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采購管理制度及采購流程篇一
為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,,制定本制度,。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1. 熱愛本職工作,,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累,。
2. 廉潔奉公,,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),,勤儉節(jié)約,,講究職業(yè)道德。
3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作,。
4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護工作,。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標(biāo)工作,,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與,。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗收等實際情況,,早知道,早處理,。
8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款,。
9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),,每年一審核,。
10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門,,在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量,、工期,、成本。建立高效,、實用,、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法,。在項目實施的過程中,, 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù),、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,,減少工作失誤,,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段,, 采購部根據(jù)項目部,、投標(biāo)部的具體要求,配合進行投標(biāo)的材料報價,,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,,更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后,, 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作,。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效,,一試三份,,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地,。
3. 采購部接到《材料申購單》后,,根據(jù)所需材料的規(guī)格,,質(zhì)量要求,數(shù)量,,生產(chǎn)地址等實際情況,,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,,蓋公章后回傳,,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存,。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨,。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨,。
4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書,。
5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),,相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部,。
6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購 部,,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸,。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,,統(tǒng)一結(jié)算,,節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后,, 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款,。付款時,,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,,如有需要,, 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度,。
8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo),,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo),,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,,來完成這一共同目標(biāo),。
(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度,, 工作流程 ,,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商,。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,,修正具體工作中出現(xiàn)的問題,。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,,高效,,準(zhǔn)確的運行。
(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,,杜絕缺貨,、少貨、次品,、殘品,、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效,、準(zhǔn)確帶來的便利,,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果,。
(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲,。
(五)大膽設(shè)想: 5 — 10 年后,,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,,以符合科技進步的產(chǎn)品,、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),,人員搭配為根基,,以高效、先進的管理體系為依托,,建立一個集研發(fā),、設(shè)計,、生產(chǎn),、安裝、調(diào)試,、售后服務(wù)為主線,,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,,通信工程設(shè)計,、施工,物流,,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司,。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。
采購管理制度及采購流程篇二
制定明確的產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定,,以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品,、調(diào)料等,。化驗室負(fù)責(zé)對制定產(chǎn)品標(biāo)識的落實情況進行檢查,。
我方所提供的產(chǎn)品,,各項指標(biāo)必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),,為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品,,包裝不易破損、易于保存,,不得提供超過近效期(供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一)產(chǎn)品,。
在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,,必須確保食材足夠新鮮,供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報告,,嚴(yán)格把關(guān),,確保食品安全。
為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行,,我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系,。主要包括衛(wèi)生管理組織機構(gòu)及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理,、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理,、人員衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)管理,、加工操作管理等各類管理制度,。
我們公司蔬菜供應(yīng)基地、肉類食品和原材料(米,、肉,、調(diào)味品等)屬于定點一級供應(yīng)商,拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫,。
我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評定程序”,,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,同時公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查,,確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。
物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對應(yīng)的不同的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對來料進行嚴(yán)格的驗收,并根據(jù)食材品種,、批量,、抽樣數(shù)量、檢驗結(jié)果,、不合格處理結(jié)果,、來料日期、儲存艙位,、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進行詳細的記錄,,以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的'追朔。
經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到各現(xiàn)場的食材,,由現(xiàn)場倉管員進行再次檢驗,,合格后方能流入加工過程。
蔬菜當(dāng)天購進食用,,并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量,。
原材料在分發(fā)前嚴(yán)格按“搬運、儲存、包裝,、防護程序”進行操作,,確保因為人為因素導(dǎo)致質(zhì)量問題的風(fēng)險降到最低。
采購管理制度及采購流程篇三
第一條購進中藥飲片必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》,,嚴(yán)格遵守國家有關(guān)藥品采購的政策法規(guī),,依法購進。
第二條購進中藥飲片堅持公開,、公平,、公正的原則,考察,、選擇合法,、合格的中藥飲片供應(yīng)單位。嚴(yán)禁擅自提高飲片等級,、以次充好,,為個人或單位謀取不正當(dāng)利益。
第三條購進中藥飲片堅持“按需進貨,、擇優(yōu)選擇,、質(zhì)量第一”的原則,注重飲片購進時的時效性和合理性,。做到供應(yīng)及時,,合理使用。
第四條采購中藥飲片,,由倉庫管理人員依據(jù)庫存與本單位臨床用藥情況提出采購計劃,采購員根據(jù)倉庫管理人員提出計劃擬定計劃,,報藥劑科負(fù)責(zé)人審核后交主管院長審批后,,依照藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進中藥飲片。
(1)加蓋供貨單位原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》,、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,、《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件。
(2)企業(yè)法人代表人簽字,、蓋章的銷售人員“授權(quán)委托書”,,委托授權(quán)書必須有委托事項、委托時限,、委托人身份證,、委托地區(qū)、委托時間等內(nèi)容,。
(3)加蓋供貨單位原印章的銷售人員身份證復(fù)印件,。
(4)每年與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂明確質(zhì)量條款的“藥品質(zhì)量保證協(xié)議書”供應(yīng)單位保證所供藥品是合法,質(zhì)量合格的藥品。
(1)《進口中藥材許可證》,、《進口中藥材批件》復(fù)印件,;
第七條購進中藥飲片,必須標(biāo)明品名,、規(guī)格,、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè),、產(chǎn)品批號,、生產(chǎn)日期、購進數(shù)量,、購進價格,、購進日期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄保存至超過藥品有效期一年,,但不得少于三年,。
第八條購進中藥飲片必須有包裝,中藥飲片包裝上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè),、品名,、產(chǎn)地、產(chǎn)品批號,、生產(chǎn)日期,、合格標(biāo)字,的中藥飲片,。
第九條該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入,。
第十條每年對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進行評估,并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案,。
第十一條采購流程:
倉庫管理員提出計劃→采購員擬定采購計劃→藥劑科主任審查→主管院長審批→采購員按批準(zhǔn)采購,。
采購管理制度及采購流程篇四
一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,,全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購工作,。
二、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品,、消耗性小額物資,、低值易耗品(即采購金額低于人民幣500元的采購項目),到總務(wù)處填寫物資采購申請單,,由總務(wù)主任把關(guān),,負(fù)責(zé)采購,500元以上的由校長批準(zhǔn),。
三,、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品,進行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告,,經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),,報教育局采購中心進行采購。
四,、凡通過招標(biāo)定點供應(yīng)的校服,、簿本、教學(xué)實驗操作材料,、學(xué)生床上用品,,以及學(xué)校食堂米、面,、油,、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購,。
五,、購回的所有物資都必須由部門管理人(或使用人)按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負(fù)責(zé),,關(guān)于性能,、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗的,可會同有關(guān)部門參與檢驗,。
六,、所有物資的發(fā)票必須由部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人(驗貨人)簽字,,然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷入帳,。
采購管理制度及采購流程篇五
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程,。
完整的請購單應(yīng)包括以下要素:
請購的部門,;
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格,、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份,;
請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部,。
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門,。
對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理,;
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議,。
2,、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;
3,、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價,;
1、對廠商的供應(yīng)能力,,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn),;
(1)合同名稱、編號,、簽訂時間,、簽訂地點;
(3)付款方式
(4)工期
(5)質(zhì)量保證期
(6)其他約定
(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,,注意保密責(zé)任,;
(2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;
1,、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,,采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;
2,、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,,由請購部門及時安排卸貨與搬運。
采購管理制度及采購流程篇六
1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理,。
2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)H素?fù)責(zé)辦理,。
3.對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè),。
1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,,先通知請購部門依計劃提出請購,,采購部門集中辦理采購。
2.長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,,且使用量較大的材料,,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價格,,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購,。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更,、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商,;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更,。
4.詢價,、議價結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價,,否則公司不予認(rèn)可價格,;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),,否則視為無效,。
6.毛領(lǐng)、毛條,、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理,。
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,,通知有關(guān)部門以便參考,如果有變更時,,應(yīng)立即修正,。
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價,。
(二)凡是最低采購量超過請購量的,,采購經(jīng)辦人員在議價后,應(yīng)在請購單中注明,,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報,。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,,需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價,,經(jīng)分析后進行議價,議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo),。
(四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部,、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價,、議價,,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理,。
附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進行上報,。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后,應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,,材料需按款號標(biāo)明分包包裝,。
(二)若屬分批交貨者,,采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,,應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,,以供識別。
1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單,,經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后,,于第二日將原始單送會計部門。
2.缺交應(yīng)補足者,,請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量,,進行整理付款。
3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后,,才能依照實收數(shù)量進行整理付款,,否則僅依訂貨數(shù)付款。
采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,,并建立廠商資料,,作為采購及價格審核的參考。