時間流逝得如此之快,,前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),,是時候開始寫計劃了,。寫計劃的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?下面是我給大家整理的計劃范文,,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助,。
公司年度經(jīng)營計劃書篇一
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢,、強(qiáng)項和弱項(swot)的基礎(chǔ)上,,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營方針確定為:
靈活策略贏市場,,擴(kuò)大規(guī)模增實力,,加強(qiáng)管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想,;各部門,、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動,,包括政策制訂,、制度設(shè)計、日常管理,,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。
二、20xx年的經(jīng)營目標(biāo)
(一)核心經(jīng)營目標(biāo)
20xx年,,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,,沖刺目標(biāo)1.21億,增長率36%,,保底銷售收入1.1億,,年度稅后利潤2200萬元,,增長率33.8%,,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,,保底利潤1650萬元,。在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),,也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”,。
(二)銷售目標(biāo)細(xì)分
銷售目標(biāo)細(xì)分表(計算單位:萬元/人民幣)
上述銷售目標(biāo)的分解,按《20xx年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行(附件),。
三,、主要經(jīng)營策略
(一)市場策略
要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴(kuò)大市場覆蓋面,、擴(kuò)大實質(zhì)客戶群,,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇,。因此,,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場和專賣店,,發(fā)展客戶爭取訂單,,對此應(yīng)將采取措施:
1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動,。公司制訂相關(guān)政策,,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。
2.國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源,,在20xx年上半年,,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā),、簽約工作,。
3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場進(jìn)口量占世界總量的57%,,并以“發(fā)展中東客戶,,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略,。
4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃30家,,力爭50家),應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展,、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場,。
(二)產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。
20xx年公司的.整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,,在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上,,始終圍繞客戶需求,,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此,,應(yīng)采取下列措施:
1.國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,,以做現(xiàn)代禮堂,、影院及公共場所座椅為主。 2.國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):
1)針對現(xiàn)代禮堂,、影院及公共場所座椅產(chǎn)品,,應(yīng)“加強(qiáng)開發(fā)、推陳出新,、完善細(xì)節(jié)”,,為滿足二、三級市場,,適度擴(kuò)充hj排椅系列,。
2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,,推行“整合資源,、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展,、同步推進(jìn)”的策略,,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。 3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,,制訂產(chǎn)品的開發(fā),、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位,。 (三)品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力,。
經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,,具有較強(qiáng)的號召力,;在市場上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,,20xx年,,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標(biāo)客戶群,,綜合運用網(wǎng)絡(luò),、專賣店、直銷,、展會等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌,。為此,,相應(yīng)措施如下:
1.國際銷售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會,、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,,以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。 2.國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌,,采用以商招商,、廣告招商、專員招商,、展會招商等手段,,面向家具業(yè)、影院業(yè),、體育場館,、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動,。 四,、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施 (一)生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資100萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,,擴(kuò)大生產(chǎn)場地或(參股,、收購、外發(fā)),,確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,,沖刺目標(biāo)1.21億元和各項營銷策略的實現(xiàn),。
2.生產(chǎn)部作為二線部門,理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強(qiáng)后盾,,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),,必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā),、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。 3.按時交付合格產(chǎn)品,,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措施,,以適宜的品質(zhì)成本,,為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,,以降低材料采購成本為突破口,,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量,、采用計件計酬方式為基本點,,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,,使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi),。 (二)人力資源保障
“服務(wù)、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,,保障一、二線部門的后勤供給,,構(gòu)建體系,、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,,是人力資源部20xx年的三大任務(wù),。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ),,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充,,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃,,在20xx年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,,將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì),。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性,、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系,;并在施行中不斷地加以檢討和完善,。
4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟,、可量化,、可持續(xù)”的原則,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),,建立起工作績效管理體系,按照分級管理,、分層考核的原則,20xx年2月1日起,,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核,;至遲于20xx年4月1日起,各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核,;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,,以確保目標(biāo)管理切實落實。 (三)綜合管理保障
市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),,客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將20xx
年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心,。
1.由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,,自20xx年3月1日起,,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,,建立起包括營銷管理,、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理,、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系,。
管理體系的建構(gòu),,必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),,注重先進(jìn)性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ),。
2.按照分權(quán)管理的原則,,由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé),大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè),、骨干隊伍建設(shè),、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。 (四)財務(wù)資源保障
20xx年,,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,,在廣告、人力,、費用,、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,,財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,,財務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路,將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總(經(jīng)理),,以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制,;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。
2.主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,,協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。
3.整合多個專賣店資源:由財務(wù)部主導(dǎo),,對樂從專賣店,、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商,、銀行,、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道,。
4.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動,,理順,、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流,。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé),,與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》,明確各責(zé)任部門的目標(biāo),、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利,。 2.由各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)負(fù)責(zé),20xx年2月15日前,,對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解,,并與各級主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》,逐級明確目標(biāo),、責(zé)任,、獎懲等。各級主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部,,實施歸口管理,。
3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),20xx年2月15日前,,出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,,明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo),、責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作,。
4.由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé),,20xx年2月15日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,,與各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,確保年度重大事故控制為零,。
5.由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”,總結(jié)成果,,檢討差距,研擬對策,,跟進(jìn)結(jié)果。 五,、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識到:20xx年的經(jīng)營目標(biāo),,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃,,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃,;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力,。
(一)更新觀念,,創(chuàng)新管理
公司認(rèn)為,要達(dá)成20xx年的經(jīng)營目標(biāo),,首先要更新觀念,,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過,、小步前進(jìn),、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌,、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè),、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理,、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,,創(chuàng)新經(jīng)營思維,、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。
(二)切實負(fù)責(zé),,重在行動
行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要,;執(zhí)行,,是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,,一切都是空談,。
公司要求,,各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部,,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,,不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強(qiáng)調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,,將列入員工淘汰計劃的首選,,首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先,,獎懲落實
追求利潤最大化,,永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,,都是贏得市場,,擴(kuò)大經(jīng)營,收獲利潤,。
利潤是20xx年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,,“業(yè)績定酬,,指標(biāo)量化,逐級捆綁,,分層考核”是公司的基本政策取向,,也就是,經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性,。同時,,對于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊成員)和員工,采取主動讓賢,、組織調(diào)整,、公司勸退、末位淘汰等措施,,增強(qiáng)造血功能,提升管理體質(zhì),。
總之,,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,,必須以全新的觀念、全新的面貌,、全新的行動,,投身“打造高效鴻基,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn),! 下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件:
12、崗位職責(zé),; 34,、 20xx年計劃: ①20xx年財務(wù)預(yù)算計劃:財務(wù)部
②20xx年度人工成本預(yù)算計劃:財務(wù)部 ③年度稅后利潤分配計劃:人力資源部
④20xx年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書(經(jīng)營團(tuán)隊):營銷中心 ⑤20xx年度銷售目標(biāo)分解表:銷售部
⑥20xx年度績效考核管理辦法:銷售部、人力資源部
公司年度經(jīng)營計劃書篇二
第一部分公司概況
公司為國內(nèi)著名鋼材制造商之一,,以生產(chǎn)建筑用鋼材為主,,已有38年的生產(chǎn)歷史,歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬噸,,最低為35萬噸,,公司員工總數(shù)為470名。
第二部分年度工作計劃形成步驟
1.準(zhǔn)備階段,。
20xx年12月2日,,以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ),對下一年做出展望,,由各部門經(jīng)理向總經(jīng)理提出報告,。
2.立案階段。
20xx年12月4日,,由各部門負(fù)責(zé)人召集部門內(nèi)員工協(xié)助制定部門“年度工作計劃”,,并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。
3.審議及調(diào)整階段,。
20xx年12月11日由總經(jīng)理召開會議,,主管級以上人員參加。
4.決定及公布階段,。
經(jīng)過半個月的充分研究后,,于20xx年12月15日召集全公司管理人員會議并公布計劃,參加人員為各部門負(fù)責(zé)人(經(jīng)理),,并由經(jīng)理將計劃內(nèi)容告知員工,。
第三部分年度工作計劃內(nèi)容
1.20xx年度展望。
(1)營銷管理方面:國內(nèi)對建筑鋼材需求較旺,,建筑鋼材銷售市場較廣,。公共建設(shè)屬于買方市場,政府議價能力高,,邊際利潤可能會受影響,,但總收益可能增加,。
(2)公司財務(wù)狀況方面:資金充足,財務(wù)健全,,能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能,。
(3)生產(chǎn)設(shè)備方面:由于生產(chǎn)設(shè)備逐漸陳舊,在20xx年度設(shè)備操作故障及磨損率可能比以前高,。
(4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,,強(qiáng)化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,,人員能積極配合生產(chǎn)需求;現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓(xùn)練予以加強(qiáng)。
(5)生產(chǎn)所需原料供應(yīng):因東部礦源已接近枯竭,,西部采礦區(qū)的開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行,。
(6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素:環(huán)保問題、夏季的限電問題等都會導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升,。
2.20xx年度工作方針及目標(biāo),。
(1)積極推行目標(biāo)管理,提高總體生產(chǎn)效率,,以年產(chǎn)鋼材60萬噸為目標(biāo),。
(2)降低生產(chǎn)成本2.5%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,,增強(qiáng)市場競爭能力,。
(3)秉承“誠信負(fù)責(zé)”的廠訓(xùn),創(chuàng)建“創(chuàng)造生產(chǎn)”,、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的企業(yè)文化,。(以下為各部門工作計劃)
3.營銷部工作計劃。
(1)采購鐵礦石,,并運送至廠區(qū)總計1600萬噸,。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本,。
(3)嘗試新法供熱煉鐵,,節(jié)省人工費用。
(4)控制運煤礦車運轉(zhuǎn)時數(shù),,節(jié)省燃料油量,。
4.制造部門工作計劃。
(1)軋碎量,、供熱煤應(yīng)用量,、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。
(2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機(jī)能,,冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制,,以減少加班費l2%,。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省4%,。
5.品質(zhì)部工作計劃。
(1)開設(shè)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,。
(2)檢驗采購儀器,。
(3)專題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。
6.財務(wù)部工作計劃,。
(1)由財務(wù)部門擬訂“成本中心”制度,,用以評核各部門工作效率,強(qiáng)化“降低成本”目標(biāo),,并將其結(jié)果引導(dǎo)“利益中心”施行,。
(2)加強(qiáng)物料管理,減少庫存物料,,以免積壓資金,。
(3)改進(jìn)采購,以合理價格購進(jìn)適合質(zhì)量要求的物料,。
7.行政部工作計劃,。
(1)確立設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)制度,制作預(yù)防保養(yǎng)卡片,。
(2)制定各月份設(shè)備整修計劃,。
(3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料,以節(jié)省費用,。
(4)盡可能縮短處理設(shè)備臨時故障的時間,。
8.人事制度革新計劃。
(1)于年初推行人事制度合理化,,并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問題,。此外,加強(qiáng)與工會的聯(lián)系與溝通,。
(2)以點數(shù)法施行員工“工作評價”制度,,確立合理薪金制度。
(3)建立合理的員工獎懲制度,,每月選拔優(yōu)秀的員工4名,,公開表揚其先進(jìn)事跡,作為其他員工的榜樣,。
(4)退休人員分批辦理退休手續(xù),,其職位通過招聘由青年新秀擔(dān)任。
9.培訓(xùn)工作計劃,。
(1)運用在職培訓(xùn)基金,,設(shè)立培訓(xùn)教室舉辦下列培訓(xùn):領(lǐng)班培訓(xùn)30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次
(2)培訓(xùn)內(nèi)容:
①公司文化教育;
②專業(yè)知識:
③預(yù)防保養(yǎng);
④標(biāo)準(zhǔn)操作法,。
(3)利用各種聚會對各部門經(jīng)理進(jìn)行教育。
(4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓(xùn)班,,學(xué)習(xí)新技能,,使其返廠后能擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。
第四部分計劃的施行與檢查
本公司為加強(qiáng)計劃可行性,,將于執(zhí)行前再對計劃加以檢查及修正,,每月20日例行會議將檢查當(dāng)月計劃并修正下月預(yù)算。此外,,規(guī)定各部門召集領(lǐng)班人員于周六開檢查會,,擬訂下周工作方向,訂出原料預(yù)定需求,,由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計劃,。各種生產(chǎn)報表的填寫,務(wù)求詳細(xì),,以供管理者決策參考,。
第五部分激勵措施及計劃成果獎勵
1.設(shè)“生產(chǎn)獎金”,以每日生產(chǎn)鋼材20xx噸為準(zhǔn),,超過l500噸獎金1500元,,獎金累積總額于次月初平均分給線上工人。
2.每日生產(chǎn)數(shù)量,,累積生產(chǎn)獎金與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門口處布告欄,,明示員工。
3.在大門進(jìn)口處樹立“發(fā)揮團(tuán)隊精神”的石碑以及“向60萬噸鋼材挑戰(zhàn)”的標(biāo)語數(shù)聯(lián),,以激勵員工,。
4.配合7月份“工作評價”制度的施行,調(diào)整員工待遇l2%,。視工作實績而定,。
5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內(nèi)外旅游活動,。
公司年度經(jīng)營計劃書篇三
一,、20xx年的經(jīng)營方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項的基礎(chǔ)上,,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,,將20xx年的經(jīng)營方針確定為:
靈活策略贏市場,擴(kuò)大規(guī)模增實力,,加強(qiáng)管理保利潤,。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營,、管理活動,,包括政策制訂、制度設(shè)計,、日常管理,,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行,。
二,、20xx年的經(jīng)營目標(biāo)
(一)核心經(jīng)營目標(biāo)
20xx年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:
年度銷售收入3800萬元,,增長率93%,保底銷售收入20xx萬元,;年度稅后利潤580萬元,,增長率228%,稅后利潤率15%,,資產(chǎn)回報率20%,,保底利潤300萬元。 在核心經(jīng)營目標(biāo)中,,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),,也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。
(二)銷售目標(biāo)細(xì)分
銷售目標(biāo)細(xì)分表 (計算單位:萬元,,人民幣)
三,、
主要經(jīng)營策略(一)市場策略
要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴(kuò)大市場覆蓋面,、擴(kuò)大實質(zhì)客戶群,,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇,。因此,,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,,發(fā)展客戶,、爭取訂單。對此,,應(yīng)采取下列措施:
1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,,鼓勵全體員工參與營銷工作,。
2.發(fā)達(dá)商場和劉閣商場必須整合各項資源,在20xx半年,采取一切措施,,集中精力做好經(jīng)銷商的開發(fā),、簽約工作。
3.公司市場的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標(biāo)工程的簽約為目標(biāo)市場策略,。
4.建筑模板市場
應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn),、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃10家,,力爭12家),,應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板,。
(二)產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持,。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,,在設(shè)計,、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,,以適銷對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,,提升總體銷量,,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,,應(yīng)采取下列措施:
1.辦公家具為主打產(chǎn)品,,從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做輔助材料為主(如柜身及門板),。
2.民用市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):
1)針對民用產(chǎn)品,,應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新,、完善細(xì)節(jié)”,,為滿足二、三級市場,,適度擴(kuò)充2,、2、3系列,,必要調(diào)整4,、5、6系列,,少量改進(jìn)7,、8,、9系列,增加低價位烤漆系列,、中價位實木系列,。
2)針對上民用產(chǎn)品,推行“整合資源,、全新導(dǎo)入,、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略,,以行業(yè)低價位推廣產(chǎn)品,,新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。
3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,,制訂產(chǎn)品的開發(fā),、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位,。
(三)品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。
經(jīng)過近十五年的經(jīng)營,,好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強(qiáng)的號召力,;同樣,,經(jīng)過多年的運作,“好居家”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,,在市場上和消費群中具有良好的美譽(yù)度,。因此,20xx年,,公司必須集合品牌資源,,區(qū)分目標(biāo)客戶群,綜合運用平面,、電波,、網(wǎng)絡(luò)等通路,集中力量向省外市場,。
四,、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資400萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,,擴(kuò)大生產(chǎn)場地,,確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。
2.生產(chǎn)中心作為二線部門,,理應(yīng)成為辦公和民用營銷中心的堅強(qiáng)后盾,,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā),、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。
3.按時交付合格產(chǎn)品,,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措施,,以適宜的品質(zhì)成本,,為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,,將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,,以降低材料采購成本為突破口,,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量,、采用計件計酬方式為基本點,,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi),。
(二)人力資源保障
“服務(wù)、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,,保障一、二線部門的后勤供給,,構(gòu)建體系,、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,,是人力資源中心20xx年的三大任務(wù),。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ),,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充,,確保一、二線用人需求,;建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃,,在20xx年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位,。
2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì),。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性,、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系,;并在施行中不斷地加以檢討和完善,。
4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟,、可量化,、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),,建立起工作績效管理體系,按照分級管理,、分層考核的原則,,20xx年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核,;至遲于20xx年4月1日起,,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,,以確保目標(biāo)管理切實落實。
(三)綜合管理保障
市場競爭的加劇,,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),,客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將20xx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心,。
1.由人力資源總監(jiān)主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,,自20xx年3月1日起,,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動,,用6個月時間,,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理,、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系,。
管理體系的建構(gòu),,必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),,注重先進(jìn)性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ),。
2.按照分權(quán)管理的原則,,由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé),大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè),、骨干隊伍建設(shè),、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。
(四)財務(wù)資源保障
20xx年,,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,,在廣告、人力,、費用,、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,,財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,,財務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路,將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)(廠長),,以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制,;財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。
2.主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,,協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。
3.整合多個公司資源:由財務(wù)中心主導(dǎo),,對工商,、銀行、稅務(wù),、資源進(jìn)行整合,,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。
4.建全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系,,增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動,,理順,、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流,。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé),,與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》,明確各責(zé)任中心的目標(biāo),、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利,。
2.由各責(zé)任中心總監(jiān)(廠長)負(fù)責(zé),20xx年2月20日前,,對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解,,并與各級干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》,逐級明確目標(biāo),、責(zé)任,、獎懲等。各級干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,,實施歸口管理,。
3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),20xx年2月20日前,,出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,,明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo),、責(zé)任和獎懲事項,,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé),,20xx年2月12日前,,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責(zé)任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,,確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé),,組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”,
總結(jié)
成果,,檢討差距,,研擬對策,跟進(jìn)結(jié)果,。五,、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識到:20xx年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,,是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃,,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃,;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力,。
(一)更新觀念,,創(chuàng)新管理
公司認(rèn)為,要達(dá)成20xx年的經(jīng)營目標(biāo),,首先要更新觀念,,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過,、小步前進(jìn),、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌,、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,,在
生產(chǎn)管理的流水作業(yè),、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理,、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,,創(chuàng)新經(jīng)營思維,、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。
(二)切實負(fù)責(zé),,重在行動
行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要,;執(zhí)行,,是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,,一切都是空談,。
公司要求,各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,,特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部,,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行,。
公司強(qiáng)調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工,,將列入員工淘汰計劃的首選,,首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先,,獎懲落實
追求利潤最大化,,永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,,都是贏得市場,,擴(kuò)大經(jīng)營,收獲利潤,。
利潤是20xx年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,,“業(yè)績定酬,,指標(biāo)量化,逐級捆綁,,分層考核”是公司的基本政策取向,,也就是,經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性,。同時,,對于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊成員)和員工,采取主動讓賢,、組織調(diào)整,、公司勸退、末位淘汰等措施,,增強(qiáng)造血功能,,提升管理體質(zhì)。
總之,,公司希望并要求:所有從業(yè)人員,,必須以全新的觀念、全新的面貌,、全新的行動,,投身“打造高效好居家,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn),!
公司年度經(jīng)營計劃書篇四
(一)水泥廠概況
________水泥廠為xx水泥制造廠家之一,,建廠生產(chǎn)已屆19年,,歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸,,最低為318000噸,工廠職工總數(shù)442名,,該廠的組織系
(二)年度工作計劃形成步驟
1,、準(zhǔn)備階段:xxxx年10月中旬,以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ),,而對下一年做出展望,,由各部門主任向廠長提出報告。
2,、主案階段:xxxx年10月下旬,,由各部門主任召集科長、副科長,、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“年度工作計劃”,,并由助理做總體整理。
3,、審議及調(diào)整階段:xxxx年11月下旬由廠長召開會議,,由科長級以上人員參加。
4,、決定及發(fā)表階段:經(jīng)過一個月充分研究后,,于xxxx年12月1日召集全廠干部會議公布計劃,參加人員為各部門科長,、副科長,、科專員及領(lǐng)班人員,并由領(lǐng)班將計劃內(nèi)容告知職工,。
(三)年度工作計劃內(nèi)容
1,、xxxx年度展望:
(1)市場銷售經(jīng)營方面:xx業(yè)界對水泥需求甚旺,銷售方面無絲毫阻力,。但是公共建設(shè)屬于買方市場,,部門議價能力高,邊際利潤可能會有影響,,但總收益可能增加,。
(2)公司財務(wù)狀況方面:資金充沛,財務(wù)健全,,應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能,。
(3)xx生產(chǎn)設(shè)備方面:由于建廠多年,機(jī)械設(shè)備逐漸陳舊,,在xxxx年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前略高,。
(4)人力資源投入方面:由于xxxx年度本廠推行多項工作的管理革新,強(qiáng)化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,,且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求,,惟部分現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,管理水平仍需以在職訓(xùn)練方面加強(qiáng),。另外,,勞動安全亦是重點之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,,長期下來可能會傷害現(xiàn)場職工健康,,而部分兼職職工休假問題亦一并討論。
(5)生產(chǎn)所需原料,、半成品等供應(yīng),。因西部礦源已竭,東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行,。
(6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素,,如環(huán)保問題,夏季的限電問題等皆會導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升,。
2,、xxxx年度工作方針及目標(biāo):
(1)積極推行目標(biāo)管理,發(fā)揮總體生產(chǎn)效率,,以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標(biāo),;
(2)降低生產(chǎn)成本3%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,,加強(qiáng)市場競爭能力,;
(3)秉持“誠信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn),發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”,、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化,。
(以下為各部門工作計劃)
3、采運部門工作計劃:
(1)開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸,;
(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,,以減低成本負(fù)擔(dān);
(3)嘗試新式階段開采法開采礦石,,節(jié)省人工費用,;
(4)控制運石礦車運轉(zhuǎn)時數(shù),節(jié)省燃料油量,。
4,、制造部門工作計劃:
(1)石灰石軋碎量,調(diào)和土干燥量,,主料,、熟料,、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11—2所列示。熟料的詳細(xì)月生產(chǎn)量如表11—3所示,。
(2)充分運用人力及發(fā)揮組織機(jī)能,,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,,以減少加班費10%。
(3)生產(chǎn)用燃煤,、電力和燃料油節(jié)省3%,。
(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。
(5)改善配料使易于燒成,。
5,、質(zhì)量管理化驗部門工作計劃:
(1)開質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班,計40名,;
(2)檢驗儀器采購,,計分析儀10臺;
(3)成立qcc三班,;
(4)專題研究:熟料燒成度對質(zhì)量影響,。
6、總務(wù)部門工作計劃:
(1)由會計部門擬訂“成本中心”制度,,用以評核各部門工作效率,,強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行,。
(2)加強(qiáng)物料管理,,減少庫存物料以免積壓資金。
(3)改進(jìn)采購,,以合理價格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料,。
7、工務(wù)部門工作計劃:
(1)確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度,。
(2)制訂各月份機(jī)械整修計劃,。
(3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,以節(jié)省費用,。
(4)盡可能縮短修理機(jī)械臨時故障的時間,。
8、人事制度革新計劃:
(1)于年初,,即行成立人事部門,,推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問題,,此外與工會聯(lián)系亦為工作要目,;
(2)以點數(shù)法施行職工“工作評價”制度,,確立合理薪金制度,此項辦法預(yù)計7月1日實施,;
(3)建立合理的職工獎懲制度,,每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡,作為其他職工楷模,;
(4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù),,其職位招考青年新季擔(dān)任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。
9,、職工訓(xùn)練工作計劃:
(1)運用在職訓(xùn)練基金,,設(shè)立職訓(xùn)教室舉辦下列訓(xùn)練:
①領(lǐng)班訓(xùn)練m人:二班次。
②電工20人:四班次,。
③操作工100人:四班次,。
(2)訓(xùn)練內(nèi)容定為:
①公司文化教育;
②專業(yè)知識,;
③預(yù)防保養(yǎng),;
④標(biāo)準(zhǔn)操作法。
(3)對各單位主管利用各種聚會施以教育,。
(4)遘選科長接班人參加各種職訓(xùn)班次,,學(xué)習(xí)新科技技能,使其返廠后學(xué)以致用及擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師,。
(四)計劃的施行與檢查
________水泥廠為加強(qiáng)計劃可行性,,將于執(zhí)行前再加以檢查及修正,每月25日廠務(wù)會議將檢查當(dāng)月計劃并修正次月預(yù)算,,此外規(guī)定各部門召集領(lǐng)班級人員于周六開檢查會,,擬訂下周工作方向,訂出原料預(yù)定需求,,由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計劃,。各種生產(chǎn)報表填寫務(wù)求詳細(xì),以作為管理者決策參考,。
(五)激勵措施及計劃成果獎勵
(1)均分“生產(chǎn)獎金”:以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準(zhǔn),,超過1噸獎金1000元,獎金累積總額于次月初平均分給線上職工,。
(2)每日生產(chǎn)數(shù)量,,累積生產(chǎn)獎金,與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門進(jìn)口處布告欄,,明示職工,。
(3)于大門進(jìn)口處樹立“發(fā)揮團(tuán)隊精神”之立碑,以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標(biāo)語數(shù)聯(lián),,以激勵職工士氣,。
(4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調(diào)薪方案,,調(diào)整職工待遇10%,視工作實績再予加碼或減碼之用,。
(5)為調(diào)劑職工身心,,分批舉辦旅游活動。
公司年度經(jīng)營計劃書篇五
一,、方針目標(biāo):
為貫徹公司“圍繞市場,、解放思想、適度調(diào)整,、穩(wěn)妥求進(jìn),、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神,,使公司內(nèi)部競爭機(jī)制與市場競爭機(jī)結(jié)合。根據(jù)公司目前實際狀況,,必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度,,向程度化、正規(guī)化的發(fā)展,,實行全員全過程的指標(biāo)考核與將扣,,使公司員工人人有責(zé)任,個個有指標(biāo),,嚴(yán)格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督,,達(dá)到上道工序為下道工序負(fù)責(zé)的目的;嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員,,以崗定資,,實行高額浮動工資的制度,迫使公司干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān),,爭完指標(biāo),,為全面完成xx年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。
二,、工資分配原則:
以噸絲工資為基礎(chǔ),,公司員工一律接受指標(biāo)考核,執(zhí)行以崗定資,,以質(zhì)計件,,以產(chǎn)計酬,多勞多得的原則,。
三,、獎金分配與掛鉤:
1、公司全員獎金一律與一,、二車間的三大指標(biāo)掛鉤,,(滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下)取一,、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2,、8噸(25天),,非繅絲人員一律不與三大指標(biāo)掛鉤,超產(chǎn)獎僅繅絲工享受(超產(chǎn)獎基本工資不浮動),。
2,、整理車間的獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外,與一車間定崗人員的平均獎金去計算,;廠絲復(fù)整組的工資,、獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外,與二車間的產(chǎn)量,、消耗掛鉤,,并按二車間定崗人員的平均值去計算。
3,、鍋爐車間設(shè)安全獎,,人均(除軟化工)20元。
4,、各車間主任,、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算,。
5,、學(xué)徒期改為兩個月,生活費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行原規(guī)定,??壗z一、二車間,、整理車間新增學(xué)徒工,,根據(jù)個人繅作技術(shù),提前上崗者,,可套入計件工資計算,,徒工工資由公司負(fù)擔(dān);鍋爐,、綜合,、煮繭、打包新增人員,,實習(xí)期為半月,,徒工工資由車間負(fù)擔(dān);非生產(chǎn)性新增人員,,實習(xí)期為半月,,工資由公司負(fù)擔(dān),。
四、協(xié)接與監(jiān)督原則:
實行全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核,,并履行簽字手續(xù),,上道工序為下道工序負(fù)責(zé),下道工序有權(quán)對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)驗收與反饋,,對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品有權(quán)拒收,,并按程序報請職能部門(生產(chǎn)科、檢驗室)進(jìn)行仲裁,,按標(biāo)準(zhǔn)實施獎懲,。
五、爭先發(fā)展的原則:
世紀(jì)之初,,公司董事會立足現(xiàn)狀,,從可持續(xù)發(fā)展的解度,充分醞釀,、決定,。
1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用,,保持夏秋兩季蠶繭的收購,,保證蠶?;氐姆€(wěn)定發(fā)展,。
2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作,,做到有計劃,、有落實。
3,、進(jìn)一步做好財務(wù)工作,,加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率,,做到所有帳目清晰,,日清月結(jié)。