在當下這個社會中,,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告具有成文事后性的特點,。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是我給大家整理的報告范文,,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助,。
財政支出項目績效自評報告表篇一
1,、項目的公益性根據(jù)《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》(財預〔20xx〕412號)規(guī)定,,“公益性項目”是指為社會公共利益服務,、不以營利為目的,,且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目,如市政道路,、公共交通等基礎設施項目,,以及公共衛(wèi)生、基礎科研,、義務教育,、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》(財預〔20xx〕412號)對公益性項目的定義,,本項目具有公益性的特征,,屬于公益性項目。
2,、項目的必要性
(1)項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目的建設屬于《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(20xx年本)》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸(含城市客運),,屬第12項農(nóng)村公路建設”、“第二十二條城鎮(zhèn)基礎設施,,屬第9項城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程”符合國家產(chǎn)業(yè)政策,。
(2)項目建設有利于改善投資環(huán)境,加快當?shù)氐陌l(fā)展本項目的建設可以有效改善基礎設施,,進一步改善投資環(huán)境,,吸引工業(yè)區(qū)能力,提升的現(xiàn)代化水平,。本項目建成后,,為周邊入住企業(yè)、居民營造安全舒適的出行環(huán)境,,切實提高周邊企業(yè)運輸能力和周邊居民生活的舒適度,,提高居民生活質(zhì)量,能夠為當?shù)厣鷳B(tài)經(jīng)濟帶來一個看得見的良性循環(huán),,為當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展提供條件,。
該項目的建設是完善片區(qū)路網(wǎng)功能的需要,是提高國土使用效益的需要,是自身建設發(fā)展的需要,,是經(jīng)濟發(fā)展對道路交通的要求,,對于提高城鎮(zhèn)國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有著推動作用,,將為縣區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,、社會經(jīng)濟結構的改變、提供有力的保障,,尤其是對沿線的土地開發(fā)創(chuàng)造了良好的契機,。有利于園區(qū)及沿線兩側的開發(fā),完善縣區(qū)公用設施,,提高該區(qū)域地塊價值,。
(3)項目建設滿足當前及未來經(jīng)開區(qū)不斷發(fā)展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發(fā)利用,同時原架設的線路沒有延伸到新引進的企業(yè)區(qū)域,,而這些項目需及時用電,。為此,,擬遷改架設電力線路,。項目實施后,使整個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”,,為周邊入駐的企業(yè)備好生產(chǎn)條件,,滿足當前及日后經(jīng)開區(qū)不斷發(fā)展的需要。
本工程建成后,,可大大削減當?shù)氐奈廴疚锱欧帕?,減輕工業(yè)及生活污水對環(huán)渤海海域的污染,改善生態(tài)環(huán)境,,提升居民生活和經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,,提高人民健康水平。
項目的建設可以有效提升開發(fā)區(qū)的基礎設施水平,,進一步改善投資環(huán)境,,打通開發(fā)區(qū)交通的“腸梗阻”,同時提高開發(fā)區(qū)供地條件及土地利用價值,。項目建設對整個開發(fā)區(qū)的建設有著積極的推動作用,,將為縣區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有利的條件。
項目具有一定的經(jīng)濟效益及較好的社會效益,。
財政支出項目績效自評報告表篇二
(一)項目基本情況:立項情況,、實施主體、項目資金及主要內(nèi)容,。
本項目為我單位20xx年電費類預算項目,,項目資金預算40萬元。根據(jù)海財預字[20xx] 126號文件批示,市財政補助我單位電費,,主要用于廣播電視專用設備及辦公照明用電等,。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標,、標準等),。
該項目的年度績效目標為:1、控制全年用電量,;2,、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,,順利完成本年度各項工作任務,。
(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。
1,、項目實施的必要性和可行性:根據(jù)我單位工作計劃,,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業(yè)務順利開展,。
2,、項目決策過程。我單位的決策依據(jù)符合我單位工作年度計劃要求,,電費能保障我單位工作有效運轉(zhuǎn),,該項目符合申報條件,申報,、批復程序符合相關管理辦法,。
(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實,、總投入等情況,。
截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,,已全部下達,。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。
截止20xx年12月底,,該項目實際支出金額40萬元,,支出進度100%。按照??顚S迷瓌t,,在本單位嚴格監(jiān)督下,該項目資金全部用于廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,,項目資金使用率為100%,,資金的支付依據(jù)合規(guī)合法,。
(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況),。
本單位嚴格按照項目資金使用管理規(guī)定使用項目資金,,設立項目資金專賬,專人管理,。制定嚴格的資金使用制度,,做到專款專用,,使項目達到預期目標,。
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調(diào)整情況,、完成驗收等),。
經(jīng)過全面深入了解本單位工作需求情況,電費項目為確保設備正常運行,、廣播電視專用設備及辦公照明用電,,保障我單位工作正常運行。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設,、日常檢查監(jiān)督等情況),。
項目目標設定依據(jù)充分、明確,、合理,,各項符合相關規(guī)定,。項目實施過程中,,遵循先考察、調(diào)研,,再根據(jù)我單位工作實際情況制定相應的措施,。實現(xiàn)了項目管理與過程管理的有機結合。
(一)項目績效目標完成情況,。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,,從項目的經(jīng)濟性、效率性,、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化,、具體分析。
其中:項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本(預算)控制,、節(jié)約等情況進行分析,,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質(zhì)量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析,;項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,,后續(xù)政策,、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析,。
我單位20xx年控制全年用電量,,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,,部門滿意度95%以上,,達到了申報的績效目標。
項目的經(jīng)濟性分析:為保證財政資金的使用效率,,我單位在項目執(zhí)行過程中,,嚴格加強費用控制,沒有出現(xiàn)浪費現(xiàn)象,,確保將費用控制在預算范圍內(nèi),。
項目的效率性分析:本項目進度和質(zhì)量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月,。截止20xx年12月,,該項目基本實現(xiàn)了預期質(zhì)量目標。
項目的有效性分析:通過對項目的執(zhí)行,,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標,。
項目的可持續(xù)分析:電費項目作為本單位電費類經(jīng)費開支,,項目的執(zhí)行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,為單位的日常辦公業(yè)務活動提供支持和保障,。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析,。
無
(一)后續(xù)工作計劃。
根據(jù)20xx年電費項目的實際執(zhí)行情況,,我單位將調(diào)整相關工作目標,,確保20xx年該項目的預算更精準。
(二)主要經(jīng)驗及做法,、存在問題和建議(包括資金安排,、使用過程中的經(jīng)驗、做法,、存在問題,、改進措施和有關建議等)。
該項經(jīng)費缺口較大,,不足以支撐本單位日常使用,,建議財政部分提高該項經(jīng)費預算。
財政支出項目績效自評報告表篇三
根據(jù)《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕8號)文件要求,,我中心對20xx年縣城區(qū)路燈電費專項資金進行了自評,,自評分95分?,F(xiàn)將有關情況匯報如下:
(一)專項資金概況
1、20xx年路燈用電度數(shù)279萬度,,亮化設施用電度數(shù)14萬度,。該項目本年度財政安排項目資金200萬元。
2,、項目實施依據(jù):20xx年永興縣第十七屆人民政府第11次常務會議紀要,。
3、項目實施目的:本專項旨在保證路燈,、亮化設施供電正常,,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。
(二)專項資金預期目標完成程度
1.項目績效總目標:保證路燈,、亮化設施供電正常,,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。
2.項目績效階段性目標:本項目縣城區(qū)路燈電費200萬元,,根據(jù)《永興縣城區(qū)路燈電費管理工作實施方案》實施考核,,確保城區(qū)路燈、亮化設施安全合理用電,,電費撥付正常,,以保證路燈、亮化設施供電正常,。
(三)專項資金使用管理情況
本專項20xx年縣城區(qū)路燈電費項目經(jīng)費為人民幣200萬元,,截至20xx年12月實際到位資金152.18萬元,余款20xx年到位,。本專項按20xx年縣城區(qū)路燈電費實際需要開展相應工作,,資金的使用全部實行專賬管理,??顚S?,嚴格把關,,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入,。
一是成立專門的組織機構——永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組,由永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組牽頭,,召集縣市政設施服務中心工作人員多次召開會議研究城區(qū)路燈電費專項資金績效評價具體事項,,明確了縣城區(qū)路燈電費績效目標和路燈電費績效評價指標。二是永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組依法履行監(jiān)督考核職能,,進行自評,。三是通過政策文件、基礎數(shù)據(jù),、資金使用效益和問卷調(diào)查分析等多種信息進行分析評價,,最后撰寫出績效評價報告,。
20xx年縣城區(qū)路燈電費項目,本專項旨在合理利用路燈資源,,合理制定路燈開關時間,,充分節(jié)約電能,完善城市照明功能,,保證市民夜間正常出行,,美化、亮化城市環(huán)境,,進一步提升城市品位和市民幸福指數(shù),。20xx年度我中心專項資金績效目標自評得分95分。
無
無
財政支出項目績效自評報告表篇四
針對20xx年整體績效自評報告中存在的主要問題,,我單位對自評結果高度重視,,召開績效管理工作會議,已進行認真檢查,,切實進行整改?,F(xiàn)將整改情況說明如下。
1,、年末追加資金下達,,使得資金使用率有所降低;由于年末集中下達各項資金,,有的資金未及時利用,,導致有不少資金結轉(zhuǎn)到下年,資金使用率有所降低,。
2,、資金使用效益有待進一步提高,績效目標有待進一步明確,、細化和量化,。因為資金下達有時差,有時候往往需要從專項支出,,而資金未到,,不得己只能用公用經(jīng)費,影響資金使用效益,。
爭取在20xx年底切實解決存在的問題,,更好地完善績效管理。
1,、資金安排結合實際分析研究,、科學測算、合理安排,,統(tǒng)一支出標準,,指標專項??顚S茫媒?jīng)費和人員經(jīng)費切實分指標支付,,不混用挪用,,有效保障各項工作的順利開展;
2,、嚴格執(zhí)行資金安排,。
1、規(guī)范資金使用制度
一是強化資金管理意識,,加強與財政局的溝通,,確保及時下達專項資金,合理,、科學地使用資金,,提高其使用效率。
二是加強管理隊伍建設,。加強本單位工作人員的專業(yè)知識,,努力提升管理人員綜合素質(zhì),提高實際操作能力,、業(yè)務技能,,保證財務水平的不斷提高,采取有效的措施合理分配資金使用,提高資金使用率,。
(整改責任人:黃繼鋒 整改時限:xxxx年12月底)
2,、嚴格執(zhí)行資金安排
資金安排結合實際分析研究、科學測算,、合理安排,,統(tǒng)一支出標準,指標專項??顚S?,公用經(jīng)費和人員經(jīng)費切實分指標支付,不混用挪用,,有效保障各項工作的順利開展,。提高資金使用效率,盡量減少不必要的開支,,對資金實施跟蹤管理和預算控制,,做到資金科學合理地安排和分配。
(整改責任人:黃繼鋒 整改時限:xxxx年12月底)
我單位今后將在績效工作管理中不斷進步,,加強對資金支出的績效管理。
財政支出項目績效自評報告表篇五
時光荏苒,,20xx年在一片有序的繁忙中將要過去了,,回首過去一年,,內(nèi)心感慨萬千??偨Y是一面鏡子,,通過總結能夠全面地對自我的成績與教訓、長處與不足,、困難與機遇進行客觀評判,,為下一步工作理清思路,明確目標,,制定措施,,帶給參考和保障。
過去的一年,,績效考核工作在各部門員工的.通力配合下,,取得長足的進步,這與公司領導前期對員工的績效理念的灌輸是密不可分的,。
1,、績效一詞已經(jīng)成為了員工關心的話題,績效考核在某種程度上深入人心,,得到了廣大員工的理解與支持,。各部門員工從績效考核中得到了實惠,使得大家用心參與,,共同進步,。
2、員工績效考核從一線員工的質(zhì)量考核,、產(chǎn)量考核,、執(zhí)行力考核和成本考核等,到管理(計時)員工的工作資料考核全面展開并取得了必須的成效,,調(diào)動了員工的工作用心性和工作熱情,。車間員工的考核數(shù)據(jù)做到了按日提取,例如總裝的成品檢驗記錄,。
3,、在廠長班長和質(zhì)量主管的配合下,考核數(shù)據(jù)做到了及時準確,,為切實做到員工考核結果的準確性有效性做出的貢獻,。
縱觀整個10年,考核工作還是有些不足與缺憾,。
1,、部分考核細則未做到及時的修改,脫離客觀實際,致使個別部門考核出現(xiàn)了與真實狀況相矛盾的不合理狀況,。(例如板筋車間的產(chǎn)量考核,,由于板筋車間的員工生產(chǎn)任務是由班長進行分配,致使考核過程中的產(chǎn)量指標很難確定,,出現(xiàn)了個別的不合理的狀況發(fā)生,。)
2、個別員工素質(zhì)低,,不能按時準確帶給考核數(shù)據(jù),,有的員工對考核反映出的負績效不能理解,應加大考核理念的解釋,,使員工能夠真正理解和理解我們的考核理念,。
3、有些本門的員工對考核懷有排斥心理,,對考核數(shù)據(jù)的帶給不給予用心地配合,,使工作無法有效開展。
總結的目的是更好的籌劃和安排下年的工作計劃,。
1,、明確工作思路,下一年度就應沿著既定的工作目標方向和軌道繼續(xù)前進,,避免像無頭蒼蠅瞎撞,,這樣會背離考核宗旨而越走越遠。
2,、對本年度考核工作中遇到的問題找出解決辦法,,例如各部門平均績效出現(xiàn)參差不齊的狀況,針對這一點應在下一年度逐步引入部門績效,,對不一樣部門工作績效結果進一步校正,;另外車間批次和產(chǎn)量考核還存在不合理,就應針對出現(xiàn)異常的狀況作出具體的矯正措施,,例如尾欠批次數(shù)量過大的狀況,,應對其出現(xiàn)的原因進行分析,作出合理的追加規(guī)定,。其他問題也就應制定出相應的解決辦法,。
3、加強績效考核人員的執(zhí)行狀況,,做到一切從實際出發(fā),,按數(shù)據(jù)按事實說話,拿出準確反映員工工作狀況的績效結果,。
4,、用心制定xx年考核工作計劃,消除以往考核中的盲點,做到每個員工都納入考核工作,,進行合理的績效管理,。
新的一年意味著新的機遇和新的挑戰(zhàn),,我們決定在現(xiàn)有的基礎上再接再厲,,更上一層樓,努力打開一個工作新局面,。
財政支出項目績效自評報告表篇六
20xx年以來,,在市水利局的正確領導下,于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定,,堅持“高標準,、嚴要求”,緊緊圍繞市委,、市府工作思路,,認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責,,在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中,,綜合得分97.57分,考核結果為b,。針對考核中存在的問題,,我們進行了認真整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:
1,、單位管理規(guī)章制度不夠完善
2,、工作創(chuàng)新力度不夠,科研成果少
1,、完善單位內(nèi)部管理制度和監(jiān)督檢查機制
一是完善了相關規(guī)則制度:完善了人事勞動制度,、學習培訓制度、崗位職責制度,、請示報告制度,、檢查報告制度、事故處理報告制度,、工作結制度,、工作大事記制度、上下班制度,、考勤制度,、車輛管理制度、檔案管理制度,、防汛值班制度,、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調(diào)度制度,、供水管理制度,、財務管理制度。
嚴格按照各項制度執(zhí)行,,在日常管理中,,做到按時上下班,有事及時請假,,并有專門人員進行考勤,;在日常工作中,每名同志明確自己的職責,。防汛值班制度:汛期24小時值班防汛值班,,每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報,,保證上級對防汛工作的全面掌握,;工程日常檢查制度:每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記,,發(fā)現(xiàn)問題及時上報,;維修養(yǎng)護制度:每年根據(jù)上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護;防洪調(diào)度制度:嚴格按照調(diào)度規(guī)程及時掌握水情,,依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數(shù)據(jù)指標,,及時上報請示,并按照批復要求對水庫水位,、庫容進行調(diào)控,,確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機制:完善了相關監(jiān)督檢查機制,,加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度,,杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。
2,、加大工作創(chuàng)新力度,,增加科研成果
一是加強水源地保護宣傳:為進一步加強對水源地的保護,于家河水庫在市水利局的支持和指導下,,認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī),,堅持依法管水,堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語,,并通過在主要地段,、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌,、警示牌等形式進行大力宣傳,,確保水源水質(zhì)安全,。
二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求,在組織管理,、安全管理,、運行管理、經(jīng)濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作,,整理保存好數(shù)據(jù)資料,。
財政支出項目績效自評報告表篇七
1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算及項目情況,。
xxxx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算總額為1000萬元,,項目批準文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔xxxx〕34 號,及中共沅陵縣委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領導小組xxxx年9月16日下發(fā)的《關于我縣xxxx年度鄉(xiāng)村振興項目庫的批復》中調(diào)整入庫項目,;建設內(nèi)容:種植中藥材15909.2畝,,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝,、黃柏撫育500畝,。
2、財政振興資金績效目標設定情況
完成種植中藥材15909.2畝,,五邊11073畝,、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝,。人均增收495元,,受益人口6342人,對沅陵縣域經(jīng)濟可持續(xù),、健康,、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
仙門國有林場根據(jù)相關政策對照年初該項目設定的績效目標于xxxx年12月開展了項目績效自評工作,,工作方式包括民主自評,、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。
(一)資金投入分析
1.項目資金到位情況分析
截至xxxx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位,。
2.項目資金支出情況分析
截至xxxx年10月,,項目資金1000萬元已完成全部支付。
3.項目資金管理情況分析
按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關文件規(guī)定,,全面推行信息公開和公告公示制度,,廣泛征求了實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組,、實施主體意見,,對資金和項目均按照資金的規(guī)模、來源,、用途,、受益對象,、實施單位、審批程序,、實施期限及項目完成情況在實施鄉(xiāng)村組進行了公告公示,,接受職工監(jiān)督,確保資金在陽光下運行,。
(二)績效目標完成情況分析
1. 產(chǎn)出指標完成情況分析
按時保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝,,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝,、黃柏撫育500畝,。
2. 效益指標完成情況分析
通過該項目的實施對促進鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟可持續(xù),、健康,、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義,受到全縣實施鄉(xiāng)村組的群眾的好評和支持,,滿意度達到了100%,。
該項目全部達到了預期績效目標,沒有偏離績效目標的指標
充分利用績效自評結果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果,、促進鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結果公示于沅陵縣林業(yè)局政務公告欄以便全縣人民監(jiān)督,。
財政支出項目績效自評報告表篇八
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,,根據(jù)《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,,評價小組采取座談等方式聽取情況,,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析,、總結,現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
20xx年我單位狠抓重點工作,,較好地完成了各項目標任務,,取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責,、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費,。
2,、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個項目是續(xù)建項目,,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加,。
我單位項目支出年初預算為22萬元,,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元,。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元,,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬元,,主要用于社區(qū),、居委會房屋協(xié)管的相關費用。
2,、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元,,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,,資金的使用全部實行專賬管理,,專款專用,,嚴格把關,,整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委,、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查,,嚴格人員作風,,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,,未逾期。
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,,完成了年度績效目標,。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃,、實施有方案,、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,,效能得到了提高,、獲得了社會公眾的好評100%。
我單位20xx年2個大專項,,從項目立項,、資金落實、業(yè)務管理到財務管理,、項目產(chǎn)出,、項目效益,,6項二級指標得分都很高,總分達到97分,。
1,、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,,設定的績效目標合理,,績效指標細化、明確,、清晰,、可衡量。
2,、資金落實(8分):資金落實到位情況良好
3,、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效,、項目質(zhì)量可控,。
4、財務管理(20分):管理制度健全,、資金使用合規(guī),、財務監(jiān)控有效。
5,、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%,、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%,、成本節(jié)約率100%,。
6、項目效益(19分):項目實施對經(jīng)濟效益,、社會效益好,,是發(fā)展民生、改善民生需要,,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,,可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益,、社會公眾的滿意度非常高。
為做好項目實施的跟蹤檢查工作,。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,,預期績效目標較差的項目,,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標,。
1,、進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,,用新思路,、新方法,改進完善財務管理方法,。
2,、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率,。
財政支出項目績效自評報告表篇九
根據(jù)《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》(曲財績﹝20xx﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務局高度重視,,對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署,,嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題,認真研究,,扎實整改?,F(xiàn)將整改情況報告如下:
(一)針對部門整體績效目標設立簡單,績效目標制定不明晰,,定性指標居多,,量化指標偏少等問題。
整改:加強績效目標意識,,提高績效目標申報的規(guī)范性??冃繕耸秦斦A算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果,,是預算績效管理的基礎,是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提,。因此在xxxx年年初申報項目時,,針對績效目標填報問題,我局專門開展了績效管理目標培訓,,提升績效指標設置合理性,,使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理,,提高年初預算績效目標制定的可行性,、科學性,梳理全年重點工作,,制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標,,確??冃繕巳缙谕瓿?。
(二)政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改:20xx年年初預算項目網(wǎng)絡通信及設施設備采購經(jīng)費130萬元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,,新的辦公地點尚未確定,所以會議設備設施未采購,,導致執(zhí)行率不高,。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓,相關設施設備已全部采購,,執(zhí)行率100%,。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制,切實提高預算資金使用效率,。
(三)固定資產(chǎn)管理工作不到位,,固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,,未進行固定資產(chǎn)盤點,,今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務局固定資產(chǎn)管理辦法》(曲退役[xxxx]47號)要求,提高資產(chǎn)管理意識,,加強固定資產(chǎn)管理工作,,定期進行固定資產(chǎn)清查,做到賬賬,、賬證,、賬實相符,規(guī)范固定資產(chǎn)管理,,提高固定資產(chǎn)使用效益,。
(一)及時完善相關管理制度。結合單位實際,,進一步健全完善單位內(nèi)部管理制度,,制定單位預算績效、政府采購,、合同管理,、內(nèi)部控制等管理制度,確保工作開展程序化,、規(guī)范化,。
(二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責,、年度主要,、重點工作為內(nèi)容進一步完善、細化、量化績效目標,,強化全過程績效管理,,將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié),及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題,,提高資金使用效率,。
我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領導下,,以科學發(fā)展觀為指導,,全面貫徹黨的教育方針,進一步完善學校管理,、加強隊伍建設,,推進教育教學改革,提高教育質(zhì)量,,彰顯辦學特色,,有效地推進了學校各項工作健康、有序,、和諧發(fā)展,。但通過這次自評自查,發(fā)現(xiàn)了在工作中仍然存在不少問題,,當前,,我們亟需處理和解決的困難和問題主要是:
1.外出務工子女教育帶來新問題。外出務工子女在學習基礎上參差不齊,,如何加強管理,,依法保障外出務工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問題,積極探索并實踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧,。
2.辦學條件相對落后,。目前,師生生活與行政辦公用房緊張,,學?;A設施配備不足,尚需加大資金投入,,進一步改善辦學條件。
3.教師自身素質(zhì)現(xiàn)狀(年齡老化)在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實施,。
4.硬件建設還要進一步完善,,教學設施利用率偏低。
5.評價體系不完善,。
6.教育科研力量還不夠,,經(jīng)驗不足。
今后的工作思路:
1.多渠道籌措資金,完善學校配套設施,。要繼續(xù)依靠政府,、爭取社會、發(fā)動企業(yè)家來關心和支持學校建設,,完成學校建設規(guī)劃,,不斷完善學校內(nèi)部設施,建立和健全設備管理與維護體系,,提升現(xiàn)代裝備水平,。
2.健全民主議事制度,做好校務公開和民主評議工作,。要繼續(xù)落實黨風廉政責任制,,做好校務公開工作,及時公布和反饋教育教學管理情況,,在財務管理,、教職工獎懲等方面實行公開,提高教職工民主監(jiān)督水平,;健全民主評議制度,,抓好以師德、師風,、收費問題為重點的行風評議工作,,爭取讓師生放心,讓群眾滿意,,保持學校的良好形象,。
3.進一步完善績效考核評價體系,使績效考核更加合理化,、透明化,。
4.加大教育科研投入,通過校本教研和小課題等活動,,提高教師的教育科研的能力,。
總之,我們將繼續(xù)創(chuàng)新工作方式,,求真務實,,開拓進取,研究新情況,,解決新問題,,強化管理措施,努力辦好讓人民滿意的教育,,繼續(xù)譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章,,為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
財政支出項目績效自評報告表篇十
1.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長春市財政局關于預下達xxxx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》(長財農(nóng)指[xxxx]869號)文件要求,經(jīng)研究決定,,依據(jù)xxxx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表,,決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金,撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,,用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”,。
該項目采取合作經(jīng)營方式,合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶,,預計年收益率4%,,切實提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,,將結余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目,合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%,,具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調(diào)整,,收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補助,,助力鄉(xiāng)村振興工作,,收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口,預計使125戶236人受益,,具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數(shù)為準,。
該項目為合作經(jīng)營收益項目,項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,,將結余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目,協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次,,鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行,,參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用,并定期聽取資金使用情況匯報,,確保項目收益,。
(一)資金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財政局關于預下達xxxx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》(長財農(nóng)指[xxxx]869號)文件要求,,在協(xié)議簽訂后,,已于xxxx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬元。
2.資金執(zhí)行情況,。該筆結余資金21.5707萬元使用周期(即項目建設周期)原則上為1年,。目前,該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,,已按照協(xié)議正常履行。
3.項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司應專人管理該項目,,指派專門財務人員進行財務管理,,接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報資金使用及項目進展情況,。同時,,保證銜接資金不用于單位(部門)的基本支出;各種獎金,、津貼和福利補助,;彌補企業(yè)虧損;修建樓堂館所,;彌補預算支出缺口和償還債務,;大中型基本建設項目;交通工具及通訊設備,;城市基礎設施建設和城市扶貧,;企業(yè)擔保金。
(二)績效目標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況,。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社,、村集體經(jīng)濟組織人數(shù)236人;脫貧人口數(shù)236人,,資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人,。
2.效益指標完成情況。資產(chǎn)股權年收益率≥4%,;帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元,;受益人口數(shù)236人。
3.社會效益指標完成情況,。脫貧人口數(shù)236人,。
4.滿意度指標完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%,。
帶動增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬元,;由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計算收益,項目正式投產(chǎn)為12月底,,xxxx年底實現(xiàn)收益,,收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中,,我們將繼續(xù)加強監(jiān)管該項目,,按照規(guī)定定期就該項目運營情況進行調(diào)度并聽取匯報,確保項目進展順利,,收益及時分配到脫貧戶,。
績效自評結果將隨xxxx年部門決算時進行,,屆時將按照規(guī)定進行公示公開,確保符合各項規(guī)定,。
財政支出項目績效自評報告表篇十一
(一)教育扶貧資金項目預算和績效目標情況,。
xxxx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金,,截止xxxx年12月1日,,財政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金,此筆預算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生,,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結余資金,。
(二)財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況,。
已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208.57萬元。
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭,,對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生,;366名家庭經(jīng)濟困難學生;409人其余為農(nóng)村低保,,通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評,。
(一)項目資金情況分析。
xxxx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元,,已經(jīng)使用208.57萬元,,發(fā)放率100%,資金支出進度100%,。其中家庭貧困學生發(fā)放109.82萬,,家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。
(二)項目績效指標完成情況分析,。
1.此筆預算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,,無結余資金,。
2.效益指標完成情況分析。
項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡 936人,。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人.使得農(nóng)村低保輟學率為0%和受益409人,,無結余資金。
3.滿意度指標完成情況分析,。
項目的有效執(zhí)行,,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟困難學生,;農(nóng)村低保上學資金負擔相應減輕,,受資助家庭滿意度達100%,。
公開
財政支出項目績效自評報告表篇十二
xxxx年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨校“爭創(chuàng)全省州市最好黨?!钡哪繕?,要求xxxx年年底前完成新校址改造建設項目規(guī)劃設計等前期工作,xxxx年初完成招標并開工建設,,xxxx年7月1日前搬入新校址辦學。市委黨校搬遷建設工作正式啟動,。保山市委黨校搬遷項目占地131.6畝(87668.12平方米),,總建筑面積45735.55平方米,其新建筑面積19352.05平方米,,修繕改造面積26383.5平方米,,項目建設主體為中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校,實施主體為市永昌投資開發(fā)(集團)有限公司,。項目總投資24534.58萬元,。建設規(guī)模為能容納1200人同時在校教學培訓、500人同時在校食宿,。xxxx年12月28日項目正式開工建設,。xxxx年9月下旬,利用原有建筑物改造建設部分基本完工,,具備辦學基本條件,,市委黨校正式搬遷到新校址辦學。同時繼續(xù)推進遷建項目新建部分建設工作,。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目,,是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措,項目建成后,,將使保山市委黨?;A設施建設滯后、辦學條件落后的狀況得到徹底改變,,一舉成為全省基礎設施一流州市黨校,。
搬遷建設項目工程內(nèi)容:搬遷建設項目工程量清單圖紙所包含內(nèi)容,工程承包范圍:新建工程(其中:新建1#學員公寓3534.33㎡,,新建2#學員公寓5923.19㎡,,新建3#學員公寓5621.72㎡,新建拓展訓練館2490.27㎡,,新建報告廳494.18㎡,,新建廁所20.61㎡,新建公廁178.58㎡,,新建公廁基礎(后已拆除)176㎡,,新建消防水泵房149.53㎡,,新建配電室98.5㎡,新建休息室235.22㎡,。),、弱電智能化工程及室外道路,修繕,、拆除,、裝修、室外景觀等,。建設資金2.45億元,,xxxx年支付5000萬元。
根據(jù)《保山市財政局關于xxxx年財政支出績效評價有關事項的通知》(保財預〔xxxx〕95號)要求,,精心組織,,保證質(zhì)量。一是制定財政支出績效評價計劃,,明確評價組織實施及要求,;二是由分管領導召集相關業(yè)務科室安排部署,確保自評結果真實,、準確,、客觀,禁止弄虛作假,;三是明確任務分工,,加強督促指導。按照項目資金誰使用,,誰負責的原則,,由市委黨校財務科負責績效評價的組織實施和監(jiān)督,以各項目主管科室為主開展績效評價工作,,參照績效評價指標體系,,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,,高質(zhì)量地完成項目績效評價工作,。成立了績效自評工作組,明確任務分工,,壓實工作責任,,認真準備相關資料,圍繞項目目標,,深入客觀進行分析評價,,高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
預算安排資金5000萬元,,實際到位資金5000萬元,。
2.項目資金執(zhí)行情況。
根據(jù)xxxx年度預算安排,,xxxx年黨校遷建項目建設資金項目經(jīng)5000萬元,,全部用于支付搬遷建設工程款xxxx年已執(zhí)行完畢。
3.項目資金管理情況,。
一是按項目方案,、項目資金使用時間表完成了財政下達的項目預算;二是嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度,、會計核算制度等相關管理制度,,確保項目預算資金按用途做到專款專用,,杜絕違規(guī)使用資金;三是加強跟蹤問效,,提高資金使用效率,。
(二)項目績效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況
數(shù)量指標:搬遷建設項目工程已基本完成,建筑面積131.6畝,。
時效指標:xxxx年完工,,按時完工;項目預算進度執(zhí)行率100%,。均已完成,。
成本指標:每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預算安排,已完成,。
2.效益指標完成情況
社會效益指標:該項目的建設使黨?;A設施實現(xiàn)歷史性跨越,進一步豐富培訓形式,,切實推動黨校工作不斷邁上新臺階,,為黨的建設和發(fā)展,國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展,,提供堅強的政治和組織保證,、有才保證和智力支持,其社會效益十分重大,。
可持續(xù)影響指標:改善辦學環(huán)境和條件,,擴大了辦學空間,改善了校內(nèi)的學習,、工作和生活環(huán)境,。
3.滿意度指標完成情況
服務對象滿意度指標:讓學員和人民群眾對我校建設滿意。
xxxx年度如期完成了項目預算,,基本達到了績效目標,。
xxxx年黨校遷建項目建設資金項目經(jīng)費,,立項依據(jù)充分,績效目標合理且清晰明確,;項目管理機制健全,、措施保障有力,全面,、按時完成各項績效指標,,有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn);相關政策落實到位,;項目資金及時,、全額撥付到位;資金使用合規(guī),,會計核算規(guī)范,,財務控制有效;項目完成及時,;項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,,符合年度預算目標,項目社會效益顯著,,服務對象滿意度較高,,有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為:優(yōu)秀,。
按要求及時公開本單位部門預算,、決算和財政支出績效評價情況,接受社會監(jiān)督,。
在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識,。切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,,加大評價結果向社會公開的力度,。
(一)經(jīng)驗:一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長,,各科室負責人為成員的績效管理組織,。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃,,按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標,、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤,,扎實開展預算績效自評工作,。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關規(guī)定與我校財務規(guī)定執(zhí)行,專項經(jīng)費實行項目管理,、專項核算,、專款專用,。四是健全項目管理責任制,。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力,加大對項目的跟蹤管理力度,,努力保障項目順利實施,。
(二)問題和建議
1.存在問題:績效評價工作水平有待提升。
2.建議:市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導,,使項目編制更加符合績效評價相關要求,,適時開展培訓,提高各部門,、實施單位對專項資金使用績效評價工作,,重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,,同時進一步提高績效評價工作方式,、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來,。
無。
財政支出項目績效自評報告表篇十三
智慧益陽管理中心共三層,,一層為大數(shù)據(jù)中心機房,,二層為應急指揮中心和辦公室,三層為12345市熱線辦公室,。中心機房面積1000平米,,由5組模塊化機柜組成,機柜數(shù)量224個,。智慧益陽管理中心電費項目:一是為了保障大數(shù)據(jù)中心機房設備和空調(diào)等設施正常運行,;二是為了保障應急指揮中心大廳指揮系統(tǒng)、顯示屏,、電腦等正常工作,;三是為了保障12345市長熱線正常運轉(zhuǎn)。
(一)績效評價目的,。通過開展績效評價,,全面了解、分析項目實施程序是否規(guī)范,,后期維護是否完善,,資金使用、管理是否合規(guī),項目績效目標是否實現(xiàn),,進一步健全相關制度,,規(guī)范資金使用、管理,,加強項目后期運行維護,,確保項目正常運行,提高財政資金使用效益,。
(二)績效評價過程,。根據(jù)《益陽市財政局關于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》文件要求,我單位成立了績效評價小組,,對20xx年度智慧益陽管理中心電費項目開展了績效自評工作:
1,、做好前期準備。抽調(diào)專人成立績效評價工作小組,,明確了工作職責,,制定了現(xiàn)場評價方案,聯(lián)系相關部門單位,,確定工作安排,。
2、明確實施步驟,。
(1)召開座談會,。組織分管領導、財務及項目負責人等召開座談會,,聽取項目資金使用有關情況介紹,;
(2)收集核查資料。收集相關制度建設文件,,查驗項目運行,、管理和維護情況等,核查相關制度是否完善,,檢查財務會計憑證,,資金撥付手續(xù)是否齊全,是否存在截留,、挪用等情況,。
(3)現(xiàn)場查看。到智慧益陽管理中心數(shù)據(jù)機房現(xiàn)場查看,,走訪電力局,,查詢電費明細,了解數(shù)據(jù)管理中心機房設備運行情況,、電費使用情況及優(yōu)化建議等,。
(4)形成結論,,撰寫評價報告。
該項目資金管理規(guī)范,、項目管理到位,、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,,確保了智慧益陽管理中心各項工作的正常運轉(zhuǎn),。該項目自評分為95分,評價等級為“優(yōu)秀”,。
(一)項目資金使用及管理情況
20xx年財政安排下達智慧城市管理中心電費135萬元,,資金到位率100%,20xx年度智慧城市管理中心電費支出135萬元,,預算執(zhí)行率100%,。該項目資金專款專用,,實行預付制度,,根據(jù)電力局開據(jù)的發(fā)票和電費使用明細單進行核銷。該項目資金支付程序合規(guī),,手續(xù)齊全,,不存在擠占、截留,、挪用資金現(xiàn)象,。
(二)總體績效目標完成情況分析
該項目保障智慧城市建設項目電力供應,提高政府服務能力,,為后續(xù)政府治理,、普惠民生、產(chǎn)業(yè)升級等智慧化應用的建設提供可擴展的環(huán)境,。保障了200個機柜、30臺精密空調(diào),、應急管理中心,、12345市長熱線電力供應,達到國家節(jié)能要求,,提高了市民對12345市長熱線滿意率,,為全市政務資源管理、應用支撐,、數(shù)據(jù)共享,、服務保障提供了電力保障。
(三)績效指標完成情況分析
1.經(jīng)濟效益方面,。通過安裝led節(jié)能全彩屏設備,,在市直部門接入設備不斷增加的情況下節(jié)省了電費支出,。2.效率性方面。智慧益陽管理中心電費項目保障24小時內(nèi)故障處理及時率達到100%,,安全運行率達到100%,,全年未出現(xiàn)安全事故。3.有效性方面,。保障了市應急指揮大廳,、12345市長熱線、大數(shù)據(jù)中心機房等用電需求,,提高了各部門工作效率,。4.可持續(xù)性方面。智慧益陽管理中心電費項目關系到全市各部門業(yè)務數(shù)據(jù)的管理,、安全運行,,后續(xù)隨著智慧城市和大數(shù)據(jù)的建設,該項目將繼續(xù)保障數(shù)據(jù)機房,、市長熱線等用電安全,。
隨著市直部門接入機房設備不斷增加,耗用電量逐年增長,,需整合資源實現(xiàn)降費節(jié)能,。改進措施:1、出臺基礎設施節(jié)能方案,,提高設備容量利用率,;2、降低機房能耗管理,,高度整合,、資源共享;3,、對機房設備進行監(jiān)控管理,,優(yōu)化管理模式。
我單位將繼續(xù)認真履職,,通過電費市場調(diào)研,、電費成本監(jiān)審、電費信息公開及宣傳等相關工作,,按市財政局要求完成績效自評工作,,并將自評結果運用于實際工作,將績效自評結果進行公開,。