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審計經(jīng)理工作職責 審計部副經(jīng)理職責篇一
2.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,,并參與實施;
3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,,根據(jù)方案內容開展具體工作,,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險進行記錄,、匯報并提出改進意見,。
4.負責建立,、健全審計檔案,,保證審計資料及時歸檔,。
5.負責審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。
6.負責接受和管理投訴舉報信息,,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領導交代的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責 審計部副經(jīng)理職責篇二
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃,、年度控審計劃,、控審管理制度,、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃,、監(jiān)察審計管理細則,、工作標準;
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據(jù),。對年度經(jīng)營目標的預算進行審核;
3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標,,對目標執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財務相關制度、流程執(zhí)行,,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷,、精品集采等重大采購行為規(guī)范,,控制經(jīng)營風險,降低經(jīng)營成本;
6?組織做好財務審計,,監(jiān)督財務部門防范稅務,、資金、資產(chǎn)管理風險,,促進財務管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,,評價經(jīng)營成果,。
審計經(jīng)理工作職責 審計部副經(jīng)理職責篇三
1、主持編制年度采購審計方案,、具體審計計劃等;
2,、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,,包括工程預決算管理,、合約規(guī)劃、項目目標成本和動態(tài)成本管控,,以及工程招投標管理的審計,、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;
3,、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;
4,、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5,、匯總,、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6,、通過審計意見的溝通,、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務部門建立良好的工作關系,,保持順暢的日常溝通渠道;
7,、完成領導臨時交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責 審計部副經(jīng)理職責篇四
1. 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風險管理策略方針,、法律風險管理工作規(guī)劃;
2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團法律風險管理制度、管理體系,,并根據(jù)風險管理制度開展法律風險防控工作;
3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,,依據(jù)計劃、方案開展法律風險管理工作;
4.組織集團各業(yè)務板塊,、各項目開展風險自查,,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,,督促風險責任單位進行風險事件的應對,,并對事件應對、缺陷整改情況進行監(jiān)督;
5. 對重大合同,、業(yè)務經(jīng)營事項進行法律風險事前審查,,提示風險;
6. 組織開展法律風險管理、合同合規(guī)培訓工作
審計經(jīng)理工作職責 審計部副經(jīng)理職責篇五
1,、負責集團內部審計,、內控體系搭建;
2、對集團所屬公司經(jīng)營情況,、內控制度執(zhí)行情況進行全面審計;
3,、擬定并完善內部審計制度和流程,
4,、負責編制部門年度,、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執(zhí)行;
5、督促審計結論和建議的整改;
6,、組織,、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果,、財務,、管理、專案等各項審計活動;
7,、對審計項目進行調查,、核實,,搜集審計證據(jù),出具審計報告,,對審計結果做綜合分析評價,。
8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,,協(xié)助完善公司內控制度,操作流程,,提高內部管理水平的控制有效性;
9,、協(xié)調公司與外部監(jiān)督、外審之間的關系;
10,、負責公司內部控制評估報告的編制
審計經(jīng)理工作職責 審計部副經(jīng)理職責篇六
1,、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;
2,、建立健全企業(yè)審計管理體系;
3,、建立企業(yè)內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;
4,、組織開展企業(yè)管理審計,,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核,、風險審計等,,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;
5,、組織開展企業(yè)專項審計;
6,、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;
7,、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險,,提出改進意見;
8、與內部控制審計相關的其他工作,。
審計經(jīng)理工作職責 審計部副經(jīng)理職責篇七
1,、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;
2,、負責對公司年度重大經(jīng)營,、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務收支及經(jīng)濟活動的合法性,、真實性和正確性進行審計評價,,
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,,
5,、負責對公司內控制度的建立,、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價,,
6,、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,,
7,、開展監(jiān)察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,,并對員工違紀違規(guī)
為進行處理,,
8、協(xié)助中心負責人開展內部日常事務工作
審計經(jīng)理工作職責 審計部副經(jīng)理職責篇八
1,、建立健全集團審計管理體系,,包括內審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務流程,、文件等;
2,、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;
3,、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計,、離任審計,、專項審計等;
4、組織協(xié)調審計過程中和公司下屬公司,、部門的關系,,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,,指定經(jīng)辦人和具體實施時間;
5,、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;
6,、復核審計工作底稿,,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7,、負責中心日常管理,,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8,、完成崗位目標和上級下達的其它任務,。
審計經(jīng)理工作職責 審計部副經(jīng)理職責篇九
1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,,制定風險管控方案,,構建業(yè)務風險評價及預警體系,。
2.完善風控審計職責,梳理業(yè)務風險點,,對風控審計運營結果負責,,監(jiān)控風險運營數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,,制定公司年度審計計劃,,并實施。
4.負責對公司的項目投資開發(fā),、設計管理,、招標采購、成本控制,、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計,。
5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估,、事中風險審計監(jiān)控、事后風險審計檢查,,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,,提出改進建議,并監(jiān)督整改到位,。
6.負責建立,、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔,。
7.負責接受和管理投訴舉報信息,,組織開展舉報監(jiān)察工作
審計經(jīng)理工作職責 審計部副經(jīng)理職責篇十
1、統(tǒng)籌集團工程審計,、財務審計工作,,主導工程審計工作;
2、 根據(jù)董事會要求,,審計集團管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況,、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;
3,、建立健全集團審計監(jiān)察管理體系,、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;
4,、做好全集團工程造價,、成本監(jiān)督控制等業(yè)務審計監(jiān)察工作;
5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;
6,、負責審核標書,、協(xié)議,、合同(法律條款);
7、協(xié)助律師團隊處理公司各類案件,。