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2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述(九篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-01 13:39:28
2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述(九篇)
時間:2022-12-01 13:39:28     小編:zdfb

每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象、思維和記憶的重要手段,。相信許多人會覺得范文很難寫?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,,僅供參考,一起來看看吧

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇一

2,、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,,跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃,、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

4,、應(yīng)收,、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷,、銷售開票等;

5、填制應(yīng)收,、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,,檢查各科目、明細賬準確性;

6、出具賬齡分析表及與采購,、銷售清理賬款,、完成相關(guān)分析表工作;

7、負責(zé)憑證的整理,、裝訂及存檔;

8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項,。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇二

1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),,審核、確認店鋪費用,,并編制記賬憑證;

2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

3. 負責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(crm,frx reports等), 對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

5. 核對店鋪應(yīng)收賬款,,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票;

8. 辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇三

1,、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

2、實時跟進出庫單回單情況,,及時催繳未回單;

3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

4,、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;

5,、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

6,、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理,、歸檔保存工作;

7,、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,,跟進廠家未核費用;

7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇四

1、產(chǎn)品入庫單審核,、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

3,、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具,、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

4,、年度工商年檢;

5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

6,、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

7,、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

8、完成上級臨時安排的其他工作,。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇五

1、應(yīng)收帳款立帳管理,,保證賬實相符;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析,,及時與客戶對帳;

3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

4,、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,,業(yè)務(wù)的合理性,,金額的正確性;

5,、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6,、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

7,、日常發(fā)票登記和跟蹤。

8,、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜,。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇六

1、負責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算,、結(jié)算及歸檔整理工作;

2,、核對并確認客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認工作,,登記應(yīng)收帳款明細帳;

3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

4,、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細表;

5,、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

6,,核對采購訂單、合同,、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性,每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

7,、核對每日應(yīng)付全部原始憑證,、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,,做到賬單相符、賬表相符,、賬賬相符;

8、負責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,,包括現(xiàn)金支出憑證,、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證,、工資表發(fā)出等。

9,、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照規(guī)定做好本職工作,。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇七

01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認,。

02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

03)每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名,。

04)每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

05)每月5號前更新各部門的《月報表》,。

06)收付記賬憑證的編制,。

07)倉庫盤點。

08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水,,盤查現(xiàn)金,、銀行余額;并簽署《稽查報告》,,連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇八

1,、開具銷售 發(fā) 票,、錄入erp系統(tǒng),月底核對稅金,、銷售收入,,確保金稅系統(tǒng),、erp與財務(wù)軟件一致;

2、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件,,生成銷售憑證;

3、負責(zé)全部來款入帳工作,,并核銷對應(yīng)發(fā)票;

4,、每月結(jié)賬后,報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表,,協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保,,負責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

6、根據(jù)銀行記錄及回單,,及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致,并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

7,、各項輔料發(fā)票入賬,,稅金核對;應(yīng)付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進行付款;

8、每月聯(lián)系客戶進行應(yīng)收賬款,、應(yīng)付賬款對賬與管理工作,,核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇九

1,、審核公司各項成本的支出,,進行成本核算、費用管理,、成本分析,,并定期編制成本分析報表

2、嚴格控制成本,,促進增產(chǎn)節(jié)約人,,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

3,、協(xié)助各部門進行成本核算,,并分解下達成本、費用,、計劃指標(biāo),。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

4,、參與存貨清查盤點工作,,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),,要分別情況時行不同的處理

5,、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,,進行統(tǒng)計,,審核,。

6、核算產(chǎn)品的單件成本

7,、月初與供應(yīng)商,,以及外發(fā)加工廠對帳

8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

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