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最新幼兒園費用報銷制度(5篇)

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最新幼兒園費用報銷制度(5篇)
時間:2024-03-20 17:14:32     小編:zdfb

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幼兒園費用報銷制度篇一

一,、關(guān)于費用報銷等流程管理實施辦法:

為了項目部管理中財務(wù)方面的工作程序,,建立健全管理流程,做到既能滿足單位內(nèi)控,、節(jié)約費用等目的,,又能滿足局各種規(guī)章制度的規(guī)定要求,根據(jù)珠海公司的管理制度結(jié)合本項目實際,,特制定此辦法,。

1、借款流程:職工借款填寫借款單,,由職工本人按單據(jù)所列事項填寫,,經(jīng)分管部門領(lǐng)導審核,報項目經(jīng)理審批,。借款應做到最短時間內(nèi)償還,,借款原則上不允許超過三個月,對于不按規(guī)定沖銷借款的,,財務(wù)從工資等中給予扣除,。

2、撥款流程:包括材料款、工程款等的支付使用撥款通知單,。本著以收定支的原則,,每月底由財務(wù)部門根據(jù)賬面上的欠款余額及合同付款條件等,制定當月的支付計劃,,支付計劃表中涉及職能部門包括物資設(shè)備部,、合約部、財務(wù)經(jīng)理,、項目經(jīng)理,。撥款單由客商按支付計劃填列,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導,、財務(wù)經(jīng)理審核后報項目經(jīng)理審批,,由財務(wù)部門支付。

3,、費用報銷流程:

(1),、辦公費用,本著節(jié)約的原則,,辦公用品由各部門填寫需求計劃表,,報分管領(lǐng)導審核,經(jīng)綜合部負責人審核后由綜合部統(tǒng)一采購,,對個別單位價值高的,,領(lǐng)用人還要填寫領(lǐng)用單,由辦公室造冊備案,。職工費用報銷時應填寫費用報銷單,,經(jīng)分管領(lǐng)導審核,財務(wù)經(jīng)理審核后再報項目經(jīng)理審批,,財務(wù)予以報銷,。

(2)、手機費用憑正規(guī)發(fā)票,,根據(jù)公司核定下發(fā)的報銷標準由綜合部按月統(tǒng)計后經(jīng)綜合部負責人簽字財務(wù)予以報銷,。具體操作中執(zhí)行超支按標準報,節(jié)余不補的原則,。招待費用,,由經(jīng)辦人填寫招待事由,要求一次費用填寫一張費用報銷單,,由分管領(lǐng)導審核,,項目財務(wù)經(jīng)理審核后再報項目經(jīng)理審批,財務(wù)予以報銷,。(4),、車輛修理費用必須附修理中發(fā)生各項費用的清單,,經(jīng)車輛駕駛員及綜合部負責人審核簽字,附在發(fā)票后面,,發(fā)票由項目經(jīng)理簽字批準后交財務(wù)予以報銷,。

4、差旅費用報銷流程:原則上根據(jù)珠海公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行,,在此做特殊要求的是 :打的費用要求單張的士票后面注明事由,,日期等事項;飛機票需由項目經(jīng)理在票后單獨簽字,。職工報銷差旅費用填寫差旅費用報銷單,,由經(jīng)辦人按差旅費用報銷單要求填寫的事項逐一填寫,經(jīng)分管領(lǐng)導,、財務(wù)經(jīng)理審核后報項目經(jīng)理審批后,,財務(wù)予以報銷。

二,、費用報銷時間:費用報銷必須及時,費用發(fā)生后在最近的報銷日內(nèi)持合法票據(jù)到財務(wù)報賬,,無特殊情況,,逾期不予報銷。每月報銷時間為每月的 14-15 日和 25-27 日兩個時段,,遇節(jié)假日可順延,。如發(fā)生費用而無法取得發(fā)票時,報銷人不得以無票為由推諉或拖延報銷時間,,應及時處理,,完善相關(guān)手續(xù)。

三,、管理費用開支:

1,、辦公耗材費用:包括打印紙、復印紙,、描圖紙,、硒鼓、墨粉,、色帶,、磁盤等耗材,節(jié)約使用,,打印的資料必須雙面打印,,計算機、復印機等由專人保管使用,。辦公室應建立辦公用品點驗登記保管制度,,列入移交的物品要設(shè)立低值易耗品臺賬(含筆記本電腦,,臺式電腦及 u 盤等),防止流失,。辦公耗材購置由各部室提出書面申請,,辦公室匯總,項目經(jīng)理批準后,,由辦公室統(tǒng)一購買,。在報銷辦公耗材費用時必須附有購買清單及領(lǐng)用記錄單。

2,、電話費:電話費的報銷按《辦公室費用管理方法》執(zhí)行,,由辦公室統(tǒng)一造表,限額憑票報銷,。

3,、工具書和軟件:各部門因工作需要,購買圖書資料的,,應先擬好購置清單報辦公室匯總,,經(jīng)主管領(lǐng)導批準,統(tǒng)一購買發(fā)放,,并做好登記工作,,私自購買的不予報銷;用于個人自行聯(lián)系的學習及考試書籍,,按公司規(guī)定,,不予報銷。在報銷時必須附有:申請購置報告,、購買清單及發(fā)放清單,。

4、印刷費及郵寄費:印刷費:包括信封,、稿紙,、各部室專用的業(yè)務(wù)表格、單據(jù)和報表,,由各部室據(jù)實測算,,填制報告列明數(shù)量、紙張規(guī)格,、型號及發(fā)放使用范圍,,經(jīng)項目經(jīng)理批準后統(tǒng)一印刷。郵寄費:因公發(fā)生的郵寄費據(jù)實報銷,。個人發(fā)生的郵寄費一律不予報銷,。

5、沖擴費及書報費:沖擴費是指宣傳和工程用膠卷,、電池的購置費和沖洗,、擴印費用,,經(jīng)項目經(jīng)理批準后統(tǒng)一由辦公室辦理、報銷,。報刊費由辦公室統(tǒng)一訂購 , 費用據(jù)實報銷,。

6、低值易耗品及辦公用具購置費:為避免資源浪費,,未經(jīng)項目經(jīng)理書面審批不得購買任何辦公用具等,,否則費用自理,辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一購買并調(diào)配辦公用具,;測量儀器,、試驗器具的購置及維修由所在部、室書面申請,,經(jīng)總工審核后報公司經(jīng)理審批,。所有辦公家具購置及低值易耗品均由辦公室造冊登記,中途調(diào)離的人員,,不得帶走配發(fā)的物品,。在報銷時必須附有:申請購置報告、購買清單及發(fā)放清單,。

7,、車輛交通費:

①油料款:車輛日常加油實行定點加油,綜合部統(tǒng)一管理,。平時,由綜合部統(tǒng)一負責加油,,盡量取得加油小票,,小票上必須有發(fā)油人、司機和加油人的簽字,。每月 26 日由辦公室持加油單統(tǒng)一辦理報銷結(jié)算手續(xù),。報銷時必須按車上報金額匯總表。嚴禁司機到非定點加油站加油,,特殊情況下出差跑長途在途中加油,,必須及時到辦公室點驗報銷。車輛超定額耗油由個人自理,。②過橋過路費:綜合部以派車單為依據(jù),,負責公司車輛的過橋過路費、停車費用等的審查匯總,,每十天匯總一次(每月 5 日,、15 日、25 日),,匯總確認后由司機到財務(wù)部予以報銷,。

③修理及配件:車輛的維修由綜合部負責審核,,并附明細清單,經(jīng)項目經(jīng)理審批后方可辦理,。車輛維修需換理配件的,,必須將原配件帶回綜合部,由綜合部點驗與所開據(jù)的修理配件清單一致,,否則不予報銷,。因司機人員個人原因造成的維修費、罰款費用個人自理,。

④保險費:在購買保險費時,,必須由辦公室簽署意見并報項目經(jīng)理審批后方可辦理。

⑤車輛必須服從辦公室統(tǒng)一安排,,如需到外地出差,,必須事先填寫出車單,領(lǐng)導審批后交由辦公室登記,,事后憑出車單報銷過橋過路費,,無票據(jù)或票據(jù)不合格者不予報銷,無出車單或未經(jīng)辦公室登記私自出車者不予報銷,。

⑥項目部原則上不租用車輛,,確實需要租用車輛,必須經(jīng)項目領(lǐng)導及其他副經(jīng)理等開辦公會研究決定,,由辦公室報項目領(lǐng)導批準后,,才能租用,否則不準租用,,租金等事項按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,。如無項目批準的《租用車輛協(xié)議書》等有關(guān)資料,財務(wù)有權(quán)拒支付租金,。

8,、業(yè)務(wù)招待費:公司招待費開支實行“內(nèi)外有別、必要適度,、標準控制”的原則,,具體方法如下: 一,做總體預算:

項目財務(wù)部根據(jù)本年的產(chǎn)值預算按照相應的比率計算出本年項目招待費總預算,,該預算為本年項目發(fā)生招待費的最大金額,,項目所有部門招待費必須嚴格控制在該預算下不得超出。二,,招待標準:

項目接待事務(wù)用餐堅持分級限標的原則,,由綜合辦統(tǒng)一安排在指定飯店、賓館就餐,、住宿,,根據(jù)來訪客人的級別和事情的輕重緩急,,安排相應接待標準。具體規(guī)定如下:

1:項目重要客人,、業(yè)主,、外賓、總監(jiān)代表及以上,、設(shè)計院副經(jīng)理及以上,、上級機關(guān)負責人及當?shù)卣块T重要人員標準為貴賓接待每人200-300元標準,上述單位一般工作人員為標準接待每人標準100-150元,,其他供應外協(xié)單位及外派來普通學習人員為普通接待(工作餐)每人標準30元以內(nèi),。

2:未經(jīng)批準而超出標準的接待費,由接待申報人自負,。3:接待人員一般情況下由對口職能科室負責人與相關(guān)人員陪同,,確因工作需要招待重要客人,各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導出席,。陪餐人數(shù)一般控制在2-3人

4:凡普通接待,,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,,陪餐人員必須飲酒的,,必須適量,不得因酒誤事或損害公司形象,。

5,:所有招待用煙,、酒全部自帶項目統(tǒng)一采購的招待用煙酒,原則上不充許自行在飯店購買,。項目招待用煙,、酒由專人負責采購,綜合部保管,、發(fā)放,各部門需要領(lǐng)取時需先向項目經(jīng)理申請,,領(lǐng)用時填寫領(lǐng)用單,,綜合部做好臺賬登記。五,定點招待: 為了更好規(guī)范招待費用及體現(xiàn)招待品質(zhì),,項目住宿的接待由綜合部統(tǒng)一在指定賓館預定,,事先須由對口接待部門提前請示項目領(lǐng)導審批,并及時通知綜合部包括人數(shù),,招待規(guī)格,,住宿天數(shù)等內(nèi)容。住宿完畢后將房卡放置賓館前臺,,由綜合部統(tǒng)一結(jié)算付款,。

9,、職工教育經(jīng)費:經(jīng)項目批準在外短期學習和培訓的在職人員的交通費、住宿費,、培訓費(不含資料)據(jù)實報銷,,培訓費由項目上報公司列銷,未經(jīng)批準自行學習培訓的費用全部自理,。

10,、醫(yī)療費:職工住院費,按公司有關(guān)規(guī)定辦理,,報公司醫(yī)保部門審核報銷,;門診費不予報銷,按公司規(guī)定的標準隨工資發(fā)放,。

11,、差旅費用報銷規(guī)定:為了有效地控制公司差旅費的開支,充分體現(xiàn)公司職工公平,、公正,、合理享受自己的權(quán)益,結(jié)合本項目的實際,,制定本條例,;本著從簡、節(jié)約原則,,實行合理開支,;出差要有嚴格的審批管理制度,充分利用現(xiàn)代化的通訊手段,,減少出差次數(shù)和出差人數(shù),,嚴格審核批準出差時間、出差事由,,不得拖延出差天數(shù),,確保在源頭上控制差旅費的增長。

①因公出差一般情況下不準乘坐飛機,,確需乘坐飛機的,,必須報項目經(jīng)理同意。職工報銷差旅費必須出具經(jīng)項目經(jīng)理審批的因公出差審批單(詳細說明出差的事由,、目的地,、天數(shù)、起止時間),。

②職工參加局,、公司組織的股東大會、職代會、黨代會,、黨委全會,、團代會、工作會議及經(jīng)營活動會等,,按出差計算,。住宿費按會議安排據(jù)實報銷,會議期間不享受伙食補助,。

③參加公司以上單位統(tǒng)一組織的學習班,、培訓班,學習期間不超過六個月的,,10 天以內(nèi)按每人每天 20 元伙食補助,,10 天以上(從 11 天起)每人每天 6 元伙食補助,三個月以上六個月以內(nèi)每人每天 4 元伙食補助,,六個月以上不予補助,。

④在外地出差期間的市內(nèi)交通費,省會城市每人每天可憑票報銷 30 元,,省會以下城市每人每天可憑票報銷 20 元,,無票者不報銷市內(nèi)交通費,自帶交通工具者不報銷市內(nèi)交通費,。

⑤項目職工出差期間無論乘坐火車或汽車,、輪船,凡車船上連續(xù)乘坐 10 小時以上者,,每滿 10 小時另計發(fā)乘車補助費 20 元,,滿 5 小時不足 10 小時者減半計發(fā)。

⑥出差住宿費標準:特殊地區(qū):公司領(lǐng)導每人每天 250元,,部,、室負責人每人每天200元,部室以下人員每人每天150 元,;一般地區(qū):項目領(lǐng)導每人每天 200 元,,部、室負責人每人每天 150元,,部室以下人員每人每天 100 元,;若兩人以上同行出差的,兩人可同住一個房間的,,應本著節(jié)約的原則,,必須同住一個房間,,標準不超過 200元 / 天.間,。住宿費用憑票在標準內(nèi)據(jù)實報銷,超額部分個人自理,。(住宿費發(fā)票必須注明入店起止日期,、人數(shù),、天數(shù))。

⑦職工調(diào)入時按接到公司人力資源部通知時間內(nèi)報銷從單位所在地或家庭所在地到報到地點的車船費,、住宿費據(jù)實報銷,。

⑧正式職工探親差旅費實行包干,標準按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,,在每年 12 月統(tǒng)一造表核發(fā),,不再報銷任何費用。

12,、宣傳費:本著必要,、適度的原則開支。

13,、勞動保護費:職工在調(diào)入項目后,,被褥由項目部購買,個人生活用品應自行購買,;確因工作需要購買防護用品的,,由辦公室負責書面申請報項目經(jīng)理批準。

14,、過節(jié)慶典費國家法定的“清明”“五.一”“端午”“十.一”“元旦” “春節(jié)”六個節(jié)日,,根據(jù)項目實際情況發(fā)放過節(jié)費。

15,、會議伙食補助項目組織的現(xiàn)場觀摩會等,,人均標準 20 元 / 天。

16,、職工就餐伙食費按《辦公室費用管理辦法》執(zhí)行,。

16、其他費用開支:除上述各項費用外,,其他費用開支實行專項審批制度,。由各部室根據(jù)需要寫出書面報告,報項目經(jīng)理審批,。各項業(yè)務(wù)的處理應及時報賬,,費用的列銷不得跨月。

幼兒園費用報銷制度篇二

費用報銷制度(精選多篇)

費用報銷制度及報銷流程

總則

一,、為了加強公司內(nèi)部管理,,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出,,特制定本制度,。

二、本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程,。

三,、本制度適用公司全體員工。

第一條:借支管理規(guī)定

一,、出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

二,、其他臨時借款,,如業(yè)務(wù)費、輔助材料費,、辦公費,、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應及時報帳,,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支,。

三、各項借款金額超過5000元應提前3—5天通知財務(wù)部備款,。

四,、借款銷賬規(guī)定:借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,,超出申請單范圍使用的,,須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳,;借領(lǐng)支票者原則上應在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù),。

五、借款實行“前款不清,,后款不借”原則,,員工在財務(wù)部有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,,否則不允許再次借款,;費用報銷時,應先歸還借款,,當年12月31前的借款尚未核銷的,,如無特殊情況,一律從工資或獎金中扣回,。

第二條:借支流程

一,、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由,、借款金額,、支票或現(xiàn)金,。

二、審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批,。

三、財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù),。

第三條:報銷的要求

一,、發(fā)票的基本要求

② 票必須合法、真實,、有效,,且發(fā)票背面或單據(jù)背面必須有經(jīng)辦人簽名。

②發(fā)票不得涂改,、挖補,、大小寫金額必須相符,字跡清楚,。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,,應當退回重開或更正,更正處應加蓋開票單位公章,。

③ 票用膠水分類,、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失,。

④ 票抬頭與公司名稱應一致,,并具有規(guī)定印章。⑤ 財務(wù)部門有權(quán)拒收不合法不合規(guī)的票據(jù),,應當扣留虛假票據(jù),,并及時通報相關(guān)責任人。

二,、報銷憑證的填寫要求

①必須按費用報銷單要求填寫相

關(guān)內(nèi)容,。

②報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準確,,并注明費用歸屬,,必要時附清單詳細說明,另報銷業(yè)務(wù)招待費需事先征得單位經(jīng)理的批準,,否則財務(wù)部有權(quán)不予報銷,,將自行承擔費用,如無法取得發(fā)票,,經(jīng)辦人應填寫招待費事項證明單,,并歸屬哪個工程項目,簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財務(wù)部方能取得報銷款,。

③凡是費用需要在公司和各單位之間分攤或工程項目之間分攤的,,報銷人應該根據(jù)原始憑證抬頭與費用歸屬關(guān)系,,分別歸集后,填寫相應的報銷憑證,,確不能歸集應給予適當分配比例,。

④施工或生產(chǎn)過程中需要的輔助材料,需事先按實際需要情況報告項目負責人并遞交《材料申請單》交采購部核實后統(tǒng)一購買,,特殊情況可自行先墊資購買,,但自行購買無報告無申請單的,財務(wù)部有權(quán)不予報銷,。購買后的材料申請單應留底一份財務(wù)部,,以便核實。

⑤原則上不允許報銷項目負責人與工人的就餐費用,,需經(jīng)得總經(jīng)理批準方能辦理報銷手續(xù),。

⑥報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,,不得使用鉛筆,、圓珠筆、紅色墨水筆填寫,。

⑦財務(wù)在審核時按相關(guān)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù),,可以核小報銷金額;但審核金額超過原報銷金額時,,應退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷,。

⑧費用報銷單分差旅費報銷單、招待費用報銷單和費用報銷單,,差旅費報銷填差旅費報銷單,,其他所有費用填費用報銷單;

三,、其他報銷附件要求

①除發(fā)票外,,其他附件、報表必須合法,、合規(guī),,有相關(guān)責任人的簽字審批,業(yè)務(wù)招待費的報銷報銷人對應說明的事項根據(jù)管理需要要求填寫費用說明清單,,但費用說明清單不做為原始入帳憑證,。

②差旅費報銷除當天往返等特殊情況外應當附出差審批單,汽車費用報銷應當附派車單,。

四,、報銷的時效要求

①當月費用必須當月25日前報銷處理完畢。

②當年費用應在當年12月31日前報銷處理完畢,。部分費用的發(fā)票如當年無法取得,,只能在次年1月取得的,,應在1月取得時立即辦理報銷;財務(wù)部門如果賬務(wù)處理允許,,應進入當年費用,。

③申請先由公司預付支票的,經(jīng)辦人應在5個工作日內(nèi)拿回相應發(fā)票按此報銷流程辦理簽字核銷手續(xù),,否則視同個人借款按相關(guān)規(guī)定處理,。

第四條:報銷審批付款流程

一、經(jīng)辦人:根據(jù)本單位實際業(yè)務(wù)需要,,在費用事項發(fā)生后,按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證,,填寫報銷單,,交部門負責任審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實,、合理,、合法、完整性負責,,嚴禁虛報,、假公濟私。

二,、部門負責人:按管理及責任權(quán)限對本部門發(fā)生費用的真實性,、合理性負責審核并簽字,對費用是否符

合部門計劃,、預算承擔責任,;部門負責人可以根據(jù)事項、金額的重要性,,讓部門業(yè)務(wù)主管先行審核簽字,,并落實責任。對審核不通過的予以退回,。

三,、財務(wù)部門負責人:財務(wù)部門負責人對報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)財務(wù)制度要求,、標準進行審核,;并復核報銷的金額、是否有備用金或其他借款,,是否從報銷款中扣回相關(guān)借款,;根據(jù)本單位的各項具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負責審核簽字,,對審核不通過的予以退回,。

四,、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理:對授權(quán)范圍內(nèi)所有費用予以審批,,并對費用的真實性,、合理性承擔責任;對

審批,、審核不通過的予以退回,。經(jīng)理、總經(jīng)理的費用,,由財務(wù)負責人審核后,,交由董事長審批。

五,、董事長公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán),,對費用具有最終審批權(quán),并以法人代表身份對所有費用的真實,、合理,、合法合規(guī)性承擔責任。董事長的費用由財務(wù)負責人審核,。

六,、出納:審核報銷單是否完成上述簽字流程,是否本人簽字,,對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回,。對

報銷金額再次復核,復核金額只能小于等于報銷人申報金額,,對復核金額大于申報金額的,,予以退回給經(jīng)辦人重新辦理。報銷費用沖抵借款的部份,,出納應開具收據(jù),;收回多余的現(xiàn)金,收據(jù)中的一聯(lián)應作為憑證附件,。

第五條:報銷時間的具體規(guī)定

為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi),、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費用報銷,,財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:財務(wù)報銷:公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日,。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬,,該報銷日停止財務(wù)報銷,。

第六條 代辦及其它

一、若員工為本單位其他職員代為辦理報銷或借款手續(xù),,報銷人應填被代辦人,,并按被代辦人的職別進行

審批,,同時在報銷單上注明由代辦人代辦。員工借款在領(lǐng)款時必須由本人親筆簽字確認領(lǐng)款,。

二,、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第一部分 總則

第一條 為了加強湖南冶金有限公司內(nèi)部管理,,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出,,特制定本制度。

第二條 本制度適用公司全體員工及總公司采購人員,。

第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程

第一條 借款管理規(guī)定

出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報

銷還款手續(xù)。

其他臨時借款,,如業(yè)務(wù)費,、周轉(zhuǎn)

金等,借款人員應及時報帳,,除周轉(zhuǎn)金外其他借款必須在本月內(nèi)結(jié)清,,不允許跨月借支,,特殊情況下經(jīng)副總經(jīng)理及相關(guān)部門負責人簽字后可以跨月,,但必須說明跨月報銷的原因。

各項借款應提前一天通知財務(wù)部備款,。

借款銷賬規(guī)定: 借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù),,據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,,須經(jīng)副

總經(jīng)理批準,,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;

借款本著“前款不清,,后賬不借”的原則,,借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個

人借款從工資中一次性扣回,。特殊情況由副總經(jīng)理特批,,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任,。

第二條 借款流程

借款人按規(guī)定填寫《借款申請單》,,注明借款事由、借款金額,。

審批流程:部門主管審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復核→1000元以上副總經(jīng)理審批,。

財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第三部分 日常費用報銷制度及流程

第一條 日常費用主要包括差旅費,、電話費,、交通費,、辦公費、低值易耗品及備品備件,、業(yè)務(wù)招待費,、培訓

費、資料費等,,在一個預算期間內(nèi),,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。固定資產(chǎn)購置,、維修保養(yǎng)費用支出適用《固定資產(chǎn)管理制度》,,銀行支出款項適用《款項支付制度》

第二條 費用報銷的一般規(guī)定

報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面須有經(jīng)辦人

簽名。

填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù),;嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,,注明附件張數(shù);金額大

小寫須完全一致,;簡述費用內(nèi)容或事由,,可另附費用內(nèi)容說明。

第三條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應

附批準后的申請單或出入庫單→部門負責人審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復核→1000元以上副總經(jīng)理審批→到出納處報銷,。

第四條 費用報銷時間:每周二,、周五。借支及銀行支出款項不受此限制,。

第五條 費用報銷單據(jù)填寫要求:

報銷人填單:報銷人應如實填寫費用報銷單,,報銷項目欄填寫費用類別,摘要欄填寫報銷費用的詳細

內(nèi)容,。公司秉持“誰經(jīng)手,、誰報銷”的原則,經(jīng)辦人即為報銷人,。

對原始憑證粘貼的要求:1.報銷人應按費用性質(zhì)分類后將正式發(fā)票粘貼在“費用粘貼單”上,,且“費

用粘貼單”須注明附件張數(shù)及金額,報銷人不得將不同種類的費用粘貼

在同一張費用粘貼單上,;2.費用單據(jù)粘貼時應折疊整齊,,錯落有序,便于單據(jù)的審核和裝訂,、保管,。

對原始憑證合規(guī)性的要求:1.原始憑證上的各要素必須填列齊全、正確,。包含客戶全稱,、開票日期、所購物品品名、規(guī)格,、數(shù)量,、單價、金額等,,且大小寫金額必須一致,,不得涂改。2.發(fā)票應加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,。3.報銷人在取得原始憑證時,,一定要對該原始憑證進行認真審查,包含該原始憑證各素填列是否齊全,、正確,、大小寫金額是否一致、開票單位是否蓋章等,。如因客戶名稱寫錯,、金額寫錯、以及過期發(fā)票,、假發(fā)票及未蓋章發(fā)票導致不能報銷等,,后果一律由報銷人負責。

報銷所需憑證:

基建項目:1.項目審批表,; 2.施工合同,; 3.材料發(fā)票及施工勞務(wù)發(fā)票; 4.收,、領(lǐng)料單,;

5.項目竣工決算表

修理費:1.維修申請單,;2.維修合同,;3.修理費發(fā)票;4.維修項

目清單,。

汽車費用:1.發(fā)票,; 2.出車記錄:貨車司

機復印工廠貨車行駛記錄表作為憑據(jù)。

業(yè)務(wù)招待費:1.外出就餐申請單,;2.發(fā)票,;3.說明:招待客戶名稱、人數(shù),、事由,、金額及陪同人員姓名、人數(shù),。

差旅費:1.出差申請單,;2.發(fā)票;3.說明:其他事由請說明。

運輸費:1.運輸合同,;2.運輸費發(fā)票,;3.收款人收據(jù);4.說明:所運輸物品名

稱,、對應的收料單,、請購單號、運輸路線,。

物料用品采購:1.請購單,;2.收料單;3.發(fā)票,;4.送貨單,。5.收款收據(jù)。

食堂費用:1.原始小票,;2.統(tǒng)計表,。

租賃費:1.租賃合同;2.租賃費發(fā)票,;3.收款人收據(jù),。

第五條 差旅費

費用標準:

交通工具

職 務(wù)交通工具

一般員工火車硬臥

部門負責人火車軟臥或高鐵

總經(jīng)理助理飛機

副總經(jīng)理及以上飛機

差旅費標準:出差人員的住宿費、伙食費,、市內(nèi)交通費,、電話費實行“總額包干、節(jié)約歸已,、超支不

補”的原則,;

出差地點標準

經(jīng)濟特區(qū)及北上廣300元/人/天

外省省會250元/人/天

外省地級市、縣,、鎮(zhèn)200元/人/天

本省地級市,、縣、鎮(zhèn)200元/人/天

費用標準的補充說明:

差旅費中交通費與住宿費必須提供實際發(fā)票,。

特殊情況下要超過標準乘坐交通工具的,,須通過副總經(jīng)理的審批,否則

只能按標準規(guī)定的交通工具價

格報銷,。

包干報銷天數(shù)以出差之日至到達之日為依據(jù),,算頭不算尾。

出差人員由對方單位接待的補助標準50元/人/天,;出差外省當天能返回的100元/人/天,;出差省內(nèi)當天能返回的50元/人/天;

到長沙地區(qū)辦事不享受補助,,只享受誤餐補貼,,且發(fā)生的交通費必須提供發(fā)票實報實銷。

差旅費報銷必須附帶經(jīng)審批的出差申請表復印件。

凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,。因特殊原因或情況變

化需改變路線,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具的,,需副總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。

出差人員如未經(jīng)審批自行安排差旅行程,、無充分理由延長出差時間或無差旅報告可作為佐證說明當次

出差情況的,、當次所發(fā)生的差旅費用一律由個人承擔,公司不予報銷,。

所有出差人員在出差期間遇有節(jié)假日的,,一律不另發(fā)節(jié)假日加班費。

員工利用出差之機繞道回家辦事的,,事先須經(jīng)領(lǐng)導同意,,其繞道回家辦事的一切費用由個人自理。其

回家時間應按交通票據(jù)上所列時間從出差時間中扣除,;

員工出差期間,,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,均由個人自理,;

帶車出差的,,其行車期間的油料費、過橋費,、停車費等國家或地方政府規(guī)定的應收費用可憑票據(jù)實報

銷,。由個人違章所造成的罰款以及個人開支費用等一律不得報銷。

在出差過程中,,因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費,,應征得副總經(jīng)理同意,,并經(jīng)副總經(jīng)理簽署意見后財務(wù)部

方可審核報銷,。

第六條 電話費

費用標準

報銷流程

固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費異常變動情

況應到電信局查明原因,,特殊情況報副總經(jīng)理批示處理辦法,。

第七條 市內(nèi)交通費報銷

費用標準:據(jù)真實發(fā)票實報實銷。

報銷說明:

員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,,在沒有車的情況下經(jīng)行政人事部文部長同意后

可以乘坐公交或出租車;

市內(nèi)因公公交車費和出租車費應保存相應車票實報實銷,。

管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定

專人負責。

報銷說明:

報銷人先填寫費用報銷單,,按日常

費用審批程序報批,。審批后的報銷單及原始單據(jù)交財務(wù)部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支,。

第九條 招待費,、培訓費、資料費及其他費用報銷

費用標準

招待費:為了規(guī)范招待費的支出,,招待費應預先填寫外出就餐申請單經(jīng)副總經(jīng)理批準,,特殊情況下可

先電話審批,,事后再補單。

培訓費: 為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費用由公司行政人事部統(tǒng)一管理,,各部門培訓需求應及

時報送行政人事部。行政人事部根據(jù)實際需要編制培訓計劃報副總經(jīng)理審批,。

資料費:在保證滿足需要的前提下,,盡量節(jié)約成本,注意資源共享,。各部門在購買資料前應書面呈副

總經(jīng)理批準,。報銷時須提供副總經(jīng)理審批的呈批件。

其他費用:根據(jù)實際需要據(jù)實支

付,。

公司費用報銷制度

為了加強公司成本管理,,減少不必要的開支,實現(xiàn)公司利潤最大化,,公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’,、‘計劃總額控制’、‘先申報,、審批,,后支出、報銷’的原則,。公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢支付的事情發(fā)生,。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù),將會給公司帶來很大的隱患,。同時,,員工也不能因辦私事而巧立名目,以欺詐的手段達到報銷因私費用的目的,。

一,、憑有效票據(jù)報銷

有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致,、票面完整,、清晰的正規(guī)發(fā)票,、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,,且從稅務(wù)局購入的收據(jù),。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機構(gòu)在取得營業(yè)收

入時開具的,以此確認收入實現(xiàn),,而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,,不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應主動索取發(fā)票,。

二,、填制報銷單

填制時應先將票據(jù)按費用性質(zhì)進行歸類,如:招待費,、交通費,、辦公用品費、燃油費等,;不同類別的票據(jù)應分開填制‘報銷單’,,并詳細填寫‘報銷內(nèi)容’。比如填報招待費時要說明宴請的原由,、宴請對象,、人數(shù)、時間,、地點,;報銷打車費時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達地點,;在‘用途說明’欄填寫費用發(fā)生的時間,,原因,地點等,;‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù),,在‘合計人民幣’欄正確填大寫,從1至10的數(shù)字大寫分別為:壹,、貳,、叁、肆,、伍,、陸、柒,、捌,、玖、拾,。有特殊事由要說明時可填在‘說明’欄,,最后在‘經(jīng)辦人’欄中簽名。參照如下:

報銷單制完后,,將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后,。

三、報銷內(nèi)容規(guī)定

報銷時在單據(jù)報銷封面上必須用鉛筆寫上費用發(fā)生的原因,、地址及時間,,有的費用需證

明人的,必須簽上證明人的姓名,,然后簽上自己的姓名,,才可報銷。

1),、辦公支出具體包括文案用具,、耗材、家俱器具,、辦公機具設(shè)備,、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容,,此類用品應遵從‘保證供應,、方便工作、節(jié)省開支’的原則,,由辦公室統(tǒng)籌計劃,、統(tǒng)一采購。

2),、招待費遇特殊事項或公司因業(yè)務(wù)需要招待的,,可申請報銷。

3),、差旅費連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款,,借款必須提前一天通知財務(wù)用款金額,否則不予支付,。借款的原則是‘前帳未清,,后帳不借’,借款的最長期限為1個 月,,若無特殊事由超期的將從當月工資中扣除,。借款必須填制‘借款單’,由借款人詳細填寫:借款人,、所屬部門,、借款日期,、用途及預計報帳日期,審批手續(xù)同費用報銷,,在借款手續(xù)齊全后出納方可付款,。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財務(wù)清帳。出差人員的住宿費,、往返車票,、伙食補助費、出差市內(nèi)交通費按級別核定,,超支部分自負,。

a)、住宿費按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準,。

d),、伙食補貼標準 到異地出差的人員,按正常標準予以補助,。

e),、說明:、工作人員趁出差之便,,事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的,,不計發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助、市內(nèi)交通費和住宿費,。若繞道車,、船費超出出差直線車、船費票價的,,按出差直線車,、船費票價計發(fā),超出的部分個人自理,;若繞道車,、船費少于出差直線車、船費票價的,,應憑車船票按實報銷,。、外出參加會議,,會議費用中包括食宿時不再享受食,、住費用補助,只享受市內(nèi)交通費,。會議費用中不含食宿時,,住宿費用、伙食補助,、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助,。,、對于自駕車輛出差人員,交通補助費予以取消,,給予報銷汽油費,、過路費,。,、一般人員臨時出差享有伙食補助費,但對于已享有住外補貼的人員不再重復計算出差補貼,,如外檢人員,。

4)、汽車費用及運輸費,、車輛管理,、維修和保養(yǎng),由辦公室統(tǒng)一負責安排,。辦公室應根據(jù)車輛狀況編制車

輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃,,報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護費用,,經(jīng)公司核定標準后在標準范圍內(nèi)掌握使用,。各種車輛保險費由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。,、汽車的年檢費,、保險費、養(yǎng)路費,、維修費費用據(jù)實報銷,,報銷費用時需附費用清單;合肥市區(qū)外加油費或特殊原因產(chǎn)生的加油費發(fā)票必須日期填寫完整,,注明加油原因,;所有罰款一律不予

以報銷,總經(jīng)理特批者除外,。,、員工培訓費 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導同意的前提下接受相關(guān)培訓發(fā)生的費用,在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應證書,,由辦公室統(tǒng)一支付報名費,,統(tǒng)一報銷。,、買支票,、匯票憑證、支付匯費及其他財務(wù)費用,,由財務(wù)部審核報銷,。,、市內(nèi)交通費、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負責人同意,,方可報銷,。、因工作需要晚加班的人員,,在沒有公交車及班車的情況下,,方可打車,報銷同上,。,、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預先申請。

5),、以上未包括的其他費用,,經(jīng)財務(wù)審核,報公司負責人審批后予以開支,。

五,、報銷流程

1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后,,先交于部門總經(jīng)理進行

審批,,確認費用發(fā)生的合理性、真實性,,并在‘負責人審批意見’欄簽批,,之后交于財務(wù)部會計,由其對票據(jù)的有效性,、費用的合理性作出判斷,,交由出納付款。

3),、報銷要求:,、費用報銷盡量及時,當月費用必須當月報銷,、清算,,跨年跨月無特殊事由不予以報銷。,、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類,,屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。

六,、附則

1),、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室,本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行,。

2),、本制度自頒布之日起生效

財 務(wù) 報 銷 制 度

一、簽字制度

1,、所有需報銷的原始單據(jù)都要填寫報銷單,,采購材料必須有入庫單,沒有入庫單的原始單據(jù)都要有第二個證明人簽字,,會計審核簽字,,總經(jīng)理簽字后

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方可報銷。

二,、車,、油費制度

1,、到市里辦事實報公交車費,,如有特殊情況打車要提前請示部門主管方可報銷,否則不予報銷,。

2,、油費報銷,馬曉萍油費報銷額度為300元/月,,特殊情況特殊對待,。

三、付款制度

1,、各部門需付款時,,由經(jīng)辦人填寫付款申請單,部門主管審核簽字,,總經(jīng)理簽字后,,出納方可付款,如總經(jīng)理不在要打電話申請,。

2,、各部門付款需提前填寫付款申請單,交予財務(wù)部,,財務(wù)憑此單提前備款,。

四、借款制度

1,、員工借款要填寫借款單,,借款單各項目填寫清楚,總經(jīng)理簽字,,出納方可付款,。

2、如遇領(lǐng)導不在情況,電話請示領(lǐng)導后補簽字,,出納方可付款,。

3、借款后三日內(nèi)持相應發(fā)票到財

~ 27 ~

務(wù)部核銷借支記錄,,核銷手續(xù)比照現(xiàn)金報銷制度流程,。

五、請假制度

1,、員工請假要填寫請假單,,領(lǐng)導簽字方可準假。

2,、如遇突發(fā)事件來不及填寫請假單,,事后要補請假單。

3,、如領(lǐng)導不在,,要打電話請示。

六,、招待費報銷制度

1,、因工作需要發(fā)生招待費用的應提前向領(lǐng)導請示。

2,、報銷時需附有發(fā)票及招待明細單,,寫明招待事由、人數(shù),。

七,、差旅費報銷制度

1、員工因公出差需要借款的,,應填寫借款單,,必須在出差回公司的一周內(nèi)報銷差旅費。

2,、異地出差多人應統(tǒng)一報銷差旅費,。

3、出差車費據(jù)實報銷,,如特殊情況需要打車,,差旅費報銷時要寫明事由。

4,、省內(nèi)出差補助120元/人/天,,~ 28 ~

省外出差補助150元/人/天。

5,、如出差無住宿的車費據(jù)實報銷,,早晨飯補10元/人,,中午飯補20元/人。

八,、話費報銷制度

1,、銷售人員話費元/月

2、采購人員話費80元/月

2014.5.3

東莞市***電子科技有限公司

費用報銷制度

一,、目的

為使公司營運進一步規(guī)范,,保證公司經(jīng)營活動有序地開展,并控制公司之費用與成本,,杜絕不必要的開支,,根據(jù)公司實際特制定本規(guī)定。

二,、適用范圍

本規(guī)定適用于本公司所屬各部門及各員工,,用于日常各項現(xiàn)金支出、員工出差之費用報銷等,。

三,、作業(yè)內(nèi)容

支出申請審批規(guī)定

1.各項支出報銷必須事先提出申請,經(jīng)手人以《申請報告》,、《報價單》

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或《申購單》的,。

2.申請單據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準后方可業(yè)務(wù)經(jīng)辦或支出,未經(jīng)申請或申請未經(jīng)批準,,不得支出或報銷,杜絕先支出后申請,。

3.總經(jīng)理審批后的必須妥善保管,,報銷時作附件用。

4.提報費用申請前原則上采取貨比三家,,詢價,、議價、比價,,事先做好分析調(diào)查,,提出合理理由,盡量把支出費用降到最低限度,。財務(wù)審單時須對照批準的申請單,。

費用報銷規(guī)定

1、票據(jù)要求

1)費用報銷時需填制費用報銷單,,須注明時間,、事由、金額,、經(jīng)辦人等,,由部門負責人審核業(yè)務(wù)的真實性,、合理性后簽字,由總經(jīng)理審批簽字經(jīng)財務(wù)負責人審核后方可報銷,。

2)附件票據(jù)必須是稅務(wù)監(jiān)制發(fā)票,、財政監(jiān)制收據(jù)等正本,如無則是費用收據(jù),,但報銷時應將發(fā)票,、收據(jù)分開核算

~ 30 ~

填報。

3)附件票據(jù)內(nèi)容必須齊全:抬頭,、日期,、品名、單價,、數(shù)量,、金額、單位蓋章等項目要填寫齊全,,字跡要清楚,,金額要準確,大,、小寫一致,,涂改無效。

2,、報銷單據(jù)的填制要求

1)將原始單據(jù)剪齊邊角,粘貼在費用報銷單上,。

2)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實在《費用報銷單》上填寫各項內(nèi)容,如:報銷時間,、報銷人,、費用摘要、單據(jù)張數(shù),,金額等,在發(fā)票背面簽上經(jīng)辦人姓名,。

3)采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《申購單》和發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《申購單》、《收貨單》附在報銷單據(jù)的后面,。

4)非采購類的行政,、辦公或其他費用,填制報銷單據(jù),必須將批準的申請單以附件形式隨附報銷單一起報銷,,財務(wù)負責人審核,。

3、報銷時限

原則上是先申請后報銷一般應在

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業(yè)務(wù)完成后3日之內(nèi)到財務(wù)處報銷,,最長不得超過7日,。特殊情況可另行處理。

四,、審批程序

經(jīng)手人提出申請,,本部門負責人審核,,交總經(jīng)理審批,業(yè)務(wù)經(jīng)及費用支出,,經(jīng)手人填制報銷單并附申請單,,由總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人審核,,財務(wù)審單報銷付款,。

五、本制度由財務(wù)處草擬并于發(fā)布之日起開始實施,,現(xiàn)行相關(guān)制度在本制度執(zhí)行之日同時廢止,。

六、本制度由總經(jīng)理簽準后生效實施,,執(zhí)行由財務(wù)處負責解釋,。

核準:2014年3月13日

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幼兒園費用報銷制度篇三

公司費用報銷制度

一、目的為了加強對費用,、支出報銷的管理和便于本公司成本費用的核算以及其他財務(wù)工作的開展,,結(jié)合本公司的實際經(jīng)營情況特制定本制度。本制度中所稱費用是指差旅費,、業(yè)務(wù)招待費,、通訊費、辦公費及其他費用,。

二,、辦公費報銷制度

辦公費指日常辦公耗用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙,、墨盒,、硒鼓、磁盤等),、辦公文具(如筆、計算器,、文件夾,、便箋等)、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等,。

辦公費的報銷必須在不超過預算申請表總金額內(nèi)報銷,。辦公用品的購買由商務(wù)1部人員負責,并經(jīng)領(lǐng)導批準后購買,,如有變更,,必須通知財務(wù)部備案。辦公用品采購必須附采購物品清單,。

三,、汽車費報銷:

汽車費用(油耗,、修理、保養(yǎng),、保險,、年審、停車,、養(yǎng)路等費用)應控制在部門預算范圍內(nèi),。報銷時應附上經(jīng)營運管理部審核的“付款申請單”。

四,、出差管理

1,、外地出差差旅費報銷原則

出差時,應先做好相關(guān)行程路線安排,,并填寫《出差申請單》及《費用預算申請單》向公司領(lǐng)導申請,,確認后商務(wù)2部備案,出差歸來報銷時,,必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷,。省內(nèi)出差只報銷省內(nèi)長途客運車票,如乘坐火車者,,只報銷火車硬座車票,;省外出差只報銷火車硬臥。

2,、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的<出差總結(jié)>部分,。

五、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,,具體包括長途交通費,、住宿費、餐飲費,、其他公務(wù)雜費等,。

1、員工出差使用交通工具為火車,、汽車普及工具(省外出差火車限乘硬臥,,如坐硬座給予硬座50%的補助)。

2,、特殊情況,,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,可選擇飛機,。

3,、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票(硬座)報銷(超出部分由個人支付),。

4,、出差過程中,,如發(fā)生業(yè)務(wù)應酬費的,應附上經(jīng)審批的“業(yè)務(wù)應酬費申請表”,。

5,、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如文件復印費,、傳真費等,,實報實銷。

6,、公司員工的手機話費在公司報銷標準內(nèi)給予報銷,,但手機出現(xiàn)三次打不通(無論任何原因),不能報銷該月電話費,。

六,、招待費用審批制度

招待費用指接送客戶、接待用餐,、贈送禮品,、交際應酬所發(fā)生的各項費用。為了公司業(yè)務(wù)開展順利,,各部門在預算范圍內(nèi)可根據(jù)具體情況安排接待用餐或贈送禮品,。所有贈送禮品必須事先上報公司領(lǐng)導批準,并計入相關(guān)部門負責人的招待費用限額,。禮品發(fā)票必須附禮品清單。每月累計報銷的招待費,,要在其發(fā)票的背面注明:所招待部門,、招待的原因及金額等,沒有注明的不予報銷,。每次招待用餐的標準,,必須經(jīng)公司領(lǐng)導書面批準;若情況特殊可以先電話請示,,二天之內(nèi)將書面文件補充上交公司領(lǐng)導批示,。逾期不補不予報銷相關(guān)招待費。

七,、備用金管理

1、根據(jù)工作需要,,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預先向公司借支備用金,,并填寫《預算申請單》,借支額度根據(jù)實際需要確定,,由公司領(lǐng)導簽批,。

2,、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,,如遇特殊情況不能按時沖帳,,可書面申請,經(jīng)公司領(lǐng)導簽字同意后方可延期,,但最長不可超一個月,。

3、對于長期占用備用金的,,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金,。

八,、報銷管理

1、公司各人員的報銷票據(jù)由商務(wù)1部審核簽字后交由公司領(lǐng)導簽字,。然后在商務(wù)2部進行報銷,。報銷金額與《預算申請單》上的金額不能懸殊太大。否則超出部份由個人承擔,。

2,、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復寫紙一次性套寫清楚的票據(jù),,收據(jù)(財政票據(jù)除外)及白條不予報銷,公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷,。

九,、原始憑證有效性的規(guī)定

1、經(jīng)辦人員在費用支出時,,應取得真實合法的原始憑證,。以下憑證視為合法憑證,準予報銷:

(1)稅務(wù)機關(guān)批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票,;

(2)財政機關(guān)批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù),;

(3)郵政、銀行,、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù),、支出證明單;

(4)

經(jīng)辦人員取得的合法憑證時,,應按以下要求規(guī)范填寫,,否則,視為無效憑證,不予報銷:

“客戶名稱”欄:統(tǒng)一填寫??“遵義樺坤有限公司”,;“品名規(guī)格”欄:按實際情況分項目填寫,,在具備銷售、提供勞務(wù)單位開具的購貨或支出清單的情況下,,可合并填寫,,其他必須有明細清單;“金額”欄:小寫前以“¥”封頭,,大寫金額合計欄前以“幣”或“

”封頭,,尾數(shù)為“0”時以“零”填充。開票人:填寫具體完整的開票人姓名,;發(fā)票印鑒:加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,,且清晰可見;票面痕跡:發(fā)票不得有任何的涂改,、偽造,。

十、處罰條例

違反報銷制度處罰條例:

為了很好的貫徹報銷制度的實施,,避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn),,使報銷人自覺的遵守本制度,特制定本條例,。

(1)

報銷人營私舞弊,、弄虛作假,不予報銷不真實不合理部分,。對已經(jīng)報銷的,,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20--100%但不低于100元的罰款,。

(2)

商務(wù)部審核人員審核不嚴使公司造成損失的,,對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額5%--15%的罰款。審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐澜o公司造成的損失承擔連帶責任,。

幼兒園費用報銷制度篇四

公司費用報銷管理制度

第一條:為了加強公司內(nèi)部管理,,規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出,,特制定本制度,。

第二條:本制度根據(jù)公司的實際情況,將費用報銷分為行車費,、市內(nèi)(郊縣)差旅費,、通訊費、住宿費,、客情費等,。

第三條:本制度適用公司各部門。第四條:原始憑證有效性的規(guī)定

1、報銷人應取得真實合法的原始憑證

(1),、有效發(fā)票需要印有兩個章:國家或地方稅務(wù)局專用章或發(fā)票專用章,如少發(fā)票無效,。(2),、財政機關(guān)批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);

(3),、郵政,、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù),、支出證明單,;

2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實,,但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息,建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票,,避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象,。

3、經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時,,允許以普通收據(jù)報銷(單筆總額不超過100元),;對于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,,一律不予報銷,; 第五條:借款標準及流程

1、員工因公(因私一律不予借支)需要借款,,一般不超過其1個月工資總額,,超過時須有公司擔保人(未特別指明擔保人時,現(xiàn)金借款單上的部門負責人為默認的擔保人,,借款人未能償還借款,,由擔保人承擔連帶還款責任);

2,、試用期員工原則上不允許借款,,確需借款的由主管領(lǐng)導擔保,方能辦理手續(xù),,若借款人未能償還借款,,主管領(lǐng)導應負連帶責任。

3,、員工因公需要借款時,,應合理預計所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準后到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金;在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借,。

4,、員工完結(jié)事務(wù)后,在報銷時扣回借款,,交回剩余現(xiàn)金,。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回,。

5,、單筆借支或報銷金額超過3000元。

6,、借款流程:

(1),、借款人填寫借款單

(2)、報銷憑證部門負責人審批,;(3),、財務(wù)負責人審批或會計主管審核;(4),、總經(jīng)理審批

(5),、借款人領(lǐng)款簽字出納審核并付款 第六條:費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求

1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,,不得隨意涂改,;

2、業(yè)務(wù)員差旅費報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,,各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好),;

3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致,;

4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),,需有層次序列張貼,;

5、報銷單據(jù)金額,、類型相同的(如車票等),,應盡量粘貼在一塊,或按項目分類粘貼在一起,;

6,、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額,;

7,、報銷單據(jù)一律用鋼筆,、中性筆或簽字筆填寫;

8,、報銷單椐各項目應填寫完整,,大小寫金額要一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導批準才有效,;報銷單據(jù)不得涂改,,粘貼好后請仔細核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,,財務(wù)不予報銷。

9,、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,,需入庫的實物單據(jù)應附入庫單;

10,、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間,、起止地點、人物事件等資料,,每張出租車票背面需有部門主管簽字確認,;

11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起,。第七條:費用報銷基本流程:

(1),、業(yè)務(wù)發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼;(2),、部門主管初審業(yè)務(wù)的真實合理,;

(3)、財務(wù)審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預算,;(4),、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字;(5),、總經(jīng)理審批簽字,;(6)、取報銷款項,。

第八條:報銷時間的具體規(guī)定

1,、為了提高費用報銷工作效率,每周三下午為各部門報銷時間,,各部門可提前做好準備,。

2、超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷,,視自動放棄,。第九條:差旅費報銷

1,、公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費,、通訊費,、住宿費、客情費等按規(guī)定標準在限額內(nèi)實行實報實銷,,超出標準部分自行承擔,。

2、出差補貼及標準

(1),、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,差額不予補償,,超出標準部分自行承擔,。

(2)、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費,,回來后補辦申請手續(xù),。(3)、出差時由對方單位提供餐飲,、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用,。(4)、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具,。

(5),、部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機的,一律先申請,,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機,。

(6)、到達目的地后,,除總經(jīng)理外其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車,,應乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的,,應在出租車票背面詳細注明時間,、起止地點及事由。(7),、住宿費標準為一個標準間標準,。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準,異性兩人出差可分別享受每人一個標準間住宿標準,。

(8)出差人員報銷差旅費時,,需附出差清單(注明出差日期、事由,、地點,、到達時間,、報銷金額),同時注明有無住宿費,,貼上住宿票費用,,包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷,發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷),。

(9),、報銷差旅費必須在回公司7天內(nèi)辦理報銷手續(xù),繳還預支差旅費,,否則作為挪用公款處理,。

第十條:費用審批管理

1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理,。

2,、總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人(或電話授權(quán)),經(jīng)公司財務(wù)負責人審核后予以支付,,對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù),有權(quán)拒絕支付,,總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù),。

3、審批人應當根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的規(guī)定,,嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,,不得超越審批范圍。

4,、貨幣資金支付的批準方式為書面形式,。

5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準,、誰負責”為原則的責任追究制度,,審核人、批準人要對由本人審核,、批準支付的貨幣資金負責任,,以防范貨幣資金風險,保證貨幣資金的安全,。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù),,各相應審核人或?qū)徟艘允氄撎帲τ纱艘鸬牟涣己蠊撨B帶責任,。

6,、報銷人徇私舞弊、弄虛作假,,對違規(guī)違紀金額不予報銷,;對已經(jīng)報銷的,,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款,,情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理,。

7、審核人,、審批人在資料不全,、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的,,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款,。

8、因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款,,或者無法從工資扣回逾期借款者,,經(jīng)辦責任人(含:各級審批人)應承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額,,并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還,。

9、財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫,、粘貼規(guī)范,,是否經(jīng)過有效批準,所附單據(jù)是否合法合規(guī)等,,對符合要求的報銷單據(jù)應及時審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款,,對不符合要求的應退回 第十一條:辦公用費用管理

1、辦公費用包括印刷各種帳表,、打印紙,、辦公用品、筆墨,、印制名片,、郵寄、書報等費用,。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責,,經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。

2,、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購,、印刷。

3,、各部門工作所需用的專用表格等印刷品,,由部門自行制定格式,按規(guī)定報部門領(lǐng)導審批后,,由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制,。

4,、各部門所需辦公用品,在每月5號前編寫“辦公用品計劃書”,,經(jīng)部門和公司領(lǐng)導審批后交由行政統(tǒng)一采購,;

5、各部門所需購置的辦公用品,,統(tǒng)一到行政部領(lǐng)用,,并辦理領(lǐng)用登記,同時記入部門費用,;

6,、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用,。

7,、個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管,,不得隨意丟棄和外借,,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),,如有遺失,,照價賠償。

8,、公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行,對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請,。

報銷人并向報銷人說明退回理由,。

10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人,、公司總經(jīng)理,、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷,,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款,。第十二條:業(yè)務(wù)招待費管理

1、招待費包括因公請客的餐費,、禮品費,、旅游費、贈送商品,、贈送返利卡開支等,。

2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準,,如有特殊原因,,必須事先電話請示批準,,原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中(總經(jīng)理除外),,以最高級別的人員為報銷申請人,,不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。

3,、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,,應詳細注明招待時間、地點,、對方人員,、己方陪同人員等信息。

4,、其它非公招待客人一律個人承擔,。第十一條:交通費

1、市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應盡量乘坐公交車,,特殊情況下需要乘坐出租車的,,必須事先取得部門經(jīng)理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點,、外出工作內(nèi)容,。

2、業(yè)務(wù)員自駕車因公外出辦事,,公司承擔加油費及過橋費用等因公辦事產(chǎn)生的交費,。第十三條:配送費用

1、配送費用包括:送貨車輛的通行費,、停車費,、燃料費等;雇傭人力車,、機動車費用,;雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。

2,、由于配送費用受銷售情況影響較大,,應提高效率,畢免重復發(fā)生等人為過失,,有效降低配送費用,。

3、長期合作的運輸公司應簽訂合同,,預收一定數(shù)量的押金,,并交公司財務(wù)部備案。

4、快遞費用運費報銷,,附“配送費用明細表”,、“送貨單”和費用報銷單,同時提供相應有效票據(jù),。

5,、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關(guān)費用支出,按公司費用審批程序執(zhí)行,。

6,、配送費用應與收到代理的運費相核對,每月由財務(wù)出具一份核對報表,。第十四條:培訓費

1,、培訓費用由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理,、統(tǒng)一安排,。

2、大型網(wǎng)絡(luò)直播每周一,、三,、四、日進行,,直播結(jié)束后網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部相關(guān)負責人統(tǒng)計出參與直播的群數(shù)及計算費用,,報送總經(jīng)理,總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財務(wù)部門,。

3,、小型培訓會議費用在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部的備用金中支出,每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細,。

4,、培訓費用應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用。第十五條:會議費

1,、因工作需要參加各種會議的,應寫申請報告,,詳細注明會議性質(zhì),、內(nèi)容、目的,、會議地點,、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,,后附“會議邀請函”,,經(jīng)部門負責人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往,會議結(jié)束后應及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),。

2,、參會人員應嚴格控制費用開支,不得無故超支和浪費資源,,厲行節(jié)約,,反對鋪張浪費;

3,、會議結(jié)束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),,報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告。第十六條:倉庫,、辦公室租賃費,、水電費、社保等固定費用,,由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷,。

第十七條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,,由經(jīng)營部門上報總經(jīng)理酌情處理,。第十八條:本制度從宣布之日起生效,解釋和修改權(quán)屬財務(wù)部,。

第十九條:各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi),,合理安排本部門的各項費用需求及計劃。

幼兒園費用報銷制度篇五

費用報銷制度

費用報銷審批權(quán)限:

1,、公司的費用開支均由各部門負責人審核,,財務(wù)部核實,最終由董事長審批,。

如遇董事長外出,,又急需于支付時,可按下列情況處理:

費用在5000元以下的,,經(jīng)總經(jīng)理審批后,,財務(wù)部可予以先行報銷;

費用在5000元以上的,,先由總經(jīng)理向董事長報告,,再由董事長口頭(電話)或書面(傳真、e-mail)指示財務(wù)人員先行處理,。

2,、以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待董事長回來時,,再將有關(guān)單據(jù)交給補簽,。

3、具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,,其費用由其上級主管負責簽批,。

4、所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,,才能實施,。不得“先斬后奏”。

5,、凡差旅費的借支應提前一天上報財務(wù)部,。

二、費用報銷流程:

1,、當費用發(fā)生后,,受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),,再送往財務(wù)審核,。

2、財務(wù)部必須認真,、負責地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),,重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,,手續(xù)是否完備無缺,,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,,財務(wù)部應當拒絕受理,,并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的,,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理,。

3、出納在收到經(jīng)獲董事長或總經(jīng)理批核的單據(jù)時,,應當盡快,,足額地支付有關(guān)款項給受款人。受款人到出納處領(lǐng)取款項時,,應當面點清款項,,并在費用統(tǒng)計表上相應領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認。

三,、借款:

1、當事人因公辦理涉及到費用需借款,,必須填寫借款申請單,。

2、借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在3000元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核,,總經(jīng)理審批,。借款金額超過3000元時,除完成以上程序外,,還須上報至董事長報準后方可支付,。

3、借款人在辦妥相應的事項后,,應及時辦理報銷手續(xù),,盡速與出納結(jié)算清楚。

4,、借款人在出納處已有借款沒有還清時,,出納有權(quán)拒付二次借款。

5,、當借款人不及時結(jié)清借款之項目時,,出納有權(quán)從薪資中抵扣。

四,、重點費用報銷有關(guān)規(guī)定:

1,、話費:(每月)

銷售部主管:200元,采購部主管:200元,,財務(wù)部主管:100元,,業(yè)務(wù)員:100元。以上人員話費超過標準一律由自己負擔,,沒有任何特殊情況,。一般管理人員當月確有因為公事打電話較多的可以每月報銷30元,只能少不能多,。

1,、交通費 :

員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意后可以乘坐出租車;市內(nèi)因公公交車費應保存相應車票報銷,。所有交通費用報銷時必須注明出差事由,,出租車票須注明出發(fā)地點和目的地、時間以及主管簽字,。因公事外出的車費可實報實銷,;

2、招待費 :為了規(guī)范招待費的支出,,一般人員不能以任何理由請客送禮,,確因需請客送禮,應當掌握分寸,,發(fā)生金額在200元以下,,事先須經(jīng)總經(jīng)理同意,。一次的金額應控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,,必須有證明人簽字,。招待費的報銷必須附帶點菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致,在菜單上要注明招待事由及招待何人,。

3,、加油費:每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表,按實際里程數(shù)0.45元/公里每半月報銷一次油費(附帶油票),。

4:白條收據(jù):所有經(jīng)手人付的款項都必須有收款人的收條,,收款人必須簽字,大小寫金額必須一致,,并注明付款緣由,。

5、出差人員住宿費,、伙食補助實行限額控制,,部分包干的辦法,標準請見下表:(元/日)

職位

交通工具

住宿補貼

伙食補貼

出差地交通費 董事長

飛機

150

總經(jīng)理

飛機

120

廠長

飛機

120

部門主管

臥鋪

普通員工

硬座

10(1)交通工具

1普通人員不能乘坐飛機,,如遇特殊情況確需乘飛機的,,必須獲董事長特批方可。

2購買飛機票工作,,由辦公室負責訂購,,盡量享受票價的優(yōu)惠。

3凡獲可乘坐飛機者,,在出入機場時一律乘坐民航班車,。4凡乘坐火車的,如遇可乘坐硬臥而坐了硬座時,,可獲兩者之差額的60%補貼,。改乘長途大巴不予補貼。(2)住宿費

1,、住宿標準是以一個標準間同時住兩位同性同事為準,,并以入住者最高職位的檔次為限。

2,、員工出差時,,如能自行解決住宿(由客戶提供住宿的除外),可按相應的標準之50%給予獎勵,。

3,、當天離開出差住地的,必須在當日中午12時前辦理退房手續(xù),,公司不再報銷半天的住宿費,。

4,、駐地之省內(nèi)出差應盡量安排當天往返。

5,、住宿費必須有附具住宿費用清單,公司只負責住宿費用,,其它產(chǎn)生的雜費(如洗衣費,,電話費,餐費)一概不予報支,。

6,、住宿費低于住宿標準的部分,按其差額給予80%的獎勵,。

(3)出差伙食補貼:

1,、出差過程發(fā)生交際應酬餐費時,需扣除參與人員當天出差補貼的50%餐補,。

2,、出差補貼最小計算單位半天,計算方法為:出發(fā)日12:00前算1天,;12:00~18:00算半天,;18:00后不算;返回日12:00前不算,;12:00~18:00算半天,;18:00后算1天。

(4)出差手機費(指漫游區(qū))補貼,,非漫游區(qū)不另行補貼:

如特殊情況需加手機話費補貼的,,需提供充分的理由,總經(jīng)理批準后方能生效,。

以上定額憑出差地的車票實報實銷,,最高不可超過上述補貼標準,如本次出差累計數(shù)超出定額的由個人承擔,。

(5)零星采購費:

1,、零星材料購入必須持有使用部門的請購申請單,經(jīng)部門主管人簽字,,領(lǐng)導批準后方可到財務(wù)部門借款,。嚴禁無計劃采購,超定額庫存,。

2,、采購部門按購物申請單所購材料送達公司后,須持有關(guān)領(lǐng)導簽批的采購單,、購貨發(fā)票或購貨清單到倉庫辦理入庫手續(xù),。

3,、倉庫部門在將材料驗收入庫前,應詳細核對發(fā)票所載名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符,,或請使用部門進行質(zhì)量檢查,,對不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅決不予辦理入庫手續(xù)。對無名牌的配件用口取紙載明名稱,、規(guī)格,、型號。

4采購人員到財務(wù)進行采購賬務(wù)處理時必須持有請購單,、采購清單,、入庫單,經(jīng)總經(jīng)理審批后財務(wù)人員才能進行沖賬,。費用報銷的有關(guān)規(guī)定:

1,、每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),,特殊情況一周內(nèi)完成,,過期財務(wù)部可不予報銷。

2,、有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準確,、如實地填寫,具體要求如下:

1,、報銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫:

2,、受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚,。

3,、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

4、填報日期按填寫當日的日期填寫:

5,、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

6,、大、小寫金額必須填寫一致,,不得涂改:

7,、發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”,;

8,、凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名,;

9,、如遇有票據(jù)丟失的,,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔,。

10,、所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,,財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當事人,。

附:

本制度從2010年5月1日起實施 本制度由公司財務(wù)部負責解釋

湖南省冠宇家具有限公司

2010年4月30日

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