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最新財務(wù)報銷制度(10篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-03-20 17:49:44
最新財務(wù)報銷制度(10篇)
時間:2024-03-20 17:49:44     小編:zdfb

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財務(wù)報銷制度篇一

為保證公司差旅費的合理使用,,規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn),,特制定此規(guī)定,具體如下:

1,、 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動的員工,。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理,、運營中心,、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱,、出差人姓名,、出差時間、出差地點,、出差事由,、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額,,報總經(jīng)理審批,,憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

2,、 坐飛機(jī)的有關(guān)規(guī)定

1) 級別規(guī)定:總裁,、分公司總經(jīng)理等,出差可乘飛機(jī),。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機(jī),。

2) 特殊情況規(guī)定:

a,、 業(yè)務(wù)緊急,,必須乘飛機(jī);

b、 路途長,,乘火車時間超過30小時;

c,、 本身業(yè)務(wù)需要,并由對方出機(jī)票款;

d,、 機(jī)票打折幅度大,,折后機(jī)票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3) 報批手續(xù):

一般人員出差,,在特殊情況下需乘飛機(jī),,必須有總經(jīng)理審批同意,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3,、 工出差到外地,,可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷,,逾期不報銷者,,將從工資中扣除所借款項。

4,、 出差人員的住宿費,、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)),,由出差人員調(diào)劑使用,,節(jié)余歸己、超支不補,。

5,、 出差乘坐火車,一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn),,如買不到硬臥票,,按硬座票價的60% 予以補助。

6,、 出差期間的交際應(yīng)酬費,,須事先請示總裁特批。

7,、 往返機(jī)場,、車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

8,、出差參加展示會的運雜費,、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽,、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負(fù)擔(dān)的,,不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助;到分公司出差,由分公司負(fù)擔(dān)費用的,,不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助,。

10、 出差或外出學(xué)習(xí),、培訓(xùn),、參加會議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,,按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷,,不享受任何補助。

11,、 出差補助天數(shù)的計算方法:

1)出發(fā)日補助計算:以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn):上午12:00前出發(fā)的可享受全天補助;12:00后出發(fā)的,,當(dāng)日不能到達(dá)目的地的,,可享受半天補助;12:00后出發(fā)的,當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿,,可享受全天補助;

2) 到達(dá)日補助計算:以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn):上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助,。

12、 出差天數(shù)的計算方法:按照實有天數(shù)計算,。

13,、 以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理:在廣、深,、佛山,、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補助,,如有特殊情況需部門經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

14,、經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報到,可按照火車硬座或公交大巴票價,,予以實報差旅費及行李托運費,,不享受任何補助;

15、 費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本,。

16,、 其它

1)報銷差旅費時,應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費,、市內(nèi)交通費,、餐費等),以便財務(wù)部進(jìn)行帳目財務(wù)處理,。如無法提供相應(yīng)票據(jù),,日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2) 凡購買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的),,在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還,。

附件: 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

職務(wù) 一般地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天) 特殊地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)

總裁 280 380

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任) 240 320

部門經(jīng)理 220 280

部門副經(jīng)理/主管 180 230

一般人員 160 200

注:1,、特殊地區(qū)指:深圳,、廣州,、珠海、汕頭,、海南;

2,、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標(biāo)準(zhǔn)相同;

3、經(jīng)理助理,、行政主管等享受主管待遇,。

財務(wù)報銷制度篇二

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司日常費用管理,,規(guī)范和完善審批程序和權(quán)限,提高風(fēng)險防范和增收節(jié)支意識,,根據(jù)《浙江農(nóng)資集團(tuán)有限公司資金使用,、費用開支審批管理辦法》(20_年11月修訂)相關(guān)規(guī)定,本著“總額控制,、適度從緊,、厲行節(jié)約”的原則,結(jié)合公司實際情況,,特制定本辦法,。

一、費用報銷程序

正常報銷程序包括“5環(huán)節(jié)”:經(jīng)辦人員粘貼票據(jù),、填制報銷單→ 本部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人核實費用支出的真實性,、合理性,簽字確認(rèn) →財會部會計稽核:報銷單填制的規(guī)范性,、票據(jù)的合法性和有效性,,簽字確認(rèn) →總經(jīng)理或授權(quán)審批人審批費用是否予以報銷,簽字確認(rèn)→財會部出納核對報銷金額后報銷,。如果后四環(huán)節(jié)審核有疑義,,則票據(jù)退回經(jīng)辦人,經(jīng)辦人做修改后重新開始審批程序,?!?環(huán)節(jié)”流程圖如下:1.經(jīng)辦人粘貼票據(jù)、填寫費用報銷單

2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人核實費用真實性,、合理性

3.財務(wù)稽核規(guī)范性,、合法性、有效性

5.出納核對金額準(zhǔn)確性,,予以報銷

4.總經(jīng)理或運營負(fù)責(zé)人審批是否報銷

二,、費用報銷要求

1、費用發(fā)生真實性:指費用支出真實,、必須,,報銷票據(jù)的金額和實際支出金額一致。

2,、費用票據(jù)合法性:指取得的費用票據(jù)是由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的發(fā)票或由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的行政事業(yè)性收費收據(jù)(票面上套印稅務(wù)機(jī)關(guān)的紅色監(jiān)制章),。

3、費用票據(jù)有效性:基本要素包括,,票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財務(wù)專用章;手寫發(fā)票沒有涂改,,大小寫金額一致;發(fā)票各項內(nèi)容填寫完整,準(zhǔn)確;公司名稱要填全稱。

三,、費用報銷單要求

1,、統(tǒng)一格式:費用報銷單、審批單,、備案表使用公司統(tǒng)一格式,。費用報銷單主要涉及三種:通用費用報銷單、差旅費報銷單和住宿費計算表,,各審批單和備案表參見附件,。

2、原則上一事一報,、一人一報:不同性質(zhì)的費用分開填報,,不同時段的費用分開填報,差旅費用按個人分開填報,。

“通用費用報銷單”中“費用項目”一欄按報銷內(nèi)容區(qū)分填寫,,具體分業(yè)務(wù)費、城市交通費,、小汽車費,、辦公費、房租費,、水電費,、郵電費、業(yè)務(wù)推廣費,、其他費用等,。

3、及時填報:原則上費用一月一報,,經(jīng)辦人收到票據(jù)后90天內(nèi)不填報且無合理理由的視為自愿放棄,,財會部有權(quán)不再受理報銷。

4,、費用相關(guān)信息要素完整:包括“6要素”(who,、what、when,、where,、why、howmany即相關(guān)人員,、何種費用,、發(fā)生時間、發(fā)生地點,、支出原因,、票據(jù)數(shù)量)應(yīng)在費用報銷單填制中予以明確,。

5,、費用報銷時相關(guān)資料齊全:費用審批單,、備案表、費用明細(xì)單,、出差計劃書,、情況說明書等資料要作為報銷票據(jù)附件同時上報。

6,、費用報銷單填寫規(guī)范:用黑色碳素筆填寫,,禁用鉛筆、藍(lán)色圓珠筆;金額計算準(zhǔn)確,,大小寫相符,,字跡清晰工整,報銷單不得隨意涂改,。

7,、報銷票據(jù)粘貼要求:

(1)票據(jù)粘貼在報銷底單左上角;

(2)長方形票據(jù)統(tǒng)一橫向粘貼;

(3)票據(jù)分類別、按時間順序粘貼;

(4)用膠水或固體膠固定,,禁用釘書針;

(5)報銷單上沿和左沿保持整齊,,票據(jù)不外露在報銷單外,大張票據(jù)要折疊,,一張一疊;

(6)一份報銷單對應(yīng)票據(jù)過多時,,先區(qū)分類別、攤薄粘貼在多張單子上,,再將單子疊粘一起;

(7)票據(jù)金額,、票據(jù)說明保留在粘貼區(qū)域之外。

五,、各項費用報銷的具體要求及審批權(quán)限

(一)業(yè)務(wù)費:報銷單據(jù)使用“費用報銷單”通用格式,,業(yè)務(wù)事由填寫詳實,包含客戶單位,、客戶人數(shù),、主客姓名和職務(wù)、接待事由,、接待時間,、我方陪同人員人數(shù)等,特殊事由不便在報銷單上列明的,,要求單獨附上書面說明作為財務(wù)報銷備案,。同一事由的業(yè)務(wù)費用應(yīng)匯總審批,尤其是接待同批客人,,應(yīng)事先明確主要接待人員,,事后匯總統(tǒng)一報銷(及備案),。

單筆超過20_元(含)的業(yè)務(wù)費,經(jīng)辦人需事先向公司總經(jīng)理,、董事長申請并填寫備案表,,審批結(jié)束,備案表由財會部主辦會計負(fù)責(zé)保管,。

審批權(quán)限:單筆金額在1000元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批,,單筆金額在1000元—20_元(含)以內(nèi)及部門總監(jiān)業(yè)務(wù)費由總經(jīng)理審批,單筆金額在20_元—100000元(含)以內(nèi)的以及總經(jīng)理經(jīng)辦的業(yè)務(wù)費用由董事長審批,,單筆金額在100000元—150000元(含)以內(nèi)的經(jīng)愛普公司審批程序后上報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批,,單筆金額在150000元以上的經(jīng)上述審批程序后上報集團(tuán)公司董事長審批。

愛普公司下屬各子公司業(yè)務(wù)費審批權(quán)限均按上述執(zhí)行,,單筆超過20_元(含)的業(yè)務(wù)費,,經(jīng)辦人需事先向愛普公司總經(jīng)理、董事長申請并填寫備案表,,審批結(jié)束,,備案表由子公司財會主管負(fù)責(zé)保管。由財會部編制業(yè)務(wù)費開支明細(xì)月報,,交公司總經(jīng)理,、董事長存查。(表格見附件),。

(二)差旅費

1,、報銷單據(jù)使用“差旅費報銷單”格式。差旅費票據(jù)分類別,,按時間順序粘貼,。報銷單上必須詳細(xì)注明每天的行程,地名具體到縣一級,。長時間連續(xù)出差,,票據(jù)量大的,要求每兩三天的票據(jù)就整理成一份報銷單,,票據(jù)數(shù)控制在25份以內(nèi),,便于各環(huán)節(jié)審核和粘貼。

2,、員工出差實行“出差前報出差計劃,,出差后交出差報告”的管理辦法,差旅費按人考核,,各人分開填報,。出差人員在出差前向運營中心上報出差計劃,書面形式或電子形式皆可,,運營中心審核確認(rèn)并在公司內(nèi)網(wǎng)公布,?!冻霾钣媱潟?見附件)中要明確出差目的、出差時間,、出差地區(qū),、交通工具、預(yù)計費用等內(nèi)容,,報銷時粘貼在報銷單后,。

3,、差旅費報銷內(nèi)容包括車船票,、飛機(jī)票、自備車過路過橋費,、住宿費,、出差期間市內(nèi)交通費、購票代理費,、私車公用產(chǎn)生的費用,。

(1)車船票(飛機(jī)票)報銷:

其他人員出差乘坐飛機(jī),須事先征得部門負(fù)責(zé)人同意,,由部門負(fù)責(zé)人在出差計劃書或者差旅費報銷單上簽字確認(rèn);

駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地,、公司本部,原則上不得乘坐飛機(jī);

特殊情況上報總經(jīng)理或授權(quán)審批人同意后另行處理;

出差期間市內(nèi)交通費填寫參照“城市交通費”要求執(zhí)行,。

(2)住宿費報銷:

出差住宿標(biāo)準(zhǔn)由辦公室另行規(guī)定,。原則上參照住宿標(biāo)準(zhǔn)計算填報《住宿費計算表》,超支和節(jié)省部分分別實行30%的個人承擔(dān)和獎勵,。隨同領(lǐng)導(dǎo)一起出差住宿,,可參照隨同領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn),但不再計算個人獎勵,。因特殊情況(如會議方安排好住宿)導(dǎo)致住宿費超標(biāo),,個人承擔(dān)確有難處的,經(jīng)辦人作書面情況說明,、提出減免申請,,經(jīng)授權(quán)審批人簽字同意后,可按實全額報銷,。

出差住宿同一房間,,要求發(fā)票按人數(shù)分?jǐn)傞_具,各人房費分開填報,,住宿費標(biāo)準(zhǔn)按單個房間除以人數(shù)均攤,。

愛普公司員工到公司設(shè)有辦事處、子公司等分支機(jī)構(gòu)出差,,如當(dāng)?shù)赜屑w宿舍,,并有能力安排住宿,,應(yīng)首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿。特別是出差時間較長的情況,,原則上在出差前與分支機(jī)構(gòu)駐地人員提前溝通,,做好住宿安排,盡量節(jié)省住宿費用開支,。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差,、參加會議的情況,盡量安排在公司集體宿舍住宿,,如集體宿舍無法安排,,則由公司辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一安排賓館住宿。

(3)私車公用:

原則上盡量避免,,若確因工作需要,,產(chǎn)生費用按差旅費填報審批后予以報銷。報銷人負(fù)責(zé)填寫《私車公用備案表》(見附件),,作為報銷附件粘貼在費用報銷單后,。

(4)出差補貼:

出差補貼與個人考勤掛鉤,由辦公室審核確認(rèn),,單獨發(fā)放,。

連續(xù)乘車超時補貼:連續(xù)乘車每超過12小時給予一定補貼,由辦公室審核確認(rèn),,隨差旅費同時報銷,。

審批權(quán)限:一般人員差旅費由授權(quán)審批人審批,部門總監(jiān)(副總監(jiān))差旅費由總經(jīng)理審批,,總經(jīng)理差旅費由董事長審批,,董事長差旅費應(yīng)上報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。

(三)城市交通費:報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式,。包括日常市內(nèi)出租車費,、市內(nèi)地鐵公交費、公交月票等,。每張出租車票詳細(xì)注明起訖地點,、時間、經(jīng)辦事由,,按時間順序粘貼,。特殊情況,如出租車包車,、連號的票據(jù),、在工作時間之外的出租車票據(jù)等,經(jīng)辦人必須給予書面情況說明;單張出租車票金額在25元以上的,,要寫明詳細(xì)理由;一般情況下往返機(jī)場允許乘坐出租車的時間為早上7點以前,、晚上9點以后,,其他時間盡量乘坐機(jī)場大巴及機(jī)場地鐵專線。出差及日常市內(nèi)辦公,,應(yīng)盡量結(jié)合公交,、地鐵出行,降低出租車費,。

審批權(quán)限:一般人員城市交通費由授權(quán)審批人審批,,部門總監(jiān)(副總監(jiān))城市交通費由總經(jīng)理審批,總經(jīng)理及董事長城市交通費由總經(jīng)理和董事長互相審批,。

(四)小汽車費:報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式,,費用項目中注明車牌號。報銷范圍為因公務(wù)活動而發(fā)生的車輛費用,,包括修理費,、汽油費,、停車費,、清洗美容費、保險費,、養(yǎng)路費,、年審費等項目。使用公車時發(fā)生的各種違章罰款不予報銷,。私車公用產(chǎn)生費用的報銷參照差旅費中相關(guān)要求執(zhí)行,。

小汽車日常使用須登記《隨車日志》,實際使用者將用車信息及時填入日志,,財務(wù)和辦公室對其不定期進(jìn)行抽查,。

小汽車費按車輛歸集,每車分開填報;費用票據(jù)分項目內(nèi)容粘貼,,報銷單上注明每一項目的合計金額,。駐外機(jī)構(gòu)小汽車費原則上一月一報,由車輛使用人員制作《小汽車費用清單》(見附件),,計算行使里程,、每月平均油耗。該清單做為報銷附件,,粘貼在費用報銷單后,。

小汽車費用由辦公室專人審核登記,《小汽車費用清單》由專人負(fù)責(zé)保管,。集團(tuán)公司每年對公司的小汽車費用進(jìn)行一次匯總分析,、檢查。

審批權(quán)限:小汽車修理費單次超過20_元的應(yīng)采取事先預(yù)算審批,,預(yù)算費用在20_元-1萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費用在1萬元以上的由公司董事長審批,。不超過20_元,、實際費用金額未超過預(yù)算的小汽車修理費用以及其他小汽車費用由授權(quán)審批人審批。

(五)辦公費用:報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式,。包括購買金額較小的辦公用品,、辦公耗材、復(fù)印費等,。

辦公用品的管理實行“統(tǒng)一購置,、領(lǐng)用登記”的辦法,原則上本部統(tǒng)一由辦公室進(jìn)行購置,,各駐外機(jī)構(gòu)由當(dāng)?shù)貎?nèi)勤人員統(tǒng)一購置,,日常購進(jìn)和領(lǐng)用在臺帳上簽字登記。駐外機(jī)構(gòu)辦公費用臺帳,,每半年一次郵寄公司辦公室和財務(wù)部審核,。

日常辦公費報銷,要求提供購置商品清單,,如收據(jù)和小票,。如果開票方要收回商品清單的,經(jīng)辦人提供復(fù)印件,。

審批權(quán)限:辦公費由授權(quán)審批人審批,。

(六)房租費:報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式。房租費包括辦公房房租和員工宿舍房租,,兩者分開填報,,在報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時期。

網(wǎng)點租房需事先與辦公室,、總經(jīng)理室匯報并取得同意,。租房(包括續(xù)租)必須與對方簽訂合同,辦公室對房租合同審核把關(guān),。租房合同原件做為費用報銷附件,,粘貼在報銷單后,網(wǎng)點留合同復(fù)印件備查,。

審批權(quán)限:已簽訂租房合同房租費報銷由辦公室主任審批,。

(七)水電費:報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式。包括辦公場所及員工宿舍自來水費,、電費,。區(qū)分辦公室和員工宿舍,兩者分開填報,,報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時間,。

審批權(quán)限:水電費由由辦公室主任審批。

(八)郵電費用:報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式。包括各類信件郵寄費,、商品以外的鐵路托運費,、固定電話費、寬帶上網(wǎng)費,、移動通訊費等,。信件郵寄費要求提供郵寄清單,注明時間,、郵寄對象和郵寄內(nèi)容,。固定電話費報銷單據(jù)中注明費用所屬時期;如果費用是預(yù)繳性質(zhì),統(tǒng)一按實際發(fā)票金額報銷,,差額由個人負(fù)責(zé)處理,。移動通訊費按照《浙農(nóng)愛普公司移動通訊費用管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,集團(tuán)公司每年對移動話費進(jìn)行一次匯總,、分析,、檢查。

審批權(quán)限:郵電費中除移動通訊費外的費用由授權(quán)審批人審批;班子成員移動通訊費超過定額報銷的由集團(tuán)總經(jīng)理審批,,其余人員移動通訊費超過定額報銷的由總經(jīng)理審批,。

(九)辦公設(shè)備:報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式,費用報銷時辦公室專門人員參與審核,。包括價值較高的機(jī)電設(shè)備,、電腦、數(shù)碼裝備,、辦公家具等。

辦公設(shè)備的購置實行“先申請后購置”的管理辦法,。經(jīng)辦人填寫《設(shè)備購置審批表》(見附件),,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,報辦公室,、總經(jīng)理及董事長審批,。駐外機(jī)構(gòu)傳真本部審批。簽字同意的申請表作為報銷附件,,粘貼在報銷單據(jù)后,。

審批權(quán)限:高價值辦公設(shè)備未超申請額度的由授權(quán)審批人審批,超過申請額度的由總經(jīng)理審批,。

(十)業(yè)務(wù)推廣會相關(guān)費用:報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式,。業(yè)務(wù)推廣會涉及費用包括餐飲、住宿,、會議,、宣傳資料、城市交通、禮品,、廣告費等,,要求報銷單按不同費用項目分開粘貼,并填制一份《業(yè)務(wù)推廣費費用清單》(見附件)作為報銷附件,。

業(yè)務(wù)推廣會實行“先申請后執(zhí)行,,結(jié)束后評估總結(jié)”的管理辦法。會議前由經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請單》(見附件),,推廣費用預(yù)算上報運營部,、總經(jīng)理室進(jìn)行審批。會議結(jié)束后,,經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結(jié)單》(見附件),,總結(jié)單作為附件,粘貼在費用報銷單后上報審批,。

審批權(quán)限:業(yè)務(wù)推廣會費用報銷時區(qū)分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外進(jìn)行報批,,未超申請額度的由授權(quán)審批人審批,超過申請額度的由總經(jīng)理,、董事長審批,。

(十一)會議費:報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。專項會議要事先報預(yù)算進(jìn)行審批,。

審批權(quán)限:預(yù)算費用在1萬元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批,,預(yù)算費用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費用在5萬元—15萬元(含)的由公司董事長審批,預(yù)算費用在15萬元—20萬元(含)的按愛普公司審批程序后上報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批,,預(yù)算費用在20萬元以上的按上述審批程序后上報集團(tuán)公司董事長審批,。

(十二)廣告費:報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。

審批權(quán)限:屬于代理廣告性質(zhì)的,,即廣告費是由生產(chǎn)廠家提供的,,則廣告費支出時由經(jīng)辦部門經(jīng)授權(quán)審批人、財會部審核后,,費用金額10萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額超過10萬元的由公司董事長審批,。對需公司自行列支的廣告宣傳費,費用金額5萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批,。費用金額在10-20萬元(含)的,,需報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批,20萬元以上的按上述審批程序后上報集團(tuán)公司董事長審批,。

(十三)保險費:

1,、固定資產(chǎn)、商品等財產(chǎn)保險,、理賠,,原則上由集團(tuán)公司一個頭對保險公司商談,公司承擔(dān)相應(yīng)的保險費用。如公司有特別優(yōu)惠的政策并能長期享有,,需要自行商談的,,需報經(jīng)集團(tuán)公司財會部同意后執(zhí)行。

2,、 其他種類保險費用,,由經(jīng)辦部門上報公司總經(jīng)理審批,單筆金額超過10萬元的應(yīng)上報公司董事長審批,。

(十四)工資薪酬及福利費:原則上一年一定,,由辦公室提出意見,報集團(tuán)人力資源部前置審核,。月度發(fā)放時由財會部審核后報公司總經(jīng)理,、董事長審批。

(十五)技術(shù)研發(fā)費:要事先報預(yù)算進(jìn)行審批,。預(yù)算金額在30萬以內(nèi)的由總經(jīng)理,、董事長審批,預(yù)算金額在30萬以上的報集團(tuán)公司審批,。

(十六)壞賬損失核銷:公司應(yīng)收賬款(含賒賬款),、預(yù)付賬款等往來款項損失核銷總額50萬以內(nèi)或單筆損失10萬以內(nèi)的由公司總經(jīng)理、董事長審批,,核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批,,核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報集團(tuán)公司董事長審批。

(十七)商品損耗,、銷售商品商務(wù)處理,、進(jìn)出口商品累計傭金、商品跌價損失:使用專門審批單據(jù),。

審批權(quán)限:金額在1萬元(含)以下的由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員提出,,經(jīng)業(yè)務(wù)主管經(jīng)理審批,上報運營部,、財會部專人稽核,運營部負(fù)責(zé)人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運營部負(fù)責(zé)人審核提出處理意見后報總經(jīng)理審批;5萬元以上需報董事長審批,。

(十八)其他費用:報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式,。其他費用如無特殊情況,按正常程序予以報銷,,一般為分部門領(lǐng)導(dǎo)審核,,部門總監(jiān)審核,財務(wù)審核,,總經(jīng)理或授權(quán)人審批,,必要時辦公室參與審核。

審批權(quán)限:金額10萬元以下的由公司總經(jīng)理審批,超過10萬元的由公司董事長審批,。

六,、 其他費用項目

1、駐外機(jī)構(gòu)的費用,,原則上一月一報,,當(dāng)月費用在下個月初寄回公司。各經(jīng)辦人在月底前將填制完成的費用單交內(nèi)勤人員,,內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)整理和填制《備用金報銷匯總單》,,每月3號前將費用報銷單和匯總單郵寄財務(wù)部?!秱溆媒饒箐N匯總單》中辦公費,、房租費、水電費,、郵電費四項費用每月在匯總單上按部門統(tǒng)計;差旅費,、城市交通費、業(yè)務(wù)費按人員匯總,,其他費用按項目匯總,。財務(wù)出納核對打款后將《備用金報銷匯總單》傳真回各機(jī)構(gòu),反饋報銷信息并負(fù)責(zé)保管該匯總單,。

2,、費用報銷打備用金卡,卡號保持相對固定,,如有特殊情況需要改打其他卡號,,由報銷人向財務(wù)部出納做書面說明。

3,、特殊情況不能取得發(fā)票,,經(jīng)辦人要取得相關(guān)收據(jù)或付款證明,再依據(jù)金額大小,,由經(jīng)辦人到地稅局辦理代開發(fā)票,,或者用其他發(fā)票代替報銷。用其他發(fā)票代替報銷的,,需事前與財務(wù)部審核人員溝通,,填寫發(fā)票備案表,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批,。

4,、為保證財務(wù)月底、月初工作有充足時間,,原則上,,每月月初四天和月末四天不安排費用審核,、現(xiàn)金報銷。

5,、愛普公司下屬各子公司工作人員,,屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動合同的,其發(fā)生的相關(guān)費用由愛普公司入帳核算,,但由子公司自行承擔(dān),。費用報銷單每月定期郵寄回愛普公司財務(wù),各費用的填制要求參照本文規(guī)定,。費用報銷單經(jīng)財會部審核,、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報銷。以上人員費用計入各自部門,,由子公司財務(wù)和本部財務(wù)每月進(jìn)行核對,,通過本部對子公司開票加價的形式轉(zhuǎn)為子公司承擔(dān)。

子公司簽訂勞動合同的人員,,經(jīng)公司研究同意人員相關(guān)費用由愛普公司承擔(dān)的,,由辦公室于每年年初確定后將經(jīng)過公司總經(jīng)理、董事長審批的書面通知遞交財會部備案,。此類費用報銷程序為:費用報銷單郵寄前先由辦事處負(fù)責(zé)人審核簽字,,再經(jīng)杭州本部財務(wù)審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報銷,。經(jīng)審批的費用報銷單由所屬子公司財務(wù)入帳核算,,由子公司財務(wù)和本部財務(wù)每月進(jìn)行核對,通過本部對子公司開票減價的形式轉(zhuǎn)為愛普公司承擔(dān),。

6,、河南惠多利農(nóng)資有限公司、山東惠多利農(nóng)資有限公司,、山東愛欣肥業(yè)科技有限公司,、浙江愛普科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的費用報銷由其財務(wù)主管參照本辦法制定相應(yīng)管理辦法。

本辦法自文件印發(fā)日起執(zhí)行,,公司以前制度與本辦法規(guī)定不一致的,,按本辦法規(guī)定執(zhí)行。

財務(wù)報銷制度篇三

為控制費用,,提高效率,,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,,特制定本制度。

一,、報銷范圍:

本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員,。

二,、出差審批辦法:

1、出差申請程序:因工作需要出差,,無論是否借款,,出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線,、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,,不予借支和報銷差旅費,。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù),。

如要借款,,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額,。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行,。

同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則,。

2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,,應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間,、線路后交部門負(fù)責(zé)人,、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,,再交財務(wù)部審核簽字,,按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意,,報帳時由董事長簽字認(rèn)可,。

3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):注:(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn);

(2)因特殊情況超標(biāo),,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。

4、 乘座工具標(biāo)

5,、員工分類標(biāo)準(zhǔn):

第一類:公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;

第二類:中層干部及高級職稱人員;

第三類:工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類:安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶,、天城、五橋)不論時間長短,,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,標(biāo)準(zhǔn)為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷,,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人,。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法:

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員,。

(4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,,在車,、船上過夜,或連續(xù)乘車,、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪,、艙位,,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼:

a.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼;

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼,其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%,、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

(5)出差期間,,若發(fā)生招待費,,報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額,。

(6)出差補助天數(shù)實行:按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,,到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:

重慶,、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;

武漢、無錫等地,,按實際天數(shù)每人每天45元包干;

廣州(京,、津、滬,、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干,。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符,。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行,。違反規(guī)定的,,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),,并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),,經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),,其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍,。

(10)出外學(xué)習(xí),、培訓(xùn)和參加會議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,,食宿費已包含學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、會議費用中的,,憑會議證明和發(fā)票,在審核后按實報銷學(xué)習(xí),、培訓(xùn),、會務(wù)費,不再另報住宿費和伙食補助費,。如經(jīng)審查后,,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款,,給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款,。

(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款,。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進(jìn)行處罰,,同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次,。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外,,可額外給予補助,,補助標(biāo)準(zhǔn)為:重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平,、云陽,、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助,補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川,、湖南,、湖北、陜西,、河南,、貴州按二天補助,補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補助,,補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天,。

(14)異地分子公司工作人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,,在深圳工作期間按正常上班計薪,。

四、本規(guī)定從20_年7月1日起執(zhí)行,。各子公司應(yīng)參照本制度,,制定本公司差旅費管理辦法,并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

財務(wù)報銷制度篇四

第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動,,加強(qiáng)公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理,、節(jié)約的原則下,,同時保障出差人員工作與生活的需要,結(jié)合公司實際情況,,制定本辦法,。

第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批,、費用報銷等工作的管理和考核,。 第三條 本辦法適用于公司各部門。

第四條 綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門,,財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門,,其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。 第五條 出差辦理程序

1,、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,,注明出差地點、事由,、天數(shù),、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見,、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差,。

審批說明:

員工因公出差時,,一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批,省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);部門負(fù)責(zé)人和公司副總經(jīng)理出差,,均需總經(jīng)理批準(zhǔn),。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,,填寫“借支單”,,寫清借款人、部門,、用途,、金額等事項,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,,總經(jīng)理審

批后方可借款。出差時借款,,以“前賬不清,、后賬不借”為原則,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,,追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任,。

《借支單》格式:

第六條 差旅費報銷程序 1、差旅費報銷流程圖

(1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù),、人數(shù),、交通工具的,需經(jīng)分管

領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。

(3)出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬,,超過三天報銷差費,按總費用的10%扣罰,。 2,、《差旅費報銷單》格式:

第七條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用),、伙食補助費,、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用,。 1,、 住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元):

(1)如遇特殊情況超以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,,需由本人申請說明情況,由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明,,報總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后方可報銷,。

(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷,。 (3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差,,由公司統(tǒng)一支付的,個人不再報銷,。 (4)晚上乘車,,在車上過夜的不予計算住宿天數(shù),不能報銷住宿費,。 2,、伙食補助標(biāo)準(zhǔn):

(1)出差當(dāng)天往返的,上午7:00時至下午5:00時為一餐,,下午5:00時至晚上10:00為二餐,。晚上10:00時以后至次日凌晨7:00時的可增加一餐補貼。 (2)常住外地的營銷人員,、駐廠人員(指非當(dāng)?shù)厝藛T),,每人每天伙食補助費15元。

(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差,,由公司統(tǒng)一支付的,,個人不再享受伙食補助費。 (4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市),,在出差期間不享受公司工作餐的補貼,。 3、市內(nèi)交通費:

市內(nèi)交通費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷,,如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)的,,需由本人申請說明情況,由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明,,方可報銷,。 4、交通工具標(biāo)準(zhǔn):

(1)確因工作特殊需要乘飛機(jī),,需事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意方可給予報銷,,但一般情況下,不允許乘飛機(jī),。

(2)因需要乘坐出租車,、微型車需說明特殊情況,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理核準(zhǔn),,方可報銷;一般情況不允許報銷,。

(3)乘坐火車連續(xù)超過12小時者,,而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價25%加發(fā)補貼。

(4)搭乘公司的交通工具者,,不得再報支交通費,。 5、通訊費報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,,按實際通話清單,,經(jīng)審核后屬公司業(yè)務(wù)的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定,。

第八條 補充規(guī)定

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷,。

2、外出參加會議,,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助,。

3、另行聘用或有協(xié)議的人員,,按其規(guī)定或協(xié)議考核的,,不享受以上報銷制度和補貼待遇。

財務(wù)報銷制度篇五

一,、原則

1,、嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度,公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單,,注明支出事由,、項目,、發(fā)票張數(shù),、報銷金額,、和經(jīng)辦人簽名,、部門經(jīng)理簽字,、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?,出納方可付款,。(分公司20_元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批,凡20_元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后,,出納方可支付,,并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后,,方可作為報銷憑證)。

2,、加強(qiáng)報銷管理,,當(dāng)月帳,當(dāng)月了,,25日以后帳最遲不得超過下月3 日,。

3、為了分清責(zé)任,,進(jìn)行部門核算,,不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

二,、支出相關(guān)部門審核

對所有報銷內(nèi)容,,相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。

三,、財務(wù)部門審核

財務(wù)部門對所有報銷票據(jù),,依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。

四,、審核權(quán)限

同審批權(quán)限,。

五、費用報銷及借款時間一覽

項 目 周一 周二 周三 周四 周五

款項借支 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00

15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00

費用報銷 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

對外結(jié)帳 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

(分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)

六,、報銷手續(xù)

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度,,款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù),。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件,,原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證:

1,、 版面費,、廣告代理費:由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單,財務(wù)部對票具進(jìn)行核實(附上媒體刊登的詳細(xì)清單),,核對無誤后付款,。

2、 印刷費(出片費):部門憑發(fā)票,,附印刷品結(jié)算單,,進(jìn)行核實無誤后,填寫費用(成本)報銷單,,財務(wù)審核無誤后付款,。

3、辦公用品,、低值易耗品:由運營管理中心統(tǒng)一購買的,,運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后,,填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單),憑發(fā)票(附上驗收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費用報銷單,。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷,。

4、 機(jī)房與oa設(shè)備:技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單,。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單,。

5、資料費:各單位購書及其它資料,,首先將書,、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進(jìn)行登記驗收,并在書,、資料上蓋章,、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單,。

6,、差旅費:于返回3天內(nèi)必須報銷,由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證,,后至財務(wù)核銷借款,。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的,,財務(wù)部應(yīng)催辦一次,,仍不辦理者,財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除,。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保,,視同經(jīng)理借款。

7,、業(yè)務(wù)費用:所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票,,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用,,任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費,。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱,、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱,。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的,,財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

8,、 超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告,,其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣,。

財務(wù)報銷制度篇六

為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,,特制定本制度,。

一、辦理程序

1,、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,,注明出差地點、事由,、天數(shù),、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見,、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差,。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,,填寫“借款單”,,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。

3,、出差人員回公司后,,應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費,、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,,報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核,再由總經(jīng)理審批后方可報銷,。

二,、費用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,,節(jié)約歸己,,超支不補”。

1,、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元,。下同):

總經(jīng)理:實報實銷

中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷,。

其他人員:最高限額120元/晚,,憑住宿發(fā)票報銷。

具體規(guī)定:出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷,。出差人員由接待單位或住在親友家的,,一律不予報銷住宿費。

2,、伙食及通訊補貼費(含市內(nèi)公交車費):

總經(jīng)理:實報實銷

中層管理人員:80元/天

其他人員:60元/天

具體規(guī)定:中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半

天補助;中午12時前到達(dá)本地按半天補助;中午12時后到達(dá)本地按全天補助,。

3、交通工具標(biāo)準(zhǔn):

1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥

差價給予補助,,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。

2)出差人員原則上不得乘坐出租車,,但下列情況除外:

出差目的地偏遠(yuǎn),,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的,,以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。

3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,,不得饒行,。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀,、游覽,,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤,。遇有特殊情況的,,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷,。

三,、其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷,。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間,、車次,、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

3,、外出學(xué)習(xí),、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,,會議費用中不含食宿時,,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助,。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效

財務(wù)報銷制度篇七

一、報銷范圍:

本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員,。

二,、出差審批辦法:

1、出差申請程序:因工作需要出差,,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù),、出行路線,、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人,、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單,。未經(jīng)過審批的,,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,,并作為部門費用考核依據(jù),。

如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,,根據(jù)出差申請單確定借款金額,。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

同時財務(wù)部實行“前帳不清,、后帳不借”的原則,。

2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,,應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,,并列明事由、時間,、線路后交部門負(fù)責(zé)人,、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,,按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字),。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意,,報帳時由董事長簽字認(rèn)可,。

3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):

注:(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn);

(2)因特殊情況超標(biāo),,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷,。

4,、 乘座工具標(biāo)準(zhǔn)

5、員工分類標(biāo)準(zhǔn):

第一類:公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;

第二類:中層干部及高級職稱人員;

第三類:工作人員指公司除一,、二,、四類之外的其他員工;

第四類:安裝維修人員。

三,、差旅費報銷原則

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶,、天城、五橋)不論時間長短,,均不發(fā)給出差補助費,。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,,標(biāo)準(zhǔn)為:早餐1.5元,中晚餐各2元,。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,,實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷,,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人,。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法:

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員,。

(4)出差乘坐火車、輪船,,符合從晚上8點到次日晨7時之間,,在車、船上過夜,,或連續(xù)乘車,、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位,,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼:

a.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼;

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼,,其中四等艙位按票價的30%,、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼,。

(5)出差期間,,若發(fā)生招待費,報銷時須單獨填報,,要求寫明發(fā)生費用原因,,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數(shù)實行:按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補助,。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,,到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:

重慶,、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;

武漢、無錫等地,,按實際天數(shù)每人每天45元包干;

廣州(京,、津、滬,、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干,。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,,不得繞行,。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,,且多行走的天數(shù)按曠工處理,。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),,其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷,,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

(10)出外學(xué)習(xí),、培訓(xùn)和參加會議的人員,,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費已包含學(xué)習(xí),、培訓(xùn),、會議費用中的,憑會議證明和發(fā)票,,在審核后按實報銷學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、會務(wù)費,,不再另報住宿費和伙食補助費,。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,,按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款,,給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),,給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款,。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。否則按應(yīng)報金額的10%進(jìn)行處罰,,同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次,。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外,,可額外給予補助,,補助標(biāo)準(zhǔn)為:重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平,、云陽,、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助,,補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川,、湖南、湖北,、陜西,、河南、貴州按二天補助,,補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補助,,補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。

(14)異地分子公司工作人員,,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,,在深圳工作期間按正常上班計薪。

四,、本規(guī)定從20_年7月1日起執(zhí)行,。各子公司應(yīng)參照本制度,制定本公司差旅費管理辦法,,并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

##有限責(zé)任公司

20_年六月二十日

財務(wù)報銷制度篇八

一、辦公費

辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出,。

⑴辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負(fù)責(zé)人簽批后報行政部,,行政部審批后交財務(wù)部審批。

⑵經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買,。

⑶行政部購買人憑正式發(fā)票,,印章齊全,經(jīng)手人驗收人簽字,,并附購買辦公用品清單后報銷,。

二、差旅費

差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費,、車船費(含飛機(jī)費用,,下同)、伙食補助費,、市內(nèi)交通費,、零星雜支等費用,。

⑴員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”(見附表1),并按規(guī)定程序報批后,,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務(wù)部),。

⑵員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷,。

⑶員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

①員工出差分“長途”和“短途”兩種,,即當(dāng)天能往返的為“短途”,,出差時間在一天以上的為“長途”。

②出差地點區(qū)分為1類區(qū),,2類區(qū),,港澳臺地區(qū)三種,即:

一類區(qū):特區(qū),、上海,、北京、天津,、南京、廣州及省城市;

二類區(qū):除一類區(qū)以外的地區(qū),。

③出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

董事長實報實銷

總經(jīng)理300_50

部門經(jīng)理_50250

一般職員15080200

④出差補助:指公司員工到深圳以外地區(qū)出差,,每天給予50元

補貼。

⑤員工出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)

員工出差乘坐交通工具:公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī),、軟

臥,、輪船一等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機(jī)、軟臥,、硬臥,、輪船經(jīng)濟(jì)倉,但需報董事長批準(zhǔn),、其余員工乘坐火車硬臥,、輪、如特殊情況需乘坐飛機(jī),、軟臥,、硬臥需報董事長批準(zhǔn)。

⑥員工長途出差交通費,,部門經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;其余員工原則上不得隨意乘坐出租車,,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可報銷,。

⑷員工差旅費報銷規(guī)定:

①住宿費,,交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,,超標(biāo)自付(如有特殊情況,

超標(biāo)部分由財務(wù)部核實后報董事長審批方可報銷),,節(jié)約歸已,。

②業(yè)務(wù)招待費用由部門領(lǐng)導(dǎo)核定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷,。

③出差人員無住宿費用時,,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補助。

④員工出差返回后應(yīng)于5個工作日內(nèi)報銷,,未按規(guī)定時間報銷

的,,財務(wù)部門則在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費,待報銷時再行支付,。

⑤超過1個月以上的出差單據(jù),、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財

務(wù)部門不予報銷,。

三,、交通費

⑴原則上公司員工外出辦事,自行乘坐公交車,,特殊原因需用公司派車的,,需填寫“出車申請單”,按申請單上的審批程序?qū)徟?,由行政人事部派車,。?dāng)日的交通費不予報銷。

⑵員工在本市內(nèi)出差,,只報銷公交車票,,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,,不得報銷出租車票,。

四、業(yè)務(wù)招待費

因生產(chǎn),、經(jīng)營的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待,、業(yè)務(wù)交往所支付的費用。

⑴嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費用,,公司總經(jīng)理以下員工原則上不允許發(fā)生業(yè)務(wù)招待費,。部門經(jīng)理受領(lǐng)導(dǎo)批示需請客的,必須先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”(見附表2),。請客發(fā)生的餐費應(yīng)嚴(yán)格控制在限額內(nèi),,無特殊情況超額的,超額部分個人負(fù)擔(dān)。

⑵事先未填寫審批表的餐費一律不予報銷(如遇特殊情況必須電話申請),。

⑶公司員工(含出差人員)原則上不允許發(fā)生禮品費用,,如有特殊情況,事先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示,。

五,、費用單據(jù)

⑴所有費用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效,不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條,。特殊情況需事前請示或報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)同意可以特殊處理,。

⑵凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價,,否則不予報銷,。

⑶發(fā)票上的要素要完整。

⑷對于丟失發(fā)票的規(guī)定,,由丟失人寫出詳細(xì)情況(丟失發(fā)票,、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明),,經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽字后按此程序報銷,。丟失住宿費發(fā)票的,無論住宿費多少,,只能按無住宿發(fā)票參照第二條差旅費⑷-③執(zhí)行,。

六、其它

非生產(chǎn)性的特殊開支,,如贊助金,、會務(wù)費、員工戶外拓展費等由財務(wù)部在利潤中按5%計提福利基金列支,。發(fā)生以上費用前由經(jīng)辦人先填寫“贊助費申請表”(見附表3)“或“福利費用申請表”(見附表4),,報公司董事長審批,。

本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部,。

本制度從深圳市利景高通數(shù)碼科技有限公司董事會批準(zhǔn)并發(fā)布之日起執(zhí)行。

附表一:出差申請表

附表二:業(yè)務(wù)招待申請表

附表三:贊助費申請表

附表四:福利費用申請表

財務(wù)報銷制度

財務(wù)報銷制度一,、目的為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。...

財務(wù)報銷制度篇九

第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動,,加強(qiáng)公司差旅費報銷的管理,,在使之符合合理、節(jié)約的原則下,,同時保障出差人員工作與生活的需要,,結(jié)合公司實際情況,制定本辦法,。 第二條 本辦法規(guī)定了公司出差,、審批,、費用報銷等工作的管理和考核。

第三條 本辦法適用于公司各部門,。

第四條 人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門,,財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門,其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門,。 第五條 出差辦理程序

1,、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點,、事由,、天數(shù)、所需資金,,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見,、分管領(lǐng)導(dǎo)批

審批說明:

員工因公出差時,一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批,,省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn);企業(yè)負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)和公司副總經(jīng)理出差,,均需總經(jīng)理批準(zhǔn);總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準(zhǔn),。 2,、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借支單”,,填寫借支單寫清借款人,、部門、用途,、金額等事項,,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到借款,。出差時借款,以“前賬不清,、后賬不借”為原則,,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任,。

《借支單》格式:

第五條 差旅費報銷程序

1,、 差旅費報銷流程圖

(1)在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分

管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷,。 (2),、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,,簽署考核意見。

(3),、凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷,,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù),、人數(shù),、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。 (4),、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,,每一天按30元罰款,,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),,并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任,。

《差旅費報銷單》格式:

第六條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

差旅費是指工作人員國辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用),、伙食補助費,、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用,。 1,、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元):

(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷,。

(2)其他人員如同上級職務(wù)或職稱人員一起出差,,因工作需要,其他人員可隨同住宿,,享受上級職務(wù)或職稱相同的標(biāo)準(zhǔn),。

(3)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,,按實際住宿的天數(shù)計算報銷,。

(4)出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費,。

(5)住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,,可單獨住宿,。

2、伙食補助費:

(1)員工省內(nèi)出差當(dāng)天往返,,4小時以內(nèi),,伙食補貼每人10元;4小時以上的,伙食補貼每人每天18元,。

(2)參加各種會議(含鑒定會,、評審會等)的出差人員,已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費;途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標(biāo)準(zhǔn)給予標(biāo)補助,。

3,、 市內(nèi)交通費:

4、 交通工具標(biāo)準(zhǔn):

(1)乘坐其它交通工具,,超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人承擔(dān),。 (2)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單,,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單,。

(3)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根,。

(4)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。

(5)搭乘公司的交通工具者,,不得再報支交通費,。

(6)員工經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的,其往返機(jī)場的專線客車費用可憑據(jù)報銷,。

5,、通訊費報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

第七條 補充規(guī)定

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷,。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間,、車次,、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù),。

3,、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷,。

4,、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,,只享受市內(nèi)交通費,。會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助,。

5,、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,,伙食補助每天16元,,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,,途中可享受交通,、伙食補助費。 6,、因公攜帶的行李運費,,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。 7,、對于自帶車輛人員,,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

8,、出差人員原則上不得乘坐出租車,,但下列情況除外: (1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的; (2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3) 收,、發(fā)貨物笨重,,搬運困難或時間緊迫的; (4)陪同重要客人外出的;

(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 第八條 本制度自發(fā)布之日起即時生效。

財務(wù)報銷制度篇十

一,、現(xiàn)金的使用范圍

根據(jù)國家和學(xué)院計財處有關(guān)規(guī)定及后勤基建處的實際情況,,現(xiàn)金的使用范圍為職工工資、津貼,、個人勞務(wù)報酬,,日常500元以下的零星支出。

二,、支票的使用范圍

除以上可使用現(xiàn)金的支出外,,其他結(jié)算款項原則上應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出范圍在200元以上500元以下的款項,,可以使用轉(zhuǎn)帳支票支付,。支出在500元以上的款項,必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付,。

三,、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的程序及使用要求

1、領(lǐng)用人須填寫(借款單),,經(jīng)所在中心一支筆簽字同意后方可到財務(wù)領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票,。

2、轉(zhuǎn)帳支票有效期為10天,,支票領(lǐng)用后,,必須在付款期限內(nèi)付款。轉(zhuǎn)帳支票付款并取得真實,、合法的原始原始憑證后,,應(yīng)及時到財務(wù)辦理報帳手續(xù)。

3,、如將轉(zhuǎn)帳支票丟失,,必須立即通知財務(wù)采取補救措施,如票款因支票丟失已從我財務(wù)帳戶轉(zhuǎn)出,,一經(jīng)核實轉(zhuǎn)出金額將從領(lǐng)票人的工資中分期扣回,。

4、轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)后,,領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管,,不得折疊、磨損,。

四,、日常支出的報銷

1、經(jīng)辦人必須取得真實合法,、內(nèi)容完整的原始發(fā)票,。發(fā)票必須是國家稅務(wù)局監(jiān)制印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”,必須蓋有開票單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,。

2,、發(fā)票內(nèi)容必須齊全,包括:付款單位名稱(即“北京印刷學(xué)院”字樣,,必須由收款單位填寫),、所購商品的名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、單價、金額(含大,、小寫金額),、填制日期,、填制人姓名等等。上述內(nèi)容不全,、涂改,、挖補及發(fā)票的大、小寫金額不相符等,,會計人員有權(quán)予以退回,,要求按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定,由收款單位進(jìn)行更正,、補充或重新開列,。

3、購置辦公用品,、勞保用品及日常支出(修車配件,、維修購配件、材料)等物資,,應(yīng)附收款單位開列的詳細(xì)明細(xì)清單(清單所蓋印章必須與開據(jù)發(fā)票一致),,作為原始發(fā)票的必需附件,否則不予報銷,。

4,、使用轉(zhuǎn)帳支票付款,應(yīng)在所取得發(fā)票的右上角填寫支票號碼后四位,,以便報帳核對,。

5、經(jīng)辦人在原始發(fā)票背面簽名并注明所購物資用品使用方向,,經(jīng)單位財務(wù)“一支筆”審批簽字后方可報銷,。

6、當(dāng)月發(fā)生的日常支出,,材料款,、修理費、燃料費,、市內(nèi)交通費,、辦公費、通訊費,、招待費,、餐費、勞務(wù)用品,、禮品,、差旅費等原則上應(yīng)于當(dāng)月報銷。當(dāng)月因各種原因不能報銷的,,上述費用的報銷時間最多延長到下月25日,,否則不予報銷,。

五、招待費

1,、業(yè)務(wù)招待費的報銷,,實行一事一結(jié)制度。

2,、業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)一般為每人每餐15-40元,,特殊情況經(jīng)主管后勤院

長批準(zhǔn),。

3,、報銷業(yè)務(wù)招待費時應(yīng)完整填寫《業(yè)務(wù)招待費審批表》。

4,、各中心安排的院內(nèi)會議,,報銷有關(guān)費用時應(yīng)填寫《會議費報銷單》

經(jīng)辦人簽字,本單位“一支筆”審批后,,由本單位預(yù)算經(jīng)費支出,。

5、禮品費報銷必須有明細(xì)或清單,,由經(jīng)辦人注明禮品用處,,除單位“一支筆”簽字及主管財務(wù)處長簽字外,還必須有主管后勤院長簽字后方可報銷,,列支本單位預(yù)算支出,。

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