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藥品采購(gòu)管理制度篇一
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,,做到有章可循,,預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端,降低采購(gòu)成本,,提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,。
回復(fù)1:采購(gòu)管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料,、備品備件、固定資產(chǎn),、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu),。
三,、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,,編制原輔材料需求清單,。負(fù)責(zé)制版、模具,、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,,結(jié)合材料庫(kù)存安全定額,編制采購(gòu)計(jì)劃,,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu),。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃,。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃,。
3.6各物品,、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請(qǐng),,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審,,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu),、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批,。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查,,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料,、輔料的驗(yàn)收,,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備,、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收,。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé),。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃,、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核,。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行,。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備,、儀器,、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求,、估計(jì)價(jià)值,、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng),,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),,采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查,。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修,、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),,進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu),。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu),公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),,確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商,,一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),,不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲,,并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),,但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行,。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查,。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷,。
回復(fù)1:全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購(gòu),。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃,,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu),,除零星采購(gòu)?fù)?,批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同,并與財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部,、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,采購(gòu)合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨日期,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款,。在采購(gòu)合同有效期內(nèi),,若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案,。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃,,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),,并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù),。
4.4結(jié)算
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,,且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu),在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》,,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款,。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí),,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》,、《采購(gòu)計(jì)劃單》,、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),,付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。
五,、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,,已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同,,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān),。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng),負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位,,因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,,沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%,。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的,,采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),,與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失,,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗,。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單,。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的,,采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu),。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字,無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字,,審批人不得予以審批,。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,,必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素,,制定大宗物品的采購(gòu)方案,落實(shí)供貨單位,。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),,有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任,。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán),、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品,,依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理,。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù),。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分,。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù),,并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),,同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎,,未按本辦法規(guī)定操作,,造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。
六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止,。
藥品采購(gòu)管理制度篇二
1. 采購(gòu)總則
1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作,特制定本制度,。
1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng),。
2. 采購(gòu)原則
2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),,在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、 售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格,,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2.2.大宗材料,、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu),,必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu),。 材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的,,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,,采購(gòu)貨物質(zhì)量,、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題的解決,,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量相一致,。 在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考,。
2.5.所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度:
2.5.1 自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本,。
2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念,。
2.5.3 廉潔自律,,不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,,自覺(jué)接受監(jiān)督,。
2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),,不因自身工作失誤給公司造成損失,。
2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息,。
3. 采購(gòu)程序
3.1 供應(yīng)商的選擇
3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),,采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況,、質(zhì)量控制、運(yùn)輸,、售后服務(wù)等方面的情況,,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,, 會(huì)同客服,、銷售,、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì),。
3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí),,必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),, 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù),、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素,。
3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu),。
3.2 采購(gòu)程序
所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù),,采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu),。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,,規(guī)格,,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部,,采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單,,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒(méi)有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),,應(yīng)退回,。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu),由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng),。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu),。
3.2.3 車間零星物品采購(gòu),由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,,由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批,, 最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。
3.2.4 工地急用或零星材料,,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu),,事后報(bào)采購(gòu)部備案。
3.2.5采購(gòu)詢價(jià),、綜合評(píng)估,、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性,, 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查,。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判,,付款申請(qǐng),、索賠,、采購(gòu)檔案的建立,,市場(chǎng)信息的收集,。同時(shí),,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間,、方式,、到貨情況,、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜,。
3.2.6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng),,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行,。
藥品采購(gòu)管理制度篇三
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,,規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,,以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng),,特制訂本制度。
二,、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu),。
三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1,、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出,,審批權(quán)限如下:
(1)估算金額在 元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批,。
(2)估算金額在 元至 元之間,,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批,。
(3)估算金額在 元至 元之間,,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購(gòu)),,由董事長(zhǎng)加批,。
2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)
采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單,,審批權(quán)限如下;
(1)采購(gòu)金額在 元以內(nèi),,由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。
(2)采購(gòu)金額在 元至 元之間,,先由部門經(jīng)理審核,,再由分管副總審批。
(3)采購(gòu)金額在 元至 元之間,,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,,再由總經(jīng)理審批。
(4)采購(gòu)金額在 元以上(大宗采購(gòu)),,由董事長(zhǎng)加批,。
(5)采購(gòu)金額在 元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核,。
3,、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限
1、入庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批,。
2,、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批,。
3,、入庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批,。
4,、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù),,由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批,。
2、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù),,需分管副總加批,。
3、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù),,需總經(jīng)理加批,。
四、物資采購(gòu)流程
1,、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單,,并完成必要審核和審批手續(xù),。
2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單,,制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),,在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃,,同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案,。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù),,采購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單,、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn),,并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn),。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)單一份給采購(gòu)部,、一份給財(cái)務(wù)部,一份給供應(yīng)商,,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn),。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資,。
五,、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬,,產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單,、入庫(kù)單),采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn),,對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部,。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),,由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,。
3、供應(yīng)商憑送貨單,、入庫(kù)單,、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單,、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):
(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),,由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的,,由采購(gòu)經(jīng)理審核,,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的,,需總經(jīng)理加批,。
(4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長(zhǎng)加批,。
六,、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,,應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作,。
2,、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),,貨比三家,,采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。
3,、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況,、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量),、資金狀況等方面綜合考慮,,把供應(yīng)商分類a、b,、c,、d等幾類,并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商,。
4,、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,,使其交貨及時(shí),、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5,、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,交貨數(shù)量不足,延誤交期,,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商,。
6,、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,,收集物資市場(chǎng)行情,積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商,。新的供應(yīng)商必須具備:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本),、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本),、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七,、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1,、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,本著“節(jié)約,、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單,。
2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,,盡職盡責(zé),,堅(jiān)持原則,秉公辦事,,切實(shí)維護(hù)公司的利益,,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購(gòu)效率的最快化。
3,、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事、不謀私利,。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金,。
4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,,自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí),、保質(zhì),、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八,、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu),,則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。
九,、本制度從20xx年3月18日試行,。
浙江良精新能源股份有限公司
二○xx年三月十八日
藥品采購(gòu)管理制度篇四
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率,,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財(cái)政,、采購(gòu),、審計(jì)、法規(guī)及政策,,結(jié)合我校實(shí)際,,特制定本制度。
一,、物資采購(gòu)計(jì)劃制度
1. 學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨支部,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處具體實(shí)施,。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購(gòu)任務(wù),,保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2. 如需采購(gòu)物資需提前兩周填寫《物資購(gòu)置申請(qǐng)表》,,送交總務(wù)處匯總,、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批,校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行,。
3. 由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,,有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購(gòu)的物資要提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃。
4. 凡采購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,,校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行。
5. 總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu),。
二,、物資采購(gòu)制度
1. 各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu),需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā),。
2. 專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu),。
3. 總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資。
4. 財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù),。
三,、物資采購(gòu)要求
1. 采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定,,根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商,。
2. 所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3. 建立采購(gòu)物品入庫(kù),、出庫(kù)登記制度,。
四、物資采購(gòu)票據(jù)要求,,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù),。
1. 1000元以內(nèi),,可以現(xiàn)金支付。
2. 采購(gòu)物資在1000元以上,,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付,。
藥品采購(gòu)管理制度篇五
1、目的
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制,,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,,滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2,、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu),、驗(yàn)收等管理工作。
3,、工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收,、發(fā)放,、使用等管理工作。
4,、物資管理要求
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),,執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,,物資種類分為:
4.2.1重要物資:鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備、木方,、九夾板;
4.2.2主要物資:砂,、石類、紅磚,、空心磚,、防水材料、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3輔助物資:其他建筑材料,、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購(gòu)計(jì)劃編制
4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。
4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),,在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu),。
4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃,。
4.3.4重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施,。
4.3.5物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確,、及時(shí)驗(yàn)收,做到合理保管,,妥善看護(hù),,減少保管損耗,使物資安全存放,。
5,、材料采購(gòu)合同
5.1材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,,并由合同成本部檢查監(jiān)督,。
5.2各種材料采購(gòu)合同,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,,合同成本部檢查監(jiān)督,。
5.3材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī),盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。
5.4對(duì)違反合同,,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部,,由項(xiàng)目部提出處理意見(jiàn),,并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用,。
6、材料的驗(yàn)證
6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,,必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量,、按時(shí)供貨,,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,,但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,。
6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),,質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé),。
6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,,材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”,。
6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作,。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,,待檢產(chǎn)品為黃牌),。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,,嚴(yán)禁使用于工程中,,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作,。
藥品采購(gòu)管理制度篇六
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格,,規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為,堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞,,有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本,,特制定本制度。
一,、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則:
公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權(quán)力分散化;
(4)采購(gòu)規(guī)范化;
(5)效益最大化,。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制,。
2,、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式,。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室,,由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),,與各分公司的采購(gòu)管理部門按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如:各分公司,、子公司共用的白糖,、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議;
(4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);
(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為,。
3,、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是:
(1)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議;
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格;
(3)自覺(jué)接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督,按程序開(kāi)展工作;
(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;
(5)采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,,并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組,。
4、特殊情況的處理辦法:
當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中,,出現(xiàn)特殊情況時(shí),,比價(jià)采購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的,上報(bào)公司總裁,,由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定,。
四、比價(jià)采購(gòu)管理程序
1,、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃,,并建立健全計(jì)劃管理工作,將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來(lái),,以公司預(yù)算為前提和依據(jù),,按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃,按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室,,經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu),。
2、采購(gòu)部門在采購(gòu)前,,必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查,,然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,,對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家,,進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),統(tǒng)一意見(jiàn),。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為,。采購(gòu)部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案,,辦理<采購(gòu)物資價(jià)格審核單>后具體執(zhí)行,。
3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否,都按此程序辦理,。
4,、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資,,暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理,。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。
5,、在比價(jià)采購(gòu)工作中,,要逐步實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),以降低采購(gòu)成本,。為此,,公司要求,只要具備條件,,各分,、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng),。
6,、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資,分別付款的管理辦法,。由公司采購(gòu)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理,,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理,,在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下,,以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款,。
7,、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品,、清掃用品以及勞保用品,,統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu),在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu),,以取得規(guī)模采購(gòu)效益,,最大限度地降低采購(gòu)成本。
五,、采購(gòu)部門要建立<物資采購(gòu)分類流水臺(tái)賬>,,詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱,、規(guī)格型號(hào),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、價(jià)格、付款條件,、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況,隨時(shí)備查,。
六,、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定:
1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的;
2,、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究,,私自進(jìn)行采購(gòu)的。
藥品采購(gòu)管理制度篇七
第一條 為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制,,結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定,,經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條 本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu),、車飾等商品采購(gòu),、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu),、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu),。
第三條 公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為:
1,、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
2,、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
3,、電腦,、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4,、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,。
第四條 單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購(gòu),整車和配件采購(gòu)及整車供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外)采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,,應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門,、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽(tīng)證會(huì)或合同評(píng)審會(huì),,采購(gòu)部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料,,如項(xiàng)目方案介紹,供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況,,各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,,性價(jià)比意見(jiàn)書,其它相關(guān)資料等,。
第五條 本制度采購(gòu)管理主要指采購(gòu)預(yù)算管理,、采購(gòu)詢價(jià)管理,、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)入庫(kù)和付款,、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方
第六條 采購(gòu)部門接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后,,優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買,如指定供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí),,必須進(jìn)行多方比價(jià),,1千元以上的物品,貨比三家,,作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后),,擇優(yōu)擇廉購(gòu)買,同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核,,保管期限為一年,。
第七條 審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查,作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后),,對(duì)前期購(gòu)買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審,,做好評(píng)審工作總結(jié),報(bào)總經(jīng)理參考,。
第八條 定期評(píng)審分為季度評(píng)審,、半年度評(píng)審、年終評(píng)審,。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要,,由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。
第九條 采購(gòu)價(jià)格選定后,,采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,,廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同,。
第十條 采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽,,各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查,各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽,,并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé),。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條 參加合同會(huì)簽的職能部門:總經(jīng)理,、審計(jì)總監(jiān),、財(cái)務(wù)部、行政部,。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門,。
第十二條 采購(gòu)合同的保管:采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門保管,留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案,,合同原件保管時(shí)限為3年,。
第十三條 采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤:日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門負(fù)責(zé),,審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。
第十四條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,,必須在合同條款中反映,。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開(kāi)除,、降職或其他行政處罰。
第十五條 屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上,,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式),,驗(yàn)收合格才能入庫(kù),。
第十六條 屬于公司商品、原材料(車飾精品,、配件,、車間輔料等)的必須辦理入庫(kù)手續(xù),認(rèn)真填寫入庫(kù)單,,倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé),,月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條 辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品,、原材料的物料),,必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。
第十八條 采購(gòu)金額超過(guò)50元的,,必須取得合法的發(fā)票,,盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第十九條 付款注意事項(xiàng):固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票,、合同復(fù)印件,、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫(kù)單;未簽訂采購(gòu)合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉,,否則財(cái)務(wù)部不得付款,。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同
第二十條 每年年初,,由審計(jì)部組織,,對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,對(duì)價(jià)格高,、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換,。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條 評(píng)審委員會(huì)的組成:行政部負(fù)責(zé)人,、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成,。
第二十二條 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào)
評(píng)分項(xiàng)目
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分
1
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
(50分)
1,、 合理最低價(jià)(幾家相比后確定,詳見(jiàn)備注)
50分
2,、 比合理最低價(jià)相差0-1.9%
45分
3,、比合理最低價(jià)相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%
30分
5,、比合理最低價(jià)相差7%以上
0分
2
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式,,則根據(jù)其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分
藥品采購(gòu)管理制度篇八
(一),、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作,,特制定本制度。
(二),、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng),。
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),,每次采購(gòu)金額在20xx元以上,,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨時(shí)間、售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外,。
(二)、合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同,,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部,、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部,、審計(jì)部,、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約,。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目,,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn),。
(三)、職責(zé)分離
采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,,采購(gòu)物資質(zhì)量,、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成,。
(四)、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%,。
(五),、最低價(jià)搜尋原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu),。
(六)、廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到:
1,、熱愛(ài)企業(yè),,自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,,降低采購(gòu)成本,。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高認(rèn)識(shí),,增強(qiáng)法治觀念。
3,、廉潔自律,,不收禮,不受賄,,不接受吃請(qǐng),,更不能向供應(yīng)商伸手。
4,、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,,自覺(jué)接受監(jiān)督,。
5、工作認(rèn)真仔細(xì),,不出差錯(cuò),,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6,、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),,廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝,、新設(shè)備及市場(chǎng)信息,。
(七)、招標(biāo)采購(gòu)
凡大宗或經(jīng)常使用的材料,,如原,、輔、包材料,、零星且繁雜的物資,、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,,由生產(chǎn),、質(zhì)量、財(cái)務(wù),、審計(jì),、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商,、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,,提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,,還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格,。
(一),、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件,。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試,,征得生產(chǎn),、質(zhì)量部門同意。必要時(shí),,報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案,。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),,采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況,、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制,、成本控制,、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,,建立供應(yīng)商檔案,,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同企業(yè)生產(chǎn),、質(zhì)量,、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3,、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí),,必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù),、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4,、為保證原,、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,,供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,,防止意外情況的發(fā)生,,對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu),。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6,、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),,經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后,,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,,定期結(jié)算,。
(二)、采購(gòu)程序
1,、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算
2,、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單,,寫清采購(gòu)物資的數(shù)量,、規(guī)格、型號(hào),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝,、材質(zhì),、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),,交集團(tuán)采購(gòu)部門,。
3、采購(gòu)詢價(jià),、綜合評(píng)估,、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn),、財(cái)務(wù),、審計(jì)、質(zhì)量,、工程,、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。生產(chǎn),、質(zhì)量、工廠維修,、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性,,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查,、合同付款條款的審核,,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì),。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,,付款申請(qǐng)、索賠,、采購(gòu)檔案的建立,,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間,、方式、到貨情況,、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜,。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資,采購(gòu)合同簽訂后,,由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部,。
4、計(jì)劃,、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總,、接貨、記錄,,接收?qǐng)?bào)告的出具,。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,,并出具檢測(cè)報(bào)告,。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單,、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部,。設(shè)備由申請(qǐng)部門,、工程技術(shù)部門驗(yàn)收,,并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
(三),、中藥材采購(gòu):
1,、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu),由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,,一般3月需重新組織招標(biāo)一次,。
2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價(jià)格,。
采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì),。
在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià),、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,,除有生產(chǎn)、質(zhì)量,、使用部門,、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù),、審計(jì)部門要全程參與,。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查,審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì),。
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢,。
對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí),、處罰,、開(kāi)除的處理建議,直至追究法律責(zé)任,。
藥品采購(gòu)管理制度篇九
第一章總則
第一條 為了加強(qiáng)對(duì)原料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,,規(guī)范采購(gòu)行為,防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊,,根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求,,制定本制度。
第二條 制度所稱采購(gòu),,主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為,。
第三條 在建立并實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制,,并采取相應(yīng)的控制措施:
一),、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;
二),、采購(gòu)計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;
三),、采購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,對(duì)供應(yīng)商的選擇,、采購(gòu)方式的確定,、采購(gòu)合同的簽訂,、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;
四)、付款方式,、程序,、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條 建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé),、權(quán)限。
采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場(chǎng)部,,配合部門為銷售部,。其分別職責(zé)為:
市場(chǎng)部:
一)、采購(gòu)計(jì)劃審批;
二),、詢價(jià)與確定供應(yīng)商;
三),、采購(gòu)合同的審核與備案;
四)、付款的審核,。銷售部:
五),、采購(gòu)、驗(yàn)收;
第五條 建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,,并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù),。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中采購(gòu),以提高采購(gòu)效率,,堵塞管理漏洞,,降低成本和費(fèi)用。
第六條 按照計(jì)劃,、審批,、采購(gòu)、驗(yàn)收,、付款等規(guī)定的程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù),,并在采購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,,建立完整的采購(gòu)登記制度,,加強(qiáng)采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明,、入庫(kù)憑證,、采購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。
第三章 采購(gòu)計(jì)劃與審批控制
第七條 建立計(jì)劃采購(gòu)制度,,采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng),。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購(gòu)品種,、質(zhì)量等級(jí),、規(guī)格、數(shù)量,、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn),、到貨時(shí)間等。
第八條 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理,。對(duì)計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目,,市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù);對(duì)于計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目,要有完善的審批手續(xù),。
第九條 原料月度,、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場(chǎng)部報(bào)批。
第四章 采購(gòu)與驗(yàn)收控制
第十條 建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度,,對(duì)采購(gòu)方式確定,、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定,,確保采購(gòu)過(guò)程中的透明化,。
建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度,由市場(chǎng)部,、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),,包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格,、交貨及時(shí)性,、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),,并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整,。
第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。大宗原材料的采購(gòu)可以采用訂單采購(gòu)或合同訂貨等方式,。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù),、供貨能力等方面的信息,有采購(gòu),、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià),,并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度,,銷售部對(duì)所購(gòu)原材料的品格,、規(guī)劃、數(shù)量,、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,,并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。 對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,,負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場(chǎng)部報(bào)備,。
第五章 付款控制
第十四條 市場(chǎng)部,、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)合同約定付款條件以及采購(gòu)發(fā)票,、結(jié)算憑證,、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性,、完整性,、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底,。
第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),,加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。
加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控,,定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查,。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性,、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對(duì)有疑問(wèn)的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施,,盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,,由專人按照約定的付款日期,、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。
第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度,,并嚴(yán)格履行,。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款,、應(yīng)付票據(jù),、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng),。如有不符,應(yīng)當(dāng)查明原因,,及時(shí)處理,。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限,,定期或不定期地進(jìn)行檢查,。
第二十條 對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的,在采購(gòu)業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),,供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,,及時(shí)加以糾正和完善。
藥品采購(gòu)管理制度篇十
1 ,、總則
加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理,,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作,提高采購(gòu)工作的效益,,根據(jù)我公司實(shí)際,,現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 ,、采購(gòu)原則
2.1 比價(jià),、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開(kāi),、公平,、公正原則,所有辦公用品的購(gòu)買,,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品,要納入定點(diǎn)采購(gòu),,不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的,,按采購(gòu)原則,進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu),。
2.2凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的,,應(yīng)遵循公開(kāi)、公平,、擇優(yōu)的原則,,按照權(quán)限由主管部門與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。
2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu),,不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品,。
3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,認(rèn)真考察,,貨比三家,,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好,、質(zhì)量好為原則,,方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2 每月進(jìn)行詢價(jià),、比價(jià),、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,,確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商,。
3.3 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時(shí)更新,。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商,,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、各類相關(guān)的證照,。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià),。
3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一),要求記錄全面,、準(zhǔn)確,、真實(shí)。
4 采購(gòu)程序
4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,,提出辦公用品需求計(jì)劃,,報(bào)辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買,。采購(gòu)工作要科學(xué),、合理、增強(qiáng)透明度,,采購(gòu)前,,應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查,充分掌握欲購(gòu)物品的性能,,價(jià)格及附加物件,,力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià),。
4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu),,各部門因工作需要購(gòu)置的,須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二),,注明用品名稱,、規(guī)格、型號(hào),、用途等具體要求,,辦公室審核,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,,辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo),,按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理
5 驗(yàn)貨
5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后,由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,,經(jīng)核對(duì)(名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià),、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后,,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2 付款
采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后,,須查驗(yàn)訂貨單位合同,,核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票,,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,,做好登記,做到帳,、卡,、物一致,最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算,。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔,。
6 保管
辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后,,倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類,、規(guī)格、等級(jí),、存放次序,、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,,并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄,。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況,經(jīng)常整理與清掃,,必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施,。
7 采購(gòu)紀(jì)律
7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”,、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,,徇私舞弊,為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益,。
7.2 物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”,、“讓利”等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的,,一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),,不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員,。
7.3對(duì)違反規(guī)定的行為,,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,,并按公司規(guī)定懲處,。
藥品采購(gòu)管理制度篇十一
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,,特制定本制度,。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度,、采購(gòu)管理流程,,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,,廉潔自律,。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核,、監(jiān)督,,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí),。
3、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行,。
4,、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量,、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),,并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量,、品種規(guī)格,、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),,改進(jìn)不足,。
5、積極參與集團(tuán)公司,,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,,并提交合理化建議,。
6、采購(gòu)合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資,、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資,、設(shè)備的價(jià)格談判,,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議,。
公司供應(yīng)科,、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,,經(jīng)事前審計(jì),、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批,、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同,、協(xié)議,。
7、簽訂采購(gòu)合同,、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,,平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則,。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同,、協(xié)議的條款,、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
藥品采購(gòu)管理制度篇十二
一,、目的
為規(guī)范公司辦公用品采購(gòu)及領(lǐng)用流程,,并有效節(jié)約費(fèi)用,避免資源浪費(fèi),,特制訂本辦法,。
二,、適用范圍
本辦法規(guī)定的采購(gòu)、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品,、設(shè)備等采購(gòu),,不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)。
三,、辦公用品采購(gòu)
第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品,、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品,由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫(kù)存量及月使用量,,按月采購(gòu),,采購(gòu)時(shí)間為每月20日,遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整,。請(qǐng)各部門有特殊需求的,,須在每月20日前申請(qǐng),逾期則下月采購(gòu),。
第二條 各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價(jià)辦公用品,、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)(注明品牌、規(guī)格,、型號(hào),、價(jià)格及用途),申請(qǐng)通過(guò)后由行政人事部采購(gòu),,若遇預(yù)算外急需高價(jià)辦公用品,、設(shè)備,由需求部門提出申請(qǐng),,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo),、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購(gòu)。
第三條 各部門所用的專用表格等印刷品,,由部門自行制訂格式,、規(guī)格,由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制,。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1,、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓,、碳粉,、軟盤、刻錄盤,、復(fù)印紙,、插座、電源線,、計(jì)算器,、訂書機(jī),、剪刀、裁紙刀,、印臺(tái),、u盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮,、膠水,、膠帶、單(雙)面膠,、圖釘,、回形針、筆記本,、信封,、便箋、抽桿夾,、文件袋,、文件夾、印油,、資料盒,、簽字筆、筆芯,、白板筆,、螢光筆、修正液,、訂書針,、尺子、長(zhǎng)尾夾,、卷筆刀、電池,、復(fù)寫紙,、大頭針、紙類印刷品等,。
第二類:生活及待客用品,。如:面巾紙、紙杯,、茶葉,、水果、煙等,。
2,、耐用品
第三類:辦公家具,。如各類辦公桌、辦公椅,、會(huì)議椅,、檔案柜、沙發(fā),、茶幾,、電腦臺(tái)、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等,。
第四類:辦公設(shè)備類,。如電腦、傳真機(jī),、復(fù)印機(jī),、打印機(jī)、碎紙機(jī),、掃描儀,、幻燈機(jī)、電視機(jī),、攝像機(jī),、照相機(jī)、移動(dòng)硬盤,、電風(fēng)扇,、音響器材、電話機(jī)等,。
第五條 全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過(guò)人民幣1000元,,若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo),則報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整,。
四,、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一,、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程
需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購(gòu)→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳
2,、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請(qǐng)單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價(jià)→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購(gòu)→領(lǐng)取發(fā)放,,同時(shí)建立領(lǐng)用臺(tái)帳,,記載各部門領(lǐng)用情況。 3,、所有員工要勤儉節(jié)約,,杜絕浪費(fèi),努力降低消耗和辦公費(fèi)用,。
4,、使用部門和個(gè)人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng),、維護(hù)及管理。 五,、采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷所有辦公用品,、設(shè)備采購(gòu)后,由行政人事部完成費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),。 六,、其他事項(xiàng)
1、臨時(shí)性非常規(guī)急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后,,由使用部門配合行政人事部先行采購(gòu),,事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作,反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后,,由行政人事部采購(gòu),。
2、各部門需要辦公用品價(jià)格較高,、數(shù)量較大,、品種較多的(如各種會(huì)議和大型活動(dòng)),至少提前5天做出采購(gòu)計(jì)劃,,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo),、總經(jīng)理審批后,由行政人事部采購(gòu),。
3,、對(duì)專業(yè)性物品的采購(gòu),由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購(gòu),。 4,、辦公用品原則上根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃由行政人事部采購(gòu)和保管。 5,、凡屬耐用品類,,按部門崗位確定相應(yīng)配置,如有質(zhì)量問(wèn)題,,行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換,、維修和其他售后工作。
6,、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7,、員工離職時(shí),,所在部門交接人對(duì)照員工辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后,,方可辦理離職手續(xù),。
8,、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則,合理使用好各類辦公用品,。 9,、辦公用品報(bào)廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,,需要做報(bào)廢注銷時(shí),,使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)部門經(jīng)理審核,,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,,使用人將報(bào)廢辦公用品交回行政人事部,由行政人事部會(huì)同財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)廢注銷手續(xù),。
10,、辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的,應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責(zé)任,。
11,、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管,丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé),。
簽發(fā):
員工確認(rèn):
20xx年8月10日
昆明鵬展安防科技有限公司
藥品采購(gòu)管理制度篇十三
一,、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),,適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng),,特制訂本制度,。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu),。
三,、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出,,審批權(quán)限如下:
(1)估算金額在 元以內(nèi),,由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間,,先由部門經(jīng)理審核,,再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間,,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,,再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批,。
2,、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)
采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單,審批權(quán)限如下;
(1)采購(gòu)金額在 元以內(nèi),,由采購(gòu)經(jīng)理直接審批,。
(2)采購(gòu)金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,,再由分管副總審批,。
(3)采購(gòu)金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,,再由總經(jīng)理審批,。
(4)采購(gòu)金額在 元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批,。
(5)采購(gòu)金額在 元以上,,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3,、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限
1,、入庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2,、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,,分管副總審批。
3,、入庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,,總經(jīng)理審批。
4,、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1,、出庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù),由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批,。
2,、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批,。
3,、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批,。
四,、物資采購(gòu)流程
1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單,,并完成必要審核和審批手續(xù),。
2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單,制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),,在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃,,同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案,。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù),,采購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單,、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn),,并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn),。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)單一份給采購(gòu)部,、一份給財(cái)務(wù)部,,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn),。
4,、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
五,、支付流程及審批權(quán)限
1,、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單,、入庫(kù)單),,采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn),對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部,。
2,、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,。
3,、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單,、采購(gòu)訂單,、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):
(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),,由采購(gòu)經(jīng)理審核,、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的,,由采購(gòu)經(jīng)理審核,,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批,。
(4)發(fā)票金額在 元以上的,,需董事長(zhǎng)加批。
六,、供應(yīng)商的管理
1,、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,,應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。
2,、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資,,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),貨比三家,,采購(gòu)性價(jià)比較高的物資,。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況,、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì),、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,,把供應(yīng)商分類a,、b、c,、d等幾類,,并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4,、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),,并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí),、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,交貨數(shù)量不足,,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,,并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。
6,、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,,收集物資市場(chǎng)行情,,積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本),、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本),、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七,、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,,本著“節(jié)約,、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
2,、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,,秉公辦事,,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化,、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購(gòu)效率的最快化。
3,、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事、不謀私利,。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金,。
4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,,自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí),、保質(zhì),、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八,、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu),,則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。
九,、本制度從20xx年3月18日試行,。
xx有限公司
二○xx年三月十八日
藥品采購(gòu)管理制度篇十四
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度,。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作,。
1 目的作用
1)、可作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù),。
2),、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。
3),、可作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù),。
2 采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
1)、熱愛(ài)本職工作,,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),,了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累,。
2),、廉潔奉公,不徇私舞弊,,不違法亂紀(jì),,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德,。
3),、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn),、總務(wù),、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,,并組織具體的實(shí)施,,保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。
4),、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作,。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料,、備品,、備件、辦公用品,、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作,。
5)、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā),、管理及維護(hù)工作,。
6),、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
7),、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
8),、積極了解材料的短缺,、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,,早知道,,早處理。
9),、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款,。
10)、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理,,做好物資信息情報(bào)的工作,建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò),,并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道,。
11)、做到每周一小結(jié),,每月一總結(jié),,每年一審核。
12),、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
藥品采購(gòu)管理制度篇十五
為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率,合理采購(gòu),,杜絕浪費(fèi),,經(jīng)學(xué)校行政會(huì)研究決定,特制定如下物資采購(gòu)管理制度,,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行,。
學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購(gòu)--審批--采購(gòu)--驗(yàn)收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。
1,、申購(gòu)
⑴各處室及年段(教研組)凡要采購(gòu)教學(xué)用品,、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)表,。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后,,并及時(shí)補(bǔ)填物品采購(gòu)申請(qǐng)表。
⑵各處室,、年段(教研組)一般應(yīng)在開(kāi)學(xué)初制定采購(gòu)計(jì)劃,,報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排,。
2、審批
凡請(qǐng)購(gòu)學(xué)校辦公用品,,300元以內(nèi)的由分管校長(zhǎng)審批,,300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批。
3,、采購(gòu)
⑴購(gòu)買儀器,、設(shè)備、材料等各種物品,,價(jià)值在1000元以內(nèi)的物資,,由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一安排采購(gòu)小組購(gòu)買,超過(guò)1000元的物資,,須由總務(wù)處參與購(gòu)買,,各使用科室不得自行購(gòu)買。在特殊情況下,,必須自已購(gòu)買時(shí),,須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),由總務(wù)處驗(yàn)收入庫(kù),。
⑵采購(gòu)小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu),,特殊情況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購(gòu),,并辦理交接驗(yàn)收手續(xù),。
⑶采購(gòu)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),確保采購(gòu)用品的質(zhì)量,,采購(gòu)的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收,、登記、保管,。
⑷采購(gòu)員不得將未進(jìn)庫(kù)的物品交請(qǐng)購(gòu)者使用,。
4、驗(yàn)收
保管員必須嚴(yán)格審核物品采購(gòu)申請(qǐng)表,、發(fā)票與采購(gòu)的物品是否相符,,然后驗(yàn)收簽名,并登記造冊(cè),。
5,、報(bào)銷
采購(gòu)員向出納報(bào)銷時(shí),應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單,,發(fā)票應(yīng)有采購(gòu)員的經(jīng)辦簽名,,保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,同時(shí)要把物品采購(gòu)申請(qǐng)表一齊上繳,,出納員方可給予報(bào)銷,。
6,、領(lǐng)用
⑴所購(gòu)物品,必須實(shí)行登記入帳制度,,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購(gòu)物品要切實(shí)做到帳帳相符,,帳物相符,。
⑵凡屬易耗物品,以不浪費(fèi)為原則,,根據(jù)工作需要,,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
7,、借用
凡屬耐用性物品,,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時(shí)歸還,。
⑴校內(nèi)教職工或處室借用,,由總務(wù)主任審批出借。
⑵校外單位或個(gè)人借用,,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,,保管室方可出借。
⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失,,應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí),,教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,,否則不得辦理離校手續(xù)。
8,、維修
⑴各處室,、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修,。
⑵學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,,特殊情況另行安排。
⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,,維修費(fèi)用自付(特殊情況除外),。
本制度從頒布之日起執(zhí)行。
藥品采購(gòu)管理制度篇十六
第一條 為規(guī)范公司的采購(gòu)管理,,保證所需商品的及時(shí),、合理采購(gòu),特制定本制度,。
第二條 采購(gòu)計(jì)劃:
采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行,,采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃,。
1,、季度采購(gòu)計(jì)劃的制定:
每季度末,采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃,,季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品,。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備.
2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定:
月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無(wú)要求,、或采購(gòu)周期較短的商品,。
3、 臨時(shí)性采購(gòu)
若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求,,由需要部門提出申請(qǐng),,交部門經(jīng)理簽字后,交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后,,交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng),。
第三條采購(gòu)方式:
除一般采購(gòu)方式外,采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要,,選擇下列一種最有利的 方式進(jìn)行采購(gòu):
一)集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,,由采購(gòu)員提出建議,,報(bào)公司審批后,集中辦理采購(gòu),。
二) 提前采購(gòu):通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,,某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的,由采購(gòu)員提出建議,,報(bào)公司審批后,,辦理提前采購(gòu)。
第四條 采購(gòu)周期
采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需,,制定材料采購(gòu)周期期限表,,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),,應(yīng)立即修正,。
第五條 詢價(jià)、議價(jià)
一)采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前,,要參考市場(chǎng)行情,,精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià),并保存供貨商的聯(lián)系方式,、聯(lián)系人等情況,。
二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià),。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,,并另附上詢過(guò)價(jià)的商家通訊方式,,辦理審批手續(xù)。
第六條 材料入庫(kù):
采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù),,采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員,、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,,再辦理材料入庫(kù)手續(xù),,并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份,,倉(cāng)庫(kù)保管員保管一份,、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份,。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨,。
第七條 付款審批:按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
藥品采購(gòu)管理制度篇十七
為加強(qiáng)原材料采購(gòu)的管理,,根據(jù)股東會(huì)決議,,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一,、材料科是原材料采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門,,具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。
二,、對(duì)于大宗材料的采購(gòu),必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),。通過(guò)考察綜合評(píng)選,,采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。公司各股東都可向市場(chǎng)詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料,,原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,,并永不合作,。
三 、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格,、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃,,周密布署,確保生產(chǎn)需要,。
確定材料采購(gòu)供貨方后,,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌,、等級(jí)、數(shù)量,、價(jià)格,、型號(hào)、供貨時(shí)間等,,按照合同規(guī)定,,保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息,,及時(shí)采購(gòu)或積壓原材料,。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,,原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收,、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),,材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,,并及時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符,、帳帳相符,。
五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),,以便結(jié)算入帳,。
六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),,確保生產(chǎn)成本最小化,。
原材料采購(gòu)管理制度3
1 、目的
加強(qiáng)食品安全管理工作,,嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,,確保員工身體健康和 食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購(gòu),,主要包括大米,、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購(gòu).
3,、 職責(zé)
3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施,,各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核,。
4,、基本原則
4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開(kāi)、公平,、公正”和“聯(lián)合采供,、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家,、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則,,選擇符合使用要求,質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料,,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。
4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員,要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,,力求節(jié)約,,反對(duì)浪費(fèi),降低成本,,廉潔,、高效地履行職責(zé)。
4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理,。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下,,每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng);除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲,、降價(jià)情況外,堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā),,本著“誠(chéng)實(shí)、信用,、平等互利,、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購(gòu)人員,、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避,。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,,可建議其回避。
5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,,堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,,設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)小組,,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng),,行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經(jīng)理,,財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì),,餐廳售賣會(huì)計(jì),采購(gòu)員,。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查,。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證,、法人證明或法人委托書,、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,、年度審驗(yàn)證明書,、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
5.3對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,,實(shí)地考察過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境,、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模,、產(chǎn)品業(yè)績(jī),、配送能力等情況形成考察報(bào)告。
5.4與考察后并通過(guò)初步認(rèn)可的供應(yīng)商,,簽訂年度《供貨合同》,,《廉潔交易責(zé)任書》,《服務(wù)承諾書》,,并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金,。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的,應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格:以虛假資信材料,,騙取合法供應(yīng)資
格的;用不正當(dāng)手段詆毀,、排擠其它供應(yīng)商的;向采購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的,。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,,每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競(jìng)標(biāo),。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競(jìng)爭(zhēng)的信息,。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣,、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中,。
5.7招標(biāo)過(guò)程中所形成的文件資料必須規(guī)范,,各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整,。供應(yīng)商入圍名單,、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單,、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由采購(gòu)招標(biāo)小組專人整理保管,,并按年度歸檔備查。
6定標(biāo)
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,,以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù),,低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量,、價(jià)格,、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商,。
6.2在綜合考慮采購(gòu)招標(biāo)小組成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,,并在原材料評(píng)定表上簽名,。
6.4評(píng)標(biāo)過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部,、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,,采購(gòu) 標(biāo)工作按照“誰(shuí)的職責(zé),誰(shuí)簽字,,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任,。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見(jiàn)”。
6.5對(duì)在采購(gòu)招標(biāo)工作中,,工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度,,對(duì)公司造成損失的,應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任,。
7驗(yàn)收入庫(kù)
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè),,各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),。
7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),,與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告,,要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用,迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
7.3采購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè),,確保供貨質(zhì)量,。
8費(fèi)用結(jié)算
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí),應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù),。
8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,。
附件
附件一 《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》
附加說(shuō)明:
本規(guī)章由公司行政管理部提出并解釋。 本規(guī)章主要起草人:
本規(guī)章審核人:
藥品采購(gòu)管理制度篇十八
為規(guī)范我所辦公用品的采購(gòu),、保管,、發(fā)放工作,根據(jù)政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定,,特制定本辦法,。
一、采購(gòu),、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要,、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià),、購(gòu)前審批,、公開(kāi)透明、記錄完整,、定期審核的原則,。
二、辦公用品采購(gòu)的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購(gòu)物申請(qǐng),。辦公室主任根據(jù)工作需要,,及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃,按以下程序辦理:
1,、一次性開(kāi)支在500元以下的,,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理,。
2,、一次性開(kāi)支500—5000元的,由辦公室主任提出意見(jiàn),,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,,指定2人以上辦理。
3,、一次性開(kāi)支在5000—10000元的,,由辦公室主任提出意見(jiàn),,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,,指定2人以上辦理,。
4、一次性開(kāi)支在10000元以上的,,由辦公室主任提出意見(jiàn),,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定,。
三,、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:
1、保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后,,對(duì)購(gòu)回的物品登記,,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放,。
2,、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?,并做好詳?xì)記錄,,領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3,、保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn),,隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,,向主任匯報(bào),,及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃,按規(guī)定采購(gòu),,保障供給,。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,,并征求各單位的意見(jiàn)和建議,,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí),,改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作,。
五、在辦公用品采購(gòu)過(guò)程中,,如有違紀(jì)違法行為,,要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符,,記錄混亂,,服務(wù)不到位的保管人員,,給予批評(píng)教育,情節(jié)嚴(yán)重的,,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分,。
藥品采購(gòu)管理制度篇十九
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司物資管理,規(guī)范物資采購(gòu)程序,,制定本制度,。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改,、廢止的起草工作。
第二章 計(jì)劃
第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,,部門采購(gòu)計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條 物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次,,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室,,對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章 詢價(jià)
第六條 各部門報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià),,并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室,。
第七條 單價(jià)100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上,,批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià),。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條 每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表,,詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名,、品牌、單價(jià),、規(guī)格,、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等,。
第四章 采購(gòu)
第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu),。
第十條 采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行,違者每次罰款50元,。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。
第十一條 采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,,嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品,。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條 所有采購(gòu)的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票,。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同,,并由總經(jīng)理批準(zhǔn),。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。
第五章 入倉(cāng)
第十三條 所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫入倉(cāng)單,,無(wú)入倉(cāng)單的,,財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條 辦理入倉(cāng)時(shí),,倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn),,并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì),。物,、單、票不符者不予入倉(cāng),,如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),,對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,,相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,,以本制度為準(zhǔn)。
第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定,。
藥品采購(gòu)管理制度篇二十
為了規(guī)范我采購(gòu)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,提高費(fèi)用效益,,特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品,、低值易耗品是指單位價(jià)值在20xx元以下,,列入營(yíng)業(yè)費(fèi)用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具,、紙張,、勞動(dòng)保護(hù)用品、衛(wèi)生潔具,、電子設(shè)備,、營(yíng)業(yè)器具、其他,。本辦法所稱的采購(gòu),、管理行為包括:采購(gòu)管理、實(shí)物驗(yàn)收保管行為,并采取責(zé)任分離的原則,。
一,、采購(gòu)管理
1、辦公用品,、低值易耗品按專業(yè)用品分類,,每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商,集中采購(gòu),。分行采購(gòu)委員會(huì)以集中招標(biāo),、集中詢價(jià)的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定,,原則上不隨意更換,,更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門自行組織采購(gòu),。
2,、實(shí)物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購(gòu),。實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫(kù)、保管和領(lǐng)用,,不參與采購(gòu)行為,。
3、行政部門按照采購(gòu)清單,,根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)選擇采購(gòu),,報(bào)價(jià)清單由財(cái)務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》,、購(gòu)貨發(fā)票,、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財(cái)務(wù)部門審批。財(cái)務(wù)部門審批時(shí)應(yīng)核對(duì)銷貨清單與原留存報(bào)價(jià)清單,,出現(xiàn)價(jià)格不符時(shí),,可提交財(cái)務(wù)委員會(huì)討論重新選擇供應(yīng)商。
4,、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷,,超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購(gòu),由主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批,。計(jì)劃外臨時(shí)采購(gòu),,單筆金額500元以下的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批,超過(guò)500元的須財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批,。
二,、實(shí)物驗(yàn)收管理。
實(shí)物保管部門根據(jù)銷貨清單驗(yàn)收用品登記入庫(kù),記錄收,、發(fā),、結(jié) 存數(shù),并定期核對(duì)賬實(shí),。各經(jīng)營(yíng)單位及部門領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額,,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺(tái)賬,,每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量,、金額,交財(cái)務(wù)部門分單位核算,。
行政部門根據(jù)需求采購(gòu)的物品必須移交實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫(kù),,若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用,同時(shí)補(bǔ)辦移交入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù),,無(wú)保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門可拒絕出賬,。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,。