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最新企業(yè)內(nèi)部審計崗位職責(zé)(四篇)

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最新企業(yè)內(nèi)部審計崗位職責(zé)(四篇)
時間:2023-07-07 11:47:35     小編:zdfb

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企業(yè)內(nèi)部審計崗位職責(zé)篇一

一、財務(wù)審計:

1,、每月審核出納將當(dāng)月的應(yīng)收費用(物業(yè)費,,電費,維修費等),,以及會計編出的明細賬,、總賬和每月末的財務(wù)報表。

2,、審核現(xiàn)金,、銀行存款日記帳、收支日報表及銀行余額調(diào)節(jié)表,。 3,、審核企業(yè)財務(wù)收支、重大經(jīng)濟合同,、購銷價格,、債務(wù)重組、重要投資活動,、重要資產(chǎn),、負債,損益項目及其它需要重點審計的事項,。

4,、定期或不定期編報企業(yè)經(jīng)濟運行活動的全部或單項的分析報告,,提出改進建議和措施,及時,、準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)濟活動狀況,,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供財務(wù)信息。

二,、審計程序

1,、審核每月的收入(物業(yè)費,電費,,維修費,、租金等)與支出,以及會計編出的明細賬,、總賬和每月末的財務(wù)報表,整理歸納成表格,。

2,、收集、分析和說明有關(guān)資料,,并把這些資料歸納,、整理,以作為分析表格數(shù)據(jù)的支持性文件,。

3.審核每月收款憑證,、付款憑證,轉(zhuǎn)賬憑證,。 4.審核公司各項日常費用支出的,。

5.審核現(xiàn)金、銀行存款日記帳,、收支日報表,,及銀行余額調(diào)節(jié)表。 6.審核監(jiān)督實施成本費用核算,,建立健全成本核算工作程序,,編制成本費用計劃,掌握成本費用開支情況,。

7,、與財務(wù)部、物業(yè)部等各部門做好溝通,,使其提供有效,、有力的咨詢意見。

8,、將審計結(jié)果及時反饋給上級領(lǐng)導(dǎo),,由總經(jīng)理進行批復(fù)或提出整改意見,,針對上級提出的意見積極的改進并完善使風(fēng)險降到最低。 9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

物業(yè)管理有限公司

企業(yè)內(nèi)部審計崗位職責(zé)篇二

會計崗位職責(zé),審計會計崗位職責(zé)

會計崗位職責(zé)(一)

一,、負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確,、書寫整潔、登記及時,、帳面清楚,。

二、負責(zé)編制月,、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

四、認真審核原始憑證,,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五,、定期核對固定資產(chǎn)帳目,,作到帳物相符。

六,、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,,要負責(zé)提供資料和反映情況。

七,、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

八,、定期裝訂會計憑證、帳簿,、表冊等,,妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,,往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管,。

九、協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作,。

十,、負責(zé)掌管財務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

十一,、按期填報審計報表,認真自查,,按時報送會計資料,。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施,,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理

2 方面的安全制度,,確保不出安全問題。

十三,、嚴(yán)格遵守,,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,作好會計工作,。

會計崗位職責(zé)(二)

1,、貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度,制止違反財經(jīng)紀(jì)律、財會制度的現(xiàn)象,,發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告,確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定,。

2,、審核各部門編制的費用報表,辦理收入,、成本,、資金等會計核算,按時編制各種財務(wù)報表,,使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時反映,。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格發(fā)票管理,。并定期檢查發(fā)票使用情況,。

3、負責(zé)對公司調(diào)撥,、庫管,、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算,。

4,、負責(zé)公司財務(wù)收支核算,即對各類報表的審核,、監(jiān)督及核銷工作,。

5,、保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章,。

6,、編制并審核記賬憑證、錄入電腦,、核對總帳,、明細賬、登記帳簿,、科目匯總表及財務(wù)報表,。

7、協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務(wù)管理,。

8,、對進項發(fā)票進行登記,并及時到稅務(wù)機關(guān)認證,。

9,、按時報稅、交稅,。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作,。

4 10、編制應(yīng)收應(yīng)付,、往來款項報表,,與公司各部門進行帳目核對。

11,、認真執(zhí)行會計制度,,按時做好記賬、算賬,、報賬工作,,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續(xù)完備,,內(nèi)容真實,,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚,,按期結(jié)報,。

12、負責(zé)公司費用,、運營成本及利潤的核算,,計算各類應(yīng)交稅金,辦理納稅工作;

13、定期核對往來賬款,,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款,。

14、妥善保管財務(wù)帳簿,,會計報表和會計資料,,保守財務(wù)秘密。

15,、按照規(guī)定,,每月核對賬目、結(jié)賬,、編制會計報表,,并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、說明清楚。任何人都不得竄改或授意,、指使他人竄改會計報表數(shù)字,。

16、按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,,有計劃地合理使用資金,,隨時進行控制,向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核,,以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施,,保證資金有效使用。

17,、保管好所有財務(wù)憑證,按照規(guī)定對各種會計資料,,定期收集,、審查、核對,,整理立卷,、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,,防止丟失損壞,。

18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù),。

會計崗位職責(zé)(三)

一,、貫徹黨和國家的方針政策,堅持四項基本原則,認真學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)制度,。

6 二,、恪守審計職業(yè)道德,嚴(yán)守審計紀(jì)律,,做到依法審計,,忠于職守、客觀公正,、實事求是,、廉潔奉公、保守秘密,。

三,、對公司各部門執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、集團公司的有關(guān)規(guī)章制度情況及內(nèi)部控制制度的健全,、嚴(yán)密,、有效性進行審計監(jiān)督。

四,、積極配團公司和審計事務(wù)所來訪的審計工作,。

五、做好審計資料記錄,、整理,、歸納、分析工作,,認真撰寫審計報告,,并按審計項目做好審計資料的整理歸檔工作。

六,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

會計崗位職責(zé)(四)

1.根據(jù)財務(wù)制度和公司的有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進行各

7 項經(jīng)費的審核工作,,并編制會計分錄,,打印記帳憑證,每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日結(jié)單,,保證會計信息合法,、準(zhǔn)確、真實,、完整,。

2.負責(zé)清理、催收各項經(jīng)費往來帳目,。

3.嚴(yán)格控制預(yù)算,,不得突破預(yù)算辦理開支,。

4.負責(zé)打印、裝訂各項經(jīng)費的總帳,、明細帳,、項目帳。

6.負責(zé)會計憑證,、帳本等會計資料的保管,、查詢、移交等工作,。

7.負責(zé)公司各類人員工資,、津貼的審核計算工作。

8.負責(zé)公司固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對固定資產(chǎn)的帳實工作,,保證帳,、卡、物等相等,。

9,、負責(zé)編制季度、年度會計報表,,編寫說明,。

10.負責(zé)向現(xiàn)金帳和銀行帳,填制記帳憑證,。

11.負責(zé)落實,、檢查公司營業(yè)額交賬票據(jù)的領(lǐng)取、保管,、注銷等票據(jù)管理工作,。

12.負責(zé)編制每月、每季及每年營業(yè)報表,、統(tǒng)計報表及說明,。

13.負責(zé)及時清理往來帳目,向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù),。

14.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

企業(yè)內(nèi)部審計崗位職責(zé)篇三

一、審計監(jiān)察中心職則

1,、在公司董事會和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)公司及控股子公司企業(yè)的審計工作,。有權(quán)要求公司及子公司報送財務(wù)收支計劃,、資金計劃、財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)決算,、賬目、憑證、賬簿,、報表等有關(guān)文件資料,,檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況,。

2,、負責(zé)企業(yè)常規(guī)年度財務(wù)審計管理工作和根據(jù)公司董事會和總經(jīng)理要求,開展過程審計或?qū)m棇徲?,向董事會和總?jīng)理提交審計工作計劃和審計報告,,對審計報告的正確性、可靠性,、合理性負責(zé),,按時完成審計工作任務(wù)。

3,、評審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理,,檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,并對其有效性,、合理性,、經(jīng)濟性進行評價,為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見和建議,。

4,、跟蹤企業(yè)的經(jīng)營活動情況,防錯糾弊,。對企業(yè)的建設(shè)工程和重大技術(shù)改造,、大修檢修等的立項、工程招標(biāo),、概(預(yù))算,、決算和竣工交付使用、物資(勞務(wù))采購,、產(chǎn)品銷售,、對外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟活動和重要的經(jīng)濟合同等進行審計監(jiān)督。

5,、對審計中有關(guān)事項及審計中發(fā)現(xiàn)的問題召開調(diào)查會,,并索取證明材料,并提出制止,、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項的意見,,及提出改進的工作建議。

6,、對阻撓,、拒絕審計和弄虛作假,、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,,采取必要的臨時措施,,提出追究被審計對象的責(zé)任的建議。

7,、協(xié)助監(jiān)事會工作,。負責(zé)組織、聯(lián)系,、協(xié)調(diào),、外引審計資源服務(wù)等管理工作。

8,、制訂審計管理制度,,經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。

9,、完成公司布置的其它工作,。

二、審計監(jiān)察中心經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計人員依照國家的相關(guān)法律,、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)。

2,、全面負責(zé)審計部工作,,組織制定審計規(guī)章制度、辦法,、審計部門文件,、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實,。

3,、負責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,,掌握集團經(jīng)營管理中存在的傾向性,、普遍性問題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息,。

4,、負責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況。

5,、負責(zé)并參與公司重大經(jīng)營活動,、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動,。

6,、負責(zé)公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務(wù),。

7,、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整,、保密負責(zé),。對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責(zé)任。

8,、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時報告,。對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議,。

9,、組織協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作,定期召開部門工作會議,,溝通交流情況,,安排工作。

10,、加強內(nèi)部管理,,合理安排、配置各審計崗位人員,,負責(zé)部門

員工的管理和考核,。

11、負責(zé)組織完成上級安排的其他工作,。

三,、

審計監(jiān)察中心主管位職責(zé)

1、協(xié)助經(jīng)理對本中心進行管理,,推動審計工作的順利開展,。

2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計規(guī)章制度,、辦法,、審計部門文件、編制審計年度計劃,、工作方案等,,并具體負責(zé)實施。

3,、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營活動,、重大項目、重大經(jīng)濟合同的專題審計活動,。

4,、負責(zé)各項常規(guī)審計工作的實施,,負責(zé)審計工作底稿的復(fù)核,審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作,。

5,、負責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作,。

6,、協(xié)助經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7,、完成上級安排的其他工作,。

四、審計監(jiān)察中心審計員崗位職責(zé)

1,、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度,、辦法、審計部門文件,、編制審計年度計劃,、工作方案等工作。

2,、參加各項常規(guī)審計工作的實施,,并具體負責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

3,、參與對公司重大經(jīng)營活動,、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動,。

4,、負責(zé)對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,,提出處理意見和建議,。

5、負責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查,、手機,、整理、建檔工作,,按規(guī)定保守秘密,。

6、參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),,不斷提升審計業(yè)務(wù)水平,。

7、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運行維護工作。

8,、完成上級安排的其他工作,。

企業(yè)內(nèi)部審計崗位職責(zé)篇四

內(nèi)部審計崗位職責(zé)xxxx 餐飲有限公司文件 崗位職責(zé) 內(nèi)部審計崗位職責(zé) 內(nèi)部審計崗位職責(zé) 職位名稱 基本信息 所屬部門 職位概述 財務(wù)部 直接下級 內(nèi)部審計 直接上級 財務(wù)經(jīng)理 負責(zé)公司各實體重要經(jīng)濟事項及收支賬目的審計。學(xué) 專 歷 業(yè) 中專以上 審計及其相關(guān)專業(yè) 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 熟悉企業(yè)會計賬務(wù)處理流程,,熟練操作財務(wù)及 office 軟件,。工作認真負責(zé),原則性強,。任職資格 工作經(jīng)驗 能力素質(zhì)操 作技能 1、對審計涉及事項有調(diào)查權(quán),,問詢權(quán),,資料索取權(quán)。工作權(quán)限 2,、對審計涉及事項有審計權(quán),、處罰建議權(quán)。職 職責(zé)一 重要經(jīng)濟合同審計工作 1(對企業(yè)簽訂的重要采購合同,、加盟合同及其他協(xié)議,,分類歸檔。2(根據(jù)市場調(diào)查,,審核采購合同價格是否合理,。3(審核加盟合同,查對是否到期,,是否續(xù)簽,,有關(guān)加盟費、權(quán)益金,、保證金等是否與財 務(wù)賬目相符,。工作任務(wù) 4(審核產(chǎn)品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行,有無違規(guī)操作,。5(審核工程合同是否按預(yù)算執(zhí)行,,付款進度是否與工程進度相符。崗 6(審核借款合同是否符合國家有關(guān)規(guī)定,,利率是否合理,。位 職責(zé)二 職 工作任務(wù) 責(zé) 職責(zé)三 7(評估經(jīng)濟合同風(fēng)險,,協(xié)助處理有關(guān)合同糾紛法律方面的實務(wù)。收入審計工作 1(審核每天的各項收入,應(yīng)收已收欠收情況,,清理未落實款。2(審核制銷售折讓是否符合有關(guān)規(guī)定,,促銷,、返點款是否計算正確。3(定期核對銷售往來賬,,不允許逾期掛賬,,及時清欠處理,。支出審計工作 1(對每天大的支出榭黿猩蠹疲詞中欠衿肴鍪欠窈俠懟?工作任務(wù) 2(審核各項費用是否預(yù)算內(nèi)開支,嚴(yán)格控制預(yù)算外支出,。3(對盤點報損,、報溢情況的核查,提出處理意見,。職責(zé)四 工作任務(wù) 密碼檔案保管 1(銀行(卡)密碼及銀行預(yù)留印簽法人章的保管 2(負責(zé)以前年度會計檔案的歸檔保存,,編制檔案清單。責(zé) 細 化 描 述

成都六婆餐飲有限公司文件 職責(zé)五 部門考核工作,。1(按公司考核要求,,制定財務(wù)崗位考核細則。2(檢查財務(wù)各崗位晨會工作完成情況,,沒完成的按規(guī)定扣分或處罰,。工作任務(wù) 3(督促財務(wù)各崗位按公司標(biāo)準(zhǔn)及要求提交周計劃、月計劃,。4,、按公司效益考核標(biāo)準(zhǔn)和要求,組織本部門員工評議,,結(jié)果上報,。職責(zé)六 工作任務(wù) 職責(zé)七 工作任務(wù) 2(參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。1,、工作認真仔細,,積極主動。工作要求 2,、及時發(fā)現(xiàn)錢,、款、帳,、物管理方面的問題,。3、對公司各項管理制度及流程提改進建議,,堵塞漏洞,,防范風(fēng)險。編制部門 財務(wù)部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 資金安全工作 1(不定期抽查或盤點出納現(xiàn)金銀行帳是否與實際相符,。2(取現(xiàn)或付款需要密碼的,,應(yīng)陪同出納一起前往,并在取款付款單據(jù)上簽字,。其他工作 1,、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。崗位職責(zé)

第3篇:內(nèi)部審計崗位職責(zé)a崗

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,;

2,、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和制度,,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法;

3,、負責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo),、工作計劃;

4,、負責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時報告,;

5、負責(zé)組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟責(zé)任審計,,撰寫審計報告,、審計意見書和審計決定;

6,、負責(zé)落實審計部門的審計決定,,監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定;

7,、負責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作

總結(jié)

,、整理歸檔審計資料;

8,、負責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作,;

9、負責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,;

10,、負責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作,;

11,、負責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 b崗 預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時,,負責(zé)其各項工作,。

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