在日常的學(xué)習(xí),、工作,、生活中,,肯定對各類范文都很熟悉吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎,?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,,一起來看看吧
業(yè)務(wù)員出差管理制度篇一
二,、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1.出差定義:指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2.出差審批:部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前,嚴(yán)格評估出差的必要性,,出差前要先填《公出單》,。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》,,以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,,并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額:出差人員必須提交借據(jù)單,,由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批,。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),,并結(jié)清余款,。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回,,等報銷時再行核付,。
四、出差途中因病,,或遇外情況,,或因工作實際需要延時,應(yīng)電話請示,,不得因私事或借故延長出差時間,,否則其差旅費不予報銷。
五,、銷售人員出差差旅費,,應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票,,不得虛報,。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,,予以處罰,。
六、出差補助標(biāo)準(zhǔn):餐費:15元/天,,車費實報實銷
七,、報銷范圍
1.交通費用:一般情況下以實際工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽車,出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù),,并填寫報銷清單,,經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,然后交財務(wù)報銷,。
2.報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷,。
3.出差后下午4:30之前需返回公司,否則記半天曠工處理,。本制度自公布日起執(zhí)行
說明:申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案
出差計劃申請表
姓名:xx
職務(wù):xx
部門:xx
工號:xx
出差地址:xx
費用預(yù)算:xx
日期:xx年xx月xx日
銷售人員工作周報
姓名:xx
區(qū)域:xx
日期:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
業(yè)務(wù)員出差管理制度篇二
總則:為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,,加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一,、業(yè)務(wù)人員出差類型:
1,、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;
2,、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者,;
3,、私事:請假休息者,。
二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,,因私外出需憑請假條方可出行,。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車,。
四,、具體管理:
1、因公事需要出差,,要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由、計劃及出差費用預(yù)算,;
2,、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費用一律不予報銷,;
3,、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線,、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作,。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當(dāng)?shù)仉娫?,由銷售內(nèi)勤(行政人員)按報點時間,、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,,否則不報銷有出入的部分,;
4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日,,出差后可以申請調(diào)休,;
5、出差后每天通過電子郵件或者短信,、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排,。
五、出差費用規(guī)定:
出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段,。
第一階段:市場開拓期為六個月,,時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費,、住宿費,、伙食補助費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請,,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷,。
2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥,。
3,、出差補貼(見附表):
4、電話補助:公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機,、電話卡,,電話費100元/月/人,超出部分自付
5,、出差人員選擇交通工具為長途汽車,、火車、動車,,飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐,。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元,,經(jīng)理以上級別不超過10000元,,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷結(jié)算,。
7,、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的,不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù),。
8,、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,,報銷時須有住宿發(fā)票,超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負,。
9,、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報銷后歸還,,保證借支報銷平衡,。
10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天,,交通費用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi),,超出部分自付)
第二階段:市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始
1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資,。
2,、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔(dān)。
3,、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費,,達成訂單后,所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除,。
六,、業(yè)務(wù)人員的提成辦法
1、在第一階段市場開拓期,,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%
2,、在第二階段市場發(fā)展期,,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%
3,、上述提成均指稅前提成,實際領(lǐng)取時,,必須扣除應(yīng)該繳納的稅款,。
注:業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況,在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行,。
七,、業(yè)務(wù)招待費:
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),,并注明項目名稱否則不予報銷),。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,,否則自負,。
八、用款審批和費用核銷審批流程:
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,,規(guī)范用款及核銷審批程序,,及時清帳減少資金占用。
1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,,填好后由部門主管簽字,,經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2,、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,,否則有權(quán)可以拒付,并向相關(guān)部門告知拒付理由,,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款,。 3。出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證,,交部門主管確認(rèn)簽字,,經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部門審核后報銷,。
九,、手機號管理
1、開機時間:必須24小時保持開機狀態(tài),。
2,、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼,。
十,、業(yè)務(wù)人員的自覺性:
1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,,要把工作落到實處,,部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍,。
2,、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,做到出入平安,。
3,、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十一,、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)
業(yè)務(wù)員出差管理制度篇三
一個公司,,為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理,都會制定出一些相應(yīng)的出差管理制度,。以下詳細的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料,,可供參考。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則,。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理,。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款,。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),,然而,,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn),。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn),,登記出差相關(guān)內(nèi)容,,并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a,、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程,、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,,事前予以核實核定,,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,,亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費,。
b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》,,可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費,。其預(yù)借款額,須經(jīng)由主管部長初審,,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,,出差完畢,銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》,,結(jié)清暫支款項,,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回,,待其報支時,再行核付,。
3.2員工在本市,、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn),。當(dāng)日出差,,除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,,交通費憑乘車憑證實數(shù)支給,。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,,不得在外住宿,因工作需要當(dāng)日中午無法返回的,,給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼(補貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行),,但如實際需要,須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn),。
3.3員工出差在一日以上,,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,,不另支其他費,。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下:
a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);
b,、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船,、飛機,,按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車,,原則上應(yīng)出具公路局,、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c,、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者,,應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,,不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,,按實際報支,,其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支,。
3.7出差人員膳食,、住宿、雜費(包括:公交出租車費,、手機費),,最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷,。
a,、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,,膳食費每日35元,。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,,膳食費每日50元;
b、普通級:地區(qū),、縣級城市每日住宿及雜費100元,,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,,膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連,、秦皇島、天津,、煙臺,、青島、連云港,、南通,、上海、寧波,、溫州,、福州、廣州,、湛江,、北海
3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷,,另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費,。
3.9出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷:
a,、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑,。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),臨時雇用勞力,、車馬等所支出必要費用,,經(jīng)批準(zhǔn),可另列特別費用按實憑證報支;
b,、因公宴客的費用,,應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費,,應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑,。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費,、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,采取超標(biāo)自付原則;
b,、膳食費等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;
c,、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,,憑據(jù)報銷。
3.11出差人員中途患病,、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,,導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,必須延長滯留,,出差者需出具申請,,經(jīng)調(diào)查確定無誤,方可支給出差旅費,。出差員工不得任意改變起程日期,、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,,并依情節(jié)輕重論處,。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費,,如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用,,可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn),其余超額報支一律剔除,。
3.13員工報銷出差旅費時,,應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實,,如發(fā)現(xiàn)有瞞報,、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,,并視情節(jié)之輕重,,酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費,,但節(jié)假日出差酌情予以計薪,。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的.,,按一天支給;不足半天按半天支給,。出差人員交通費,憑交通票據(jù)實數(shù)支給,。
3.16出差人員在出差期間或退差后,,應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差,。
3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草,,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布,,施行,,人事行政部對該條款負有解釋權(quán),,修改時亦同。
3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之,。