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學(xué)校出納崗位職責(zé)內(nèi)容 學(xué)校出納崗位職責(zé)和要求篇一
精通會計業(yè)務(wù),,有會計人員資格證書,懂得財經(jīng)政策,,熟悉會計工作,,有較強的原則性。
嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,,熱情為教職工服務(wù),。各項收支能夠準確無誤的完成。
1,、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下,,負責(zé)學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金的收支后的審核工作,使收支準確,、無誤,。
2、記帳及時,,準確無誤,,帳目清楚,審批手續(xù)齊全,。
3,、當好領(lǐng)導(dǎo)參謀,對不合理開支或超預(yù)算開支,,要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,。
4、學(xué)?,F(xiàn)金收支情況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映,。
5、每學(xué)期開學(xué)的學(xué)雜費收繳及審核工作,。
6、全校水,、電,、暖收繳的審核工作。
7,、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳,。
8、注重現(xiàn)金保管,,避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象,。
9、及時催要借款,,凡現(xiàn)金代用不得超過一個月,,凡超過一個月的要及時催要,,超過二個月的,向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映,。
10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
學(xué)校出納崗位職責(zé)內(nèi)容 學(xué)校出納崗位職責(zé)和要求篇二
一,、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策,,遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律,、法規(guī)及集團公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法,,遵守公司的各項規(guī)章制度,。
二、結(jié)合食堂實際情況,,根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目,,開設(shè)賬戶,記賬,、算賬,、報賬,做到手續(xù)完備,,內(nèi)容真實,,數(shù)字準確,賬目清楚,。
三,、定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額及銀行存款余額,保證總賬記錄與日記賬記錄一致,。
四,、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求,正確核算成本費用,,每月按期編制報表,。
五、加強食堂經(jīng)濟核算,,挖掘降低伙食成本的潛力,,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
六,、定期組織財產(chǎn)清查,,保證財產(chǎn)物資安全完整,及時調(diào)整賬簿記錄,,做到賬實相符,。
七,、按照國家會計制度規(guī)定,做好會計憑證,、賬簿,、報表等會計檔案資料的保管工作。
八,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。
學(xué)校出納崗位職責(zé)內(nèi)容 學(xué)校出納崗位職責(zé)和要求篇三
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,,辦理款項收付,;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理,。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,,更不得任意挪用現(xiàn)金,。
嚴格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位,、用途名稱,、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的日期,。過期沒用的支票及時收回注銷,,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,,一筆筆記賬,,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,,使賬面數(shù)字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算,。
要隨時掌握銀行存款余額,,不準簽發(fā)空頭支票,不準出借賬號,。不得兼管收入,、費用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
銀行賬,、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),,不超日做賬。
3,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,,保管好鑰匙,,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4,、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理,,專設(shè)登記薄登記,認真執(zhí)行領(lǐng)用,、注銷手續(xù),。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱,、填制單位,、填制單位公章、填制日期,、接受單位名稱,、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量,、單位,、金額、經(jīng)辦人簽章,、大小寫相符方可報銷,。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅,。
7,、認真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平,。
學(xué)校出納崗位職責(zé)內(nèi)容 學(xué)校出納崗位職責(zé)和要求篇四
1,、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī),負責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,,行使會計職責(zé)職權(quán),,嚴格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動,,當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。
2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目,、審核單據(jù),、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,,編制會計報表,,做到帳目健全,帳目清楚,,日清月結(jié),,帳證帳務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,,數(shù)字清楚正確,,報送及時。
3,、管理和監(jiān)督所需的各項資金,,嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標準,,支出合乎手續(xù),。
4、建立和管理財務(wù)檔案,,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,,做到資料齊全、保密,。
5,、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度,。
6,、堅持坐班制,有事向主管負責(zé)人請假,。
一,、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),。
二,、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,,日記帳做到日清月結(jié),,帳實相符,。
三、 嚴格支票使用管理,,辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,,不外借帳戶,,不坐收現(xiàn)金。
四,、 及時與總帳,、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,,做到帳帳相符,。
五、 負責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn),、核算,。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確,依據(jù)充分,。
六,、 負責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
七,、 定期向主管負責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。
八,、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù),。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。
二,、負責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。
三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳,,并負責(zé)保管。
四,、負責(zé)報銷差旅費的工作,。
1、員工出差分借支和不可借支,,若需要借支就必須填寫借支單,,然后交總經(jīng)理審批簽名,,交由財務(wù)審核,確認無誤后,,由出納發(fā)款,。
2、員工出差回來后,,據(jù)實填寫支付證明單,,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,,然后給總經(jīng)理簽名,,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,,由出納給予報銷,。
五、員工工資的發(fā)放,。
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
學(xué)校出納崗位職責(zé)內(nèi)容 學(xué)校出納崗位職責(zé)和要求篇五
崗位職責(zé):
1,、遵守學(xué)校各項規(guī)章制度,以身作則,,起到模范帶頭作用,;
2、負責(zé)配合總部收集校區(qū)學(xué)員資訊,、新聞事件,、相冊、文件等各項配合工作,;
3,、負責(zé)校區(qū)人事考勤、辦公文具,、課程資料管理,、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購 管理事項,;
4,、負責(zé)執(zhí)行校長下達的任務(wù);
5,、執(zhí)行總部財務(wù)管理制度,,負責(zé)校區(qū)的出納管理工作,確保校區(qū)的資金運轉(zhuǎn)安全,、正常,;
6、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù),;
7,、定期收集各項財務(wù)單據(jù),,整理歸檔上交會計。
任職要求:
1,、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗,;
2、工作細致,,責(zé)任感強,,良好的溝通能力、團隊精神,,服從管理;
3,、熟練操作電腦,。