無論是學術(shù)界,、商業(yè)領(lǐng)域還是政府機構(gòu),,報告在各個領(lǐng)域都扮演著重要角色,。報告中應包含充足的數(shù)據(jù)支持和相關(guān)的參考文獻,,以提高報道的可信度和可靠性。報告是一種通過書面形式對特定主題進行詳細描述的文本,,它通常包含對問題、調(diào)查、研究或觀察結(jié)果的分析和解釋,。在撰寫報告之前,我們需要明確報告的目的和受眾,,以確保報告內(nèi)容的針對性,。以下是小編為大家收集的報告范文,僅供參考,,大家一起來看看吧,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇一
首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如:機要文件傳閱制度,、密押管理制度,、出納制度、保衛(wèi)制度,、檔案管理保密制度,、保密工作責任制等,并要將這些制度印成冊子,,分發(fā)到涉密人員手中,,有些制度還可采取放大上墻的辦法,使人人都能熟悉操作,,為把這些制度落到實處,,還應科學規(guī)定有關(guān)涉密部室的保密事項。如:辦公室機要文件傳閱,、借閱,;會計部門聯(lián)行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理,、現(xiàn)金調(diào)運計劃,、運鈔路線的管理;信貸計劃部門的資金構(gòu)成,、資產(chǎn)質(zhì)量,、數(shù)據(jù)及傳輸?shù)龋@些都要求各專業(yè)操作履行崗位責任,,遵守保密制度,,使銀行的保密工作步入規(guī)范化、制度化軌道,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇二
為認真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神,,我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會議,并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責任制和有關(guān)規(guī)章制度,由我行科技部統(tǒng)一管理,,各科室負責各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作,。嚴格落實有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生,,總體上看,,我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實,效果也比較好,,近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇三
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農(nóng)業(yè)政策性金融機構(gòu)是中國金融體系的重要組成部分,按照wto規(guī)劃和中國金融對外開放步伐的.加快,,其業(yè)務范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現(xiàn),。農(nóng)發(fā)行業(yè)務具有“雙重性”,即政策性和經(jīng)營性,,這就對農(nóng)發(fā)行的保密工作提出了更高的要求?,F(xiàn)階段農(nóng)發(fā)行保密工作存在諸多隱患,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇四
大多數(shù)人認為保密工作就是保密部門和工作人員及領(lǐng)導們的事,,與自己沒有太大的關(guān)系,;保密只不過對涉及國家機密的文件等按規(guī)定的范圍和時間進行公布,對基層農(nóng)發(fā)行及員工來說沒有很大的必要,;有的人認為只保密農(nóng)發(fā)行有關(guān)信息,與自己有業(yè)務關(guān)聯(lián)部門及企業(yè)的信息不在保密范圍之內(nèi)等等,。這些觀點都具有片面性,,上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡單的介紹,實際上我們每個人的工作都涉及到保密問題,,每個員工都有保密職責,,凡是有可能對農(nóng)發(fā)行業(yè)務開展和內(nèi)部工作協(xié)調(diào)及其它部門、企業(yè)工作帶來不利影響的.信息都屬于保密的范圍,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇五
為強化基層農(nóng)發(fā)行的保密工作,,應當在系統(tǒng)內(nèi)自上而下成立“一把手”任組長,分管行長為副組長,,有關(guān)部負責人為成員的保密工作領(lǐng)導小組,,配備專(兼)職保密干部,使保密工作層層有人抓,、事事有人管,,形成網(wǎng)絡(luò)管理狀態(tài)。同時,,要把保密工作納入議事日程,、納入目標考核中,采取與責任人工資、政績掛鉤的辦法,,增強保密工作人員的責任感,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇六
保密工作是基層農(nóng)發(fā)行業(yè)務工作的重要組成部分,作為政策性銀行必須確保執(zhí)行政策的嚴肅性和時效性,,保密工作必須提到我們工作的議事日程上,。否則,將會出現(xiàn)政策執(zhí)行不到位現(xiàn)象,,其危害性從小的方面講損壞了農(nóng)發(fā)行的社會形象,,可能惡化黨群干部關(guān)系;從大的方面講就有可能損害農(nóng)民的利益,,有可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀調(diào)控目標的實現(xiàn),,甚至關(guān)系到員工生命和財產(chǎn)安全,因此,,保密工作時刻伴隨著我們,,要像安保工作一樣警鐘常常敲。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇七
我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),,今后我們還要在以下幾個方面進行改進,。
(一)對于線路不整齊、暴露的,,立即對線路進行限期整改,,并做好防鼠、防火安全工作,。
(二)加強設(shè)備維護,,及時更換和維護好故障設(shè)備。
(三)自查中發(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強,。在以后的工作中,,我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性,。人防與技防結(jié)合,,確實做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇八
從現(xiàn)實狀況來看,,基層農(nóng)發(fā)行保密工作做的怎樣,,似乎對各方面工作開展影響不大,對保密工作存在麻痹思想,、重視不夠,。
一是缺乏相應配套的保密設(shè)備等設(shè)施;
二是保密規(guī)章制度體系不夠健全和完善,;
四是對保密工作說起來重要,,實際檢查指導少,,崗位工作職責不到位。
針對上述存在的問題和不足,,要確?;鶎愚r(nóng)發(fā)行各項工作順利開展,形成大保密工作的局面,,對此談一點膚淺的看法,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇九
(一)安全制度落實情況。
1,、成立了安全小組,。明確了信息安全的主管領(lǐng)導和具體負責管護人員,安全小組為管理機構(gòu)。
2,、建立了信息安全責任制,。按責任規(guī)定:保密小組對信息安全負首責,主管領(lǐng)導負總責,,具體管理人負主責,。
3、制定了計算機及網(wǎng)絡(luò)的保密管理制度,。網(wǎng)站的信息管護人員負責保密管理,,密碼管理,對計算機享有獨立使用權(quán),,計算機的用戶名和開機密碼為其專有,,且規(guī)定嚴禁外泄。
(二)安全防范措施落實情況,。
1,、涉密計算機經(jīng)過了保密技術(shù)檢查,并安裝了防火墻,。同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件,加強了在防篡改,、防病毒,、防攻擊、防癱瘓,、防泄密等方面有效性,。
2、涉密計算機都設(shè)有開機密碼,,由專人保管負責,。同時,涉密計算機相互共享之間沒有嚴格的身份認證和訪問控制,。
3,、網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象,,沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等。
4,、安裝了針對移動存儲設(shè)備的專業(yè)殺毒軟件,。
(三)應急響應機制建設(shè)情況。
1,、制定了初步應急預案,,并隨著信息化程度的深入,結(jié)合我街道實際,,處于不斷完善階段,。
2、堅持和涉密計算機系統(tǒng)定點維修單位聯(lián)系機關(guān)計算機維修事宜,,并商定其給予鎮(zhèn)應急技術(shù)以最大程度的支持,。
3、嚴格文件的收發(fā),,完善了清點,、修理、編號,、簽收制度,,并要求信息管理員每天下班前進行系統(tǒng)備份。
(四)信息技術(shù)產(chǎn)品和服務國產(chǎn)化情況,。
1,、終端計算機的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等,,皆為國產(chǎn)產(chǎn)品,。
2、公文處理軟件具體使用金山軟件的wps系統(tǒng),。
3,、工資系統(tǒng)、年報系統(tǒng)等皆為市政府,、市委統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng),。
(五)安全教育培訓情況。
1,、派專人參加了市政府組織的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全知識培訓,,并專門負責我街道的網(wǎng)絡(luò)安全管理和信息安全工作。
2,、安全小組組織了一次對基本的信息安全常識的學習活動,。
根據(jù)《實施方案》中的具體要求,在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足,,同時結(jié)合我街道實際,,今后要在以下幾個方面進行整改,。
1、安全意識不夠,。要繼續(xù)加強對機關(guān)干部的安全意識教育,,提高做好安全工作的主動性和自覺性。
2,、設(shè)備維護,、更新及時。要加大對線路,、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng),,同時,針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點,,要加大更新力度,。
3、安全工作的`水平還有待提高,。對信息安全的管護還處于初級水平,,提高安全工作的現(xiàn)代化水平,有利于我們進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作,。
4,、工作機制有待完善。創(chuàng)新安全工作機制,,是信息工作新形勢的必然要求,,這有利于提高機關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的`運行效率,有利于辦公秩序的進一步規(guī)范,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇十
為了迎接銀監(jiān)會對商業(yè)銀行個人理財業(yè)務的檢查,,規(guī)范支行個人理財業(yè)務,根據(jù)銀監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務有關(guān)問題的通知》精神,,我支行對20xx年以來的經(jīng)營業(yè)務進行了全面,、逐項、細致的檢查,,現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下:
為了確保個人理財業(yè)務的合規(guī)銷售,,支行配備了專職理財經(jīng)理一名,該人員已通過××銀行總行的理財經(jīng)理資格考試,、并取得了保險代理從業(yè)人員資格證書,。所有銀行理財產(chǎn)品,、基金,、保險、券商集合理財產(chǎn)品均由專職理財經(jīng)理銷售,。
支行理財經(jīng)理均是在充分了解客戶的財務狀況,、投資目的’,、投資經(jīng)驗、風險偏好,、投資預期等的前提下向客戶推薦理財產(chǎn)品,,并為每一位購買產(chǎn)品的客戶填寫《個人客戶投資風險評估報告》(以下簡稱《評估報告》),理財經(jīng)理根據(jù)其評估結(jié)果,,向客戶推薦相應得理財產(chǎn)品,。《評估報告》經(jīng)理財經(jīng)理與客戶進行簽字后,,交由支行理財主管審核并簽字,,單筆購買金額超過100萬的客戶,《評估報告》還經(jīng)由支行分管個人理財業(yè)務行長簽字,。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶的《評估報告》未經(jīng)支行理財主管簽字審核,,已補交給支行主管審核。
在具體的理財產(chǎn)品銷售前,,理財經(jīng)理均向客戶說明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu),、風險、收益等相關(guān)信息,,讓客戶在充分了解產(chǎn)品的基礎(chǔ)上作出選擇,。理財產(chǎn)品的《合約》、《合同》,、《風險揭示書》中客戶資料均填寫完整,。
20xx年以來,所有理財產(chǎn)品的《風險評估報告》,、《合約》,、《合同》、《風險揭示書》等文件資料均保存完整,,并按期裝訂成冊,,入庫統(tǒng)一保管,其中,,《客戶風險評估報告》實行專夾保管,、一年內(nèi)有效的保管機制。支行理財經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風險評估報告》建立了詳盡的客戶電子檔案,,方便及時了解客戶情況和日后與客戶溝通,。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風險評估報告未裝訂建表,擬定于今天下班前完成建表裝訂工作,。
支行雖一直堅持專職理財人員介紹,、合規(guī)銷售理財產(chǎn)品,但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題,,這些問題我們將在近幾天集中整改,。在今后的工作中,,支行將繼續(xù)堅決貫徹執(zhí)行《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務有關(guān)問題的通知》的精神,合規(guī)銷售,、定期開展個人銀行理財業(yè)務自查工作,,保證××銀行蕪湖××支行理財業(yè)務的健康、規(guī)范發(fā)展,。
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了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇十一
1、成立了信息安全檢查行動小組,。由站長,、書記任組長,相關(guān)科室(車間,、負責人,、信息技術(shù)科全體人員為組員負責對全站的重要信息系統(tǒng)全面排查并填記有關(guān)報表、建檔留存,。
2,、信息安全檢查小組對照網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的實際情景進行了逐項排查、確認,,并對自查結(jié)果進行了全面的核對,、梳理、分析,。整改,,提高了對全站網(wǎng)絡(luò)與信息安全狀況的掌控。
1,、組織成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作小組,,由站長、書記任組長,,相關(guān)科室(車間,、負責人、信息技術(shù)科全體人員為組員,。
2,、研究制定自查實施方案,根據(jù)系統(tǒng)所承擔的業(yè)務的獨立性,、職責主體的獨立性,、網(wǎng)絡(luò)邊界的獨立性、安全防護設(shè)備設(shè)施的獨立性四個因素,,對客票發(fā)售與預訂系統(tǒng),、旅客服務系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)進行全面的梳理并綜合分析。
2,、8月6日前對客票發(fā)售與預訂系統(tǒng)、旅客服務系統(tǒng),、辦公信息系統(tǒng)的基本情景進行逐項排查,。
1、系統(tǒng)安全基本情景自查,。
客票發(fā)售與預訂系統(tǒng)為實時性系統(tǒng),,對車站主要業(yè)務影響較高。目前擁有ibm服務器2臺,、cisco路由器2臺,、cisco交換機13臺,系統(tǒng)均采用windows操作系統(tǒng),,災備情景為系統(tǒng)級災備,,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,防火墻采用永達公司永達安全管控防火墻,。
旅客服務系統(tǒng)為實時性系統(tǒng),,對車站主要業(yè)務影響較高。目前擁有hp服務器13臺,、h3c路由5臺,、h3c交換機15臺,系統(tǒng)采用linix操作系統(tǒng),,數(shù)據(jù)庫采用sqlserver,,災備情景為數(shù)據(jù)災備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,,安全防護策略采用按照使用需求開放端口,,重要數(shù)據(jù)均采用加密防護。
人員管理方面,,指定專職信息安全員,,成立信息安全管理機構(gòu)和信息安全專職工作機構(gòu)。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,,制定了《人員離職離崗安全規(guī)定》,、《外部人員訪問審批表》。
資產(chǎn)管理方面,,指定了專人進行資產(chǎn)管理,,完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備維修維護和報廢管理制度》,,建立了《設(shè)備維修維護記錄表》,。
存儲介質(zhì)管理方面,完善了《存儲介質(zhì)管理制度》,建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》,。
運行維護管理方面,,建立了《客服系統(tǒng)維護標準》、《運行維護操作記錄表》,,完善了《日常運行維護制度》,。
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了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇十二
根據(jù)··和··文件精神,,我單位于&月&日-&月&日對本機構(gòu)信息安全工作進行全面檢查,,具體情況如下:
一、高度重視,,加強領(lǐng)導,。
為深入貫徹落實此次信息安全保障自查工作的順利開展,我單位召開專題會議研究部署了此次工作的具體內(nèi)容,,制定了切實有效的工作措施,,進一步加強了信息安全保障工作的責任意識,全力組織開展此次信息安全自查工作,,系統(tǒng)管理員積極配合,,確保此項工作有效開展。
(一)制度建設(shè)情況,。
我單位一直以來高度重視本部門的信息安全工作,,注重管理制度的建設(shè)、細化和執(zhí)行,。為進一步強化信息安全責任意識,,確保各項信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行,我單位先后制定,、修改了&&&&微機室管理制度,、計算機安全管理制度、信息安全保密管理制,、計算機違規(guī)操作處罰辦法,、涉密移動存儲介質(zhì)管理制度等,強化信息系統(tǒng)操作安全,,有力保障了計算機信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,。
在機房功能區(qū)、供配電管理,、ups電源使用,、溫度控制、機房接地設(shè)置,、防雷防火線等方面均按照&&&&統(tǒng)一要求進行了配置,,符合&&&7相關(guān)要求,。同時,&&&&與&&&&簽訂了ups電源維護保養(yǎng)合同,,對ups進行日常監(jiān)測,、維護,確保正常運行,。
1.計算機網(wǎng)絡(luò)管理,。
一是我單位通信主干網(wǎng)目前主要為&&&的光纖,&&7信號穩(wěn)定,,狀況良好。日前,,&&&&對光纖信號進行檢查,,檢查結(jié)果正常。二是局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實行嚴格的物理斷開,,由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理互聯(lián)網(wǎng)用機,,對互聯(lián)網(wǎng)用機設(shè)置開機密碼,限制訪問權(quán)限,,同時,,員工使用互聯(lián)網(wǎng)用機必須經(jīng)系統(tǒng)管理員同意后方可使用,并且對于使用過程中確實需要拔插移動存儲介質(zhì),,必須使用本單位統(tǒng)一配發(fā)的移動存儲介質(zhì),,經(jīng)系統(tǒng)管理員查殺毒后方可使用?;ヂ?lián)網(wǎng)用機上嚴禁存儲相關(guān)業(yè)務文件,。三是局域網(wǎng)計算機ip地址及網(wǎng)段由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分配和管理,建立ip使用登記簿,。
2.安全和保密管理,。
一是對服務器、個人計算機操作系統(tǒng),、數(shù)據(jù)庫,、應用平臺等按規(guī)定設(shè)置了密碼,并規(guī)定職工個人計算機必須設(shè)置開機密碼保護和啟用待機屏保,。為確保計算機病毒防控有力,,網(wǎng)內(nèi)所有計算機設(shè)備均安裝防病毒軟件,并及時更新病毒庫,,確保查毒軟件處于最新狀態(tài),。二是嚴格控制移動存儲介質(zhì)使用,相關(guān)文件通過共享文件夾形式進行傳閱,、處理,。如確需使用移動存儲介質(zhì),,必須使用統(tǒng)一配發(fā)的非涉密移動存儲介質(zhì),使用完畢交部門領(lǐng)導保管,。禁止個人將含有工作文件的存儲介質(zhì)拿出單位用作他用,。三是和職工簽訂計算機使用承諾書,加強職工對計算機,、移動存儲設(shè)備的使用規(guī)范,。
(三)數(shù)據(jù)備份及軟件維護情況。
1.數(shù)據(jù)備份管理,。定期對重要業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份,,備份數(shù)據(jù)由專人負責保管存放,確保重要數(shù)據(jù)安全,。
2.數(shù)據(jù)介質(zhì)管理,。能夠?qū)ο嚓P(guān)應用軟件及關(guān)鍵數(shù)據(jù)介質(zhì)進行妥善保管,嚴格控制移動介質(zhì)使用數(shù)量,,按照部室配發(fā)專門存儲介質(zhì),。
3.軟件升級管理。能夠按照有關(guān)部門要求,,及時對系統(tǒng)進行升級維護,,確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
4.計算機維護工作,。認真對計算機進行跟蹤檢查,,對于非系統(tǒng)應用軟件全部卸除,及時進行系統(tǒng)垃圾清理,、磁盤整理等,。
四、存在的問題,。
通過此次信息安全保障工作檢查,,同時也發(fā)現(xiàn)一些存在的問題,具體如下:
(一)要進一步加快信息安全管理制度的建立,,緊急預案需進一步完善,。
(二)要進一步加強對移動存儲介質(zhì)的使用管理,雖然采取多種手段防止個人使用,,但難確保部分職工私自使用,。
(三)計算機日常管理工作有待進一步加強,相關(guān)常規(guī)登記簿要準時登記,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇十三
尊敬的客戶:
我行非常重視客戶信息安全管理,,也按照相關(guān)法規(guī)和標準的要求,不斷完善和加強客戶信息安全管理工作,。以下是我行的自查報告:
出處 m.sevw.cn
我行自20xx年開始開展客戶信息安全管理工作,,目前已經(jīng)形成了較為完善的客戶信息安全管理體系,。我行通過建立嚴格的信息安全管理制度、加強員工培訓和教育,、實施嚴格的信息安全風險評估和監(jiān)控等手段,,保障了客戶信息安全。
1,、客戶信息管理制度,。
我行建立了以客戶信息為主線的`管理制度,包括客戶信息管理制度,、客戶信息保護管理制度,、客戶信息泄露風險評估和監(jiān)控管理制度等。其中,,客戶信息管理制度明確了客戶信息的定義,、保護級別、保密措施,、授權(quán)管理等要求,。
2,、安全培訓管理制度,。
我行加強了員工的安全培訓,提高了員工對信息安全的意識和認識,。員工在操作電腦,、處理客戶信息時,必須遵守相關(guān)的安全操作規(guī)范,,不得將客戶信息泄露給第三方,。
3、安全風險評估和監(jiān)控管理制度,。
我行定期進行信息安全風險評估,,發(fā)現(xiàn)風險后及時采取措施進行管控。同時,,我行還建立了完善的監(jiān)控體系,,對敏感信息進行實時監(jiān)測和監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)和阻止信息泄露事件的發(fā)生,。
我行定期開展信息安全風險評估,,根據(jù)風險評估結(jié)果,采取相應的措施進行管控,。同時,,我行還建立了完善的風險評估報告制度,對風險評估結(jié)果進行分析和總結(jié),。
我行建立了完善的監(jiān)控體系,,對敏感信息進行實時監(jiān)測和監(jiān)控,,及時發(fā)現(xiàn)和阻止信息泄露事件的發(fā)生。監(jiān)控體系主要包括內(nèi)部監(jiān)控和外部監(jiān)控,,其中內(nèi)部監(jiān)控主要包括對網(wǎng)絡(luò),、服務器、數(shù)據(jù)庫等的監(jiān)控,,外部監(jiān)控主要包括對第三方監(jiān)控,。
經(jīng)過本次自查,我行客戶信息安全管理體系運行良好,,能夠有效地保護客戶的信息安全,。未來,我行將繼續(xù)加強客戶信息安全管理,,提高客戶信息安全保護水平,,保障客戶信息的安全。
特此報告,!
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇十四
(2012年9月10日),。
根據(jù)xx《關(guān)于在全地區(qū)重點領(lǐng)域開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作的通知》文件精神,我局對信息安全檢查工作進行了統(tǒng)一布置,對我局涉密載體,、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,,現(xiàn)將檢查情況匯報如下:。
一,、領(lǐng)導高度重視,,切實加強信息安全工作。
局領(lǐng)導高度重視這次檢查工作,,召開了專項工作會議,,組織認真學習文件精神,切實增強干部職工的保密意識,,確保我局信息安全,。會上成立了由xx同志任組長、辦公室主任xx副組長,,各相關(guān)科室負責人為成員的領(lǐng)導小組,。會上還與各科室、各直屬單位主要領(lǐng)導簽訂了《信息安全工作領(lǐng)導責任書》,,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,,預防和杜絕失泄密事件發(fā)生。
二,、認真開展自查自糾,,加強重點部門和崗位的保密防范。
和近3年內(nèi)離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,,清理重點為涉密電子文檔和存儲,、處理過涉密信息的計算機,、移動硬盤、軟盤,、光盤,、u盤、錄像帶等,。局機要檔案室是保密要害部門,。局檔案機要室嚴格執(zhí)行保密精神,負責文函的接收和管理,。目前,,局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火,、防盜等安全要求,。密件,密級文件,、密碼電報存放密碼檔案柜中,,并定期清理、檢查,,防止遺失,,對收到和發(fā)出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續(xù),,借閱帶密級的文,、電檔案須經(jīng)辦公室主任批準,。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔,。復制、抄存涉密文件,,必須經(jīng)辦公室主任批準,,履行登記手續(xù),任何密件復印件視同原件管理,,用完及時收回,。連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷毀有登記,,并經(jīng)主管領(lǐng)導審定,,在保密工作部門指定的銷毀單位進行,沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現(xiàn)象,。二是此次清理要求對涉密載體進行清點,、核對,并逐一登記備案,。對涉密計算機及移動存儲介質(zhì)存在泄密隱患的,,按照有關(guān)規(guī)定采取了相應措施,。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回;對不應由個人留用的電子文檔,,統(tǒng)一組織了刪除,。
三、存在問題和整改措施,。
通過此次檢查,,發(fā)現(xiàn)全局系統(tǒng)涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發(fā)現(xiàn)涉密文件資料流失,。存在的主要問題是:干部職工人員的保密意識有待進一步加強,。如,因我局近年來,,離職,、離崗、調(diào)動,、退休的領(lǐng)導干部和涉密人員均未保管過涉密文件,,所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續(xù),涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄,。局領(lǐng)導要求各工作人員要進一步加強保密意識,,建立管理制度,細化管理措施,,完善各類手續(xù),,徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇十五
為貫徹落實人民銀行關(guān)于征信宣傳教育工作的各項要求,,組織好我行征信宣傳工作,進一步拓寬征信知識宣傳的深度和廣度,,提高社會公眾的信用意識和維權(quán)意識,,推動社會信用體系建設(shè),我行開展了形式多樣,、內(nèi)容豐富的征信專題宣傳活動,。通過征信宣傳活動,企業(yè)和個人誠實守信的意識大大增強,,征信宣傳活動取得明顯成效,。
本次征信宣傳活動,我行高度重視,,成立由行長任組長,,分管行長任副組長,各部門主管牽頭實施,具體負責征信宣傳月的組織協(xié)調(diào)工作,,明確責任,,分配到人,確保本次活動扎實開展,。
經(jīng)過精心籌劃和部署,,我行7月份積極開展了征信知識宣傳月活動。本次活動,,廣大居民積極參與,,宣傳當天我行在營業(yè)網(wǎng)點外擺放宣傳展臺2個,配備員工9名向廣大居民和企業(yè)宣傳普及征信基本知識,,接受現(xiàn)場咨詢數(shù)十人次,,通過豐富的宣傳活動形式、創(chuàng)新的活動載體,,引起了居民的極大關(guān)注,,在全縣范圍營造了良好的宣傳效應,宣傳活動圓滿成功,。
本次征信活動,,我行抓住重點,彰顯特色,。對于在日常生活中哪些情況下容易出現(xiàn)負面記錄,,我行工作人員與參與企業(yè)及現(xiàn)場的市民進行了深切而詳細的講解,并且對于如何避免上述情況的發(fā)生給出了諸多建議,。前來咨詢的群眾紛紛表示,,過去不知道或不了解征信,此次活動的開展給他們提供了一個很好的近距離接觸征信的機會,,加深了他們對征信的認識和了解,。
通過本次征信宣傳活動,進一步普及了征信知識,,營造了誠實守信的社會信用氛圍,,進一步培育了企業(yè)及廣大公眾守信光榮,、失信可恥的信用道德,,有效地改善了我縣金融生態(tài)環(huán)境。
文檔為doc格式,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇十六
隨著金融科技的迅猛發(fā)展,,銀行業(yè)務已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)的柜臺辦理轉(zhuǎn)移到線上平臺,用戶可以通過手機app,、網(wǎng)銀等方式進行資金管理,、支付結(jié)算等操作。然而,,在這個過程中,,客戶的隱私和個人信息也面臨著更多的風險,。因此,銀行必須加強對客戶信息安全的管理,,降低風險,。
1、系統(tǒng)安全管理:包括線上交易系統(tǒng),、對客戶信息的存儲與傳輸系統(tǒng)等,。自查時,要確保系統(tǒng)軟硬件設(shè)備的安全性,,檢查系統(tǒng)是否存在漏洞和特殊權(quán)限的操作,。
2、數(shù)據(jù)安全管理:包括客戶個人信息的收集,、存儲,、處理和銷毀等環(huán)節(jié)。自查時,,要檢查數(shù)據(jù)加密和備份的措施是否到位,,查看數(shù)據(jù)存儲是否安全可靠。
3,、員工安全意識培養(yǎng):員工安全意識是銀行信息安全的重要一環(huán),。自查時,要評估員工對安全規(guī)定的知曉程度和應對能力,,開展相關(guān)安全培訓,,提高員工的信息安全意識。
4,、外部風險控制:針對網(wǎng)絡(luò)攻擊,、惡意軟件和欺詐行為等外部風險,銀行應加強監(jiān)控和防范,。自查時,,要檢查網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的運行狀況,評估外部風險監(jiān)控的能力,。
5,、事件響應與處置:在客戶信息泄露等安全問題出現(xiàn)時,要能夠及時響應并采取相應的處置措施,,以降低損失,。自查時,要評估事件響應預案的完善程度和處置能力,。
1,、系統(tǒng)安全管理方面,系統(tǒng)漏洞得到及時修復,系統(tǒng)設(shè)備運行狀況良好,,對特殊權(quán)限的.操作有嚴格的控制措施,。
2、數(shù)據(jù)安全管理方面,,客戶個人信息收集和存儲過程中,,加密和備份措施到位,數(shù)據(jù)存儲安全可靠,。
3,、員工安全意識培養(yǎng)方面,員工安全意識普遍較高,,對安全規(guī)定的知曉程度較高,,能夠靈活應對安全問題。
4,、外部風險控制方面,,銀行具備較完善的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備和監(jiān)控能力,能有效防范惡意攻擊和欺詐行為,。
5,、事件響應與處置方面,銀行制定了完善的事件響應預案,,并能夠迅速響應并采取相應的處置措施,,降低事件損失。
在自查過程中,,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題,,建議銀行采取以下措施來進一步提高客戶信息安全管理:
1、定期更新系統(tǒng)的安全補丁,,及時修復系統(tǒng)漏洞,,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
2,、強化員工的安全意識培養(yǎng),,定期組織安全培訓,提高員工的信息安全意識和應對能力,。
3,、加強對外部風險的監(jiān)控和防范,定期進行安全漏洞掃描和風險評估,。
4,、定期開展模擬演練,提高事件響應和處置能力,。
總結(jié):
本報告詳細描述了銀行客戶信息安全管理自查的情況,并提出了相應的改進建議??蛻粜畔踩倾y行業(yè)務順利開展的基礎(chǔ),,銀行應密切關(guān)注信息安全的動態(tài),采取相應的措施來保護客戶的隱私和個人信息,。只有不斷加強客戶信息安全管理,,銀行才能贏得客戶的信任,確保業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展,。
了解銀行信息安全自查報告的要求和標準篇十七
村鎮(zhèn)銀行專項安全自查報告為整體提升自助設(shè)備安全防護能力,,根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務庫專項安全檢查暨自助設(shè)備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》(饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號)文件相關(guān),結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實際情況,,根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度,,開展了自助設(shè)備專項安全自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
截止目前,,村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺,,其中,穿墻式在行atm自助取款機3臺,,安裝位置分別在總行營業(yè)部,、青云支行、齊埠支行,。無離行atm,。
(一)《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,,《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫,,《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,,已及時現(xiàn)場整改,。
(二)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,對交易時的客戶正面圖像,、進/出鈔期間的圖像,、現(xiàn)金裝填過程錄像,回放圖像清晰,,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,,圖像信息包括日期時間。
(三)設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,,定期更換密碼,,備份密碼按要求保管。
(四)鑰匙使用完畢后,,按要求入庫保管,;備用鑰匙要求封存,、保管;交接按要求進行記錄,。
(五)現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作,、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
(六)加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,,雙人加鈔,,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月,,內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月,。
(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況,;維修設(shè)備時,,有我行員工全程陪同。
(八)按會計要求妥善保管流水日志紙,。
(九)機具清潔,、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示,、安全用卡提示,,做到規(guī)范整潔。
(十)加鈔時做到停機加鈔,、雙人操作,,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行,;按要求將廢鈔箱,、回收箱、存款箱,、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點,,加鈔完畢后做取款測試。
(一)在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,,已及時現(xiàn)場整改,。
(二)在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水,已立即查明原因進行了整改,。
(三)在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,,已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項安全自查工作情況,。今后,,村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設(shè)備管理機制,,確保自助設(shè)備安全,、穩(wěn)定地運行,。
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