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藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇一
組長:校長
聯(lián)絡(luò)員:總務(wù)科長
成員:紀(jì)委書記 分管后勤校長 總務(wù)科專項負(fù)責(zé)人 采購員 使用單位負(fù)責(zé)人一名
1.負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī),,組織市場調(diào)研,,按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購買或招標(biāo)方案。
2.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作,。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進(jìn)行,,認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評標(biāo)——中標(biāo)整個過程。
3.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢,。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用,,負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋,、參謀和咨詢工作,。
4.負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督,,確保落實,,并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
1.要加強(qiáng)計劃性,,盡量形成批量規(guī)模,,吸引廠商,促進(jìn)競爭,,產(chǎn)生效益,。
2.要加強(qiáng)市場調(diào)研,做好前期準(zhǔn)備,。要首先做好選型工作,,滿足教學(xué)科研需要;充分了解市場行情,,做到胸中有數(shù),;公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家,。
3.要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書,,標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體,以免引發(fā)爭議。
4.要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員,。招標(biāo)開始時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況,。
(一)基本宗旨
招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益,必須公平公正,,客觀全面,,不傾向或排斥某一確定的指標(biāo),并對個人的評標(biāo)意見負(fù)責(zé),。
(二)組織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人,,不得接受投標(biāo)人的宴請,不得收受投標(biāo)人的禮物,,不得透露對中標(biāo)文件的評審,、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項目,,不得變相交易方式,,更不得變成個人行為,必須堅持集體決策,。凡是擅自違規(guī)操作,,以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任,。材料出現(xiàn)問題,,組長是第一責(zé)任者,工作組集體負(fù)責(zé),。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo),。
(三)評標(biāo)原則
堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn);堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后,,同質(zhì)比價,;堅持質(zhì)量第一,以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患,;價格最低,,不一定是最好的標(biāo);爭取最大回報率,。
(四)評標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后,招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評標(biāo),,要求各抒己見,,暢所欲言,充分發(fā)表自己的見解,。在充分討論基礎(chǔ)上,,以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者,少數(shù)服從多數(shù),如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票,。每次中標(biāo)活動結(jié)束,,要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》,招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字,,每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套,,以備查考。
(五)大型采購項目,,聯(lián)絡(luò)員不參與投票,。
1.集團(tuán)購買與招標(biāo)項目確定(組長負(fù)責(zé));
2.項目公示(聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)),;
3.應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)(聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)),;
4.相關(guān)市場調(diào)研(申請單位及聯(lián)絡(luò)員)
5.項目說明會(應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知),;
6.工作組和議,,敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位;
7.履行法律手續(xù),,公示結(jié)果,。
1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2.一次采購1000元(含1000元)以下的,,由總務(wù)科長,、采購員參與招標(biāo);
一次采購1000~3000元的,,由分管校長,、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo),;
一次采購3000~5000元的,,由紀(jì)委書記、分管校長,、總務(wù)科長,、采購員參與招標(biāo);
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,,由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo),。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇二
(一)負(fù)責(zé)對全院的家具設(shè)備,辦公,、勞保,、生活用品,水,、暖,、電氣,、維修材料等物資的采購工作。
(二)根據(jù)各辦公室的需要,,制訂各類物品的年度,、季度、月份的臨時的采購計劃,,報請領(lǐng)導(dǎo)審批后及時采購,。
(三)計劃采購,計劃用款,,注重質(zhì)量,,注意節(jié)儉。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度,,做好物資采購用款申請,、報銷工作,履行驗收入庫手續(xù),,做到物件,、憑證對口,一次借款,,一次清賬,。
(五)必須全力以赴,積極采購辦公,、生活保障等急需物品,。
(六)進(jìn)行貨源調(diào)查,了解市場行情,,擇優(yōu)選購,,做到物優(yōu)價廉。
(一)根據(jù)醫(yī)院規(guī)定,,后勤采購包括家具,、辦公用品、材料及設(shè)備等,。
(二)負(fù)責(zé)采購工作的人員要時時,、處處以醫(yī)院利益為重,遵紀(jì)守法,,廉潔奉公,。
(三)采購工作嚴(yán)格按照申請、立項,、審批,、研究采購方式、簽署合同,、驗收,、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行,,明確各個環(huán)節(jié)上的責(zé)任和權(quán)限,,做到程序規(guī)范、公開透明,、貨比三家,、集體決策、擇優(yōu)購置,。
(四)采購產(chǎn)品時必須明確產(chǎn)品的廠家,、信譽(yù)度、品牌,、規(guī)格,、
型號、標(biāo)準(zhǔn),、合格證,、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證,、價格,、提貨地點(diǎn)等,嚴(yán)防購入偽劣產(chǎn)品,。
(五)采購活動中如涉及供應(yīng)商的任何“折扣”,、“讓利”等,均應(yīng)在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現(xiàn),。
(六)購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執(zhí)行,,維護(hù)醫(yī)院權(quán)益,由經(jīng)辦人起草合同樣本,,辦理合同會簽審核手續(xù)合格,,蓋章生效。
(七)購置的產(chǎn)品到達(dá),,要認(rèn)真驗收其產(chǎn)品的廠家,、品牌、規(guī)格,、型號,、標(biāo)準(zhǔn)、合格證,、質(zhì)保書,、準(zhǔn)用證等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的,,堅決拒收,。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對采購的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān),,防止不合格產(chǎn)品,做到人人把關(guān),,一絲不茍,。
(八)合同在實施過程中必須加強(qiáng)監(jiān)督管理,要定期或不定期檢查合同履行情況,。
(九)維護(hù)醫(yī)院信譽(yù)和利益,,采購付款工作按照合同執(zhí)行。
(十)大宗物資采購按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
(一)認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度,,遵守財經(jīng)紀(jì)律,努力保管好倉庫物資,。
(二)堅持計劃供應(yīng),,適當(dāng)集中,方便領(lǐng)用,,服務(wù)醫(yī)療的原則,。
(三)庫存物資既要保證供應(yīng),又要防止積壓,。
(四)一切物資入庫時,,必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前,,必須檢驗數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格,、型號等,,合格的方可入庫。如
物資質(zhì)量,、數(shù)量,、規(guī)格不符時,由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理,。
(五)倉庫管理要做到三清,、兩齊、四號定位和九不,,即:
1.三清:規(guī)格清,、材質(zhì)清、質(zhì)量清,。
2.兩齊:庫容整齊,、擺放整齊。
3.四號定位:按物類或設(shè)備的庫號,、架號,、格號,、位號存放。
4.九不:不銹,、不潮,、不凍、不腐,、不霉、不變質(zhì),、不壞,、不漏、不爆,。
(六)定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表,。一切報表應(yīng)符合規(guī)定,賬物相符,,并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬,。報表要準(zhǔn)確,并與財務(wù)相符,。
(七)須按計劃執(zhí)行物資發(fā)放程序,,并且有一定的批準(zhǔn)手續(xù),不符合手續(xù)的不得發(fā)放,,并保存好原始憑證,。
(八)各辦公室要有專人領(lǐng)取和專人管理使用一切物資,嚴(yán)格物資額定制度,,物資出入要有一定手續(xù),,建立臺賬,做到合理使用,,杜絕浪費(fèi),。
(九)及時掌握市場信息,根據(jù)醫(yī)療,、維修等方面的需要和保質(zhì)保量,、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理,、保障供應(yīng)的原則,,做好預(yù)測和采購的決策。
(十)采購工作必須堅持原則,,掌握標(biāo)準(zhǔn),,執(zhí)行制度,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,,不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在,,做到無計劃不采購,、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購,。
(十一)庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗,。低值易耗物、倉庫
報廢物資必須每月或每季度一報,,報物資采購管理小組審批后報廢,。如有不合理損耗,應(yīng)查明原因,,寫出報告,,經(jīng)財務(wù)審批后做賬務(wù)處理。
(十二)嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,,無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi),,庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞,、倉庫被盜者,,視情節(jié)輕重給予處理。
(十三)物資出入庫必須點(diǎn)數(shù),、過秤,,做到賬物相符。物資不得出現(xiàn)損壞,、變質(zhì),、短缺等現(xiàn)象。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇三
項目名稱:
超市采購管理系統(tǒng)的可行性研究
項目目的:
學(xué)生通過獨(dú)立撰寫可行性研究報告,,達(dá)到以下幾個目的:
1,、理解可行性研究的作用和目的;
2,、掌握可行性研究的內(nèi)容和步驟,;
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法,。
項目步驟:
1,、請仔細(xì)閱讀下列背景材料后,根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報告的撰寫,。
商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動之一,。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品,必須認(rèn)識了解采購過程,,做好采購業(yè)務(wù)決策,,加強(qiáng)對商品采購過程的監(jiān)督,確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是,,采購管理是企業(yè)為了達(dá)成生產(chǎn)或者銷售計劃,,從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商,在確保適當(dāng)品質(zhì)下于適當(dāng)?shù)臅r期,,以適當(dāng)?shù)膬r格,,購入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動。就管理功能而言是,,采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃,,事中的執(zhí)行以及事后的控制,以達(dá)到維持正常的產(chǎn)銷活動,,降低產(chǎn)銷成本的目的,。
商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營活動,是其經(jīng)營的起點(diǎn),,其功能如下:
1、開發(fā)新商品,,開發(fā)新供應(yīng)商,。
2、淘汰滯銷商品,,淘汰不良供應(yīng)商,。
3、控制采購付款,。
采購在超市經(jīng)營中的重大意義,,概括的說有以下幾點(diǎn):
1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量,。
2,、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。
3,、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟(jì)效益的實現(xiàn)程度,。
為了科學(xué)地組織商品采購,超市必須根據(jù)自身狀況,,建立相應(yīng)的采購機(jī)構(gòu),;根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種,,形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道,;進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同,;完成商品檢驗與驗收活動,。
思想?yún)R報專題目前,超市已經(jīng)成立正式的采購組織,專門負(fù)責(zé)商品采購工作,,人員專職化,。
采購人員的職責(zé)有:
(1)把握預(yù)算實績。采購人員對于每月各店的營業(yè)額,,有責(zé)任促其能達(dá)成預(yù)算實績,,并對于毛利額預(yù)算的達(dá)成,有絕對的責(zé)任,;
(2)制定銷售計劃及采購計劃,。每月的重點(diǎn)銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執(zhí)行銷售計劃,,采購人員同時要擬定一份采購計劃以利于執(zhí)行,。如確定重點(diǎn)商品的預(yù)定銷售價格、采購價格,、采購數(shù)量,、采購來源等;
(3)進(jìn)行采購作業(yè),。包括:商品的議價,;交易條件協(xié)商;新商品的引進(jìn)及議價,;商品的配送方式,;數(shù)量決定;
(4)實施商品管理,。包括:暢銷品及滯銷品的分析,;滯銷品的處理;庫存狀況的掌握及控制,;商品的店間移動調(diào)度,;商品配置表的制定與管理;壞品退貨監(jiān)督,;訂貨業(yè)務(wù)的檢查,;商品鮮度的監(jiān)督;商品臺帳的管理,;賣場陳列展出指導(dǎo),;
(5)商品信息收集。主要有:本店商品銷售信息收集,;顧客商品需求信息,;競爭店商
品銷售信息;供應(yīng)商商品變動信息等的收集,。
超市采購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步:
(1)提出要求,;
(2)描述要求,,即對所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數(shù)量進(jìn)行確認(rèn),;
(3)選擇,、評估供應(yīng)商;
(4)確定價格和采購條件,;
(5)發(fā)出采購訂單,,制定采購合同;
(6)對訂單進(jìn)行跟蹤并催貨,;
(7)驗收貨物,;
(8)支付貨款;
(9)準(zhǔn)確記錄,。
對上述流程做的詳細(xì)說明如下:
在對供貨商進(jìn)行評價選擇的基礎(chǔ)上,,采購人員必須就商品采購的具體條件進(jìn)行洽談。在采購談判中,,采購人員要就購買條件與對方磋商,,提出采購商品的數(shù)量、花色,、品種,、規(guī)格要求,商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件,,商品價格和結(jié)算方式,,交貨方式,,交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商,,達(dá)成一致,然后簽訂購貨合同,。
一項嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少徍贤瑧?yīng)包括以下主要內(nèi)容:(1)貨物的品名,、品質(zhì)規(guī)格;(2)貨物數(shù)量,;(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收,;(5)貨物的價格,包括單價,、總價,;(6)貨物的運(yùn)輸;(7)貸款的收付,;(8)爭議的預(yù)防及處理,。簽訂購貨合同,意味著雙方形成交易的法律關(guān)系,,應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù),。供貨商按約交貨,采購方支付貨款。
采購的商品到達(dá)超市或指定的倉庫,,要及時組織商品驗收工作,,對商品進(jìn)行認(rèn)真檢驗。商品驗收應(yīng)堅持按采購合同辦事.要求商品數(shù)量準(zhǔn)確,,質(zhì)量完好,,規(guī)格包裝符合約定,進(jìn)貨憑證齊全,。商品驗收中要做好記錄,,注明商品編號、價格,、到貨日期,。驗收中發(fā)現(xiàn)問題,要做好記錄,,及時與運(yùn)輸部門或供貨方聯(lián)系解決,。
從流程可以看出,采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的,,對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性,。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善,擬開發(fā)出功能強(qiáng)大,,自動化程度高,,安全性強(qiáng)的采購管理子系統(tǒng)。
采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當(dāng)今先進(jìn)的企業(yè)管理思想,,對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義,。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準(zhǔn)確性和采購的合理性,提升企業(yè)的競爭力,。傳統(tǒng)采購的重點(diǎn)放在與供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)交易的活動,,特點(diǎn)是比較重視交易過程的供應(yīng)商的價格比較,通過供應(yīng)商多家競爭,,從中選擇價格最低的作為合作者,,在營運(yùn)中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請,、采購訂貨,、進(jìn)料檢驗、倉庫收料,、采購?fù)素?、供?yīng)商管理、供貨信息管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng),,對采購物流和資金流的全部過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤,,實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理,,實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系,確保采購量合適恰當(dāng),。
采購管理系統(tǒng)的功能預(yù)計包含四個部分:
1.請購單管理:包括需求的商品的詳細(xì)內(nèi)容:商品號,,名稱,規(guī)格,,需求時間等,。接受庫存部門的請購信息,供主管審批時參照使用,。審批結(jié)束后對請購單按是否批準(zhǔn)作分類記錄,。
2.采購訂單管理:根據(jù)審批通過的請購單,生成采購訂單,,除了請購的基本內(nèi)容外還包括供應(yīng)商,,運(yùn)輸方式,付款方式,,付款條件,,交貨日期等詳細(xì)情況。按不同的`狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建,、修改,、撤銷功能。具體地說,,未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建,,撤消訂購單,執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷,,訂購單一旦完成,,就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄,。
3.采購合同管理:
(1)一份采購定單生成后對應(yīng)生成采購合同(采用合同號和訂購單號對應(yīng)),;
(2)對撤銷,,執(zhí)行中,,已執(zhí)行的合同分類列表記錄,并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關(guān)聯(lián):一份合同生成后,,合同和對應(yīng)的采購訂單自動進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài),;一份合同完成后,對應(yīng)的采購訂單也自動進(jìn)入完成狀態(tài),;
(3)按供應(yīng)商名稱和商品名稱提供供應(yīng)商供貨記錄查詢列表,;按商品名稱、供應(yīng)商名稱和合同執(zhí)行時間提供進(jìn)貨數(shù)量統(tǒng)計,;
(4)按照合同的付款信息,,及時向財務(wù)部門反饋用款信息,,經(jīng)批準(zhǔn)后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后,,為庫存提供到貨信息(名稱,,數(shù)量等)。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇四
1,、樹立顧客至上,,服務(wù)第一的思想,員工上班時著裝要統(tǒng)一,、整潔,,精神要飽滿,服務(wù)要熱情,、周到,,掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到,、不早退,、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活,、看病,、打針等,作早退處理,,罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假,,應(yīng)先書面提出申請,事假1天交柜長批準(zhǔn)后方可,,2天以上交經(jīng)理批準(zhǔn)后方可,,否則做曠工處理,曠工一次罰款50元,。曠工二次則自動除名;
3,、全體員工必須自覺遵守上下班制度,上班以前必須過早,、更衣完畢,,早班人員8:00準(zhǔn)時上班,中班人員14:00時上班,,違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴(yán)禁喝酒,,輪流吃飯時應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行,違者罰款10元;
4,、員工每天做好半小時的交接班工作,,對當(dāng)天本班的進(jìn)貨入庫情況一定要與對班交代清楚,如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)該及時反映并及時解決;
5,、上班時間不得做與工作無關(guān)的事情,,不得上網(wǎng),、玩游戲、聽歌等,,違者罰款10元,,超過三次者予以開除;
6、遵守衛(wèi)生制度,,早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生,。經(jīng)理負(fù)責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作,如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的,,店長罰款10元,,柜長必須督促當(dāng)班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;
7、當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況,,做到隨時整理貨架,,隨時補(bǔ)充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工庫存有貨,不及時補(bǔ)充,,對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況,,視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重者作開除處理,,藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出,,如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者,追究柜臺實物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)損失;
8,、每天由店長擬定進(jìn)貨計劃,,交經(jīng)理核實后統(tǒng)一進(jìn)貨;
9、貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改,,必須通過藥店經(jīng)理核實批準(zhǔn)后,,才可撤消或更改;
10,、對于效期藥品(3-6個月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù),,有計劃,有步驟的促銷,,盡可能避免和減少損失,,如可推銷的效期藥品不及時進(jìn)行促銷,,造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角,,無論什么原因,,吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架,,現(xiàn)場各罰款50元,,如不服從管理者予以開除。
12,、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷,,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除;
13,、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放,并如實登記,。其他人員不得私自動用,,違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨,,要認(rèn)真對待,,核實情況后交經(jīng)理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品,小票核實認(rèn)可后必須及時解決),,不得相推托,,否則每人罰款20元;
15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵,。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守,,如嚴(yán)重違反制度予以辭退處理。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇五
為了提高公司采購效率,、明確崗位職責(zé),、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制定本制度,。
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料,,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2.申購單的要素(完整的申購單應(yīng)包括以下要素):
⑴申購的部門,;
⑵申購的日期,;
⑶申購物品的需求日期;
⑷申購的辦公用品名稱,;
⑸申購的物品數(shù)量,;
⑹申購的物品規(guī)格;
⑺申購如有特殊需要備注,;
⑻申購單填寫人簽字,;
⑼申購分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字;(注:所有申購必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部),;
⑽集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字,;
3.申購單提報規(guī)定:
⑴申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政人資部,;
⑵申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。
1.申購的接收要點(diǎn)
⑴采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整,、清晰,,檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批,;
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存;
⑶接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門,。
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
⑴對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理,;
⑵對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門,。
3.采購周期的規(guī)定
⑴每月12——15號各部門提交申購單,;
⑵采購周期不應(yīng)超過每月17號;
⑶采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因,;
⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略,。
1.詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、名稱,遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通,;
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理,、歸類集中打包采購;
3.對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理,;
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;
5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品,;
6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價,;
1.經(jīng)成本分析后,研擬底價,,設(shè)定議價目標(biāo)
2.決定采購條件(向廠家詳細(xì)說明名稱,、數(shù)量、規(guī)格,、品質(zhì)要求,、交貨期、地點(diǎn)等)
3.其他廠商價格是否較低
1.比價,、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),,征得同意后方可匯總;
2.如比價,、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理,。
1.合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議,。依法成立的合同,,受法律保護(hù),。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利,、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應(yīng)包含的要素
1)合同名稱,、編號,、簽訂時間、簽訂地點(diǎn),;
2)采購物品/項目的名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、單價,、總價及合同總額,清單,、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分,;
3)包裝要求;
4)合同總額應(yīng)含稅,,特殊情況應(yīng)注明,;
5)付款方式;
6)質(zhì)量保證期,;
7)質(zhì)量要求及規(guī)范,;
8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;
9)雙方的公司信息,;
10)其他約定,。
1.合同執(zhí)行
⑴已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督,,如出現(xiàn)問題,,采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施,并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo),;
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間,,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,,按時履約,;
⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同,。
2.付款規(guī)定
⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款,;
⑵財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo),。
⑴公司所有的物料入庫前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收,;
⑵已經(jīng)驗收的物料應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單,;
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇六
商場采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種,、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣,、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出,。必要時,可附上商品品種、規(guī)格,、數(shù)量明細(xì)表,。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實行保換,、保修,、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣,、規(guī)格,、體積、重量,、標(biāo)志,、及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
3.商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品和價格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品,、次品的折扣辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序,。
4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況,、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定,。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運(yùn),、自提),。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點(diǎn),。
6.違約責(zé)任
簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失,。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:
(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種,、規(guī)格供應(yīng)商品;
(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;
(3)逾期發(fā)送商品,。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點(diǎn)等,應(yīng)付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定,。
除此之外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力,。
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格,。這里的法人,是指有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財產(chǎn),能夠獨(dú)立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟(jì)活動,享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法,。也就是必須遵照國家的法律,、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細(xì)則的規(guī)定,。
(3)必須堅持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同,。
(4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明,。
(5)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式,。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程,。一般有以下五個步驟:
(1)訂約提議,。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同,。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾,。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾,。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的要約,。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程,。
(3)填寫合同文本,。
(4)履行簽約手續(xù)。
(5)報請簽約機(jī)關(guān)簽證,或報請公證機(jī)關(guān)公證,。
有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證,。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:
1.加強(qiáng)商場采購合同簽訂的管理
加強(qiáng)對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理,。在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要的和貨源情況,掌握商場的經(jīng)營情況,、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)本商場的購銷任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法,。
2.建立合同管理機(jī)制和管理制度,以保證合同的履行
商場應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記,、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行,。同時,可以加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實現(xiàn),。
3.處理好合同糾紛
當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴,。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場經(jīng)營活動的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系本商場的聲譽(yù)和形象,。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇七
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料,、輔助材料,、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍,。
第三條費(fèi)用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度,。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制,。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,,輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購,、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購,。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),,可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購,。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預(yù)測市場供應(yīng)變化,,確保質(zhì)量過關(guān),,價格低廉,供貨及時,。
第七條推行合同管理制度,,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種,、規(guī)格,、質(zhì)量、價格,、交貨時間,、貨款交付方式、供貨方式,、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé),。
第八條實行比價采購制度,,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,,質(zhì)量上乘,。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。
第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制,。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣,。如有收受回扣,,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),,具體要求如下:
1.原糧入廠,,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,,入庫信息錄入電腦,。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),,填制一式三聯(lián)入庫單,,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù),。
3.五金電器,、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,,詳細(xì)填寫所購物資名稱,、數(shù)量、金額,、供貨單位等要素,。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,,特殊情況下需預(yù)付款的單位,,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù),。
第十二條采購付款實行審批制度,,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式,。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款,。
2.申請付款,,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核,、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,,方可到出納處辦理匯款,。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,,經(jīng)財務(wù)審核,、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行,。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇八
一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條,,采購員在采購下列食品及其原料時,,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。
1,、乳制品;
2,、肉制品;
3、水產(chǎn)制品;
4,、蛋制品;
5,、糧谷類制品;
6、糕點(diǎn)(包括面包);
7,、食用油;
8,、調(diào)味品、醬腌菜;
9,、蜂蜜;
10,、豆類、薯類,、蔬菜類,、菌類、果品類制品;
11,、酒類,、飲料(包括固體、液體),、茶葉及冷飲食制品;
12,、專供嬰幼兒的主、輔食品;
13,、新資源食品,、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;
14,、食品添加劑;
15,、食品容器,、包裝材料、食品用工具,、設(shè)備;
16,、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;
17,、進(jìn)口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品;
18,、衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)索證的其它食品。
二,、采購上述食品時,,應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照,并對其是否在有效期限和許可項目范圍內(nèi)進(jìn)行核對;同時,,還應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告,。
三、表明具有保健功能的食品,,還應(yīng)索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準(zhǔn)證書,、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證;食品添加劑應(yīng)索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。
四,、采購肉禽類原料應(yīng)索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證,。
五、進(jìn)口食品及其原料應(yīng)索取口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)和國家進(jìn)出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明,。
六,、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單,應(yīng)注明產(chǎn)品的廠名,、品名、生產(chǎn)日期及批號,。證,、單只對該批號產(chǎn)品生效,證,、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致,,證、單不得涂改或偽造,。
七,、采購定型包裝食品的標(biāo)簽應(yīng)符合gb7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應(yīng)符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求,。
八,、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品,。
九,、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單,,由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)可向食品采購者索取資料,,詢問情況,,無償采樣和要求送樣,采購者不得拒絕,。
十,、采購人員應(yīng)定期向主管部門和當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映采購食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況,,應(yīng)及時向衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)報告,。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇九
按照“集中采購,各負(fù)其責(zé)”和“誰使用,,誰采購”的原則,,實行動態(tài)式采購方式,避免弊端存在和資金的浪費(fèi),。本著精打細(xì)算的原則,,節(jié)約每一分資金。
1,、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室,,校長批準(zhǔn)后再由總務(wù)處匯總上報xx區(qū)教育體育局后勤服務(wù)中心批復(fù)。
2,、批復(fù)后同意自行購置的由校委會組織相關(guān)人員成立考察小組對所購固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過,,然后進(jìn)行購置。
3,、考察小組由校委會決定人選,,原則是誰使用,誰考察,,誰采購,。
4、考察人員必須充分掌握市場信息,,收集市場物品情況,,為學(xué)校物資采購提出合理化建議。
5,、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),,認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,貨比三家,,力求價格合理,,質(zhì)量合格。
6、采購的物資要適用,,避免盲目采購造成積壓浪費(fèi),。
7、嚴(yán)格按采購計劃辦事,,執(zhí)行物資預(yù)算,,遵守財經(jīng)紀(jì)律。
8,、外加工訂貨,,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格,、型號等進(jìn)行考察,。將結(jié)果報請校委會,批準(zhǔn)后擇優(yōu)訂貨,。
9,、簽訂合同,必須注明供貨品種,、規(guī)格,、質(zhì)量、價格,、交貨時間,、貨款交付方式、供貨方式,、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
10,、對于教學(xué)用的儀器,、設(shè)備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)》按計劃定購。
11,、嚴(yán)格物品驗收,、入庫手續(xù)。專人收發(fā)登記,,實行領(lǐng)用制,任何部門,、個人不得自購自管自用,。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇十
第一條為加強(qiáng)公司各項采購活動的管理和控制,結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定,,經(jīng)公司研究特制定本制度,。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購,、配件及其他材料采購,、低值易耗品和辦公用品采購,、各種廣告和展示設(shè)計采購。
第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,。具體規(guī)定為:
1,、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
2、生產(chǎn)車間,、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
3,、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行,。
4,、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(含綜合項目采購,,整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,,應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部,、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會,,采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料,如項目方案介紹,,供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況,,各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,性價比意見書,,其它相關(guān)資料等,。
第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價管理,、采購合同管理,、采購入庫和付款、供應(yīng)商評審等幾個重大方
第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后,,優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買,,如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時,必須進(jìn)行多方比價,,1千元以上的物品,,貨比三家,作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后),,擇優(yōu)擇廉購買,,同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年,。
第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查,,作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后),對前期購買活動進(jìn)行評審,做好評審工作總結(jié),,報總經(jīng)理參考,。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審,、年終評審,。不定期評審可以根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定,。
第九條采購價格選定后,,采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同,廣告,、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同,。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會簽,各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查,,各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽,,并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章,。
第十一條參加合同會簽的職能部門:總經(jīng)理,、審計總監(jiān)、財務(wù)部,、行政部,。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。
第十二條采購合同的保管:采購合同原件由采購責(zé)任部門保管,,留復(fù)印件在財務(wù)部備案,,合同原件保管時限為3年。
第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤:日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé),,審計部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計,。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映,。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣,、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除,、降職或其他行政處罰,。
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上,使用期限在一年以上),,必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式),,驗收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品,、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù),,認(rèn)真填寫入庫單,,倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé),月末盤虧時需進(jìn)行賠償,。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品,、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn),。
第十八條采購金額超過50元的,,必須取得合法的發(fā)票,盡量取得增值稅專用發(fā)票,。
第十九條付款注意事項:固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票,、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票,、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉,,否則財務(wù)部不得付款。廣告,、展示設(shè)計付款時必須附上合同
第二十條每年年初,,由審計部組織,對上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評審,,對價格高,、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄,。
第二十一條評審委員會的組成:行政部負(fù)責(zé)人,、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人,、財務(wù)負(fù)責(zé)人,、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成,。
第二十二條評分標(biāo)準(zhǔn):
序號
評分項目
評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分
產(chǎn)品報價
(50分)
1,、合理最低價(幾家相比后確定,詳見備注)
50分
2,、比合理最低價相差0-1.9%
45分
3,、比合理最低價相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價相差4-6.9%
30分
5,、比合理最低價相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式,,則根據(jù)其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇十一
為規(guī)范原材料的采購程序,、節(jié)約采購成本,、滿足經(jīng)營的需求,、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度,。采貯管理流程分采購,、驗收、倉管,、發(fā)放四個環(huán)節(jié),,針對各餐飲企業(yè)的實際情況,具體切實做好采購工作,。
第一條基本原則
1.廉潔自律,,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價,、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金,、禮品和宴請;
2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,,按流程辦事,能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品,,在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;
3.加強(qiáng)采購的事前管理,,建立完善的設(shè)備價格信息檔案,做好采購相關(guān)文檔的存檔,、備份工作,,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;
4.所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn),。未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn),,除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯璋础毒o急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;
5.凡具有共同特性的物品,,盡最大可能以集中辦理采購,,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,,然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買,,不得隨意變更供應(yīng)商;
7.科學(xué)、客觀,、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商:要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察,,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實力,,專業(yè)化程度,貨物來源,,價格,、質(zhì)量極其目前的供貨狀況,。
2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量,、價格,、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。
3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎(chǔ)上,、由財務(wù)人員、廚師長,、采購人員提交效果報告,,由公司審批確定。
4.簽定供貨合同:確定供貨商后,,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員,。合同應(yīng)確定定價時間,、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等,。
5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,,由審查小組集中討論決定是否更換,、續(xù)用。
第三條市場調(diào)查原則
1.由財務(wù)人員,、采購人員,、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,,寫明調(diào)查人員,,調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,,由全體人員簽字后交會計存檔,。
2.調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇,,每項15天調(diào)查一次,,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨,、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查,。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn),。
3.調(diào)查的方法和程序,。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜,、鮮貨、后干雜調(diào)料,、糧油,、酒水的原則,單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家,。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則,,調(diào)查時應(yīng)實行看、聞,、摸等手段,、必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地,、規(guī)格,、品種、生產(chǎn)日期,、保質(zhì)期等,。在詢價后要進(jìn)行討價還價,切記只記錄買方一口價,。
4.出實地調(diào)查外,,當(dāng)?shù)氐膱罂㈦s志,、電視等所刊出的價格,,同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過,。
6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實施,。
第四條采購的定價原則
1。設(shè)立尋價員:由廚師長,、倉管員,、質(zhì)檢員組成,三人每月初,、月中旬分兩次入市場尋價,,在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,,零星物品的采購價格不定期進(jìn)行,。
2。定價程序:由財務(wù)人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn),,并由總經(jīng)理,、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行,。
3,。價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:
(1)干雜,、調(diào)料,、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%,。
(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù),。
(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。
(4)魚類,、肉類,、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者,,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,,其定價不得高于市場批發(fā)價的8%,。
4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份,,由于供貨價格波動太大,,其定價原則可適當(dāng)放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1,、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計劃,,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員,、財務(wù)部各一聯(lián)),。寫明所需物品的品種、數(shù)量,、規(guī)格等,,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購部門辦理,。
2,、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理,。
3,、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明,,限時購買,。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單,,申購單一式三聯(lián)(采購員,、倉管員,、財務(wù)部各一聯(lián)),由部門負(fù)責(zé)人簽字后,,交采購部門辦理,。
2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存,,當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時,,庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。
第六條采購數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟(jì)效益,,降低成本,,減少資金占有,應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則,,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量,。
(一)鮮貨、蔬菜,、水發(fā)貨的采購數(shù)量,。
1、此類原料實行每日采購,,一般要求供貨商送貨,。
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,,根據(jù)存貨,、生意情況、儲存條件及送貨時間,,提出次日的采購數(shù)量,。
(二)庫存物品(干雜、調(diào)料,、燃料,、糧油、煙,、酒水,、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。
1,、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量,、采購周期、資金周轉(zhuǎn),、儲存條件等因數(shù),,根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量,。
2,、庫存量上下限的計算公式:
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天
第七條:貨物的驗收原則
(一)驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗收
(二)驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進(jìn)行驗收,數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右,。
(三)驗收人員:
庫房人員,、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收,。
(四)驗收時間:
每日上午9:30---10:00下午4:30
(五)驗收程序:
1,、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單,、驗收單填寫完后,,由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人,、庫管員簽字生效,。
2、對不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品),,使用部門有權(quán)拒絕收貨,。
第八條倉庫管理
(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗收,,保管及發(fā)放工作。
(二),、貨物入庫
1,、認(rèn)真驗收,查核貨物的數(shù)量,、質(zhì)量,、保存有效期等。符合要求的方能入庫,。
2,、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡,,每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù),,并錄入電腦。
(三),、庫存保管
1,、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品,。
2,、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3,、設(shè)“慢流動表”,,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,,上報部門負(fù)責(zé)人,。
(四)、發(fā)放管理
1,、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品,、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔,。
2,、倉庫發(fā)放,廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單,,經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨,,店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。
第九條采購事項
1,、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進(jìn)行采購,。在采購過程中,因市場行情發(fā)生變化,,而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的,,要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系,征得同意后方可購買,。
2,、在采購過程中,自購鮮活食品,、蔬菜時,,應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額,,(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單,,采購人員自留一份,財務(wù)結(jié)賬一份),。菜品要分別堆放裝運(yùn),,以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,,嚴(yán)禁擠壓,,以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮,。
3,、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4,、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大),,須單獨(dú)列明并說明原因。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇十二
材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的,。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手,。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場后使用前質(zhì)量保證措施
1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計要求核對其規(guī)格,、材質(zhì),、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運(yùn)輸、入庫,、保管過程中,實施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度,。
2)材料的入庫后實行標(biāo)化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮,、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領(lǐng)用手續(xù),。
3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識牌,。
4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查,、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制,。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計要求時,應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改,。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇十三
第一條目的
為規(guī)范xxx(以下簡稱公司)行政物資管理,明確行政物資管理流程,,保證公司行政物資合理配置,,特制定本制度。
第二條本制度所稱行政物資管理
指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關(guān)物資的采購,、入庫、領(lǐng)用,、維修,、報廢、清查等一系列管理工作,。
第三條行政物資分類
公司行政物資主要分為兩大類,,分別為固定資產(chǎn)類和低值損耗品類。
一,、固定資產(chǎn)(價值20xx元以上),,如打印機(jī)、電腦,、空調(diào),、投影儀等;
二、低值損耗品(價值1999元以下):
(一)價值50元—1999元的低值損耗品,,如電話,、傳真機(jī)、文件柜,、辦公桌椅等,;
(二)價值49元以下的低值易耗品,其中包括部門所需品和個人所需品,。
1,、部門所需品:傳真紙、復(fù)(寫)印紙,、打印紙,、墨水、膠水,、訂書機(jī),、回形針、計算器,、文件欄,、筆筒、文件夾等,。
2,、個人所需品:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯),、鉛筆,、筆記本、雙面膠,、回形針,、信箋紙等。
第四條管理部門
行政部是公司日常辦公用品的管理部門,,負(fù)責(zé)行政物資的管理工作,。
第五條適用范圍
本制度適用于公司全體組織及個人。
第一章行政物資采購
第六條行政物資采購條件
以下兩種條件至少滿足一種時,,應(yīng)著手辦理行政物資采購相關(guān)事宜:
一,、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品;
二,、庫房該類行政物資數(shù)量低于規(guī)定最低庫存量,。
第七條行政物資采購流程
一、在滿足物資采購條件時,,行政部跟據(jù)庫存記錄,,提出采購申請,,填寫《行政物資采購申請單》(詳見附件1);
(一)價值499元以下的低值損耗品,,由分管行政的副總經(jīng)理審核,,總經(jīng)理審定;
(二)價值500元以上的行政物資,,由分管行政的副總經(jīng)理,、總經(jīng)理雙審核后董事長審定;
二,、行政部物資管理相關(guān)人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯(lián)系采購,;
第八條行政物資采購要求
一、行政物資一般由采購部向供應(yīng)商采購,電子類行政物資(如個人計算機(jī)),可以經(jīng)董事長同意并授權(quán)相關(guān)部門(如信息部)采購,;
二,、行政部應(yīng)建立行政物資庫存量檔案,每月限定時間清查賬本,,發(fā)現(xiàn)庫存物資不夠應(yīng)及時添置,。
第二章行政物資入庫
第九條行政物資入庫條件
經(jīng)質(zhì)量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續(xù),。
第十條行政物資入庫流程
一,、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關(guān)人員管理;
二,、物資管理人員再次清點(diǎn)《購銷合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項指標(biāo),,對照質(zhì)量和數(shù)量;
三,、清點(diǎn)無誤后根據(jù)入庫物品,、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細(xì)表》(詳見附件2)同時備份存檔,。
第十一條行政物資入庫要求
一,、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見入庫單不見實物的現(xiàn)象,;
二,、入庫時,行政部相關(guān)人員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量,、規(guī)格型號、合格證件等項目,,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量不合格時,不得辦理入庫手續(xù),;
三,、如有多領(lǐng)的行政物資需要退庫時,,必須由物資管理員填寫物資入庫單,辦妥手續(xù)后方可入庫,;
四,、人員離職時,由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫,,如物資回收時因保管,、使用不當(dāng)或故意損壞造成損失,由使用者酌情賠償,。
第三章行政物資領(lǐng)用
第十二條行政物資領(lǐng)用依據(jù)
一,、被規(guī)劃為公司固定資產(chǎn)的行政物資,在員工入職時按各職等對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),,報分管行政的副總經(jīng)理審核,,總經(jīng)理審定后發(fā)放,原則上不再增補(bǔ),,若破損,、殘舊需更換的必須向行政部提出申請;
二,、低值損耗品的領(lǐng)用可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設(shè)定領(lǐng)用頻率(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時調(diào)整發(fā)放頻率,,同時低值損耗品的領(lǐng)用實行以舊換新原則,但純消耗品不在此列(如信紙等),;
第十三條行政物資領(lǐng)用流程
一,、不同價值的行政物資的領(lǐng)用流程如下:
(一)價值在10元以下的低值損耗品,由申請領(lǐng)用人直接在行政部物資領(lǐng)用登記簿上注明領(lǐng)用品名,、數(shù)量,、領(lǐng)用日期等即可領(lǐng)用;
(二)其它價值的行政物資由領(lǐng)用人填寫《行政物資領(lǐng)用申請單》(詳見附件3),,按同等價值行政物資采購報批標(biāo)準(zhǔn)申請,,并經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人和分管行政副總經(jīng)理雙審核,總經(jīng)理審定后方可領(lǐng)用,,同時在領(lǐng)用登記簿上注明明細(xì),;
三、行政部將《行政物資領(lǐng)用申請單》附著在《行政物資出庫明細(xì)單》后存檔,,按照物資領(lǐng)用單上所列名目向領(lǐng)用人發(fā)放行政物資,。
第十四條行政物資領(lǐng)用要求
一、本著節(jié)約與自愿的原則,,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量節(jié)約,;
二、需要以舊換新的行政物資,,如發(fā)生遺失,,更換時視具體情況給予一定經(jīng)濟(jì)賠償,;
三、新入職職員到職時如需要領(lǐng)行政用品的,由人力資源部按流程統(tǒng)一向行政部提出行政用品申領(lǐng)要求,;
四,、物品領(lǐng)用后,遵從誰領(lǐng)用,,誰管理的原則,。個人物資由申請者個人負(fù)責(zé),部門物資由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),,具體界定范圍參考本制度第三條,;
五、領(lǐng)用的行政物資嚴(yán)禁個人帶回家使用,;
第四章行政物資報修
第十五條行政物資的報修條件
以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯(lián)系維修,,其中屬個人物資由個人提出報修申請,部門物資由該部門負(fù)責(zé)人申請,。
一,、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產(chǎn);
二,、物資在正常工作當(dāng)中由于自然磨損等原因造成非人為損壞,。
第十六條行政物資報修流程
一、損壞物資為電腦,、傳真機(jī)等電子產(chǎn)品,,由物資使用人先行聯(lián)系信息部技術(shù)人員進(jìn)行初期檢查、維修,、調(diào)試,;
二、經(jīng)信息部調(diào)試確定為發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞的電子類行政物資,、非電子類行政物資,,由物資使用者向行政部提出維修申請,并填寫《行政物資報修申請單》(詳見附件5),,按照物資采購相應(yīng)審批標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核,、審定;
三,、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯(lián)系維修單位維修,,并將申請單存檔;
四,、修理完畢后由管理員歸還使用人員,,并做維修記錄,物資使用者在記錄單上簽字,;
五,、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領(lǐng)用流程辦理相關(guān)手續(xù)。
第十七條行政物資報修要求
一,、由于使用不當(dāng)?shù)葌€人原因造成物資損壞的,,也可報行政部維修,但產(chǎn)生費(fèi)用須個人承擔(dān),;
二,、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的,維修費(fèi)用由借出者個人承擔(dān),;
三,、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔,以便公司日后的物資清查管理,。
第五章行政物資報廢
第十八條行政物資報廢條件
以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢:
一,、被劃分為公司固定資產(chǎn)的行政物資;
二,、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值,。
第十九條行政物資報廢流程
一、物資損壞部門負(fù)責(zé)人向行政部提出物資報廢要求,;
二,、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》(詳見附件7),詳細(xì)填寫物資分類號,,編號,,名稱,規(guī)格型號,,單價,,數(shù)量等資料;
三,、物資管理員將申請表交至行政部負(fù)責(zé)人處組織相關(guān)人員進(jìn)行初審,,并提出報廢初審意見,有再利用價值的交還報修人員,,無再利用價值的交由分管行政副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙審核,,董事長審定并作報廢處理;
四,、行政部物資管理人員根據(jù)《行政物資報廢申請單》所列名目,,向部門收回報廢物資;
五,、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務(wù)處銷賬,,做到帳、物同時注銷,。
第二十條行政物資報廢要求
一,、為保證物資經(jīng)常處于良好狀態(tài)和賬實相符,,除因無法妥善存放的物資專項報廢外,物資報廢每年年終進(jìn)行一次,;
二,、固定資產(chǎn)報廢必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)人員,、行政部部長,、財務(wù)人員等相關(guān)人員會同鑒定,按照物資報廢流程嚴(yán)格執(zhí)行,;
三,、因個人或部門保管、保養(yǎng)不善造成的物資報廢,,應(yīng)由個人或部門負(fù)責(zé)人寫出詳細(xì)報告并根據(jù)損失程度承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償,;
四、報廢物資一經(jīng)批準(zhǔn)報廢,,必須將實物交回行政部處理,,不得隨意丟棄;
五,、凡有修舊利廢價值的,,應(yīng)充分實現(xiàn)其再利用價值,進(jìn)行物資維修工作,,不得隨意做報廢處理,。
第六章行政物資清查
第二十一條行政物資清查條件
公司應(yīng)對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。
第二十二條行政物資清查流程
一,、在行政物資清查工作開始之前,,由行政部負(fù)責(zé)人布置清查工作,確定清查范圍,、時間和應(yīng)達(dá)到的要求,;
二、行政部相關(guān)人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進(jìn)行核對,,并跟據(jù)《行政物資領(lǐng)用申請單》,、《行政物資入庫明細(xì)單》和《行政物資出庫明細(xì)單》做具體校對,同時物資管理人員應(yīng)停止行政物資的收發(fā)活動,,將物資分類擺放有序,,嚴(yán)禁實物流動;
三,、物資清查中發(fā)現(xiàn)帳實不符,,應(yīng)及時查明原因,以書面形式給出相應(yīng)處理意見(如盤虧的從賬面銷除,盤盈的估價入賬等),,并按照價格根據(jù)物資采購報批標(biāo)準(zhǔn)上報相關(guān)負(fù)責(zé)人審核,、審定;
四,、由審定人確定差異處理決定和對相關(guān)責(zé)任人的處置決定,。
第二十三條行政物資清查要求
一、行政部負(fù)責(zé)人每月月末進(jìn)行行政物資清查,,每年年末會同物資使用部門、財務(wù)部等部門進(jìn)行年度盤點(diǎn),,并將工作記錄裝訂成冊保管存檔,;
二、清查過程中要分配專人負(fù)責(zé)清點(diǎn),、專人負(fù)責(zé)記錄,、專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。清查過程中,,除了要保證清點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確外,,還要關(guān)注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓,、浪費(fèi)等現(xiàn)象,;
三、清查過程中如有固定資產(chǎn)需作報廢處理的,,必須按審批程序經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整;
四,、清查中若遇固定資產(chǎn)缺失或質(zhì)量上的問題(如超期,、老化、變質(zhì)或損壞等),,應(yīng)及時用書面的形式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,,如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產(chǎn)帳實嚴(yán)重不符,須視具體情況給予經(jīng)濟(jì)處罰,。
第七章附則
第二十四條行政物資管理嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行,,責(zé)任落實到崗位,失責(zé)將按相關(guān)制度懲處,。
第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部,。
第二十六條本制度簽發(fā)之日起生效,若與此前相關(guān)文件沖突,,以本制度為準(zhǔn),。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇十四
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需,以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥,且無替代藥品時,,將采用以下臨時購藥方式,。
一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請,,并注明需要的劑型,、含量和數(shù)量。
二,、申請人將書面申請報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,,交藥劑科。
三,、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請及時組織采購藥品,。
四、為避免過期失效等損失,,申請人要負(fù)責(zé)所申購藥品的使用,。
五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥,,按治療指南和專家組指定的品種采購,。
藥品采購管理制度 采購管理制度及流程篇十五
1、藥劑科在藥事委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的藥品采購,、儲存和供應(yīng)工作,。除放射性藥品可由放射科按有關(guān)規(guī)定采購?fù)?其他科室和個人不得自購、自制,、自銷藥品,。屬集中招標(biāo)采購的藥品,堅決按市藥品集中招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定進(jìn)行采購。
2,、藥劑科設(shè)置藥品采購員負(fù)責(zé)藥品的采購工作,。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。
3,、采購藥品必須向證照齊全,、資質(zhì)和信譽(yù)好的藥品生產(chǎn)、批發(fā)經(jīng)營企業(yè)采購,。要選擇藥品質(zhì)量可靠,、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位,。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會集體討論決定,。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。
4,、采購人員根據(jù)臨床需要,依照醫(yī)院基本用藥目錄科學(xué)地制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購,。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購,。
5、采購進(jìn)口藥品時,必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗報告書》和《進(jìn)口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章,。采購特殊管理藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,。
6、采購人員不得采購'食',、'消',、'械'等非藥品及無批準(zhǔn)文號、無廠牌,、無注冊商標(biāo)的藥品供臨床使用,。
7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫,。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品,。
8、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制,嚴(yán)格實行采購,、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度,。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種,、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監(jiān)督,。
9,、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費(fèi)。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行,。藥品采購人員定期進(jìn)行輪換,。