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采購(gòu)流程制度篇一
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,,保證采購(gòu)工作的正?;⒁?guī)范化,,特制定此制度,。
二、 工作程序
(一) 采購(gòu)原則
1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要,、嚴(yán)肅的工作,,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事,、維護(hù)公司利益”的原則,,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),,擇優(yōu)選取,。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu);
4.物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
(二)采購(gòu)申請(qǐng)
1.采購(gòu)之前,,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名,、規(guī)格、數(shù)量,,需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”,。
2.緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門(mén)在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理,。
3.若撤銷采購(gòu),,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員,以免造成不必要的損失,。
(三)采購(gòu)流程
1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格,、數(shù)量和總金額。
2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,,報(bào)總經(jīng)理審批后,,方能進(jìn)行采購(gòu)。
3. 采購(gòu)物料定單必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù),。
(四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查,。
3. 詢價(jià),、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè),。
4. 所購(gòu)物品的品質(zhì),、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作,。
(五)采購(gòu)方式
1. 集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買,。
2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄,。
(六)采購(gòu)實(shí)施
1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu),。
3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)驗(yàn)收合格簽字后,,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。
(七)采購(gòu)付款方式
1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,,一律由經(jīng)辦人簽字,,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷,。
2.物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫(kù)單,、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票,。
(八)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”,。
2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),,不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,,給予辭退,,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三,、 附則
1.各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí),,凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款,。
四,、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
五,、附生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖
采購(gòu)流程制度篇二
一總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度,。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作,。
二采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),,了解新產(chǎn)品,,注意市場(chǎng)信息的積累。
2.廉潔奉公,,不徇私舞弊,,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,,講究職業(yè)道德,。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā),、管理及維護(hù)工作,。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與,。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況,,早知道,早處理,。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款,。
9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核,。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
三采購(gòu)工作流程
采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門(mén),在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,,采購(gòu)工作的好壞,,直接影響了工程的質(zhì)量、工期,、成本,。建立高效、實(shí)用,、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率,,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中,,采購(gòu)部需要生產(chǎn),、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作,,每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃,來(lái)提升工作效率,,減少工作失誤,,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。
1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,,采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部,、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),,以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,,更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。
2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后,,采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作,。生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求,對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫(xiě),,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,,一試三份,一份申請(qǐng)人留存,,一份發(fā)往采購(gòu)部,,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后,,根據(jù)所需材料的規(guī)格,,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2),。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,,簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,,需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨,。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表3),,同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn),。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量,、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照,,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨,,然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部,。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,,及時(shí)通知采購(gòu)部,由采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸,。建議物流公司相對(duì)固定,,便于統(tǒng)一定價(jià),統(tǒng)一結(jié)算,,節(jié)約運(yùn)輸成本,。
7.項(xiàng)目完成后,采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款,。付款時(shí),,采購(gòu)部填寫(xiě)統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》,,如有需要,,采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度,。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四采購(gòu)部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn),、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),,早在幾年前,,資深的管理專家就提出了:采購(gòu)成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日,,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),,也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃,、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略,,是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程,采購(gòu)制度的規(guī)范化來(lái)支撐的,。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠(chéng)合作,,來(lái)完成這一共同目標(biāo)。
我們采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下,,其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整,,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變
(一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購(gòu)體系的建立,包括采購(gòu)制度,,工作流程,,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,,每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商,。開(kāi)始逐步實(shí)施采購(gòu)工作流程。
(二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購(gòu)體系,,修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)。讓采購(gòu)工作流程走入正軌,,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行,。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購(gòu)團(tuán)隊(duì),,杜絕缺貨、少貨,、次品,、殘品、送貨不及時(shí),、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,,不出現(xiàn)一起由于采購(gòu)工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購(gòu)管理體系,,能初步感受到采購(gòu)工作流程高效,、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利,能看到采購(gòu)成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果,。
(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍,。能切實(shí)看到由于采購(gòu)成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲,。
(五)大膽設(shè)想:5—20xx年后,公司以自主設(shè)計(jì),,自主研發(fā)牽頭,,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,,以完善的組織結(jié)構(gòu),,人員搭配為根基,以高效,、先進(jìn)的管理體系為依托,,建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì),、生產(chǎn),、安裝、調(diào)試,、售后服務(wù)為主線,,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工,,通信工程設(shè)計(jì),、施工,物流,,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司,。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。
目前起草的《采購(gòu)部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來(lái)在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購(gòu)工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件,。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,修改失誤,,爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的,,適合公司具體情況的采購(gòu)系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),,各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中,,多提寶貴意見(jiàn),指出我們工作中的不足,,促進(jìn)我們采購(gòu)部工作的進(jìn)步,,真正達(dá)到降低采購(gòu)成本,推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo).
采購(gòu)流程制度篇三
總 則
第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,,為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,,財(cái)務(wù)部在李總的指示下,在項(xiàng)目部,、采購(gòu)部等部門(mén)的配合下,,特制定此制度,,
材料采購(gòu)流程管理制度。
第二條 對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,,其中包括:
(一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù);
(二)采購(gòu)合同的洽談人員,、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任;
(三)貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。
第三條 采購(gòu)部門(mén)的劃分
(一)生產(chǎn)原材料采購(gòu):由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理,。
(二)日常辦公用品采購(gòu):由行政管理部或其指定的部門(mén)或?qū)H素?fù)責(zé)辦理,。
(三)對(duì)于重要材料的采購(gòu),必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)作業(yè),。
第四條 采購(gòu)方式
一般情況,,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):
(一)集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利,,采購(gòu)前,,先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門(mén)集中辦理采購(gòu),。
(二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,,且使用量較大的材料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,,批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
(三)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意,,不得私自變更,、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料,,獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更,。
(四)詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后,,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià),,否則公司不予認(rèn)可價(jià)格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé),。
(五)采購(gòu)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無(wú)效,。
第五條 詢價(jià),、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后,,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià),,
(二)凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的,,采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后,,應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“采購(gòu)申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急,,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià),,經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),,議價(jià)結(jié)果書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)(項(xiàng)目部,、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況,,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),,待接到請(qǐng)購(gòu)單后,,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
第六條 采購(gòu)報(bào)銷流程圖
第七條 請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)
(一)使用部門(mén)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際物資需求情況,,填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單(即采購(gòu)單第一聯(lián)),,明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量、價(jià)格,、使用日期等,,交給采購(gòu)部門(mén)審核。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)有部門(mén)經(jīng)理簽字,。
(二)采購(gòu)部門(mén)收到使用部門(mén)提交的請(qǐng)購(gòu)單時(shí),,審核后如確有必要購(gòu)買,由采購(gòu)經(jīng)理簽字,,再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示,。采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”(即采購(gòu)單第二聯(lián))后,應(yīng)按照上述總則操作,,貨比三家,,選擇出合適的供應(yīng)商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,。
(三) 采購(gòu)單一式四份,,第一聯(lián)即使用部門(mén)提交的請(qǐng)購(gòu)單,第二聯(lián)即采購(gòu)部門(mén)使用的采購(gòu)申請(qǐng)單,,第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)(采購(gòu)員核銷時(shí)),第四聯(lián)交給倉(cāng)管員(以備驗(yàn)收),。
第八條 驗(yàn)收與入庫(kù)
(一)采購(gòu)物資到貨后,采購(gòu)員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門(mén),、倉(cāng)庫(kù)管-理-員進(jìn)行入庫(kù)前的清點(diǎn)驗(yàn)收,,驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票賬單上的品名,、規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)是否相符,然后檢查物資有無(wú)損壞,、使用性能優(yōu)劣,。驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收部門(mén)的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián),、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字,,作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門(mén)留存,,第二聯(lián)交給倉(cāng)管員,。
(二)倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果(主要是驗(yàn)收單)對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫(kù),入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員,、倉(cāng)管員簽字,。不合格品由相關(guān)采購(gòu)員辦理退貨事宜。入庫(kù)單一式三份,,第一聯(lián)本部門(mén)留存,,第二聯(lián)交給財(cái)務(wù),第三聯(lián)交給采購(gòu)員,。
第九條 付款與核算
(一)預(yù)付款采購(gòu)
1,、按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的,由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單,、合同復(fù)印件,、付款通知書(shū)(注明付款事由、付款金額,、對(duì)方單位名稱,、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)),辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書(shū)須由總經(jīng)理簽字),,交公司財(cái)務(wù)部門(mén)辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù),。
2、貨物及發(fā)票已到,,驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同,、發(fā)票及清單核對(duì)無(wú)誤后,采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單,、入庫(kù)單,、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),,財(cái)務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,,財(cái)務(wù)做賬,。
(二)現(xiàn)款采購(gòu)
采購(gòu)員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款,,采購(gòu)回來(lái)后,采購(gòu)員持購(gòu)貨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù),,由質(zhì)監(jiān)部門(mén),、倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收,并開(kāi)出入庫(kù)單(入庫(kù)單必須注名:供貨方名稱,,貨物的名稱,,數(shù)量、單價(jià),、金額,、用途簽字)。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員,、保管員簽字,。采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單,、購(gòu)貨發(fā)票,、購(gòu)貨合同),財(cái)務(wù)部審核后,,由總經(jīng)理簽字,,然后辦理報(bào)銷手續(xù)。
(三)后付款采購(gòu)
采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單,、入庫(kù)單,、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),,財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字,。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí),由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出,。
(四)貨物已到發(fā)票未到,,驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同核對(duì)無(wú)誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),,可憑付款通知書(shū)支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款,,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準(zhǔn)支付購(gòu)貨款,。采購(gòu)業(yè)務(wù)完畢后,,財(cái)務(wù)部門(mén)要催促采購(gòu)員及時(shí)結(jié)清購(gòu)貨結(jié)余款,不留“尾巴”,。
(五)物資采購(gòu)必須取得發(fā)票方可報(bào)銷,,如無(wú)特殊情況,發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。