殖生產(chǎn),,增加經(jīng)濟收入,改善了生產(chǎn)生活條件和自食生活改善,,有利于促進社會穩(wěn)定和諧,。

3、生態(tài)效益

通過項目實施,,促進種養(yǎng)循環(huán),,減少化肥使用量和使用面積,改善土壤環(huán)境,。

4,、可持續(xù)效益及服務對象滿意度

通過項目實施,貧困建卡戶生產(chǎn)生活條件得到了持續(xù)發(fā)展和改善提高,,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)得到了進一步發(fā)展,。群眾反映滿意。

(一)問題,。

3,、山區(qū)受地形、地勢的制約,,生產(chǎn),、生活區(qū)域相對分散,交通的限制,,在一定程度上影響了項目的壯大和效益的持續(xù)發(fā)揮,。

4、山區(qū)農(nóng)村農(nóng)戶分散,、道路交通及市場交易條件差異大,,地形多變、氣候海拔梯度差大,、區(qū)域民族群眾生產(chǎn)習慣及風俗差異等多種不確定因素的影響,,小農(nóng)戶型的戶營型種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)模式常常導致農(nóng)戶在實際種養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn),、安排、經(jīng)營實施中會有較大的波動變化性,,進而導致項目實施結果與原計劃內(nèi)容會有一定的實際差異性和變動性,。

(二)相關建議。

1,、建議加大鄉(xiāng)村社會化服務管理體制和隊伍的建立,,增強社會化服務支撐能力。

2,、加大技術培訓,,提高技術保障能力。

3,、加大農(nóng)戶自主生產(chǎn)創(chuàng)業(yè)引導,,變被動脫貧為主動脫貧。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇七

(一)項目概況,。

為響應全縣綠化攻堅工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側,、309國道窯則段綠化節(jié)點打造,,需購買油松、冬青,、海棠等綠化苗木及施工費,、后期管護費等費用較大,根據(jù)領導批示,,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區(qū)轉移支付)資金10萬元,,用于支持綠化相關費用支出。

(二)項目績效目標,。

一,、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板,。

二,、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率,。

三,、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位,。

(一)績效評價目的

本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理,,強化支出責任,客觀,、公正的評價財政資金使用,、項目的實施,、制度的建設和取得的成效,總結經(jīng)驗,,發(fā)現(xiàn)問題,,提出改進的意見和建議。

(二)績效評價原則

一,、科學規(guī)范原則,。績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,,按照科學可行的要求,,采取定量與定性分析相結合的方法。

二,、公正公開原則,。績效評價應當符合真實,、客觀,、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督,。

三,、分級分類原則??冃гu價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施,。

四、績效相關原則,??冃гu價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系,。

(三)績效評價方法

績效評價應由購買主體,、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數(shù)量,、質量和資金使用績效等進行考核評審,。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審,、社會效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合,,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性,。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,,根據(jù)實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。

自評采用定量與定性評價相結合的比較法,。

(四)績效評價工作過程

我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,,確??冃зY自評工作順利進行,成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術人員,、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術人員,、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,,深入實地調(diào)查,、收集整理相關基礎數(shù)據(jù),落實項目實施,、運行及資金使用情況,,并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析,,形成績效自評報告,。

根據(jù)《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理,、組織管理,。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側,、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,,認為該項目績效評價等次為優(yōu),,得分98分,。(附相關評分表)

(一)項目決策情況。

此項目決策立項目標合理,,項目立項依據(jù)充分,、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài),、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

(二)項目過程情況,。

1,、健全組織機構、分工明確,,責任到人,,提高了辦事效率,確保了項目質量。

2,、制定項目實施方案,,確保工作按流程進行,做到了有條不紊,。

3,、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,,確保資金使用效率。

(三)項目產(chǎn)出情況,。

一,、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,,實現(xiàn)工程完工率100%,,確保工程按時完工。

二,、綠化節(jié)點覆蓋率達標,。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,保障了工程質量,。

(四)項目效益情況,。

受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,,真正改善了人居環(huán)境,,使群眾更加滿意。

項目資金真正做到了??顚S?,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,,確保了項目資金正常合理使用,。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:1,、綠化資金渠道來源單一,,后期養(yǎng)護投入不足。2,、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏,,專業(yè)知識相對缺乏。

一,、多渠道招商引資,,拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,,發(fā)動多方力量招商引資,,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展,。

二,、加強專業(yè)技術培訓,強化綠化養(yǎng)護隊伍建設,。建議開展多種培訓方式,,在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎上,采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習,,不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質和能力,。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇八

(一)職能職責

湘陰縣殘疾人聯(lián)合會是一個履行“代表、服務,、管理”三種職能,,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,,團結教育殘疾人,,為殘疾人服務,履行法律賦予的職責,,承擔政府委托的任務,,管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復,、教育,、勞動就業(yè)、文化,、體育,、用品用具供應、福利,、社會服務,、無障礙設施和殘疾預防工作,,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,,做好綜合,、組織、協(xié)調(diào)和服務工,,指導和管理各類殘疾人社團組織,,開展殘疾人事業(yè)的橫向交流與合作等。

(二)機構設置

我會內(nèi)設6個職能股室,分別為綜合室,、業(yè)務室,、財計股、就業(yè)服務所,、維權服務中心和工會,。

(一)基本支出

我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費,、辦公費,、印刷費、水電費,、接待費,、交通費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,,1-12月份人員及公用支出459.6萬元,。

(二)專項支出

1.專項資金預算安排情況

20xx年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,,其中:中央彩票公益金預算87.1元,,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,,本級資金預算66.47萬元,。預算安排分別為:

(1)社區(qū)殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,,其中:省級專項資金預算5萬元,,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元,。

(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助,。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,,本級資金預算15.34萬元。

(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作,。預算項目資金46.2萬元,,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元,。

(4)殘疾兒童康復救助,。預算項目資金138.33萬元,,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,,本級資金預算8.63萬元。

2.專項資金投入和使用情況

20xx年,,實際項目資金支出291.67萬元,,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區(qū)殘疾人康復工作支出43.6萬元,、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,,殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元,。

3.專項資金管理情況

加強項目資金管理,,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性,。建立健全內(nèi)部監(jiān)督,、檢查制度,嚴格執(zhí)行國家各項規(guī)章制度,,嚴肅財經(jīng)紀律,;對項目資金使用的全過程進行監(jiān)督、檢查,,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理,。

在部門資金使用過程中,縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,,加強管理,,使項目實施組織有序,質量標準較高,,時間進度較快,。主要體現(xiàn)在:

(一)加強專項資金管理。嚴格遵守“??顚S谩痹瓌t,,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù),,充分發(fā)揮資金使用效益,。且自覺接受審計,、紀檢監(jiān)察,、財政部門的監(jiān)督和檢查,,確定資金使用不出偏差。在會計核算上,,嚴格實行單獨核算,,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,,避免與人員,、公用等本級財政預算內(nèi)資金混合使用。

(二)制定項目實施計劃,。年初,,我們根據(jù)財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,,并對接相應業(yè)務股室,,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),、輔具適配,、托養(yǎng)、文化助殘等工作實施方案,,進一步明確目標任務工作標準,、時間進度和工作流程等,做到分工明確,,責任到人,。

20xx年,,縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,,預期績效目標全部完成,,達到了預期的完滿效果,,通過項目的實施,,使部分殘疾人在教育,、創(chuàng)業(yè),、托養(yǎng)方面得到資助,,在康復,、技能培訓方面得到服務,,切實維護殘疾人的權益、保障民生,、維護社會和諧,、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上,。

社區(qū)康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,,業(yè)務知識熟練程度不高,。且殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務形式單一,,對廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫助不大。

加強社區(qū)康復人員的培訓,,加大對社區(qū)康復的投入,,更好地為殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的資金扶持力度,,鼓勵各類“種養(yǎng)加”企業(yè)打造殘疾人就業(yè)和扶貧基地,,吸納和扶持更多的殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),以工代訓,,確保殘疾人掌握至少一門職業(yè)技能和實用技術,,實現(xiàn)殘疾人就業(yè)增收。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇九

為實現(xiàn)對財政預算支出績效自評工作全覆蓋,,根據(jù)部門預算績效管理相關要求,,現(xiàn)將本單位20xx年度村務監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費財政支出項目績效自評報告如下。

(一)項目概況

為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察機構的正常運轉,,縣財政20xx年初預算安排紀委監(jiān)委村務監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費項目資金共計38萬元,,其中75個行政村每個村監(jiān)委0.5萬元,剩余0.5萬元用于先紀委監(jiān)委開展的考核工作,,xx年底全部撥付完畢,,主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。

(二)績效目標

xx年初設定的項目總目標是為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察監(jiān)督機構的正常運轉,。xx年度目標是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出,,發(fā)揮好基層紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督作用。

(一)項目自評工作開展情況

加強組織領導,,明確分工,,細化自評工作崗位職責,對照績效評價管理辦法和標準,,客觀合理全面做出績效自評,,高效完成自評工作。

(二)評價指標體系及評分結果

對照產(chǎn)出指標,、效益指標,、滿意度指標三級績效評價指標,達到xx年度預定效果,,評分97分,。

(三)績效評價工作過程

對項目預算執(zhí)行情況、資金使用情況,、績效目標完成情況等進行全面梳理,、逐項分析,實事求是做出績效自評,。

在資金使用過程中按照考核結果及時撥付各行政村村監(jiān)委辦公經(jīng)費,??冃ё栽u分97分,績效自評等級為優(yōu)秀等級,。

(一)預算資金到位及使用情況

xx年初預算安排資金全部到位,,已全部撥付完畢,。

(二)項目完成情況

xx年初預算安排38萬元,,全部支出完畢,主要為保障基層村監(jiān)委機構的日常運轉支出,。項目運行成效良好,,已完成績效目標。

(三)成本控制方式及情況

在資金使用過程中認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約制度,,按照考核結果及時足額撥付辦公經(jīng)費,,資金效益得到有效發(fā)揮。

(四)項目效益情況

xx年內(nèi)強化村務監(jiān)督委員會履職盡責,,通過建立工作報告制度,、健全考核評價和工作臺帳制度,規(guī)范村務監(jiān)督委員會工作,,打通基層監(jiān)督“最后一公里”,。項目資金效益發(fā)揮好。

主要經(jīng)驗做法是:在資金使用過程中,,嚴格執(zhí)行單位相關資金管理制度,,做到厲行節(jié)約、??顚S?,同時開展好資金使用公開公示制度,經(jīng)費使用透明化,。

存在問題及原因分析:村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強,。

無。

無,。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇十

1,、項目的公益性

學前教育作為我國學制的第一階段,基礎教育的有機組成部分,,必然對我國教育事業(yè)的整體發(fā)展,,尤其是基礎教育的發(fā)展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,,學前教育有助于兒童順利地適應小學的學習和生活,。我國教育部和聯(lián)合國兒童基金會歷時5年合作進行的"幼小銜接研究",通過兒童入學前半年和入學后半年的連續(xù)實驗研究發(fā)現(xiàn),,對學前兒童做好入學前準備,,包括學習適應方面的準備以及社會適應方面的準備,,能夠使兒童入小學后在身體、情感,、社會性適應和學習適應等方面都有良好的發(fā)展,,從而順利地實現(xiàn)由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務教育的質量和效益,,促進教育事業(yè)的良性發(fā)展,。

學前教育在世界范圍內(nèi)受到了普遍關注,許多發(fā)達國家積極采取措施,,優(yōu)先發(fā)展學前教育,,在普及學前教育與提高學前教育的質量上做了很多投入。項目的建設,,為教育工作的開展提供了便利,,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠為當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源,。教育是國家和民族發(fā)展的根本大計,,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,,提升學前教育質量,,有助于提高我國教育的水平,長遠來看,,有利于提高國民整體素質,,具有利于國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略意義。

2,、項目建設的必要性

(1)項目建設是全面建設小康社會,,提高人民生活幸福指數(shù)的需要

人生百年,利于幼學,。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,,是為終身學習和全面發(fā)展奠定基礎的重要階段。學前教育事業(yè)是重要的社會公益事業(yè),,辦好學前教育,,關系廣大兒童的健康成長,關系千家萬戶的切身利益,,關系國家和民族的未來,。把發(fā)展學前教育納入經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃,建立覆蓋城鄉(xiāng),、布局合理的學前教育公共服務體系,,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。遵循幼兒身心發(fā)展規(guī)律,,堅持科學保教方法,,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,,提高學前三年教育普及程度,,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數(shù),。

(2)項目的建設推進民生和社會事業(yè)全面進步

教育是民族振興,、社會進步的基石,是提高國民素質,、促進人的全面發(fā)展的根本途徑,,寄托著億萬家庭對美好生活的期盼,。強國必先.強教,。中國未來發(fā)展、中華民族偉大復興,,關鍵靠人才,,基礎在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,,更是社會事業(yè)的重中之重,,優(yōu)先發(fā)展教育,提高教育現(xiàn)代化水平,,對滿足人民群眾接受良好教育需求,,發(fā)展民生事業(yè),實現(xiàn)全面建設小康社會奮斗目標,、推動社會事業(yè)的進步,,建設富強民主文明和諧的社會主義現(xiàn)代化國家具有決定性意義。

(3)項目的建設服務于教育興城,,以人為本

深入的宣傳活動,,形成全黨全社會重視、關心,、支持教育發(fā)展的良好氛圍,。項目的建設能夠提高幼兒教育服務水平,堅持以人為本,,從實際出發(fā),,完善教育條件,為振興城市打好堅實基礎,。

(4)項目的建設是從實際出發(fā),,切實改善中心小學附設幼兒園現(xiàn)狀的有力行動

小學附設幼兒園房屋建設時間均已超過30年,房屋從構造、結構均達不到抗震要求,,已不符合幼兒園用房標準,,存在很大安全隱患。隨著城鎮(zhèn)化建設進程的加快和廣大人民群眾對學前教育需求的日益增加,,學前教育越來越受到社會的廣泛重視,。中心小學附設幼兒園,校舍嚴重老化,,設施整體陳舊的現(xiàn)狀已不能適應當前社會發(fā)展的需要,。為此,對該幼兒園以農(nóng)村一類園標準進行改建是非常必要的,。

1.經(jīng)濟效益分析

本建設項目為教育設施項目,,是以優(yōu)化教育資源配置,改善教育教學環(huán)境,,全面加速教育強市創(chuàng)建進程,,為社會生產(chǎn)、公共生活服務和以創(chuàng)造社會效益為主的社會事業(yè)建設項目,。

項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,,有利于促進學前教育穩(wěn)定、持續(xù),、協(xié)調(diào),、健康發(fā)展,也有利于加快為國家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的步伐,,從外部環(huán)境上實現(xiàn)對當?shù)厣鐣l(fā)展的貢獻,。

2.社會效益分析

本項目建設完成后,將極大地改善中心小學附設幼兒園教學用房不足,、教學配套基礎設施落后的問題,,擴大招生規(guī)模,減少生源流失,,促進地區(qū)教育發(fā)展,,推動當?shù)亟逃聵I(yè)的快速發(fā)展,具有良好的社會效益,。

綜上所述,,本工程建設的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,,故本項目可行,。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇十一

(一)項目基本情況

喜德縣文化廣播電視和旅游局是主管全縣文化廣播電視和旅游工作的職能部門,既是新聞宣傳機關,,又是全縣文化廣電,、旅游的管理機關,。具有五大職能:新聞宣傳、事業(yè)建設,、廣播電視,、文化行政管理、旅游管理,。

項目資金申報及批復情況:項目立項及資金申報依據(jù):按照涼山州財政局涼山州文化廣電新聞出版局轉發(fā)的關于文化惠民扶貧政策省級補助(涼財教{20xx}3號)的規(guī)定,,上級財政安排資金支持11個貧困縣統(tǒng)籌實施文化惠民工程,采取定向財力轉移支付管理方式對每縣每年補助100萬元,。批復根據(jù)《四川省財政廳省文化廳關于下達20xx年公共文化服務體系建設專項資金(文化惠民扶貧)預算的通知》(川財教【20xx】71號,,現(xiàn)下達你縣省級公共文化服務體系建設專項資金)根據(jù)《涼山州文化廣播電視新聞出版局關于下達20xx年公共文化服務體系建設專項資金(文化惠民扶貧)預算的通知》以及(涼財教【20xx】58號)文件精神,下達我縣20xx年文化惠民扶貧資金100萬元,。未涉及預算調(diào)整,,符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

(二)項目績效目標,。

1,、項目的主要內(nèi)容

我縣全縣170個行政村,未脫貧村及年脫貧村每個村補助3-5萬元開展文化活動及村級文化活動室建設,;文物保護,、文化遺產(chǎn)保護,、申請和保護非遺項目3個,。該經(jīng)費主要用于豐富廣大農(nóng)村人民的文化生活。

2,、計劃實現(xiàn)的`具體績效目標(定性和定量目標)以及項目實施進度與計劃相符,,按時完成了計劃目標。

(三)項目資金申報相符性,。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,、申報目標是合理可行。

(一)資金計劃,、到位及使用情況,。

1、資金計劃及到位,。該項目資金計劃及截止評價時點實際到位100%,,將資金到位情況與資金計劃一致。

2,、資金使用,。截止評價時點項目資金的實際支出100萬元,資金開支范圍主要用于我縣文化活動室建設,、文化活動,、農(nóng)家書屋建設、非遺保護、文物保護等開支,。標準是按照文化惠民扶貧經(jīng)費開支標準和范圍,。及支付進度達到100%,支付依據(jù)是否合規(guī)合法,,資金支付與預算相符,。

(二)項目財務管理情況。

該項目財務管理制度完善,,??顚S茫O置了專門的支出明細科目,,會計憑證沒有單獨裝訂,,在明細科目中能夠一目了然的看出各個經(jīng)費的支出情況,對照項目資金管理辦法,,我們自己認為該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理是及時、會計核算也很規(guī)范等,。

(三)項目組織實施情況,。

該項目組織管理結構及具體實施流程,設置了專門的機構,,由專門的股室在具體負責組織和實施,、由辦公室負責監(jiān)督實施、執(zhí)行相關管理制度,,該招投標的嚴格按照招投標及政府采購程序辦理招投標及政府采購,。

(一)項目完成情況。

該項目計劃在20xx年度實施,,當年沒有完成的在次年繼續(xù)實施,,截至目前為止,20xx年的文化惠民扶貧經(jīng)費項目已經(jīng)全部實施完成,,雖然存在垮年度實施的情況,,但是總體完成情況很好。

(二)項目效益情況,。

該項目實施后,,最大程度的豐富了各個村鎮(zhèn)的農(nóng)村文化生活,受益人數(shù)平均每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)達到每年5000人次左右,。各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了豐富多彩的文化活動以及文藝演出,,讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民感受到了濃厚的文化氛圍,最大限度提高了農(nóng)村人民的生活質量,,收到了很好的社會效益,。

(一)存在的問題,。

(二)相關建議。提出項目改進完善的意見及相關政策性建議,。

事業(yè)單位項目績效自評報告篇十二

為深入貫徹落實“創(chuàng)新,、協(xié)調(diào)、綠色,、開放,、共享”的發(fā)展理念,緊緊圍繞推進旅游業(yè)供給側改革,,加快推動陽宗海旅游度假區(qū)產(chǎn)業(yè)轉型升級,,著力解決廣大游客多層次、特色化,、多樣化的旅游需求,,優(yōu)化旅游產(chǎn)品結構,提升旅游接待設施,,豐富旅游體驗,,提高服務質量和消費者滿意度。

20xx年度旅游革命獎補資金項目預算264.20萬元,,實際到位264.20萬元,,支出264.20萬元,預算執(zhí)行率100%,。

(一)評分結果

本次運用由項目評價組設計并經(jīng)相關部門確認的評價指標體系及評分標準,,通過數(shù)據(jù)采集、現(xiàn)場勘查,、現(xiàn)場訪談,、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等程序,,對20xx年度旅游革命獎補資金項目績效進行客觀評價,最終評分結果為86.71分,,績效評級為“良”,。

(二)評價結論

總體來看,20xx年旅游革命獎補資金項目實施計劃制定前調(diào)研充分,,與市,、區(qū)政府相關規(guī)劃、決策相匹配,,預算執(zhí)行率高,,項目實際完成率和及時性等指標完成情況較好。本項目的不足之處在于,,項目資金管理方面監(jiān)管制度不健全,;未設定具體績效目標,;預算績效管理有待進一步加強。

(一)主要經(jīng)驗及做法

通過開展20xx年昆明陽宗海風景名勝區(qū)涉旅企業(yè)誠信評價和旅游綜合監(jiān)管考核評價工作,,涉旅企業(yè)旅游服務質量得到提升,。

(二)存在的`問題

1.項目資金管理方面監(jiān)管制度不健全。

根據(jù)《昆明市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展小組關于做好20xx年“旅游革命”獎勵資金撥付使用的通知》文件規(guī)定,,加強資金使用的管理和監(jiān)督,,旅游革命獎補資金的使用昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局負有監(jiān)督責任,昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局未提供相關專項資金監(jiān)督制度或監(jiān)督記錄,。

2.預算績效管理有待進一步加強,。

一是未建立健全項目資金預算績效運行監(jiān)控管理制度,對項目預期績效目標實現(xiàn)程度和完成情況缺乏有效的監(jiān)控和跟蹤管理,。

二是項目支出績效自評工作不規(guī)范,。昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局未嚴格按規(guī)定編制項目指標體系,缺乏績效自評得分情況,。

(三)改進措施及建議

1.制定或執(zhí)行相關監(jiān)督管理制度,。

建議昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局制定或執(zhí)行相關監(jiān)督管理制度,對旅游革命獎補資金的使用進行有效監(jiān)督,。

2.進一步加強預算績效管理工作

建議昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局嚴格按《中華人民共和國預算法》,、《中共昆明市委昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發(fā)〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》及《昆明市預算績效管理暫行辦法》等文件規(guī)定,,對預算資金使用情況開展績效自評工作,,加強年初預算績效目標編制工作質量,并建立健全部門內(nèi)部績效運行監(jiān)控制度,,對績效目標完成情況進行有效的跟蹤和監(jiān)控,,提高財政資金的使用效益。

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