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殘疾人項目支出績效自評報告篇一
(一)單位組織架構,、人員情況及年度工作任務
西藏自治區(qū)殘疾人聯合會設4個內設機構(正處級),即辦公室(機關黨委,、政工人事處),、康復部、教育就業(yè)部,、組織聯絡與維權部(宣傳文體部),。殘聯機關所屬正科級事業(yè)單位2個,即機關后勤服務中心和信息中心,。所屬兩個正縣級事業(yè)單位,,即自治區(qū)殘疾人康復服務中心和西藏自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務中心。
根據藏機編發(fā)[20xx]35號,、核定我會殘聯機關人員編制總數共計29人(其中行政編制21人,、機關事業(yè)編制8人)。20xx年末殘聯機關實有人數22人,,援藏干部1人,。
20xx年精準推動殘疾人康復工作,切實抓好殘疾人就業(yè),、社會保障工作,,抓好組織聯絡維權工作,,不斷加強宣傳工作,,加大殘疾人事業(yè)法律、法規(guī)宣傳力度,,開展“學聽跟”活動,、傳遞黨和政府的關懷和溫暖,,營造扶殘助殘的良好社會氛圍。
(二)20xx年單位預算績效管理工作開展情況
我單位成立績效管理工作小組、制定績效管理工作暫行辦法,開展預算績效管理工作會議,提高項目經辦人績效管理理念,設置績效目標,,積極主動開展項目績效自評工作,,以各業(yè)務處室經辦人為成員,,填寫預算績效自評表,形成自評報告,。
(三)20xx年單位預算及執(zhí)行情況
20xx年度西藏自治區(qū)殘疾人聯合會預算收入1714.67萬元,財政收回存量資金后上年結轉1144.84萬元,,本年實際支出2615.80萬元,其中行政運行支出881.14萬元執(zhí)行率99.8%,,一般行政事務管理總支出30.3萬元,,即機關黨建工作經費支出11萬元,,機動經費支出13.8萬元,,殘聯機關專項業(yè)務經費5.5萬元,,一般行政事務管理支出預算執(zhí)行率100%,;殘疾人康復1014.6萬元,預算執(zhí)行率100%,;其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬元,,殘疾人精準康復經費支出42.36萬元,,自治區(qū)殘疾人康復中心基本建設項目支出953.92萬元,,殘疾人康復經費預算執(zhí)行率100%;殘疾人就業(yè)和扶貧支出11萬元;預算執(zhí)行率100%,,即扶持貧困殘疾人及殘疾大學生創(chuàng)業(yè)扶持資金11萬元全部支出,。其他殘疾人事業(yè)支出492.26萬元,,預算執(zhí)行率為81.67%,。其中“三大節(jié)日”及殘疾人法定節(jié)日慰問經費支出68.54萬元預算執(zhí)行率為84%,,殘疾人事業(yè)統(tǒng)計師資培訓班費支出9.77萬元,預算執(zhí)行率為85%,,殘疾人信息網絡租賃費支出17.17萬元,預算執(zhí)行率為100%,,殘疾人狀況需求與動態(tài)更新工作經費支出為20.12萬元,,預算執(zhí)行率為64%,村第一書記辦實事經費支出為1.5萬元,,預算執(zhí)行進度為100%,,殘疾人專門協(xié)會能力建設經費支出為85.7萬元,預算執(zhí)行率為100%,,殘疾人康復中心2號樓改造工程支出70.36萬元,,預算執(zhí)行率為100%,殘疾人康復中心3號樓改造工程支出83.8萬元,,預算執(zhí)行率為29%。殘疾人托養(yǎng)服務中心基本建設經費支出為68.98萬元,,預算執(zhí)行率為100%,。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬元。政府性基金支出186.5萬元,,預算執(zhí)行率為100%,,其中殘疾兒童康復肢體矯治手術費26.4萬元;殘疾兒童康復救助項目160.1萬元,。
按照區(qū)財政廳預算績效管理工作要求,,積極開展績效自評工作,,按照各項指標的完成情況據實評分,認真填寫西藏自治區(qū)20xx年項目支出績效自評表,。各部室均嚴格按照有關規(guī)定組織專人按時、按質開展績效自評工作,,績效自評工作開展情況總體良好,。
20xx年度我單位無重大項目,均為20xx年度延續(xù)性項目,。
(一)項目支出績效目標實現情況
一是一般行政管理事務績效目標全部實現,,預算資金全部使用,,無剩余資金。二是殘疾人精準康復績效目標執(zhí)行進度100%,,殘疾人輔助器具購置費績效目標執(zhí)行進度100%,。三是殘疾人就業(yè)和扶貧項目績效目標全部實現,預算資金全部使用,,無剩余資金,。四是其他殘疾人事業(yè)支出項目績效目標執(zhí)行進度81.67%,剩余資金241.7萬元,??冃ё栽u表見附件1.
(二)主要經驗及做法
1.我單位成立了預算績效管理領導工作小組,且制定了本部門預算績效管理工作具體辦法或操作細則,,進一步完善了單位全部規(guī)章制度,。
2.在績效目標管理方面,積極參加財政部門組織的預算績效管理培訓,、工作會議。在規(guī)定時間內填制績效目標并報送自治區(qū)財政廳的,,申報的項目支出績效目標符合規(guī)定的格式要求,、相關內容完整。
3.在資金使用過程中,,緊緊圍繞中心工作,,加強管理,使項目實施組織有序,,高質量,、高標準,截止年底基本完成了年初預算設定的目標任務,,具體表現在:加強資金管理,;對財政投入資金進行專人管理,厲行節(jié)約,,??顚S茫患訌婍椖控熑喂芾?。把工作任務責任落實到部門,、責任到人,有效地加快了工作進度,。
(三)改進的措施和建議
進一步加強對殘疾人事業(yè)經費投入,。建立穩(wěn)定的殘疾人事業(yè)經費投入保障機制,實現殘疾人事業(yè)經費投入與經濟發(fā)展同步增長,。大力宣傳殘疾人事業(yè),,積極動員社會力量支持殘疾人事業(yè),。
殘疾人項目支出績效自評報告篇二
(一)部門(單位)職能職責
青神縣殘疾人聯合會是代表、服務和管理殘疾人的職能部門,,主要職責包括以下幾個方面:
1.聽取殘疾人意見,,反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,,維護殘疾人權益,,為殘疾人服務。
2.團結,、教育殘疾人遵守法律,、履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,,自尊,、自信、自強,、自立,,為社會主義建設貢獻力量。
3.弘揚人道主義,,宣傳殘疾人事業(yè),,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,,動員社會理解,、尊重、關心,、幫助殘疾人,。
4.開展殘疾人康復、教育,、就業(yè),、職業(yè)培訓、扶貧,、文化,、體育、科研,、用品供應,、福利、社會服務,、無障礙設施和殘疾預防等工作,,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,,扶助殘疾人等參與社會生活。
5.協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策,、法規(guī)和計劃,,對有關業(yè)務領域進行指導和管理,。
6.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》,。
7.承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作,做好綜合、組織,、協(xié)調和服務工作。
8.組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作,,指導監(jiān)督和宏觀管理殘聯系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè),,會同有關部門制定監(jiān)督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策,。
9.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(居)基層殘聯(殘協(xié))的工作,管理和指導各類殘疾人社會組織,。
10.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作,。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作,。
(二)部門組織架構
1.機構設置:青神縣殘疾人聯合會是一級預算單位1個,,下屬事業(yè)單位1個。
2.人員構成:縣殘聯全額財政撥款編制8人,,現有在職人員8人,;鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯專干10人,;臨聘4人,購買服務4人,,共計26人。
(三)當年部門(單位)重點工作任務概述
1.統(tǒng)籌做好涉殘民生工程;
2.做實殘疾人教育就業(yè)工作,扶持農村貧困殘疾人發(fā)展生產,,繼續(xù)做好殘疾人扶貧,,最大力度地關愛殘疾學生;
3.做實殘疾人組聯工作和維權工作,,推動和發(fā)展殘疾人事業(yè),;
4.做實殘疾人康復工作;五是做實殘疾人文化體育工作,,豐富殘疾人文體生活,。
(一)預算編制情況
(一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯收入預算總額為5762423.2元,,其中:一般公共預算撥款收入4645723.2元,,政府性基金預算撥款收入1116700元。
(二)支出預算情況,。相應安排預算支出5762423.2元,,其中:一般公共服務支出6000元,,社會保障和就業(yè)支出4492011.75元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000000元,其他支出116700元,。
(二)預算執(zhí)行情況
20xx年,,我單位預算收入5433180.89元,其中年初預算5762423.2元,,調整減少預算329242.31元,;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,,占比26.85%,,項目支出3974243.77元,占比73.15%,。具體如下:
1.殘疾人康復經費,,年初預算250000元,決算數250000元,,預算執(zhí)行率100%,。
2.殘疾人教育、就業(yè)和扶貧經費,,年初預算500000元,,調整預算數74063元,,決算數425937元,預算執(zhí)行率85.19%,。
3.殘疾人無障礙改造經費,,年初預算150000元,決算數150000元,,預算執(zhí)行率100%,。
4.組織建設經費,年初預算800000元,,決算數798424.34元,,預算執(zhí)行率99.8%。
5.其他殘疾人事業(yè)費,,年初預算250000元,,決算數247550.63元,預算執(zhí)行率99%,。
6.陽光家園運行費,,年初預算350000元,決算數350000元,,預算執(zhí)行率100%,。
7.重度殘疾人醫(yī)療保險代繳經費,年初預算600000元,,決算數600000元,,預算執(zhí)行率100%。
8.托養(yǎng)中心及綜合服務設施縣級配套,,年初預算1000000元,,決算數219297元,預算執(zhí)行率21.93%,。
9.中央和省級殘疾人事業(yè)發(fā)展補助,,年初預算602700元,年中追加330334.8,,決算數933034.8,,預算執(zhí)行率100%。
(一)預算管理
預算編制:按照縣財政局20xx年部門預算編制通知要求,,按時完成部門年初預算編制工作,。
1.預算編制合理規(guī)范。財政與事權一致,,實行“誰支配使用誰編制預算,,按業(yè)務職責分工歸口管理”。
2.部門預算資金分配合理。部門預算支出分為基本支出和項目支出,。其中:①人員經費人事部門核定的工資,、津貼等數額按時序進度均衡發(fā)放;公用經費按財政部門制定的相關支出定額標準嚴格審核后據實支出,。②項目支出按項目執(zhí)行主體落實到業(yè)務科室,,并明確具體負責人,做到有計劃,、有步驟地執(zhí)行年度預算,。
3.功能分類和經濟分類編制準確:結合項目的要求詳細填報功能科目、經濟科目,,年度中間無大量調劑,項目之間未頻繁調劑,;
4.預決算信息公開及時,。按照縣財政局的要求及時在政府網上對20xx年部門預算信息進行了公開,公開的內容包括部門概況,、部門預算收支總體情況和“三公”經費預算情況等相關表格以及情況說明,。
(二)績效管理
績效目標完整,根據《項目支出績效目標表》,,每個項目完成填報了數量,、質量、時效都方面的`產出指標,、經濟效益指標,、社會效益指標、可持續(xù)影響,、服務對象滿意度等效益指標,,設定的績效目標值較為清晰。
(三)財務管理
1.資金管理規(guī)范,。各項支出均按規(guī)定履行報批手續(xù),,且按事項完成進度支付資金,資金管理,、費用標準,、支付均符合有關制度規(guī)定,不存在超范圍,、超標準支出,、虛列支出、截留,、擠占,、挪用資金以及其他不符合制度規(guī)定支出的情況,規(guī)范執(zhí)行會計核算制度;
2.項目管理規(guī)范,。項目實施過程,、項目設立、調整均按規(guī)定履行報批程序,,項目招投標,、實施、驗收以及方案實施均嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定,。項目監(jiān)管有序,,縣殘聯建立有效管理機制,且執(zhí)行情況良好,。
(四)政府采購管理
20xx年,我會嚴格按照上級要求以及單位內控管理關于政府采購的制度開展政策采購,,全年共采購電腦,、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。
(五)資產管理
資產管理規(guī)范,。安排專人管理,,固定資產實物管理按部門分類,實行分級負責,,責任到人,、一物一卡。固定資產保存完整,、使用合規(guī),、配置合理、處置規(guī)范,、基本能夠保證國有資產的安全完整,。我會在用資產原值1635995元,有資產管理制度并嚴格按制度開展工作,。
(一)整體支出績效目標及完成情況
20xx年,,我會年初制定的各項績效目標全面完成,整體支出績效也全面完成,。
(二)重點履職績效目標及完成情況
1.全面完成涉殘民生工程
開展農村殘疾人實用技術培訓2期,,培訓殘疾人及其家屬273名,完成目標任務195%,;對103戶困難殘疾人實施家庭無障礙改造,,完成目標任務103%;集中(居家)托養(yǎng)智力,、精神及重度肢體殘疾人196人,,完成目標任務140%,;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標任務127.27%,;為4名困難偏癱,、截癱殘疾人提供康復救助,完成目標任務133.33%,;為8名腦癱兒童提供康復救助,,完成目標任務133.33%;為4名聽力殘疾兒童提供康復救助,,完成目標任務133.33%,;資助116例白內障患者實施復明手術,完成目標任務128.89%,。
2.扎實推進殘疾人教就工作
認真落實殘疾學生教育資助,,充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務教育階段困難殘疾學生64名,,資助殘疾大學生及殘疾人家庭大學新生9名,,通過“一卡通”平臺發(fā)放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學殘疾兒童少年調查,,保障殘疾學生就學權益,對殘疾程度較嚴重,,無法到學校學習的兒童開展送教上門服務,,通過隨班就讀,、特校就讀等方式保障義務教育權益,,全縣義務教育階段殘疾學生138人,入學135人,,其中送教上門30人,,殘疾學生入學率97.8%。
積極開展就業(yè)技能培訓,,提升殘疾人就業(yè)能力,。投入資金20.65萬元,組織開展2期農村實用技術培訓(養(yǎng)雞和水果種植)和2期職業(yè)技能培訓(手工編織和殘疾兒童保育及康復護理),,共培訓殘疾人及其家屬360余人,,有力助推了殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)和自我發(fā)展能力。積極為殘疾人提供就業(yè)平臺,,依托按比例安置殘疾人就業(yè)年度審核工作,,全縣按比例安置殘疾人就業(yè)105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業(yè)58名,;通過殘疾人專場招聘會,、穩(wěn)崗就業(yè)網聘會等方式,,多方與企業(yè)溝通,全年幫助近20名失業(yè)殘疾人實現就地就近就業(yè),。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兌現獎勵2.8萬元,。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè),通過“一卡通”平臺發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼152人,,發(fā)放資金20.6萬元,。為殘疾人集中就業(yè)機構(青神縣萬森木業(yè)有限公司)提供貸款貼息1萬元。
鞏固殘疾人托養(yǎng)工作,,提升殘疾人幸福指數,。依托中巖陽光農場、青神縣殘疾人托養(yǎng)康復中心和鳳陽社區(qū)日間照料中心等托養(yǎng)機構,,全年投入資金60余萬元,,托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人,,其中居家托養(yǎng)99人,、寄宿制托養(yǎng)88人,日間照料9人,,實現了“托養(yǎng)一人,,解放全家,穩(wěn)定一方”的顯著社會效益,。
3.強力推進殘疾人康復工作
精準實施殘疾兒童搶救性康復,。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進行康復,,通過作業(yè)治療,、物理治療、言語治療等多種專業(yè)手段,,近90%的患兒部分功能得到有效改善,。組織4名聽力殘疾兒童到市康復中心語訓康復,效果顯著。自閉癥患兒康復有效推進,組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進行康復,,取得明顯效果,。健全康復機制,,大力推進成人康復,。投入資金6.3萬元,,組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實施復明手術,。投入資金1.2萬元,資助4名偏癱,、截癱患者及時康復,;投入15.05萬元,為280名有需求的殘疾人發(fā)放康復輔具,;投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型,。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復服務,,讓殘疾人盡可能地實現生活自理,。全縣殘疾人家庭醫(yī)生簽約率達95%以上,。
4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動
積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術節(jié)暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術周活動,,并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選,,分別獲得眉山市美術類第一名和手工藝品類作品評選第一名,、第二名的好成績。做好參加2022年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排,,建立后備人才數據庫,,為特奧運動員梁代東制定并資助其進行輪滑培訓。
5.夯實殘疾人維權組聯基礎
投入33萬元為全縣103戶殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造,。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元,,做好入戶調研,收集民情民意,。抓好項目公示,,打造陽光透明殘聯。有效化解矛盾糾紛,,提升助殘服務質量,。完善殘聯組織建設,縣,、鄉(xiāng),、村三級殘聯組織建設全部達標;村(社區(qū))100%建立殘協(xié),。全年新辦理殘疾人證451本,,到期換證483本,殘疾類別等級變更119本,,死亡注銷殘疾人證283本,;開展入戶評殘100余戶。
(三)重點項目支出績效情況
說明重點項目見附件1和附件2
20xx年,,我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯機關正常運轉和各項殘疾人事務的順利開展,,圓滿完成了各項目標任務。自我評價得分80分,,具體評價如下:預算編制完善,、較為準確,績效目標實現程度高,,得27分,;預算執(zhí)行進度較好,得27分,;預算項目完成進度好,,無違規(guī)記錄,,得18分,;績效結果運用較好,,得8分。
(二)存在問題
預算執(zhí)行進度還不夠細化,、量化,。
(三)改進建議
1.增強績效管理責任意識,將績效管理工作納入常態(tài),,完成財政支出績效評價相關制度(含績效獎懲制度),,結合績效考評結果對業(yè)務部門及相關人員進行獎懲,充分調動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責任感,。
2.科學合理編制部門預算,,將預算編細編實,重視預算執(zhí)行管理工作,,努力提高預算執(zhí)行效率,。合理安排資金,并督促合部門加強資金管理,,加快項目實施,,確保財政資金發(fā)揮效益,避免資金沉淀,。
殘疾人項目支出績效自評報告篇三
按照你局《關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》(瀘財[20xx]241號)精神,,縣殘聯對20xx年度財政資金整體支出績效進行了認真自評,總體自我評價是:財政資金預算配置合理合規(guī),,預算執(zhí)行嚴格有序,,預算管理規(guī)范可控,資金效益合乎預期?,F將具體自評報告如下:
(一)機構組成
按照《關于縣殘聯與民政局分設通知》(瀘機編發(fā)[20xx]8號)通知,,20xx年瀘定縣殘疾人聯合會機構正式單列,明確殘疾人聯合會機關為群眾團體機關,,核定機關事業(yè)編制3名,,正科級單位。
(二)機構職能
貫徹執(zhí)行國家有關殘疾人工作的方針,、政策,、法律和法規(guī),協(xié)助縣政府研究,、制訂全縣殘疾人人事業(yè)的規(guī)劃和措施,,并組織實施;密切聯系全縣殘疾人,,聽取殘疾人意見,,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,全心全意為殘疾人服務,;團結,、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,,發(fā)揚自尊,、自信、自強,、自立和樂觀進取精神,,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,,宣傳殘疾人事業(yè),,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,,動員社會理解,、尊重、關心,、幫助殘疾人,;開展和促進殘疾人的康復、教育,、勞動就業(yè),、文化、體育,、用品供應,、福利、社會服務,、無障礙設施和殘疾人預防工作,;承擔鄉(xiāng)人民政府殘疾人協(xié)調委員會的日常工作;承辦縣人民政府及上級殘疾人聯合會交辦的其他事項,。
(三)人員概況
核定機關事業(yè)編制3名,,實有參公人員3名,其中:理事長1名(正科級),,二級主任科員1名,,四級主任科員1名,。退休人員1名,,臨聘人員2名。
部門財政資金收入情況
20xx年一般公共預算財政預算收入286.49萬元,,其中人員經費49.79萬元,,商品和服務10.21萬元,對個人和家庭補助收入15.98萬元,,項目收入210.51萬元。
部門財政支出情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出289.46萬元,,其中基本支出75.98萬元(工資福利支出:49.79萬元,商品和服務支出10.21萬元,,對個人和家庭補助支出15.98萬元),,項目支出238.68萬元,主要用于開展殘疾人康復,、就業(yè)和扶貧、宣傳文體項目,。
部門預算管理
瀘定縣殘疾人聯合會預算管理遵循“勤儉節(jié)約,、量力而行、量入為出,、講求績效”的原則,,實行“集體決策、標準統(tǒng)一,、分級執(zhí)行”的層級管理形式,,優(yōu)先保障基本支出預算,合理安排項目支出預算,,不以支定收編制預算,,無違規(guī)情況。
專項預算管理
單位項目預算以單位任務目標為依據,,按照任務目標,、工作任務、實施周期等據實預算,。根據專項預算目標和績效考核原則,,及時科學使用項目資金,年底完成預算支出的100%,,無違規(guī)情況,。
結果運用情況
將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據,將一些績效評價結果發(fā)揮不好的項目取消,,切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用,。在以后項目執(zhí)行過程中,,運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績效目標的行為,。并將績效目標,、自評報告等在一定范圍內實時公開。通過開展部門整體支出績效評價,,促進本單位從整體上提升預算績效管理工作水平,,強化支出責任,規(guī)范資金管理行為,,提高財政資金使用效益,,保障單位更好地履行職責。
評價結論
從評價情況來看,,項目績效目標符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,,與相應的財政支出范圍、方向密切相關,。單位制定有預算資金管理辦法,、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,,相關制度得到有效運行,,無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況,符合整體支出績效目標,。
存在的問題
1,、項目資金效益有待進一步提高,社會影響需要加大,;
2,、服務殘疾人工作能力和業(yè)務水平有待進一步提高。
改進措施和有關建議
1,、加大項目爭取力度,,著力解決殘疾人需求。
認真組織實施殘疾人需求摸底調查,,積極向上級財政,、殘聯爭取項目資金,加大殘疾人康復,、創(chuàng)業(yè),、就業(yè)培訓、無障礙改造,、輔助適配等項目實施力度,,逐步解決我縣殘疾人的合理需求,。
2、科學制訂培訓計劃,,促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),。
對我縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細摸底,并建立完善的臺賬,,做實基礎性工作。多渠道,、多形式開展殘疾人實用技能培訓,,讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。
殘疾人項目支出績效自評報告篇四
(一)部門概況
建水縣殘疾人聯合會屬財政全額撥款的事業(yè)單位,,實行公務員管理,內設辦公室,、教育就業(yè)扶貧法制科,、康復文體宣傳科3個科室,。單位人員編制5名,其中:事業(yè)編制5名,,20xx年末實有在職人員9人,,退休人員4人,。下設財政全額撥款的事業(yè)單位4個,,即建水縣殘疾人服務總社,、建水縣殘疾人就業(yè)服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站,、建水縣殘疾人用品用具供應站,,實行四塊牌子,一套班子,有事業(yè)編制4名,其中管理崗編制4名,,工勤人員編制2名,20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯合會機關與下屬事業(yè)單位實行五位一體合署辦公,統(tǒng)一進行會計核算,,會計核算執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》,。
(二)部門整體支出年度總體目標
1.殘疾人康復:完成殘疾兒童康復訓練80人,矯治手術5人,輔助器具100人,;完成成人肢體康復訓練30人,;發(fā)放輪椅,、拐杖等輔助器具100件;完成助聽器驗配100臺,;做好全縣“助殘日”,、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”,、“麻風病日”等各類節(jié)日宣傳及走訪慰問,;組織并落實好全縣“盲人協(xié)會”、“聾人協(xié)會”,、”肢殘人協(xié)”,、“智力和精神殘疾親友協(xié)會”工作經費;發(fā)放獲獎殘疾人運動員獎勵,。2.殘疾人就業(yè)和扶貧:完成殘疾人殘保金征收工作,,完成殘疾人實用技術培訓工作500人,完成殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持點建設3戶,,殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持20戶,。實施重度居家托養(yǎng)工作100人,完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學金700人發(fā)放,,完成殘疾人紫陶技能培訓10人,。完成發(fā)放社區(qū)村委會聯絡員補助工作。完成托養(yǎng)中心室外附屬工程建設,。
(三)年度部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據建水縣財政局關于批復20xx年度部門預算的通知,,建財發(fā)[20xx]11號文件,批復建水縣殘疾人聯合會20xx年收入預算總額為3311008.19元,,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,。部門支出總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,,(其中:基本支出2511008.19元,,項目支出800000.00元)。
2.整體收支情況
截止20xx年12月31日,,部門實際收入5145863.66元,,其中,基本支出收入2488469.9元,,項目收入3000639.1元,,上年結轉和結余343245.34元。
截止20xx年12月31日,,部門整體支出5489109元,,其中,基本支出2488469.9元,,項目支出3000639.1元,。
3.預算執(zhí)行情況
20xx年財政撥款收入5143399.64元,上年結余142957.61元,,本年支出5286357.25元,,年末結余0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,,項目支出3000639.1元.
(一)績效目標完成情況
(一)切實加強康復服務,。一是開展脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪,。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組,,有針對性地對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶了解實際情況,,結合康復,、就業(yè)、創(chuàng)業(yè),、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排,,脫貧建檔立卡3238名殘疾人中,,兜底保障430人,非兜底保障2808人,。二是開展殘疾人需求調查,。為摸清殘疾人康復、教育,、就業(yè),、創(chuàng)業(yè)等需求,確保符合享受康復需求項目的殘疾人,,特別是貧困殘疾人,,能真正按其所需實施精準康復、精準就業(yè)等政策,,組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展摸底調查工作,,14鄉(xiāng)鎮(zhèn)已完成全縣殘疾人康復需求統(tǒng)計上報工作,為全縣殘疾人享受康復,、就業(yè)等政策提供了基礎支撐,。三是抓實助聽器驗配。為持證聽力殘疾人的79人,,免費配備助聽器82臺,,其中驗配成人助聽器74臺,,為在校聽力殘疾學生驗配助聽器8臺,,投入資金11.19萬元;四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施,。對康復項目實施的對象,、補助金額、期限等進一步明確,使殘疾兒童,、成人康復救助項目全面規(guī)范實施,。完成肢體、智力,、言語,、自閉癥殘疾兒童、成人康復訓練62人,,投入資金75.6萬元,。實施工耳蝸手術2人;補助自費實施人工耳蝸手術1人,,補助金額9萬元,;實施成人肢體康復訓練30人,投入資金9萬元,;免費發(fā)放輪椅、拐杖,、坐便椅,、助行器等用品用具382件;為7名殘疾人免費假肢安裝,,為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,,提高殘疾人生活的幸福指數。五是為進一步探索我縣殘疾人兒童康復創(chuàng)新發(fā)展,,縣殘聯依托縣托養(yǎng)中心,,與紅河州中醫(yī)醫(yī)院簽訂合作協(xié)議,將攜手州中醫(yī)醫(yī)院打造以中醫(yī)為特色殘疾人康復新亮點,,建設州級“醫(yī)、康,、養(yǎng),、教”一體化的殘疾兒童康復中心,促進我縣殘疾人康復能力大幅提升,。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動??h殘聯牽頭組織縣婦聯、紅十字會,、州二院、縣人民醫(yī)院,、州中醫(yī)醫(yī)院,在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果,,提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動,。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳,、盲人按摩,、發(fā)放輔助器材、義診服務,、走訪慰問等活動,,為殘疾群眾帶去節(jié)日的慰問及便民服務,,走訪慰問殘疾貧困戶10戶,、殘疾學生54名,。
(二)切實加強就業(yè)培訓。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學補助,。整合上級助學項目及縣級資金,繼續(xù)對全縣20xx年考取并就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助,,補助工作正在開展補助對象人數摸底統(tǒng)計前期工作,于9月份實施補助,。二是殘疾人大學畢業(yè)生就業(yè)回訪工作,。20xx年,我縣共有殘疾大學畢業(yè)生5名,,為及時了解掌握畢業(yè)就業(yè)的工作情況,,縣殘聯積極聯系5名畢業(yè)生,,并對他們提供省殘聯招聘網站的信息,,指導和幫助他們注冊相關就業(yè)信息,對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪,,為其提供事業(yè)單位招考的政策咨詢服務。其中,,指導建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學,,孔若楠就業(yè)于云南星火教育校訓學校,。三是開展建檔立卡殘疾人就業(yè)培訓。為有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收,,聯合農業(yè)農村局,、人社等部門,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有需求的殘疾群眾(含建檔立卡殘疾人)組織開展種養(yǎng)殖農村實用技術培訓,。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上,利用下鄉(xiāng)宣傳,、窗口服務等契機,,主動了解掌握有培訓需求的殘疾人,,擴大參訓對象范圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓,。深入宣傳和挖掘殘疾人就業(yè)培訓對象,,開展殘疾人紫陶技術培訓,并頒發(fā)相關證書,,為建檔立卡殘疾人及其家屬創(chuàng)造就業(yè)機會,,增強脫貧致富能力,。
(三)切實加強其它工作。一是殘疾人托養(yǎng)中心建設,。主體工程及附屬工程已經全體完工并驗收,,經縣人民政府批準,與州中醫(yī)醫(yī)院合作,,共同建設托養(yǎng)中心,。項目竣工驗收并移交州中醫(yī)醫(yī)院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”,。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審核工作,,截止10月全縣發(fā)放兩項補貼情況生活補貼4431人,金額31.01萬元,護理補貼6603人,金額48.81萬元,,共計11034人,金額79.82萬元,。三是積極選派符合條件的干部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員,下撥駐村工作經費2萬元,,保障扶貧工作經費,。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據州殘聯關于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關通知精神,,及縣委縣政府疫情防控總體部署,,對托養(yǎng)項目合作機構建水百姓醫(yī)院,要求嚴格按照衛(wèi)生部門統(tǒng)一部署,,組織全體醫(yī)務人員學習疫情防控知識,,遵守人員聚集、人口流動等方面的措施和規(guī)定,,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進出醫(yī)院,,若有情況及時上報,。目前,,未收到殘疾人疫情防控工作相關異常情況,。
(二)績效目標未完成原因分析
秉持公開、公正,、節(jié)約的原則,,結合單位支出實際情況,,本單位加大了殘疾人事業(yè)經費的投入,,故項目類支出有所增加。
本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求,,在收到通知后,,第一時間將文件呈領導閱示,安排相關財務人員負責具體事宜,,嚴格按照文件要求落實相關績效申報,、審批、開展和事后跟蹤工作,。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作,,無其他超出預算的支出情況。
(一)投入情況分析
從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出,。
(三)過程情況分析
我單位已建立項目,、部門和財政三個層級共性評價指標體系,,指標體系分項目決策,、項目管理、項目績效3個一級指標,,8個2級指標,,37個3級指標。將批復的年初部門預算全部納入預算績效監(jiān)管范圍,,根據績效目標設立情況及時進行監(jiān)控,,開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價,,首先由部門進行自評,,完成后縣財政局對部門自評情況開展核查。嚴格落實評價結果應用,。將評價結果與下年預算編制相結合,。
(四)產出情況分析
本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作,每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料,,做到實時跟進,。
(五)效果情況分析
進一步增強了本單位支出責任和效率意識,全面加強預算管理,,優(yōu)化資源配置,,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,建立科學,、合理的財政資金績效評價管理體系,,不斷提高了財政專項資金使用效益。
(一)主要問題及原因分析
一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠,一些第一次接觸此項工作的人上手困難,。
二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠,,除每個季度上報材料外,平時沒有相關的指導,。
(三)改進的方向和具體措施
一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度,,有針對性地對具體業(yè)務開展培訓。
二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作,,加強對預算單位的指導,使績效管理深入人心,。
一是制定專項管理制度,加強責任管理,。具體職責上分工明確,,不斷提高績效管理工作水平,進一步加強制度建設,,提升自評質量,預算績效管理取得新成效,。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,不斷加強過程監(jiān)控及時報送每季度績效跟蹤管理,。三是深入開展財政支出績效評價,,對專項資金實施績效自評,在此基礎上形成自評報告,。
無
殘疾人項目支出績效自評報告篇五
項目年初總體目標為:20xx年中,、省下達殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金合計1067.2萬元,。其中,,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元),;省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元),。20xx年地方投入殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金877.99萬元,,20xx年結轉資金44.89萬元,。
實際完成情況為:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,,預算執(zhí)行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,,預算執(zhí)行率99.28%,;地方資金完成877.99萬元,預算執(zhí)行率100%,,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,,預算執(zhí)行率99.91%。
(一)資金投入情況分析,。
20xx年眉山市殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助共投入資金1987.08萬元,。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,,地方資金投入992.88萬元,。全年執(zhí)行資金1847.85萬元,執(zhí)行率92.9%,。
(二)總體績效目標完成情況分析,。
1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,為殘疾人配置輔助器具,,為肢體,、視力、精神,、智力殘疾人提供基本康復服務,,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力,。
2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,,提高殘疾人教育水平,。
3.通過“陽光家園計劃”項目托養(yǎng)智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發(fā)放機動輪椅車燃油補貼,。
5.扶持符合條件的居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)殘疾人150名,。
6.為0-6歲聽力、肢體,、智力,、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術,、功能訓練等殘疾康復服務,,顯著改善殘疾兒童功能狀況,,增強自理和社會參與能力,。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,,減輕殘疾人經濟負擔,。
8.計劃為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環(huán)境,。
(三)績效指標完成情況分析,。
1.數量指標
(1)接收托養(yǎng)人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,,其中中央資金完成610人,。
(2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,,其中中央資金完成360人,。
(3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,,其中中央資金完成360人,。
(4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶,全年實際完成613戶,,其中中央資金完成353戶,。
(5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,,其中中央資金完成819人。
(6)購買康復托養(yǎng)設備全年任務數25套,,全年實際完成25套,,其中中央資金完成25套。
(7)農村實用技術培訓全年任務數20xx人,,全年實際完成20xx人,,其中中央資金完成362人。
(8)支持居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)殘疾人全年任務數1520人,,全年實際完成1810人,。
(9)輔助器具配發(fā)全年任務數2900人,,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人,。
(10)殘疾人基本康復,,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,,其中中央資金完成2348人,。
2.質量指標
殘疾人機動車燃油補貼應發(fā)盡發(fā)。,,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,,確保配發(fā)的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活,。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,,驗收合格率100%,。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規(guī)定全部補貼到個人,。
3.時效指標
根據資金下達進度,,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,,截止20xx年12月31日,,全部項目均已完成。
4.成本指標
殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼,;一次性創(chuàng)業(yè)補貼按照1萬元/人補貼,;農村實用技術培訓按照不低于500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼,;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼,;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼,。
5.效益指標
通過發(fā)放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高,;通過基本康復服務,,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,,有利于殘疾人的生產生活。通過康復服務,,改善殘疾人身體狀況,,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力,。通過各類項目的實施,全社會關心,、理解,、支持殘疾人的社會氛圍明顯提高。
6.滿意度指標
(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,,年度指標值≥80%,,全年完成值≥95%。
(2)接受托養(yǎng)報務殘疾人或其家屬滿意度,,年度指標值≥70%,,全年完成值≥95%;
(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,,全年完成值≥90,;
(4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%,;
(5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,,全年完成值≥95%。
20xx年項目實施無偏離績效目標,,在下一步工作中,,將更好,、更完善各項項目資金的管理,、審核,、驗收,、執(zhí)行等程序,。
眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開,。
無
殘疾人項目支出績效自評報告篇六
(一)部門概況
1.主要職能職責
一是根據《中國殘疾人聯合會章程》,,發(fā)展昌寧縣殘疾人事業(yè),。二是聽取殘疾人意見,,反映殘疾人需求,,維護殘疾人權益,為殘疾人服務,。三是團結,、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,,發(fā)揚樂觀進取精神,,自尊,、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量,。四是弘揚人道主義,,宣傳殘疾人事業(yè),,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解,、尊重,、關心、幫助殘疾人,。五是開展殘疾人康復,、扶貧、文化,、藝術,、體育、維權,、用品用具供應,、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,,創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育,、職業(yè)技能培訓和殘疾人就業(yè)服務工作。七是協(xié)助政府研究,、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、計劃,對有關業(yè)務領域進行指導管理,。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,,做好綜合協(xié)調、組織和服務,。九是負責監(jiān)督管理各類殘疾人社會團體組織,。十是開展對殘疾人事業(yè)的縣內外交流與合作。十一是完成縣委,、縣政府交辦的其他任務,。
2.機構情況
縣殘聯20xx年繼續(xù)為正科級群團機構,內設辦公室,、康復組織聯絡股2個股室,,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業(yè)服務中心,。
3.人員情況
縣殘聯事業(yè)編制4名,,其中,正科級領導職數1名,、副科級領導職數2名,。縣殘疾人就業(yè)服務中心事業(yè)編制3名,,其中主任1名,。
20xx年,縣殘聯實有在職公務員10名,,縣殘疾人就業(yè)服務中心實有在職人員3名,;退休人員5名。
(二)部門績效目標的設立情況
根據《昌寧縣殘疾人聯合會20xx年工作計劃》,,結合部門職能職責,,設立了昌寧縣殘疾人聯合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,,為15名以上殘疾兒童實施康復救助,,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家托養(yǎng)服務。二是舉辦殘疾人職業(yè)技能和實用技術培訓,,對自主創(chuàng)業(yè)殘疾人,、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業(yè),。三是推進殘疾人文化和體育工作,,培養(yǎng)殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施,。
(三)部門整體收支情況
1.收入情況
20xx年收入452.58萬元,,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元,。
2.支出情況
20xx年總支出452.58萬元,,其中:基本支出183.3萬元,占總支出的40.5%,;項目支出269.28萬元,,占總支出的59.5%。
3.部門預算管理制度建設情況
制定了《昌寧縣殘疾人聯合會內部控制制度》,、《昌寧縣殘疾人聯合會財務管理制度》,、《昌寧縣殘疾人聯合會預算管理制度》等相關制度,并按制度規(guī)定嚴格執(zhí)行,。
(一)績效自評目的
運用一定的量化指標及評價標準,,通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現程度,及時為實現這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行綜合性評價,,以此來反映資金使用是否達到了預期目標,、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,,檢驗資金支出效率和效果,,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,,改進管理措施,,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,,有效提高資金管理水平和使用效益,,牢固樹立“講績效、重績效,、用績效”的績效管理理念,。
(二)自評組織過程
根據績效評價的要求,縣殘聯成立了績效自評工作領導小組,,組織領導開展單位績效自評工作,。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,,制定了整體支出績效評價指標,匯總分析單位整體支出績效情況,,查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題,,并有針對性的'采取整改措施。
(一)預算執(zhí)行情況
20xx年預算支出452.58萬元,,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,,預算執(zhí)行率100%,。
(二)產出情況
20xx年,縣殘聯有效保障了在職人員工資,、保險和職業(yè)年金等人員經費,保障了日常辦公,、車輛使用等辦公經費,,扎實推進殘疾人康復、教育就業(yè),、技術技能培訓,、陽光家園托養(yǎng)、康復中心及綜合服務設施建設項目,。
(三)效益情況
資金有效保障了縣殘聯的正常運轉和為殘疾人事業(yè)推進,,為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產,、生活,、創(chuàng)業(yè)和學習提供了有效幫助。
20xx年,,縣殘聯深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)上門辦理殘疾人證492本(人),,完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例),、人工耳蝸植入手術1例,、免費發(fā)放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務,。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,,申報省、市殘疾人自主創(chuàng)業(yè)戶和個體戶30戶,,對7家盲人按摩機構進行補助,,對省內外農村殘疾人轉移就業(yè)示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓,,對20名殘疾人進行職業(yè)技能培訓,。配合民政部門審核發(fā)放殘疾人護理補貼2125人,,發(fā)放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力,、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養(yǎng)服務,。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會并取得優(yōu)異成績。選送第九屆云南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節(jié)目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎,。接待殘疾人來人,、來電及來訪21人次,辦結率100%,。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造,。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫(yī)院太平間及醫(yī)廢暫儲間遷建,、籃球場改造,、電力線路遷改、場地平整等,。
(四)滿意度情況
縣殘聯單位人員滿意度達90%以上,,服務對象和社會公眾對殘聯工作滿意度90%以上。
對照年度績效目標,,縣殘聯各項工作均已完成,,部分工作超額完成,績效自評得99分,。
一是因財政資金緊張,,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢,。下步將超前做好項目謀劃,,提前完成項目前期準備工作,積極協(xié)調資金,,推進項目進度,,確保項目按期完工。
二是由于殘聯人少事多,,工作繁雜,,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分布廣,,存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況,,不能及時為殘疾人提供服務。今后將多到基層了解殘疾人實際情況,,盡可能為殘疾人提供必要的服務,。
三是對于弱勢群體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,,社會各界的關注度和參與度還很低,。今后將加大宣傳力度,,引導社會各界對殘疾人事業(yè)的了解、關心,、幫助和支持,。
四是業(yè)務人員績效自評專業(yè)水平低,專業(yè)知識有待進一步提高,。今后將加強業(yè)務人員對績效自評知識的學習,,逐步提高專業(yè)知識水平。
績效自評結果將作為縣殘聯今后改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據,,對自評中發(fā)現的問題及時進行整改,,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,,提高管理水平,,增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。
一是高度重視績效管理工作,,成立績效自評工作機構,,有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預算執(zhí)行管理,,定期匯總資金使用情況,項目資金使用進度,,通報預算執(zhí)行進度,,并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,,單位領導和業(yè)務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,,督促項目建設按時、按質,、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,,結合相關法律法規(guī)和本單位實際,,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿于預算編制,、執(zhí)行,、決算等各個環(huán)節(jié),。
無,。
殘疾人項目支出績效自評報告篇七
(一)機構組成。
南江縣殘疾人聯合會是財政全額撥款參照公務員法管理事業(yè)單位,南江縣殘疾人聯合會本級參照公務員法管理編制5名,,內設1個職能機構:內設辦公室1個,。下屬單位殘疾人就業(yè)服務所事業(yè)編制7名。
(二)機構職能,。
1.聽取殘疾人意見,,反映殘疾人需求,,維護殘疾人的合法權益,,為殘疾人服務;
2.團結、教育殘疾人遵守法律,,履行應盡的義務,,發(fā)揚樂觀進取精神,,自尊,、自信,、自立,,為社會主義現代化貢獻力量,;
3.弘揚人道主義精神,,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯系,,動員社會理解、尊重,、關心,、幫助殘疾人,;
4.開展殘疾人康復,、教育、勞動就業(yè),、扶貧,、文化、體育,、用品用具供應、福利,、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,,創(chuàng)造良好的服務環(huán)境和條件,幫助殘疾人平等參與社會活動;
5.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,,實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃,,調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,,對有關業(yè)務領域進行指導管理;
6.承擔縣政府殘疾人工作聯合會日常工作,,做好綜合,、組織、協(xié)調和服務工作,;
7.協(xié)助有關部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃,,組織實施殘疾人分散按比例就業(yè);
8.協(xié)助有關部門制定組織實施殘疾人教育工作,,協(xié)助有關部門制定殘疾人扶貧計劃,組織實施殘疾人專項扶貧工作;
9.指導和管理各類殘疾人社團組織,;
10.承擔縣委縣政府和上級殘聯交辦的其他工作。
(三)人員概況
南江縣殘疾人聯合會屬于一級預算單位,。內設1個職能機構:辦公室。南江縣殘疾人聯合會編制共計12人,,南江縣殘疾人聯合會本級現實有人員5人,下屬單位就業(yè)服務所現實有人員7人,,本單位財務由分管財務副理事長負責,,設會計,、出納各1名,,按照《行政單位會計制度》進行會計核算,。
(一)部門財政資金收入情況。
20xx年本年收入合計813.08萬元,,其中:一般公共預算財政撥款收入598.74萬元,,占73.64%,;政府性基金預算財政撥款收入214.34萬元,,占26.36%,。
(二)部門財政資金支出情況,。
20xx年本年支出合計813.08萬元,,其中:基本支出181.46萬元,,占22.32%;項目支出631.62萬元,,占77.68%,。
20xx年部門財政支付整體運行及執(zhí)行情況,。20xx年整體完成情況較好,,均已完成既定的各項目標任務。
1,、20xx年一般公共預算財政撥款基本支出181.46萬元,,其中:人員經費166.55萬元,,主要包括:基本工資46.68萬元,津貼補貼35.45萬元,,獎金47.92萬元,,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.18萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費5.77萬元,,公務員醫(yī)療補助繳費1.39萬元,,其他社會保障繳費2.67萬元,住房公積金9.89萬元,,退休人員目標績效生活補助3.6萬元等,。日常公用經費14.91萬元,主要包括:辦公費3萬元,,水費0.1萬元,,電費0.5萬元,,郵電費0.5萬元,,差旅費3.16萬元,,公務接待費0.5萬元,工會經費1.66萬元,,福利費2.2萬元,,公務用車運行維護費0.2萬元,,其他交通費3.09萬元,。
2.項目支出:共計631.62萬元。一般公共預算417.28萬元,,其中:第二代殘疾人證工本費4.8萬元,駐村工作經費3萬元,,殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬元,殘疾人臨時困難救助資金30萬元,,殘疾人工作經費8.6萬元,,殘疾人“智慧量服”經費25.7萬元,殘疾人基本康復服務116.05萬元,,殘疾人實用技術培訓10萬元,,智力,、精神和重度肢體殘疾托養(yǎng)服務30萬元,,殘疾人康復和托養(yǎng)機構設備補貼50萬元,,殘疾人家庭無障礙改造45萬元,殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)補貼30萬元,,專(兼)職委員勞務補貼16萬元,,特殊教育及殘疾人大中專學生補助10萬元,,“量體裁衣”式殘疾人個性化服務工作經費4萬元?;痤A算(彩票公益金)214.34萬元,,其中殘疾兒童康復93.17萬元,殘疾人體育7萬元,,殘疾人家庭無障礙改造40萬元,,殘疾人文化服務34.17萬元,殘疾人康復和機構設備補助20萬元,,殘疾人助學20萬元,。
(一)制度建設情況。
1.工作制度,。為加強業(yè)務工作管理,,制定了政務信息公開管理制度、計算機網絡安全管理制度,、信訪接訪制度,、公共機構節(jié)能管理制度等相關制度,。
2.紀律制度。為加強對各項工作辦理的紀律約束,,制定了黨風廉政制度,。
3.財務制度。為加強資金和財務管理,,制定了財務管理制度,、公務卡結算制度等。
4.內控制度,。為加強內部控制管理,,規(guī)范單位內部經濟和業(yè)務活動,強化對內部權力運行的制約,,加強廉政風險防控,,制定了涉及內部控制管理的預算管理,、收支業(yè)務管理,、政府采購管理、資產管理,、建設項目管理,、合同管理等六大領域相關制度以及失業(yè)保險基金內控管理制度,梳理了全部工作流程,,制作了流程圖,,設置了崗位并明確了崗位職責及流程說明。
(二)績效目標管理情況
1.預算編制,。在年度預算編制中,,嚴格按照財政印發(fā)的預算編制口徑和標準編制人員經費,根據上年度項目支出情況,,結合部門重點工作實際,,本著厲行節(jié)約、突出重點的原則打緊安排,,按照“二上二下”的預算編制要求編制本部門預算,,預算編制依據充分,符合本部門工作實際需求,。
2.績效目標設立,。按照《預算法》以及財政20xx年部門預算編制口徑及要求,我會對殘疾人證工本費,、殘疾臨時困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經費、駐村工作經費,、殘疾大中專助學、殘疾家庭無障礙改造,、殘疾人工作經費等7個預算項目編制了績效目標,,對20xx年重點工作按照上級業(yè)務主管部門下達的目標績效結合20xx年中央和省級對殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金的目標要求以及我會工作實際,設立了工作目標,,績效目標設立完整,符合項目業(yè)務工作實際要求,,可行性強。
3.績效目標監(jiān)控,。我會年初預算的項目為專項工作經費或特定人員經費,,制定了資金使用支付審核審批程序,在項目實施過程中,,嚴格按照業(yè)務開展情況,、業(yè)務進度進行資金計劃申報,資金支付嚴格審核審批流程進行,。績效目標監(jiān)控管理規(guī)范,,制度建設完整,,形成了長效機制。
4.績效評價,。年度結束后,,對20xx年度的主要業(yè)務工作和重點工作進行了全面梳理,在全面總結的基礎上形成了總結報告,,根據業(yè)務工作開展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進行績效評價,,評價依據完整,客觀,、公正,。
(三)綜合管理情況
1.政府性債務管理。我單位無政府性債務,,每月按要求政府債務管理系統(tǒng)進行零報告,。
2.政府采購實施計劃。20xx年預算政府采購計劃327.1萬元,,執(zhí)行政府采購計劃327.1,,政府采購完成率100%。
3.“三公經費”使用。
(1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為0.5萬元,,完成預算0.5萬元的100%,,嚴格執(zhí)行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數,、接待標準,、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待,。
(2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中,,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,;公務用車購置及運行維護費支出決算0.2萬元,,占100%,;公務接待費支出決算0.5萬元,占100%,。具體情況如下:
①因公出國(境)經費支出0萬元,,20xx年度無預算支出,。
②公務用車購置及運行維護費支出0.2萬元,20xx年度公務用車維護保險等費用,。
其中:公務用車購置支出0萬元,。截至20xx年12月底,單位共有公務用車1輛,,其中:越野車1輛,。
公務用車運行維護費支出0.2萬元,。
③公務接待費支出0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%,。公務接待費支出決算與預算持平,,主要原因是:嚴格執(zhí)行公務接待管理制度,,嚴格控制陪餐人數,、接待標準、接待次數,,對無實質意義的來人來客不予接待,。其中:國內公務接待支出0.5萬元,主要用于來客來訪,、考察調研等開支,。
4.資產管理。截至20xx年12月31日,,我單位自用固定資產64.41萬元,,占賬面固定資產總額的100.00%,其中:在用64.41萬元,,占賬面固定資產總額的100.00%,。無閑置、待處置(待報廢,、毀損等),,資產管理嚴格按照國有資產管理相關規(guī)定,在資產管理信息管理系統(tǒng)進行了全部錄入,,新購資產同時進行了賬務處理,,按規(guī)定計提折舊,信息系統(tǒng)數據與財務賬數據一致,。
5.信息公開,。20xx年度預算批復后,按規(guī)定及時在南江縣人民政府門戶網站進行了公開,,公開內容包括部門職能,、主要工作、年度預算,、“三公”經費,、政府采購計劃,、績效目標等內容,。
6.依法接受審計及財政監(jiān)督情況。20xx年度接受巡察回頭看專項檢查已經結束,,目前已經完成整改,。
(四)綜合績效情況
1.重點項目績效評價結果。各重點項目設立依據充分,,符合項目業(yè)務工作要求,,立項程序合規(guī),目標設定切實可行,,經費安排與工作相適應,,資金用途明確,內控措施較為健全,工作開展嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行,,項目數量,、質量完成好,進度安排合理,,具有良好的社會效益,,可持續(xù)影響明顯,工作軌跡資料齊全,,財務管理制度健全,,資金撥付審批程序合規(guī),,財務核算及時,會計信息真實,,工作開展成效明顯,,服務對象當事人雙方滿意度高,資金使用績效好,。
2.部門職能完成情況,。20xx年我會為500余名殘疾人提供就業(yè)咨詢,對申報且符合條件的440名居家靈活就業(yè)殘疾人給予就業(yè)(創(chuàng)業(yè))直補,,對40名殘疾人開展精準中式川菜、面點培訓,,分片區(qū)對600名殘疾人開展實用技術培訓,;聯合縣財政局,制定印發(fā)《南江縣殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實施辦法》,,安置86名殘疾人在企事業(yè)單位就業(yè);扎實抓好特殊教育,,全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學率達100%,資助86名殘疾學生及殘疾人子女就讀大中專院校,;全力做好殘疾人精準康復工作,落實殘疾兒童康復訓練78人,;免費為36名下肢殘疾人安裝假肢,,為1100余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽器,、拐杖等輔具,,對290名困難群眾實施白內障住院減補,。邀請省八一康復中心專家來南開展巡診義診活動,,為300余名群眾進行骨關節(jié)手術篩查,,當場解決一部分疑難雜癥問題,,并動員7名患者到省八一康復中心進行檢查,,已免費對1名患者成功進行骨關節(jié)病手術,,對247戶殘疾人家庭實施無障礙改造,。推進東西部協(xié)作工作開展,,與浙江東陽市殘聯簽訂幫扶協(xié)作協(xié)議,并為我縣捐贈殘疾人護理床,、輪椅、助聽器等輔助器具110部,,幫扶30名高中階段的困難殘疾學生及殘疾人子女,,各項工作實現了穩(wěn)中有進的目標,,取得了較好的成效,,獲得社會公眾的一致好評,。
從整體情況來看,,我會高度重視財政資金的支出績效,,無論在資金預算、審批,、執(zhí)行,、支付等方面都做到了層層把關,,嚴格按照單位預算進行整體支出,嚴守法律,、紀律底線,,嚴守各項財經紀律,嚴格執(zhí)行資金管理相關規(guī)定及單位財務制度,,所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施,,并加強對項目實施全過程的日常監(jiān)督,,切實做到項目資金專款專用,無挪用,、套取、占用等違規(guī)現象,,但在目標績效管理制度中缺少創(chuàng)新。
(一)存在問題。
存在的主要問題:一是個別項目資金支付進度緩慢,未達到資金預期目標;二是個別支出支付進度安排不夠合理,;三是個別項目預算支出范圍不夠合理,。
(二)改進建議。
一是加強預算編制的前期調查研究,進一步提升預算的科學性,、合理性和實用性,;二是加強預算執(zhí)行管理,,及時掌握預算執(zhí)行情況和進度,;三是根據工作開展情況合理調整支出進度,。
殘疾人項目支出績效自評報告篇八
(一)項目概況。
1.項目資金申報及批復情況
我縣的殘疾人康復,、就業(yè)和扶貧資金,大部分是中、省,、縣按照年度目標下達的任務,執(zhí)行前,、后報送相關資料,無專門項目申報和批復,。
在項目實施過程中,,縣殘聯對中殘聯,、省市殘聯下達的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了??顚S谩?/p>
2.項目績效目標,。
①、資助有需求的精神病患者住院及服藥,。20xx年年底完成,。
②,、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,,20xx年年底完成。
③,、按殘疾人需求精準適配輔具,。20xx年年底完成,。
④,、20xx年建檔或城鎮(zhèn)低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助,。20xx年年底完成,。
⑤.高中殘疾學生助學補助,。20xx年年底完成。
⑥,、按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務,。(居家和機構托養(yǎng))20xx年年底完成。
⑦,、培訓貧困殘疾人200人,,即農村貧困殘疾人試用技術培訓。20xx年年底完成,。
3.項目組織管理情況。
縣殘聯按照各個項目要求,,按計劃申報資金,,并實施,,確保按照時間進度進行。
(一)資金計劃,、到位及使用情況
1,、資金計劃及到位
20xx年,縣殘聯資金情況:殘疾人康復26萬元,,殘疾人就業(yè)和扶貧資金21.65萬元,,其他殘疾人事業(yè)支出14.27萬元,用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出24.20萬元,,以上資金到位及時,,資金到位率100%,。
2,、主要資金使用情況
①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥,0.46萬元
②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,,33.84萬元,。
③按殘疾人需求精準適配輔具(助聽器),7.97萬元,。
④20xx年建檔或城鎮(zhèn)低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助,,1萬元。
⑤.高中殘疾學生助學補助,,1.8萬元,。
⑥按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務,30萬元。
⑦培訓貧困殘疾人200人,,即農村貧困殘疾人實用技術培訓,,10萬元。
(二)項目財務管理情況
縣殘聯嚴格按照《會計法》的規(guī)定,,依法設置會計賬簿,,并保證其真實完整,,根據實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證,、登記會計賬簿,、編制財務會計報告。財務賬務清楚,,及時支出,,手續(xù)健全,財務狀況良好,,管理規(guī)范有效,。
(三)項目組織實施情況。
①著眼殘疾人功能恢復,,殘疾人康復取得新進展,。建立健全殘疾兒童康復救助制度,一年來,,為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復訓練,,免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90余件,,安裝假肢7例,,為4名精神殘疾人提供服藥補助,為3名精神殘疾人提供住院補助,。
②立足民生之本,,殘疾人實用技術培訓開創(chuàng)新局面。10月18日至10月30日,,委托紅河天韻新世紀培訓學校分別在甲寅鎮(zhèn),、寶華鎮(zhèn)、石頭寨鄉(xiāng),、阿扎河鄉(xiāng)開展養(yǎng)豬技術培訓,,培訓農村貧困殘疾人200人,累計投入資金10萬元,,扶持2名貧困殘疾人自主創(chuàng)業(yè),。
③圍繞民生兜底,殘疾人社會保障水平再上新臺階,。全年資助全縣46名殘疾學生及殘疾家庭資子女上學,,打卡發(fā)放助學金3.67萬元,高中殘疾學生助學補助12人(1500元/人/年),,建檔立卡,、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女高中在校生29人(300元/人/年),建檔立卡,、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女及殘疾學生大學新生補助5人(一次性補助20xx元/人/年),,殘疾人信訪解困補助12人(1000元/人/年),。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經濟負擔。
(一)項目完成情況
較好地完成項目既定目標,。
(二)項目效益情況
縣殘聯積極履行代表,、管理、服務職能,,開展各項殘疾人工作,,為殘疾人生產生活提供方便,幫助殘疾人發(fā)展生產,,增收致富,,殘疾人及家庭十分滿意。
殘疾人項目支出績效自評報告篇九
為加強玉山縣殘疾人聯合會財政資金管理,,強化支出責任,,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,,提高本單位財政資金的使用效益,,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)【20xx】34號)、《中共江西省委 江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(贛發(fā)〔20xx〕8號),、《玉山縣財政局關于開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績〔20xx〕7號)等文件的要求,,本單位于20xx年12月底,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,,現將情況匯報如下:
(一)機構職能及組成
玉山縣位于江西省東北部,,面積1731平方公里,人口約63萬,,約有殘疾人3.8萬,。20xx年,玉山縣殘聯根據殘疾人事業(yè)發(fā)展的特點,、難點入手,,充分利用社會資源,建立了分工協(xié)作的組織管理網絡,,基本形成了社會化殘疾人服務體系,做到了底數清,、職責明,,全面提高殘疾人事業(yè)發(fā)展水平。
(二)人員結構和內控情況,;
玉山縣殘疾人聯合會共有預算單位1個,,包括玉山縣殘疾人聯合會。編制人數8人,,其中:參公編制8人,;實有人數18人,,其中:在職人數8人,包括參公人員8人,。
(三)部門整體收支情況
1,、20xx年預算收入927.61萬元,其中財政撥款927.61萬元,。
2,、全年決算支出927.61萬元,其中基本支出927.61萬元,。
(一)根據《玉山縣財政局關于印發(fā)<玉山縣縣級預算績效目標管理暫行辦法>的通知》(玉財績【20xx】4號)和《玉山縣財政局關于開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績【20xx】7號)對本單位20xx年度的整體支出進行了自評,。在自評過程中,結合本單位的實際情況,,核實數據,、查閱資料歸納匯總等,最后形成績效評價自評報告,。
(二)根據《20xx年度部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分,,玉山縣殘疾人聯合會得分97分,部門整體支出績效為“優(yōu)秀”,。
從整體情況來看,,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出,在支出過程中,,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,,“三公經費”逐年下降,所有支出都實行先預算再支出,,項目經費??顚S茫瑹o挪用濫用資金現象,。
20xx年,,我單位各項工作取得了良好的成績,但也存在一些問題和困難,。主要是年初預算數編制不夠全面,,如政府采購不確定性,預算編制難以全面細致,。
五,、
通過開展部門整體支出績效自評,我們吸取了一些教訓也收獲一定的經驗,,主要為:一是要科學合理地編制部門預算,,預算要結合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責,要確保部門預算編制真實,、準確,、完整,切合單位實際,。二是要強化績效管理考核,,圍繞績效考核目標任務,層層分解落實,,明確責任人,,強化責任意識,確保各項績效考核指標保質保量完成,。
殘疾人項目支出績效自評報告篇十
(一)職能職責
湘陰縣殘疾人聯合會是一個履行“代表,、服務、管理”三種職能,,代表殘疾人共同利益,,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,,為殘疾人服務,,履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,,管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)的社會團體,。主要職責:開展殘疾人康復、教育,、勞動就業(yè),、文化、體育,、用品用具供應,、福利、社會服務,、無障礙設施和殘疾預防工作,,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,,承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作,,做好綜合、組織,、協(xié)調和服務工,,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業(yè)的橫向交流與合作等,。
(二)機構設置
我會內設6個職能股室,分別為綜合室,、業(yè)務室,、財計股,、就業(yè)服務所、維權服務中心和工會,。
(一)基本支出
我會基本支出主要是人員支出和公用支出,,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括人員基本工資,、津貼補貼等人員經費、辦公費,、印刷費,、水電費、接待費,、交通費,、辦公設備購置等日常公用經費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元,。
(二)專項支出
1.專項資金預算安排情況
20xx年,,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,,省級專項資金預算53.5萬元,,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元,。預算安排分別為:
(1)社區(qū)殘疾人康復工作,。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,,本級資金預算23萬元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助,。預算項目資金69.04萬元,,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,,本級資金預算15.34萬元,。
(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態(tài)更新工作。預算項目資金46.2萬元,,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,,本級資金預算19.5萬元。
(4)殘疾兒童康復救助,。預算項目資金138.33萬元,,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,,本級資金預算8.63萬元,。
2.專項資金投入和使用情況
20xx年,實際項目資金支出291.67萬元,,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,,本級資金預算66.47萬元,。具體包括社區(qū)殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,,殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態(tài)更新工作支出46.2萬元,,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。
3.專項資金管理情況
加強項目資金管理,,提高資金的使用效益,,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監(jiān)督,、檢查制度,,嚴格執(zhí)行國家各項規(guī)章制度,嚴肅財經紀律,;對項目資金使用的全過程進行監(jiān)督,、檢查,發(fā)現問題及時糾正和處理,。
在部門資金使用過程中,,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,,使項目實施組織有序,,質量標準較高,時間進度較快,。主要體現在:
(一)加強專項資金管理,。嚴格遵守“專款專用”原則,,嚴格落實專項資金的申撥,、使用審批手續(xù),充分發(fā)揮資金使用效益,。且自覺接受審計,、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,,確定資金使用不出偏差,。在會計核算上,,嚴格實行單獨核算,單獨設置明細科目進行記賬管理,,使專項資金來源去向明了,,避免與人員,、公用等本級財政預算內資金混合使用,。
(二)制定項目實施計劃。年初,,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,,制訂相應的資金分配方案,并對接相應業(yè)務股室,,要求他們結合實際,,科學合理的制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具適配,、托養(yǎng),、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準,、時間進度和工作流程等,,做到分工明確,責任到人,。
20xx年,,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,,達到了預期的完滿效果,,通過項目的實施,使部分殘疾人在教育,、創(chuàng)業(yè),、托養(yǎng)方面得到資助,在康復,、技能培訓方面得到服務,,切實維護殘疾人的權益、保障民生,、維護社會和諧,、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上,。
社區(qū)康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,,業(yè)務知識熟練程度不高,。且殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務形式單一,,對廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫助不大。
加強社區(qū)康復人員的培訓,,加大對社區(qū)康復的投入,,更好地為殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的資金扶持力度,,鼓勵各類“種養(yǎng)加”企業(yè)打造殘疾人就業(yè)和扶貧基地,,吸納和扶持更多的殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),以工代訓,,確保殘疾人掌握至少一門職業(yè)技能和實用技術,,實現殘疾人就業(yè)增收。
殘疾人項目支出績效自評報告篇十一
為加強財政支出管理,,提高財政資金使用效益,,根據縣財政局有關要求,我單位對整體支出情況進行了自評,,現將自評情況報告如下:
(一)部門概況
德江縣殘疾人聯合會成立于1991年,,屬群團組織,是代表殘疾人的共同利益,,維護殘疾人的合法權利;為殘疾人服務,、管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。機構內設:辦公室,、綜合股,、勞動就業(yè)服務所、托養(yǎng)中心,、康復中心,、法律維權站。人員參照公務員管理,,財政全額撥款單位,,現有在崗在編人員14人,經費實行統(tǒng)一核算,。
(二)部門績效目標的設立情況
縣殘聯績效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會保障和基本公共服務水平;推動殘聯改革向縱深發(fā)展;積極營造殘疾人事業(yè)發(fā)展良好環(huán)境等履職目標設立,。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實施殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目,讓貧困殘疾人家庭達到共同增收,、增強致富的目標;實施陽光家園計劃補助項目,,改善殘疾人的生活質量;實施鄉(xiāng)村產業(yè)扶貧基地項目,讓困難殘疾人家庭達到共同增收脫貧致富目標;實施無障礙改造項目,,改善部分殘疾人生活條件,。2.殘疾人保障工作目標:實施殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險繳費補助項目,改善殘疾人生活質量,。3.殘疾人就業(yè)工作目標:實施殘疾人培訓,,穩(wěn)定和擴大殘疾人就業(yè),,保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務和職業(yè)培訓,提高殘疾人就業(yè)能力,。4.殘疾人康復工作目標:實施精準康復項目,,實現殘疾人基本得到康復救助的目標。5.殘疾人其他事業(yè)支出目標:不斷改善殘疾人生活質量,。
(三)部門整體收支情況
1.收入情況:20xx年年初預算收入342.14萬元,。
2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬元,本級實際支出231.044萬元,,其中,,基本支出185.24萬元,項目支出48.804萬元,。
“三公”經費支出情況:20xx年我會沒有出國出境人員,無公款出國(境)經費支出,,公務接待費支出0.08萬元,,公務用車購置及運行費支出1.02萬元。
(四)部門預算管理制度建設情況
為規(guī)范本單位預算管理,,提高資金使用效益,,我單位完善了《德江縣殘疾人聯合會預算管理制度》。我會財務支出管理嚴格依法依規(guī)依程序,,努力做到公開,、公平、公正,。在嚴格執(zhí)行國家,、省、市,、縣財政有關法律法規(guī)的同時,,明確了經費審批權限及程序、經費預算管理,、財務經費管理,、資產購置與處置、財務監(jiān)督,,開展公用經費使用監(jiān)督,,相關制度規(guī)定執(zhí)行到位。
(一)績效自評目的,。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我會財政預算資金的使用管理情況,,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據,。
(二)自評指標體系,。主要:1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預算配置科學;4.預算執(zhí)行有效;5.預算管理規(guī)范,。
(三)自評組織過程。按照縣財政局績效評價規(guī)程要求,,我會財務室人員在自評的基礎上,,查閱相關文件資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,,綜合評議后形成評價結論,,出具績效評價報告。
20xx年,,根據年初工作規(guī)劃和重點性工作,,圍繞縣委、縣政府工作總體部署,,積極履職,,強化管理,較好的完成了年度工作目標,。通過加強預算收支管理,,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,,部門整體支出管理情況得到提升,。
(一)評價情況
1.預算編制。我會編制的《德江縣殘疾人聯合會20xx年部門預算及“三公”經費預算編制說明》,,對部門整體預算及“三公”經費預算都進行了分配,,并將公共財政預算撥款、政府性基金撥款,、納入財政專戶管理的收入安排的資金,、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結余收入全部編入部門預算,。
預算績效目標編制方面,,我會所編制的部門整體績效目標是按照《貴州省預算績效評價結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關精神,,符合我會的實際職責以及我會20xx年度的工作計劃,,且編制的目標明確,對每個重點項目都進行了細化,,目標設置合理,。
2.預算執(zhí)行。20xx年我會的資金支出符合國家,、省,、市、縣財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,,資金分配有完整的審批程序和手續(xù),,資金按規(guī)定程序進行撥付,,且資金支出符合部門預算批復的用途,支出不存在截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。會計信息資料真實,、完整,各種管理制度健全,。
3.履職及效益,。
(1)職責履行。我會較好完成了20xx年殘聯整體績效項目的支出工作以及其他工作,??冃繕藢嶋H完成率、績效目標完成及時率,、績效目標質量達標率均為100%,。
(2)履職效益。經濟效益方面:20xx年通過實施殘疾人扶貧,、就業(yè)、康復等項目,,殘疾人生活得到較大改善,,鞏固了脫貧成果,發(fā)揮了很好的經濟效益,。社會效益方面:通過扶貧,、培訓、精準康復等方式,,為殘疾人創(chuàng)造更多就業(yè)崗位,,帶動貧困對象增收,讓殘疾人及時得到康復救助,,促進社會穩(wěn)定和諧發(fā)展,。社會公眾或服務對象滿意度方面,經過調查走訪,,扶持對象對我會履職效果的滿意程度達到100%以上,。
4.績效評價。我會對20xx年殘聯整體項目展開了績效自評,,也對我會整體支出展開了績效自評,,并按要求及時提交了自評報告及佐證材料。
(二)綜合評價結論
經過績效綜合分析,,我會20xx年整體支出績效自評得分98分,。
(一)存在的問題
項目相關管理制度還有待完善,。因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,特別是上級補助支出的不確定性,,所以導致預算控制率不確定,。
(二)整改情況
1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制,。進一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識,,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的,、相對剛性的費用支出項目,,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,,進一步提高預算編制的科學性,、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性,。
2.加強財務管理,,嚴格財務審核。按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用,。
3.加強項目開展進度的跟蹤,,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,。
4.加強隊伍建設,,抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導,培養(yǎng)項目和部門的績效管理隊伍,,建立績效評價的長期機制,。
通過績效自評工作的開展,縣殘聯將評價結果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據,,各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式,,加強財務管理,完善管理辦法,,切實提高項目管理水平,、財政資金的使用效益和工作效率。
20xx年,,在縣委,、縣政府的領導和市殘聯的正確指導下,通過全縣殘聯系統(tǒng)工作人員和社會各界的共同努力,,我縣的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭,,各項工作取得了一定的成績,主要是:一是抓落實,圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃》目標任務,。二是抓基礎,,殘疾人基本服務設施建設有新的突破。三是抓培訓,,殘疾人就業(yè)培訓工作邁出新步伐,。四是抓服務,基本康復服務和殘疾預防取得新進展,。五是抓宣傳,,扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風,,殘聯機關履職服務能力明顯提升,。